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    供應商管理制度

    時間:2024-09-11 09:01:37 規章制度 我要投稿

    供應商管理制度15篇【熱】

      在學習、工作、生活中,很多地方都會使用到制度,制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。擬定制度的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編整理的供應商管理制度,歡迎大家分享。

    供應商管理制度15篇【熱】

    供應商管理制度1

      為了加強對政府采購定點供應商的管理,規范市場行為,引導企業進行有序競爭,根據《政府采購法》,特制定本考核制度。

      一、考核方式

      本制度實行36分制,即根據全年12個月,各定點供應商在當月內無違反定點協議規定、無違法經營、無投訴等狀況得滿分3分,全年共36分。有上述狀況則相應扣分,全年扣完36分為止。并依據扣分狀況進行處罰。

      市財政局政府采購辦負責對定點供貨商進行考核,必要時邀請監察、審計、有關人員參加,每月實行定期或不定期稽查。

      二、稽查資料

      1、是否遵守職業道德,禮貌經商,為客戶帶給優質服務。

      2、所帶給商品是否明碼標價,價格是否合理,是否超過規定的指導價。

      3、所帶給產品是否正規廠家品牌,是否有摻雜使假、以次充好或克扣欺騙用戶等行為。

      4、是否有健全的財務管理制度,是否有送禮品、給回扣、多開或少開稅務發票等不正當行為。

      5、中標供應商在收到各采購單位訂貨要求后,在承諾的供貨時間內不能供貨的;

      6、所帶給的貨物高于市場上同品牌同型號產品普遍價格的。

      7、拆換、調換、截留產品零部件的。

      8、有串通、賄賂、欺詐行為的.。

      9、其他嚴重違法、違規、違約行為。

      三、具體扣分標準

      (略)

      四、違規處罰

      1、當月扣分在6——8分內,采購辦將在定點單位之間進行通報。

      2、當月扣分在8分以上15分以內或當年累計扣分15分以上24分以內,采購辦在《中國財經報》、《中國政府采購網》、《青島財經日報》、《青島政府采購網》等媒體進行曝光,并沒收二分之一的質量保證金,定點單位從當月起進行整頓,整頓期間,暫停有關政府采購事項。

      3、當月扣分在18分以上或者當年累計扣分36,除在以上媒體曝光沒收全部質量保證金外,立即取消定點資格,取消三年內參加政府采購的資格。

      4、各定點單位的扣分狀況,將作為下年度定點招標的重要參考依據。

      5、采購辦稽查人員要認真履行職責,客觀公正地對待所有供應商,要嚴格遵守《青島市政府采購廉政守則》等有關規定。

      6、歡迎社會各界對定點供貨商供貨價格以及其他服務承諾的執行狀況進行投訴舉報,投訴舉報電話:xxxxxx

    供應商管理制度2

      1.目的

      編制批準制度編號生效日期審核NK/CG-01-0101-20xx-V1.002021年01月01日共6頁為規范供應商管理,建立健全供應商管理制度,組建安全、穩定的供應商隊伍,確保公司能得到及時、長期、穩定、高質量的物資和服務,防止采購的原材料、零部件、設備等原因,影響我司產品的質量以及安全事故,特制定本制度。

      2.范圍

      本制度適用于長期向本企業提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。

      3.職責

      3.1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、服務等級評審。

      3.2質檢部負責采購產品的抽樣檢驗工作,對供應商產品質量進行評估。

      3.3總經理負責批準大額度采購和《合格供應商名單》。

      4.內容

      4.1實施程序

      4.1.1采購部門負責對供應商的管理,生產、質檢、技術等部門予以協助。

      4.1.2采購部門進行初步調查,填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商簡介、供貨能力、產品質量狀況、價格狀況、生產技術狀況、管理狀況等。

      4.2樣品需求與樣品確認

      4.2.1我司有樣品需求,由采購部門通知供應商送交樣品,采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求,如物資名稱、規格型號、包裝方式等。

      4.2.2樣品應為供應商正常生產情況下的產品,數量應大于等于兩件。

      4.2.3樣品在送達我司后,由我司的技術部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗,或送有資質的第三方檢測單位檢驗,并填寫《樣品確認表》。

      4.2.3經確認合格的樣品,需在樣品上貼上樣品標簽,注明合格,標識檢驗狀態。

      4.2.4合格的樣品至少為兩件,一件返還供應商,作為供應商生產的依據,一件留在質檢部,作為檢驗的依據。

      4.3管理評審

      4.3.1采購部對《供應商基本資料表》進行初步評審,挑選出值得進一步評審的供應商,然后再由采購部門、技術部門及質檢部門,同時對供應商進行相關評審。

      4.3.2根據采購材料對產品質量的影響程度,將采購物資分為關鍵、重要、一般三個級別,不同級別實行不同的'控制等級。

      4.3.3對于提供關鍵與重要材料的供應商,質檢部要組織采購部、技術部對供應商進行現場評審,并由質檢部填寫《供應商綜合評審表》,采購部、技術部簽署評審意見。

      4.3.4對于提供一般材料的供應商,無需進行現場評審。

      4.4合格供應商名單

      4.4.1采購部門將相關供應商資料經過篩選后,報送總經理批準,并列入《合格供應商名單》。

      4.4.2原則上采購一種物資,需準備三家或三家以上的合格供應商,首先向三家同時發出詢價通知,然后通過議價、比價最終確定采購供應商。

      4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商,可直接列入《合格供應商名單》。如我司客戶提供供應商名單,采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購,客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

      4.4.4《合格供應商名單》要在每次供應商評審結果得出后進行更改修訂。刪除不合格的供應商,重新訂立的《合格供應商名單》經總經理批準生效。

      4.5訂單反饋

      4.5.1供應商在接收到采購訂單后,應在規定的時間內對訂單內容給予準確反饋,包括產品名稱、規格型號、技術要求、價格、交貨日期等,對于有異議的項目及時提出,并快速處理。

      4.5.2對于供應商已經確認的訂單,在生產過程中,如出現不能及時保質保量交貨的情況,應及時通知采購部門,并給出解決方案,方案通過后方可實施。

      4.6對合格供應商的質量監督

      4.6.1采購部對于供應商提供的不合格的采購物資,應及時通知供應商。如發現連續三次物資不合格則立即暫停采購,對不合格的供應商將取消其供貨資格并更改修訂《合格供應商名單》。

      4.6.2合格供應商應每年重新評審一次,由質檢部填寫《供應商綜合評審表》,評價結果分合格和不合格兩類,并將評價結果列出清單,合格供應商報總經理批準后成為下一年的合格供應商。

      4.7供應商檔案建立

      4.7.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評審的相關資料等。

      4.7.2如供應商主要負責人更換,采購部門應及時通知質檢部門、生產部門以及財務部門,避免發生損失不必要的損失,同時提高工作的效率。

      4.8風險規避

      4.8.1不能過分依賴個別供應商,必須有備選方案,以便分散采購風險。

      4.8.2采購金額大于等于5000元的,必須由總經理簽字確認,方可生效執行。

      4.8.3反腐倡廉,嚴禁公司任何人員收受、索要供應商回扣,一經發現立即開除,并處罰款1000元。

      4.8.4凡舉報者,經審查屬實,獎勵5000元。5.其他

      5.1本制度由湖南維爾力德科技有限公司負責最終解釋。

      5.2本制度自20xx年01月26日起正式發布實施。

      5.3附件

    供應商管理制度3

      第一章 總 則

      第一條 為進一步規范物資采購供應商管理,打造公開、公平、公正的市場競爭環境,有效防控經營風險,保證物資采購質量,切實服務好安全生產和項目建設,根據《關于印發<河南煤化集團供應商管理辦法(暫行)>的通知》(河南煤業化工〔20xx〕531號),結合企業實際,特制定本辦法。

      第二條 本辦法適用于公司范圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資采購供應商管理工作。

      第三條 公司對自購物資供應商實行歸口統一管理,物資供應部門負責自購物資供應商建庫及管理工作。

      第四條 供應商管理堅持以下原則:

      (一)薦優用優、準入審批、分級管理、動態維護原則;

      (二)供應商資源內部共享,在庫供應商優先使用原則;

      (三)常用物資供應商入庫為主原則;

      (四)數量控制,生產性企業為主原則;

      (五)公平、公正、公開錄用,誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。

      第五條 戰略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執行。

      第二章 管理機構和職責分工

      第六條 為加強供應商管理工作,成立統購物資供應商管理領導小組。

      組 長:趙金修

      副組長:陳廷章

      成 員:金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬杰。

      領導小組下設辦公室,辦公室設在物資供應部。

      領導小組職責:

      1、審定供應商管理相關制度與辦法;

      2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;

      3、審批在庫供應商考評結果;

      4、協調解決供應商管理過程中的重大問題。

      第七條 供應商管理職責劃分

      (一)物資供應部職責:

      1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;

      2、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審,推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商;

      3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察;

      4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;

      5、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售后服務等履約信息。

      6、制定公司供應商管理制度,經領導小組審定后監督執行;

      7、建立健全公司自購物資供應商信息庫,組織對擬入庫供應商進行準入審核,必要時參與考察;

      8、收錄和維護公司自購物資供應商信息,對在庫供應商進行動態管理;

      9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審,并實行優勝劣汰;

      10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為,提來源理意見和提議;

      11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。

      (二)企管部職責:

      1、參與制定公司供應商管理制度;

      2、參與公司自購物資供應商入庫準入審核工作;

      3、參與公司自購物資供應商評審;

      4、其他相關工作。

      (三)綜合管理部職責:

      1、監督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作;

      2、審查監督物資采購中在庫自購物資供應商使用及管理工作;

      3、查糾供應商管理中的違規違紀行為;

      4、其他相關工作。

      第三章 供應商分類

      第八條 按供應商重要程度分為五類:戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商、臨時供應商。

      (一)戰略供應商:指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰略合作協議,供給的產品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、質量穩定可靠、用量優勢明顯、技術含量高,且其行業地位突出和品牌影響力較大、技術裝備先進、履約本事強、企業商譽好,屬于國內或行業內知名企業。

      (二)重點供應商:指其產品在公司內用量相對較大,技術含量較高,質量穩定可靠,企業技術裝備先進,履約本事較強,在行業內部有必須知名度,屬于被各使用部門認可的供應商,是公司物資采購的常規渠道。

      (三)一般供應商:指其產品技術優勢不明顯、品牌影響力不大、行業地位一般的供應商,但其產品在公司有較為穩定的用量,質量穩定可靠,售后服務及時,是公司物資采購的補充渠道。

      (四)內部供應商:是指與河南煤化集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關系,且具有國家認可的生產資質,證照齊全,合法經營,體系完善,能夠生產滿足永煤控股安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。

      (五)臨時供應商:除上述四類以外的其產品能夠滿足公司使用要求的其他供應商。

      第四章 供應商準入

      第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統一要求,對物資采購供應商實行準入制度。物資采購活動優先從各級供應商信息庫中選擇入圍供應商。

      (一)河南煤化統購物資供應商準入由我公司推薦,經永煤控股供應商管理部門核準,上報河南煤化集團供應商管理部門匯總、審核,經河南煤化集團供應商管理領導小組批準后執行。

      (二)永煤控股統購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿)申請準入,經審查審核合格后報永煤控股供應商管理領導小組批準后執行。

      (三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請準入,經審查審核合格后報公司供應商管理領導小組批準后執行。

      第十條 供應商準入應貼合以下基本條件:

      (一)資質貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的本事。

      (二)遵守國家法律法規,在以往與永煤控股各單位業務往來中沒有違規違約記錄。

      (三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業務往來中的廉政承諾。

      (四)具有滿足履行合同要求的生產經營場所、設施、設備以及資質、質量認證管理體系。

      (五)財務核算規范,具有良好的資金實力和財務狀況。

      (六)特殊行業和特種設備具有相關部門核發的資格證書。

      (七)內部供應商必須是經河南煤化集團認定的企業,其企業名稱及準入產品以河南煤化集團正式公布的目錄為準。

      第十一條 供應商準入必要條件

      (一)戰略供應商準入必要條件:

      1、貼合《河南煤業化工集團戰略采購及戰略供應商管理辦法(暫行)》規定的條件。

      2、主要產品必須在河南煤業化工集團和永煤控股戰略采購物資目錄范圍內。

      3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰略合作協議。

      (二)重點供應商準入必要條件:

      1、以常用設備類、材料類、安全設備類生產型企業為主;重點進口設備與材料的國內總代理商或唯一經銷商可經審批程序列為重點供應商;

      2、在同行業中具有必須的規模,并且具有規范完善的產品質量控制體系和售后服務體系;

      3、具有二年及以上業務合作史,并且在業務過程中沒有發生過安全質量事故,供貨及時、服務良好。

      (三)一般供應商準入必要條件:

      1、具備準入供應商的基本條件;

      2、具有一年及以上業務合作經歷,產品質量、交貨、服務能夠滿足安全生產要求。

      (四)臨時供應商不納入供應商信息庫管理,根據實際需要選用推薦。

      第十二條 對戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商根據準入的必要條件不一樣,分類推薦上報和建庫,建庫有關具體要求詳見本辦法第五章規定。

      (一)對入庫供應商實行總量控制,原則上單一品種或同類型物資入庫供應商數量控制在3-9家。國家規定的專營產品、獨家專利產品、行業壟斷的物資供應商總量達不到要求的,經供應商管理領導小組審批后可低于3家。

      (二)統購物資入庫供應商(重點和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。

      (三)我公司不評定戰略供應商,對已列入河南煤化集團和永煤控股戰略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類別供應商庫進行管理。

      (四)內部供應商由河南煤化集團根據實際進行單獨建庫管理。

      (五)臨時供應商不納入供應商庫管理,其準入條件按照第十條有關規定,推薦審批按有關程序進行。

      第十三條 準入供應商的基本權利和義務

      (一)對采購及評價中存在的不公正行為向供應商管理部門進行質疑與投訴;

      (二)具有向公司供給產品及服務的基本資格,并有權獲得同自身所供給產品、服務相關的采購和服務信息;

      (三)有權參加公司范圍內的物資采購競價、詢價、招標等活動;

      (四)合同簽訂后有權要求按約定進行履行;

      (五)有權向監督部門投訴公司范圍內物資采購中存在的營私舞弊行為;

      (六)理解永煤控股相關部門和人員對產品質量、價格、服務等方面的咨詢;

      (七)以誠信的原則參與經營活動,不以不正當手段搞競爭;

      (八)響應河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求,遵守廉潔行為條款;

      (九)業務合作中不串通其他供應商哄抬價格,牟取利益;

      (十)中標后,按規定與采購單位簽訂合同,履行投標承諾;

      (十一)嚴格執行合同條款,不斷提高產品質量和服務水平;

      (十二)及時向供應商管理部門通報企業重大變更情景,如企業重組、更名、遷址等。

      第十四條 準入供應商可享受的優惠政策

      (一)重點供應商:

      1、在貼合條件的戰略供應商數量不能滿足招標需要時,應優先推薦重點供應商入圍投標,推薦入圍供應商數量貼合要求后,不再選擇其他類別的供應商。

      2、在同一標段進行競爭的供應商,對上年度供應商評價中被評為A級的重點供應商,招標組織部門在匯總商務評分時可給予1分的商務加分,并在審批招標結果時將加分情景備注注明。

      3、重點供應商可繳納長期投標保證金。

      (二)內部供應商:

      1、對河南煤化集團評定的一類內部企業參與招標時給予2分的商務加分,二類內部企業給予1分的商務加分,以上情景須在物資采購結果審批時備注說明。

      2、內部供應商不繳納標書費、投標保證金和中標會務費。

      (四)一般供應商:實行全面競爭,不享受優惠政策。

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      第五章 供應商信息庫建立和維護

      第十五條 待首批供應商信息庫建成后,每年12月下旬為新增供應商入庫集中推薦期,次年元月底前按規定程序審批并報永煤控股物資供應管理部審查備案后在一季度發布新一年在庫供應商名單,特殊情景下可隨時推薦。

      第十六條 供應商入庫程序

      (一)河南煤化集團和永煤控股統購物資供應商入庫程序

      按照《永煤控股供應商管理辦法》第十六條規定執行。

      (二)自購物資供應商入庫程序參照以上規定執行。

      1、推薦申請

      物資供應部根據物資使用單位及自行推薦的供應商填寫《商丘裕東發電有限職責公司物資準入供應商推薦審查表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫準入申報審批表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫準入申報明細表》(附件1—附件3),連同供應商所供給的所有資料進行準入推薦。

      2、資格預審

      企管部和監督部門共同對供應商進行資格預審,具體包括:

      (1)營業執照:具體審查企業名稱與在庫供應商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經營范圍、注冊資本和年檢情景等。個別地區的營業執照在有效期內不需進行年檢的,應由當地工商部門出具書面證明。

      (2)稅務登記證:具體審查登記時光、經營范圍、是否為增值稅一般納稅人等。

      (3)組織機構代碼證:具體審查有效期限和年檢情景等。

      (4)生產許可證:列入《全國工業產品生產許可證發證產品目錄》的產品,應對生產許可證證件、有效期限、產品名稱一致性等進行審查。

      (5)認定物資必須具有的相關強制性認證及資質(如MA證、特種制造許可證、防爆產品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等)原件及復印件(加蓋公章),具體審查有效期限、產品名稱等信息。

      (6)生產本事、技術裝備水平,產品執行標準、專利證書和市場業績。

      (7)產品代理授權書。審查其手續是否貼合法律規定,是否有效,從事專賣銷售和代理銷售的供應商需供給生產廠家或銷售總代理所供給的'書面授權及委托證明文件。

      (8)考察報告或推薦意見。考察報告應按統一格式執行,且簽字蓋章手續齊全。

      (9)兼有安裝、維檢業務的供應商供給國家有關部門認可的安裝、維檢資質證明。

      (10)分公司性質的供應商必須按要求同時供給本公司及總公司的相關資料。

      (11)其他必要證件。對產品質量有特殊要求的,根據行業和產品個性化要求供給。

      3、準入評審

      物資供應部對各單位申報的供應商信息從生產條件、技術水平、質量保證本事、經營狀況、供貨本事、服務水平、供應商準入種類等方面進行審核、評價,進行適當調整和分類整理后構成書面意見報公司供應商管理領導小組復核、審批。

      4、準入核準、錄入建庫

      物資供應部將復核、審批后的合格供應商信息錄入供應商庫。

      第十七條 供應商信息庫應當建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括:供應商入庫資格預審的所有文件(復印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告等。

      第十八條 對供應商信息庫實行動態維護,物資供應部必須及時將與庫內供應商業務合作情景、對其考評情景等相關信息錄入信息庫。

      第十九條 供應商入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的,對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。

      第六章 供應商選用推薦

      第二十條 供應商選用推薦的基本要求:

      (一)根據采購方式不一樣推薦供應商,且擬推薦供應商理解我方采購邀請,并能按要求進取響應。

      (二)同一標段擬入圍供應商整體實力相當(尤其技術及加工實力須為同一檔次)。

      (三)招標方式采購的,同一標段擬入圍供應商中同一地級市及以下區域的供應商原則上最多不得超過兩家。

      (四)選用推薦優先從供應商庫中選取供應商,確保供應商推薦具有可追溯性。

      第二十一條 供應商選用推薦按以下原則辦理:

      (一)按供應商類別選用:重點供應商先于一般供應商;一般供應商先于臨時供應商。

      (二)按供應商評價結果選用:同類型供應商評價級別高、得分高者優先于級別低、得分低者。

      (三)凡自愿退出的在庫供應商,以及被評為D級和被清理出供應商庫的供應商(含臨時供應商)兩年內在公司范圍物資采購中不得再選用。

      第二十二條 供應商選用推薦程序

      (一)河南煤化、永煤控股統購物資供應商使用準入推薦程序按河南煤化集團、永煤控股相關具體要求執行。

      (二)自購物資供應商選用推薦程序

      1、各部門根據自購物資供應商信息庫,結合實際情景,填寫《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續齊全后報送至龍宇物資供應部。

      2、物資供應部對報送的供應商信息進行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則),經綜合部紀檢監察復核,分管領導審批后列為入圍供應商名單。發現超出在庫供應商范圍或不貼合選用原則的應及時調查,查清原因后要求相關單位及時予以糾正。

      3、在庫供應商不能滿足需要時,可推薦臨時供應商入圍,由各子各單位填報《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續齊全并附齊供應商資質材料后一并報送物資供應部,物資供應部對報送的供應商信息進行初審后組織會審會簽,會審完成后可暫作為入圍供應商參與物資采購活動。

      第二十五條 凡是國內能夠生產的單(臺)批次價值在5萬元以上的物資在采購時原則上不得推薦中間商或代理商參與供應,但供應商采用的銷售模式屬于完全授權代理模式,沒有其他銷售模式存在的特殊情景例外。

      第二十六條 供應商準入過程中,必要時應組織對擬入圍供應商進行實地考察,具備下列情形之一的,應當組織考察:

      (一)與生產緊密相關,對項目進程具有較大影響的關鍵物資采購;

      (二)技術含量較高且價值較高的主要、大型設備及原材料的采購;

      (三)擬推廣試用的新材料、新型關鍵設備的采購;

      (四)認為其他應當考察的情形。

      對在河南煤化集團內部具有良好業績的成熟供應商可不再進行考察,但應將書面咨詢材料存檔備查,對于應當考察而未進行考察的供應商一律不得入圍。

      第二十七條 擬組織供應商考察活動的,由物資供應部牽頭組織,須提前2日通知紀檢監察部門參與(未按要求通知監督部門參與的.,對考察結果可不予認可),并須統一執行《永煤控股物資采購供應商考察模板》(附件5):

      (一)統購物資供應商考察模板適用于永煤控股統購物資的供應商考察活動,具體由物資供應部負責組織協調,原則上應邀請使用部門、技術部門和永煤控股專業技術、審計監察、法律和物資供應管理部(龍宇國貿)等部門參加。

      (二)自購物資供應商考察模板適用于自購物資或永煤控股授權自購物資的供應商考察活動,具體由物資供應部組織協調,原則上應邀請使用部門、技術、財務、法律監察等相關部門參加。

      (三)組織供應商考察活動的,應當于考察結束之日起7日內(不分統、自購),將簽章手續齊全的考察報告報物資供應管理部和相應的紀檢監察部門備案。

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      第七章 供應商考核評價

      第二十八條 對在庫供應商采用日常考核和年度評價相結合的方式進行動態考核評價,臨時供應商不參與考評。

      第二十九條 物資供應部應當對在庫供應商及產品、服務等方面信息實行跟蹤,根據使用單位反映的產品質量、現場使用、售后服務等情景,對供應商產品、業務信息進行收集、記錄,作為供應商考核的重要依據。

      第三十條 對在庫統購物資供應商在日常業務往來中發現的問題,物資供應部負責及時填寫《河南煤化集團供應商違規違約行為記錄表》(附件6)報物資供應管理部,由其匯總整理后上報河南煤化集團。

      第三十一條 對在庫供應商(重點為發生業務往來的供應商)的年度考核評價于次年1月份進行,評價結果作為供應商準入、退出、分級與使用的重要依據。

      (一)河南煤化集團、永煤控股統購物資供應商年度評價按河南煤化集團、永煤控股統一要求執行。

      (二)公司自購物資供應商年度考核評價程序:

      1、物資供應部發布供應商考核評價通知;

      2、各部門根據通知要求,對自購物資供應商進行考核評價,考核結果按要求報送物資供應部,對與本單位無業務往來的供應商不進行考核評價。

      3、物資供應部根據考核結果,結合日常信息掌握情景,牽頭組織安全技術、生產、企管部、財務、審計監察等相關部門,對供應商進行考核評價。評價結果匯總后統一進行公開發布,年度無業務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。

      第三十二條 對供應商年度考核評價采用量化打分方式進行(評價資料和辦法詳見附件7《公司供應商年度考評資料及評分表》),評價采用百分制,資料包括產品質量、產品價格、履行本事、售后服務等項目。在評分匯總時同一供應商同類產品在不一樣項目中出現扣分的,可累計扣分,該項分值扣完為止;對于同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的,評價時不累加計算;分項考評中各考評分項所設分值扣完為止,不進行越項、超分值扣分。

      第三十三條 供應商年度評價類別與等級確認

      供應商年度評價主要對重點供應商、一般供應商、內部供應商進行評價,分別評出A、B、C、D四個等級:A級得分≥90分;B級80≤得分<90分;C級70分≤得分<80分;D級得分<70分;臨時供應商不參與評價定級。

      第三十四條 供應商評價達標級別要求:

      (一)重點供應商。在年度評價中須到達B級及以上,若評價為C級則降為C級一般供應商;若A級重點供應商連續兩年評為A級,該供應商所供產品若在戰略采購物資范圍之內可晉升為戰略供應商。

      (二)一般供應商。在年度考評中必須到達C級及以上,若連續兩年被評為A級,可晉級為B級重點供應商。

      (三)內部供應商。在年度考評中必須到達C級及以上,因內供產品質量問題或售后服務不及時給使用單位造成經濟損失或其他不良影響的,除給予經濟處罰外,將不合格內供產品信息上報河南煤化集團,停用不合格產品;情形嚴重的,嚴肅追究單位及人員職責,對內部企業等級做降級處理直至取消其內部供應商資格。

      (四)凡年度評價為D級的各類供應商一律視為不合格供應商。

      第八章 供應商退出

      第三十五條 發現供應商在日常業務往來中有以下行為之一的,可隨時終止其在公司的供應業務,及時清理出庫。

      (一)商業賄賂;

      (二)重大質量問題引發重大事故;

      (三)報價不實、低價位承諾未兌現;

      (四)資質材料弄虛作假;

      (五)所供物資以次充好、以假充真的商業欺詐行為;

      (六)配套產品供應嚴重滯后,影響我方正常生產和建設或借機哄抬價格;

      (七)以不正當方式謀求入圍投標或無正當理由拒不參加我方投標邀請的;

      (八)經查實存在招標過程中有串標、圍標行為;

      (九)不按合同要求履約或兩次不能按時交貨,影響供應的;

      (十)售后服務不及時,年度內出現2次以上且影響安全生產的;

      (十一)代理供應商用其他產品冒充所代理廠家產品的;

      (十二)已停止生產、經營或更改生產、經營范圍后,質量管理和技術水平下降,不能保證所供產品質量的;

      (十三)準入后連續兩年未發生業務,且永煤控股內部沒有其產品在用的;

      (十四)內部管理混亂,多頭授權,擾亂正常經營秩序的。

      (十五)具有虛假、惡意質疑與投訴,損害河南煤化集團、永煤控股及公司形象、聲譽等其他嚴重不良行為的。

      對于容忍、縱容供應商不良行為的或知曉后而未及時反饋的,無論是否給各級公司造成經濟損失或不良影響的單位及個人,均將按照干部管理權限進行嚴肅職責追究。

      第三十六條 供應商在評價及退來源理中發現自身的合法權益受到損害時,能夠書面形式或經過指定網站向供應商管理領導小組辦公室提出質疑和投訴,質疑和投訴時應供給明確的事實證據及理由,不得進行虛假、惡意投訴。

      第九章 附 則

      第三十九條 發此刻供應商入庫準入、選用推薦、審核報批、評價考核、招標評標等環節中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的,視情節對有關職責人給予處罰和處分,構成犯罪的,移送司法機關處理。

      第四十條 本辦法解釋權歸有限職責公司。

      第四十一條 本辦法自下發之日起開始執行。

    供應商管理制度4

      承包商供應商管理制度是企業管理體系的重要組成部分,旨在確保承包商和供應商的服務質量、合規性以及與企業的`協同合作。這一制度涵蓋了合同管理、資質審查、績效評估、溝通協調、風險控制等多個環節。

      內容概述:

      1. 合同管理:明確合同條款,包括服務內容、期限、價格、付款條件等,以及違約責任和爭議解決機制。

      2. 資質審查:對承包商和供應商進行資格認證,確保其具有合法經營、專業技術能力和良好信譽。

      3. 績效評估:定期對承包商和供應商的工作效果進行評估,包括質量、交付時間、成本控制等方面。

      4. 溝通協調:建立有效的信息交流機制,保證雙方在項目執行中的溝通順暢。

      5. 風險管理:識別和管理潛在風險,如供應鏈中斷、質量問題等,制定應急預案。

      6. 持續改進:推動承包商和供應商不斷提升服務質量,通過反饋和培訓促進雙方共同成長。

    供應商管理制度5

      供應商檔案管理制度

      供應商檔案管理是公司采購管理的重要內容,而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、

      存檔。建立完善的供應商檔案管理系統和供應商管理制度,有利于更好的了解供應商之制程能力、品管

      功能,更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質之產品的能力,是建立長期供需合作關系決策

      的重要依據。

      第一條 供應商檔案管理對象:

      1、從時間序列來劃分:老供應商、新供應商、未來供應商。新供應商和未來供應商為重點管理對象。

      2、從交易過程來劃分:包括曾經有過交易業務的供應商、正在進行交易的供應商和即將進行交易的供應商。對于第一類供應商,不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理;對于第二類的供應商,需逐步充實和完善其檔案管理內容;對于第三類供應商,檔案管理的重點是全面搜集和整理資料,為即將展開的交易業務準備資料。

      3. 從供應商性質來劃分:特殊公司(與本公司有特殊業務等)、普通公司等。這類供應商因其性質、供應特點、供應方式、供應量等不同, 對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。

      4. 從供應數量和市場地位來劃分:包括主力供應商(供貨時間長、供應量大等),一般供應商。不言而喻,供應商檔案管理的重點應放在主力供應商上。

      第二條 供應商管理內容

      1. 供應商基礎資料,即公司所掌握的供應商最基本的原始資料,是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料,是供應商檔案管理的起點和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱、地址、電話、傳真、e-mail、網址、負責人、聯系人;公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產品及原材料等。

      2. 供應商特征:供應能力、發展潛力、企業規模和知名度等。

      3. 業務狀況:主要包括目前及以往的銷售實績、經營管理者和業務人員的素質、與其他競爭公司的關系、與本公司的業務聯系及合作態度等。

      4、交易活動現狀:主要包括供應商的.交貨狀況、存在的問題、保持的優勢、未來的對策;企業信譽與形象、信用狀況、財務狀況等。

      第三條 供應商檔案管理方法

      1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作,是建立供應商檔案卡(又稱供應商管理卡、供應商資料卡等)。采用卡的 形式,主要是為了填寫、保管和 查閱方便。

      供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料,這種資料的取得,主要有三種形式:

      ① 提供供應商資料卡,由供應商填寫。

      ② 由采購員通過平常的業務活動或其他各種渠道了解、收集供應商的相關資料。

      ③ 通過本公司和供應商已發生的采購情況(包括產品性能、產品質量、售后服務等實際情況)。

      然后根據這三種渠道反饋的信息,對供應商的相關資料進行整理、核實匯總,填入供應商檔案卡。

      2、通過采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是:編制供應商信息周報,由

      匯總整理,周會時上報總經理,據此建立綜合的供應商檔案。

      第四條供應商檔案管理應注意問題

      1. 供應商檔案管理應保持動態性。供應商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經建立,即置之不顧,就失去了其意義。需要根據供應商情況的變化,不斷地加以調整,消除過舊資料;及時補充新資料,不斷地供應商的變化,進行跟蹤記錄。

      2. 供應商檔案管理的重點不僅應放在現有供應商上,而且還應更多地關注意向供應商,為公司選擇新

      應商,開拓新市場提供資料。

      3. 供應商檔案管理應“用重于管”,提高檔案的質量和效率。不能將供應商檔案束之高閣,應以靈活的方式及時全面地提供給業務人員和有關人員。同時,應利用供應商檔案,作更多的分析,使死檔案變成活資料。

      4、借閱供應商檔案時,必須辦理借閱手續。請借閱人員注明借閱期限。

    供應商管理制度6

      一、目的

      XX公司制定本《供應商管理制度》(以下簡稱為“本制度”),旨在規范公司采購業務的供應商管理流程,以建立統一的供應商管理體系,確保供應商管理的合理性、準確性、及時性以及授權審批的有效性。

      二、適用范圍

      XX公司采購業務部門

      三、供應商分類

      按照采購策略,對供應商分類

      編號

      供應商類型

      分類特征

      1、戰略供應商

      與其有著長期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應商,此類供應商為公司提供核心技術產品或可能是唯一的供應商,對公司的存在和發展極為重要且難以更換,或者更換的成本很高,其符合以下條件:

      (1) 與其簽訂年度框架協議,明確規定有關付款條款、法律條款、采購價格(或不固定價格)等內容;

      (2) 當每次采購申請提出后,如框架協議中有確定的采購價格時,則無需再進行詢價、比價工作;

      反之,仍必須進行詢價、比價工作;

      (3) 向此類供應商采購時,可以直接向供應商發出采購訂單,無需再行簽訂采購合同。

      2、優先供應商

      針對某一類產品或服務,與其有著長期合作或頻繁交易的正式供應商,此類供應商所提供的產品和服務在其他供應商處也可獲得,但其在價格、質量、交付、提前期、反應時間等綜合績效中有優勢,總體績效較好,符合以下條件:

      (1) 與其簽訂價格備忘錄,以確定年度采購價格;

      (2) 當每次采購申請提出后,若申請采購的產品或服務的價格已包含在價格備忘錄中,則無需再對其進行詢價、比價工作;反之,仍必須進行詢價、比價工作;

      (3) 同時,根據采購合同有關規定確定需要簽訂采購合同時,需就該筆采購簽訂單獨的采購合同。

      3、普通供應商

      與其有過合作或交易,但未簽訂任何框架協議或價格備忘錄的正式供應商。需就每次采購申請進行采購詢價、比價,然后根據有關規定簽訂單獨的采購合同。

      4、臨時供應商

      在現有合格供應商數據庫中,不存在采購需求物料的供應商;但是采購緊急,沒有時間開發新的供應商,執行常規的詢價比價過程,而采用的供應商。

      5、淘汰供應商

      公司根據供應商定期評估結果,確定不再與其進行交易的供應商。同時,在采購系統中供應商選擇時不允許選擇。

      6、黑名單供應商

      公司根據供應商定期評估結果,發現有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為,確定需要提請采購職能部門注意,不再與其進行交易的淘汰供應商。

      四、供應商管理流程

      1、供應商調查

      (1)采購部實施采購前,應對潛在供應商進行調查工作,目的是了解供應商的各項管理能力,以確定其可否列為合格供應商名列。

      (2)由采購部、工程部等相關部門人員組成供應商調查小組,對供應商實施調查評估,并填寫《供應商調查表》。

      (3)評價結果由各部門做出建議,供總經理核定是否準予成為本公司之合格供應商。

      (4)未經過供應商調查認可的廠商,除總經理特準外,不可成為本公司的供應商。

      (5)對供應商的調查評估包括價格評估、技術評估、品質評估等,所需考慮因素如下:

      ◆ 價格評估:對于供應商所提供的物料價格,采購部應評價原料價格、加工費用、估價方法和付款方式。

      ◆ 技術評估:對于供應商的生產技術,技術部應評價技術水準、技術資料管理、設備狀況及工藝流程與作業標準。

      ◆ 品質評估:對于供應商的品質,采購部應評價品質管理組織與體系、品質規范與標準、檢驗方法與記錄、糾正與預防措施等。

      表 2 供應商調查表模板

      供應商調查表

      供應商編號

      供應商名稱

      調查時間

      調查次數

      調查評估項目

      得分

      評分說明

      調查評估者

      備注

      成本

      材料價格

      加工費用

      付款方式

      質量

      技術水準

      資料管理

      設備狀況

      跟蹤服務

      及時性

      到貨及時性

      到貨齊貨性

      合計

      2、供應商定期評估

      (1)供應商定期評估小組成員至少應包括:采購部采購員及經理、需求部門經理、財務部經理、合同管理部經理或相應部門的經理授權人。采購部負責召集和領導供應商定期評估小組的工作。

      (2)除已淘汰供應商外,供應商評估至少每年進行一次,具體的。除定期評估外,還可以在項目完成后進行項目評估。若供應商的交貨期、品質、價格或服務產生重大變化時,應及時對供應商做出評估。

      表 3 供應商定期評估表模板

      供應商定期評估表

      說明:

      1:本評估表目的是對合作供應商的績效的綜合評估,以持續提高供應商

      2:評估相關規定詳見供應商管理制度,績效評估相關責任部門必須本著客觀公正進行評估。

      3:本表中,除特別注明“非必填項目”外,所有項目必須完整填寫。

      4:對本評估表存在任何疑問和建議,可咨詢采購部。 供應商基本信息

      供應商名稱:

      填寫供應商全稱,必須與系統中供應商名稱一致 供應商編號:

      填寫供應商完整編號,必須與系統中供應商名稱一致 供應商所屬物料種類:

      填寫供應商主要所屬類別,與系統中保持一致,如建材類供應商

      供應商目前等級:

      目前在系統中所屬的`級別,如A類供應商 評估周期:

      評估周期,如20xx年1月1日至20xx年12月31日 評估內容

      評分類別/權重

      評分項目

      得分(0-5分)

      價格50%

      · 價格下降率

      · 價格彈性

      每天報價時

      · 價格透明度

      評估其他說明:

      非必填項目,如有需要單獨說明事項,可另做文字說明。

      評估部門: 價格評估一般供應商管理組 評估人: 評估人簽名 評估日期:填寫評估日期 付款條件20%

      · 付款賬期

      · 付款條款彈性

      評估其他說明:

      評估部門: 評估人: 評估日期: 交貨15%

      · 供貨及時度

      · 供貨完整性

      · 送貨彈性

      · 退貨難易度

      評估其他說明:

      評估部門: 評估人: 評估日期:

      品質及服務 15%

      · 符合ISO等專業質量標準認證 · 產品質量穩定性

      · 問題處理的及時性

      · 緊急應對能力

      · 增值服務

      · 對祈福重視度

      評估其他說明:

      評估部門: 評估人: 評估日期:

      誠信

      · 是否存在不誠信記錄

      評估其他說明:

      評估部門: 評估人: 評估日期:

      評估結論

      評估結論: 審批人:

      數據維護人:

      (3)供應商定期評估及分類方法:首先,評估人員需確定具體評估指標及其相應的權重(%),權重之和為100%;

      然后,評估人員給各個評估指標打出考核分數,分值為5分到0分的整數,參考標準詳見表4;其次,該供應商的總得分=;最后,根據供應商評估結果對其進行分類: 得分在幾分以上(含)的供應商評為優秀供應商,采購交易時應予優先考慮,建議其所屬供應商類型為框架協議供應商或價格備忘錄供應商;

      考核總分在幾分(含)-幾分(不含)的供應商評為符合要求供應商,可以正常交易,建議其所屬供應商類型為普通供應商;

      考核總分在幾分(含)-幾分(不含)的供應商評為待整改供應商,建議對其進行訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 考核總分在幾分以下的供應商評為淘汰供應商,終止交易,供應商信息在“采購系統”中供應商選擇時禁用。 評估過程中評為黑名單供應商,終止交易。供應商信息在“采購系統”中供應商選擇時禁用,并提示所有部門在以后的交易中不選擇該供應商。

      3、供應商資料的維護和變更

      (1)新增供應商

      采購部篩選確定新增供應商后,應盡快在進入正式交易談判之前獲取供應商的如下相關資料:營業執照復印件、稅務登記證復印件、法人組織機構代碼證復印件(適用于法人供應商)或身份證復印件(適用于個人供應商)、最近財年的財務報表(適用于上市公司)、供應商誠信聲明函、公司銀行賬號說明(適用于法人供應商)或個人簽字的收款銀行賬戶說明(適用于個人供應商)、相應的資質證書或質量認證證書等。

      采購員將上述資料收集完整后,填寫《承辦商/供應商資料表》并提交采購部經理審核,以建立供應商檔案。在與供應商的業務合作過程中,采購部就及時更新《承辦商/供應商資料表》。

      (2)供應商信息變更情況主要包括:供應商收款方名稱、開戶行及銀行賬號變更、供應商名稱變更、供應商地址變更、供應商聯系人或聯絡方式變更、根據供應商定期審核結果變更。

      供應商信息變更必須由供應商提供的相應的資料包括但不限于:

      l 供應商收款方名稱、開戶行、銀行賬號變更:加蓋其公章的收款公司銀行賬號說明(適用于法人供應商)或個人簽字的收款銀行賬戶說明(適用于個人供應商);

      l 供應商名稱變更:加蓋其公章的供應商名稱變更通知函、加蓋其公章的營業執照復印件、稅務登記證復印件、法人組織機構代碼證復印件;

      l 供應商地址變更:加蓋其公章的供應商地址變更通知函;

      l 供應商聯系人或聯絡方式變更:加蓋其公章的供應商聯系人或聯絡方式變更通知函。

      采購員收集上述資料后,需填寫《供應商信息變更清單》,以確認供應商資料收集的完整性,然后一并提交采購部經理審核。供應商資料和信息的變更由采購部經理審批后,采購員更新《承辦商/供應商資料表》和《合格供應商名錄》并予以存檔。

      五、附則

      本制度由公司采購部制定,經總經理核準簽發,自20xx年幾月幾日起實施執行,未盡事宜以采購部發文為準。本制度由采購部負責解釋。

      六、附件

      附件2、供應商信息變更清單

      供應商信息變更清單

      供應商名稱:

      采購類型:

      序號

      變更類型

      資料名稱

      是否已獲得(Y/N)

      是否變更(Y/N)

      備注

      1供應商收款公司名稱、開戶行、銀行賬號變更

      供應商收款公司銀行賬號開戶證明(法人供應商) 個人簽字的收款銀行賬戶說明(適用于個人供應商)

      2 供應商名稱變更

      加蓋其公章的供應商名稱變更通知函

      3 加蓋其公章的營業執照復印件

      4 加蓋其公章的稅務登記證復印件

      5 加蓋其公章的法人組織機構代碼證復印件

      6 待準入考察供應商資料提供檢查清單

      7 供應商地址變更

      加蓋其公章的供應商地址變更通知函

      8 供應商聯系人或聯絡方式變更

      加蓋其公章的供應商聯系人或聯絡方式變更通知函

      附件3、合格供應商名錄 合格供應商名錄

      序號

      廠商編號

      名稱 聯系方式 供應材料 最后復查時間 備注

      審批人簽字: 日期:

    供應商管理制度7

      第一條為加強對產品質量的監督管理,明確產品質量責任,保護用戶和消費者的合法權益,維護社會經濟秩序,根據《中華人民共和國產品質量法》(以下簡稱《產品質量法》)和其他法律、法規的規定,結合本市實際情況,制定本條例。

      第二條在本市范圍內從事產品生產、銷售活動,必須遵守本條例。

      本條例所稱產品是指經過加工、制作,用于銷售的產品。

      建設工程不適用本條例。

      第三條上海市技術監督局(以下簡稱“市技術監督局”)是本市產品質量監督管理的行政主管部門,負責組織、協調全市的產品質量監督工作。

      區、縣技術監督管理部門按照職責分工,在市技術監督局的指導下做好產品質量監督工作。

      工商、商檢、衛生等行政管理部門在各自職責范圍內,做好產品質量監督工作。

      各行業主管部門負責本系統的產品質量管理工作。

      第四條鼓勵推行科學的質量管理方法,采用先進的科學技術,鼓勵企業產品質量達到并且超過國內外先進標準。對產品質量管理先進和產品質量達到國際先進水平,成績顯著的單位和個人,給予表彰和獎勵。

      第二章行政監督

      第五條積極推行企業質量體系認證制度和產品質量認證制度。

      企業可以根據自愿原則,按照《產品質量法》的規定,向有關認證機構申請企業質量體系認證和產品質量認證。

      第六條本市對未列入國家生產許可證目錄的重要產品和涉及人身安全、健康的產品,可以實行準產證制度。

      實行準產證制度的辦法,由上海市人民政府制定。

      第七條本市對產品質量實行監督抽查和定期檢查相結合,以監督抽查為主,并定期公告檢查結果的監督檢查制度。

      法律、法規對產品質量的監督檢查另有規定的,依照有關法律、法規的規定執行。

      第八條全市性產品質量監督檢查計劃,由市技術監督局統一編制、下達。

      區、縣技術監督管理部門負責編制本行政區所屬企業產品質量監督檢查計劃,報市技術監督局備案。

      第九條產品質量檢驗的依據是國家標準、行業標準或者地方標準。

      被檢驗的產品無前款所規定標準的,按該產品明示的質量標準進行檢驗。

      產品數量達不到國家抽樣規定數量的,按市技術監督局規定的抽樣原則抽取實物檢驗。

      第十條技術監督管理部門對產品質量進行監督檢查后,應當將檢查結果告知被檢查的單位和個人。

      市技術監督局應當定期對產品質量檢查結果予以公告。

      第十一條承擔產品質量檢驗工作的機構,必須具備必要的檢測條件和能力,并經市技術監督局考核合格后,方可從事產品質量檢驗工作。產品質量檢驗機構應當按照規定的程序和方法進行檢驗,不得偽造檢驗數據和檢驗結論,并對其出具的檢驗報告負法律責任。

      法律、法規對產品質量檢驗機構另有規定的,依照有關法律、法規的規定執行。

      第十二條監督抽查所需的費用由同級財政撥款,不得向被抽查者收取。

      定期檢查所需費用,按國家和本市的有關規定執行。

      監督抽查和定期檢查費用包括檢驗費和檢查結果公告費。

      第十三條產品質量監督部門在進行產品質量監督檢查時,可以行使下列職權:

      (一)查閱和復制有關的發票、憑證、帳冊、廣告、商務函電和其他有關資料;

      (二)進入生產場地、產品倉庫或者存放地;

      (三)封存或者扣押可能有嚴重質量問題的產品,并在規定的時限內作出處理決定。

      第三章生產者、銷售者的責任和義務

      第十四條生產者應當對其生產的產品質量負責。

      產品質量應當符合下列要求:

      (一)不存在危及人身、財產安全的不合理的危險;有保障人體健康和人身、財產安全的國家標準、行業標準、地方標準的,應當符合該標準;

      (二)具備產品應當具備的使用性能,但對產品存在使用性能的瑕疵作出說明的除外;

      (三)符合在產品或者其包裝上注明采用的產品標準,符合以產品說明、實物樣品等方式表明的質量狀況。

      第十五條產品或者其包裝上的標識應當符合下列要求:

      (一)有產品質量檢驗合格證明;

      (二)有中文標明的產品名稱、生產廠廠名和廠址;

      (三)根據產品特點和使用要求,需要標明產品規格、等級、所含主要成份的名稱和含量的,有相應的標明;

      (四)限期使用的產品,有標明的生產日期和安全使用期或者失效日期;

      (五)使用不當,容易造成產品本身損壞或者可能危及人身、財產安全的產品,有警示標志或者中文警示說明;

      (六)實施生產許可證或者準產證的,有許可證或者準產證證號。

      裸裝的食品和其他根據產品的特點難以附加標識的裸裝產品,可以不附加產品標識。

      第十六條機器設備、儀器儀表、結構復雜的耐用消費品,應當附有安裝、使用、維修和保養的說明書。

      第十七條劇毒、危險、易碎、儲運中不能倒置以及其他有特殊要求的產品,其包裝必須符合相應要求,應當有警示標志或者中文警示說明,標明儲運注意事項。

      第十八條銷售者銷售的進口產品,應當用中文標明產品名稱、產地以及進口商或者總經銷者名稱、地址;關系人體健康和人身、財產安全或者對使用、維護有特殊要求的產品,應當附有中文說明書;限期使用的產品,應當有中文注明的失效日期;用進口散件組裝或者分裝的產品,應當在產品或者包裝上用中文注明組裝或者分裝廠的`廠名、廠址。

      第十九條銷售者應當執行進貨檢查驗收制度,驗明產品合格證明和本條例第十五條規定的其他標識。

      銷售者應當根據產品特點采取必要的保管措施,保持所銷售產品的質量。

      第二十條生產者、銷售者不得生產或者銷售下列產品:

      (一)國家明令淘汰的產品;

      (二)失效、變質的產品;

      (三)偽造產地,偽造或者冒用他人廠名、廠址的產品;

      (四)偽造或者冒用認證標志、名優標志等質量標志的產品;

      (五)摻雜、摻假,以假充真、以次充好,以不合格產品冒充合格的產品。

      第二十一條銷售者對其售出產品的質量實行先行負責。

      售出的產品有下列情形之一的,銷售者應當負責修理、更換、退貨;給用戶、消費者造成損失的,應當賠償損失:

      (一)不具備產品應當具備的使用性能而事先未作說明的;

      (二)不符合在產品或者其包裝上注明采用的產品標準的;

      (三)不符合以產品說明、實物樣品等方式表明的質量狀況的。

      屬于生產者的責任或者屬于向銷售者提供產品的其他銷售者(以下簡稱供貨者)的責任的,銷售者有權向生產者、供貨者追償。

      第二十二條因產品存在缺陷造成人身、財產損害的,受害人可以向產品的生產者要求賠償,也可以向產品的銷售者要求賠償。屬于產品的生產者的責任,產品的銷售者賠償的,產品的銷售者有權向產品的生產者或者進口產品的進口商追償。進口產品的進口商有權依法向提供進口產品者追償。屬于產品的銷售者的責任,產品的生產者賠償的,產品的生產者有權向產品的銷售者追償。

      第二十三條為銷售者提供場地、設施或者組織展銷產品的單位或者個人,不能指明瑕疵、缺陷產品的生產者、銷售者,或者雖能指明,但用戶、消費者難以查找的,應當承擔產品質量責任。

      任何單位和個人不得為生產、銷售本條例第二十條所列產品行為者提供場地、設施。場地、設施的提供者發現使用者有違法行為的,應當向有關部門舉報,不得縱容、庇護。

      第二十四條產品標識的印制者在承印、制作產品標識時,應當查驗有關證明,不得印制和提供虛假的產品標識,不得向非委托人提供產品標識。

      第四章社會監督

      第二十五條用戶、消費者有權就產品質量問題,向產品的生產者、銷售者查詢,向技術監督管理、工商行政管理等部門申訴,生產者、銷售者和有關部門應當受理,并負責處理。

      第二十六條保護消費者權益的社會組織,可以就消費者反映的產品質量問題建議有關部門負責處理;參與有關行政管理部門對產品質量的監督檢查;支持消費者對因產品質量造成的損害向人民法院起訴。

      第二十七條新聞輿論單位對產品質量實行社會監督,利用輿論工具向用戶、消費者介紹產品質量知識,宣傳有關產品質量監督管理的法律、法規,揭露產品生產、銷售中的違法行為。

      第二十八條任何單位和個人發現生產、銷售本條例第二十條所列產品的,有權向有關部門舉報。舉報人要求保密的,有關部門應當為其保密。對舉報有功的單位和個人,有關部門應當給予獎勵。

      第五章法律責任

      第二十九條生產不符合保障人體健康和人身、財產安全的國家標準、行業標準、地方標準產品的,責令停止生產,沒收違法生產的產品和銷售收入,并處銷售收入一倍以上五倍以下的罰款,可以吊銷營業執照;有關行政主管部門可以給予經營者行政處分;對責任人可以處一千元以上一萬元以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

      第三十條銷售不符合保障人體健康和人身、財產安全的國家標準、行業標準、地方標準產品的,責令停止銷售;產品已經售出的,責令限期追回,予以沒收。

      有下列情形之一的,除按照前款規定處罰外,沒收銷售收入,并處銷售收入一倍以上五倍以下的罰款,可以吊銷營業執照;有關行政主管部門可以給予經營者行政處分;對責任人可以處一千元以上一萬元以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任:

      (一)直接或者間接參與產品的加工、制作的;

      (二)根據職業要求,能夠或者應當辨認產品不符合安全、衛生要求的;

      (三)國家或者本市有關部門已經公告有關產品不得銷售而繼續銷售的;

      (四)用戶、消費者已向銷售者反映產品存在或者已經發生危害而繼續銷售的;

      (五)有其他證據證明銷售者知道或者應當知道產品不符合質量標準的。

      第三十一條生產、銷售國家明令淘汰產品的,責令停止生產、銷售,沒收違法生產、銷售的產品和銷售收入,并處銷售收入一倍以上五倍以下的罰款,可以吊銷營業執照;對責任人可以處一千元以上一萬元以下的罰款。

      第三十二條銷售失效、變質產品的,責令停止銷售,沒收違法銷售的產品和銷售收入,并處銷售收入一倍以上五倍以下的罰款,可以吊銷營業執照;有關行政主管部門可以給予經營者行政處分;對責任人可以處一千元以上一萬元以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

      第三十三條銷售偽造產地,偽造或者冒用他人的廠名、廠址,偽造或者冒用認證標志、名優標志、質量證明等質量標志的產品的,沒收違法銷售的產品和銷售收入。

      生產者、銷售者偽造產品產地,偽造或者冒用他人的廠名、廠址,偽造或者冒用認證標志、名優標志、質量證明等質量標志的,責令公開更正,沒收違法生產、銷售的產品和銷售收入,可以并處銷售收入一倍以上三倍以下的罰款,對責任人可以處五百元以上五千元以下罰款。

      偽造、冒用、涂改生產許可證證號的,按有關規定予以處理。

      第三十四條對違反產品準產證制度的行為,按照下列規定予以處罰:

      (一)未經批準,擅自生產實行產品準產證管理的產品的,責令停止生產,沒收違法生產的產品和違法所得,并處以產品價值百分之十五至百分之二十的罰款;

      (二)銷售實行產品準產證管理而無產品準產證的產品的,責令停止銷售,沒收違法銷售的產品和違法所得,并處以產品銷售收入百分之十五至百分之二十的罰款;

      (三)轉讓產品準產證的,沒收違法所得,并處以違法所得一倍以上五倍以下的罰款,并吊銷產品準產證;

      (四)偽造、冒用、涂改產品準產證的,收繳其產品準產證,責令停止生產,沒收違法所得,并處以產品價值百分之二十至百分之二十五的罰款;情節嚴重的,處以產品價值一倍以上三倍以下的罰款;

      (五)未保持企業質量體系或者未保證產品質量的,責令限期改正;逾期不改或者仍不能保證產品質量的,吊銷產品準產證。

      第三十五條銷售摻雜、摻假,以假充真、以次充好,或者以不合格產品冒充合格產品的,沒收違法銷售的產品和銷售收入。

      生產者、銷售者在產品中摻雜、摻假,以假充真、以次充好,或者以不合格產品冒充合格產品的,沒收產品和銷售收入,并處銷售收入一倍以上五倍以下的罰款,可以吊銷營業執照;有關行政主管部門應當給予經營者行政處分;對責任人可以處一千元以上一萬元以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

      第三十六條以行賄、受賄或者其他非法手段推銷、采購本條例第二十條所列產品,尚未構成犯罪的,由其所在單位或者上級主管部門給予行政處分,沒收非法所得,可以并處一千元以上一萬元以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

      第三十七條產品標識不符合本條例第十五條至第十八條規定的,責令改正;情節嚴重或者拒不改正的,責令停止生產、銷售,可以并處銷售收入百分之十五至百分之二十的罰款;對責任人可以處五百元以上一千元以下的罰款。

      標識的印制者違反本條例第二十四條規定的,責令停止印制和提供,沒收非法印制或者提供的產品和銷售收入,可以并處銷售收入一倍以上五倍以下的罰款,可以吊銷營業執照;對責任人可以處一千元以上一萬元以下罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

      第三十八條產品存在瑕疵,但未作說明的,責令改正,可以沒收銷售收入,并處銷售收入一倍以下的罰款;對責任人可以處五百元以上二千元以下的罰款。

      第三十九條偽造檢驗數據或者偽造檢驗結論的,責令更正,處以所收檢驗費一倍以上三倍以下的罰款,對責任人可以處一千元以上五千元以下的罰款;情節嚴重的,取消產品質量檢驗資格或者吊銷營業執照;構成犯罪的,對直接責任人員依法追究刑事責任。

      第四十條被監督檢查的單位或者個人拒不提供或者隱匿、轉移、毀滅本條例第十三條第一款第一項所列資料的,對單位可以處一千元以上五萬元以下的罰款;對責任人可以處一千元以上五千元以下的罰款。

      被監督檢查的單位或者個人擅自啟封或者轉移被封存產品的,對單位可以處該產品銷售收入一倍以上五倍以下的罰款;對責任人可以處一千元以上一萬元以下的罰款。

      第四十一條銷售者違反本條例第二十一條第二款規定的,責令改正,可以處該產品的銷售價一倍以上三倍以下的罰款。

      第四十二條場地、設施的提供者違反本條例第二十三條第二款規定的,沒收其提供場地、設施所取得的非法收入,可以處非法收入一倍以上五倍以下的罰款;對責任人可以處五百元以上五千元以下的罰款。

      第四十三條有本條例所列違法行為,無銷售收入或者因銷售者不如實提供有關資料,致使銷售收入難以確認的,可以處一千元以上十萬元以下的罰款。

      第四十四條對違反本條例規定,罰款金額在五百元以下,事實清楚,被處罰人無異議的,產品質量監督部門可以當場處罰。

      第四十五條產品質量監督部門在對當事人實施行政處罰時,應當出具行政處罰決定書;收繳罰沒款時,應當開具市財政部門統一印制的罰沒款收據。罰沒款按規定上繳財政。

      第四十六條本條例規定的吊銷營業執照的行政處罰,由工商行政管理部門決定;其他行政處罰,由技術監督管理部門或者工商行政管理部門按照各自的職權范圍決定,其中,第三十四條規定的處罰,由市技術監督局決定。法律、法規對行使行政處罰權的機關另有規定的,從其規定。

      對同一違法行為,不得重復處罰。

      第四十七條產品質量監督部門的工作人員在執法檢查時,應當出示行政執法證件,按照規定的程序和方法行使監督檢查權。

      第四十八條因產品質量問題發生民事糾紛時,當事人可以通過協商或者調解解決。當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解解決不成的,可以根據當事人各方的協議向仲裁機構申請仲裁;當事人各方沒有達成仲裁協議的,可以向人民法院起訴。

      第四十九條當事人對行政處罰不服的,可以在接到行政處罰決定書之日起十五日內向作出處罰決定的機關的上一級機關申請復議;當事人也可以在接到行政處罰決定書之日起十五日內直接向人民法院起訴。

      復議機關應當在接到行政復議申請書之日起六十日內作出復議決定。當事人對復議決定不服的,可以在接到行政復議決定書之日起十五日內向人民法院起訴。復議機關逾期不作出復議決定的,當事人可以在復議期滿之日起十五日內向人民法院起訴。

      當事人逾期不申請復議也不向人民法院起訴,又不履行處罰決定的,作出處罰決定的機關可以向人民法院申請強制執行。

      第五十條從事產品質量監督管理的工作人員濫用職權,玩忽職守,徇私舞弊,包庇違法行為的,由其所在部門或者上級主管部門給予行政處分;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

      第五十一條國家工作人員利用職權,包庇、縱容生產、銷售本條例第二十條所列產品的,由所在單位或者其上級機關給予行政處分;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

      第六章附則

      第五十二條本條例的具體應用問題由市技術監督局負責解釋。

      第五十三條本條例自1994年10月1日起施行。

      上海市人民代表大會常務委員會關于修改《上海市產品質量監督條例》的決定

      (1998年6月24日上海市第十一屆人民代表大會常務委員會第三次會議通過)

      上海市第十一屆人民代表大會常務委員會第三次會議審議了市人民政府提出的《上海市產品質量監督條例修正案(草案)》,決定對《上海市產品質量監督條例》作如下修改和補充:

      一、增加一條,作為第三十四條:

      “對違反產品準產證制度的行為,按照下列規定予以處罰:

      “(一)未經批準,擅自生產實行產品準產證管理的產品的,責令停止生產,沒收違法生產的產品和違法所得,并處以產品價值百分之十五至百分之二十的罰款;

      “(二)銷售實行產品準產證管理而無產品準產證的產品的,責令停止銷售,沒收違法銷售的產品和違法所得,并處以產品銷售收入百分之十五至百分之二十的罰款;

      “(三)轉讓產品準產證的,沒收違法所得,并處以違法所得一倍以上五倍以下的罰款,并吊銷產品準產證;

      “(四)偽造、冒用、涂改產品準產證的,收繳其產品準產證,責令停止生產,沒收違法所得,并處以產品價值百分之二十至百分之二十五的罰款;情節嚴重的,處以產品價值一倍以上三倍以下的罰款;

      “(五)未保持企業質量體系或者未保證產品質量的,責令限期改正;逾期不改或者仍不能保證產品質量的,吊銷產品準產證。”

      二、第三十三條第三款修改為:“偽造、冒用、涂改生產許可證證號的,按有關規定予以處理。”

      三、第四十五條改為第四十六條,第一款修改為:“本條例規定的吊銷營業執照的行政處罰,由工商行政管理部門決定;其他行政處罰,由技術監督管理部門或者工商行政管理部門按照各自的職權范圍決定,其中,第三十四條規定的處罰,由市技術監督局決定。法律、法規對行使行政處罰權的機關另有規定的,從其規定。”

      四、第二十九條、第三十條第二款和原第三十四條第二款中關于“構成犯罪的,依照《全國人民代表大會常務委員會關于懲治生產、銷售偽劣商品犯罪的決定》處罰”的規定,均修改為“構成犯罪的,依法追究刑事責任”。

      五、其他條款的順序作相應調整。

    供應商管理制度8

      一、完善采購制度,做好采購成本控制的基礎工作

      新《企業財務通則》第二十物條規定,企業應當建立健全存貨管理制度,規范存貨采購審批制度、執行制度,根據合同的約定以及內部審批制度支付貨款。外購材料采購工作涉及面廣,需要與形形的各界人士打交道,情況紛繁復雜。因此,如果酒店不制定嚴格的采購制度和程序,不僅采購工作無章可依,還會給采購人員提供暗箱操作的溫床。完善采購制度要從以下幾個方面做起。

      1.建立科學合理的采購制度。

      建立科學、完善的采購制度,不僅能規范企業的采購活動、提高效率、杜絕部門之間的扯皮現象,還能預防采購人員的不良行為。采購制度應規定物料采購的申請、授權人的批準權限、物料采購的流程、相關部門(特別是財務部門)的責任和關系、各種材料采購的規定和方式、報價和價格審批等。

      2.建立供應商檔案和準入制度。

      對酒店的正式供應商要建立檔案,供應商檔案要有編號、詳細聯系方式和地址,每一個供應商檔案應經嚴格的審核才能歸檔。酒店的采購必須在已歸檔的供應商中進行,供應商檔案應定期或不定期地更新,并有專人管理。同時要建立供應商準入制度。重點材料的供應商必須經質檢、物料、財務等部門聯合考核后才能進入,如有可能要實地到供應商生產地考察。

      3.建立價格檔案和價格評價體系。

      采購部門對所有采購物資建立價格檔案,對每一批采購物品的報價,首先與歸檔的材料價格進行比較,分析價格差異的`原因。如無特殊原因,原則上采購的價格不能超過檔案中的價格水平,否則要做出說明。

      4.執行材料的標準采購價格,實行比價采購。

      財務部對重點監控的物資根據市場變化的產品標準成本定期定出標準采購價格,促使采購人員積極尋找貨源,貨比三家,不斷地降低采購價格。

      通過以上四個方面的工作,雖然不能完全杜絕采購人員的暗箱操作,但對完善采購管理、提高效率、控制采購成本,確實有較大的成效。

      二、降低材料成本的方法和手段

      1.通過付款條款的選擇降低采購成本。

      如果酒店資金充裕,或者銀行利率較低,可采用現金交易或貨到付款的方式,這樣往往能帶來較大的價格折扣。

      2.把握價格變動的時機。

      價格會經常隨著季節、市場供求情況而變動,因此,采購人員應注意價格變動的規律,把握好采購時機,為酒店節約資金,創造經濟價值。

      3.以競爭招標的方式來牽制供應商。

      對于大宗物料采購,一個有效的方法是實行招標,通過供應商的相互比價,最終得到底線的價格。此外,對同一種材料,應多找幾個供應商,通過對不同供應商的選擇和比較使其互相牽制,從而使單位在談判中處于有利的地位。

      4.向廠商直接采購或結成同盟聯合訂購。

      向廠商直接訂購,可以減少中間環節,降低采購成本,同時廠商的技術服務、售后服務會更好。另外,今后的發展方向是:有條件的幾個同類單位結成同盟聯合訂購,以克服單體酒店數量小而得不到更多優惠的矛盾。

      5.選擇信譽佳的供應商并與其簽訂長期合同。

      與誠實、講信譽的供應商合作不僅能保證供貨的質量、及時的交貨期,還可得到其付款及價格的關照,特別是與其簽訂長期的合同,往往能得到更多的優惠。

      6.充分進行采購市場的調查和信息收集。

      一個酒店的采購管理要達到一定水平,應充分注意對采購市場的調查和信息的收集、整理,只有這樣,才能充分了解市場的狀況和價格的走勢,使自己處于有利地位。

      三、對采購價格進行控制

      1.規定采購價格通過市場價格調查。

      酒店對餐飲所需的某些食品原料提出采購限價,即在一定幅度范圍內,規定按限價進行市場采購,不可超過限價。

      2.規定購貨渠道和供應單位。

      為了確保價格得到控制,一般酒店做出采購規定:酒店采購部只能從那些指定的供貨單位購貨,或者只許采購來自規定渠道的食品原料。因為酒店預先已同這些單位商定了購貨的價格。

      3.控制大宗貴重食品原料的采購權限。

      貴重或大宗食品原料價格影響餐飲成本的主體。一些酒店規定:由餐飲部提供食品原料使用需求情況報告,采購部提供應單位的價格報告,具體向哪個供貨商購買由酒店管理層決定。

      4.加大購貨量和改變購貨規格。

      大批量采購食品原料以降低價格是控制采購價格的一種策略。若食品原料的包裝有大有小時購買酒店適用的大規格,也可以降低單價。

      5.根據市場行情適時采購。

      某些食品原料在市場上供過于求,價格十分低,又是酒店大量需要品,只要質量符合要求又便于儲存,可以適時購進,以備價格回升時使用。在應時食品原料剛上市時零售價格和偏高,采購量應盡量減少,滿足需要即可,待價格穩定時再添購。

      四、實行戰略成本管理來指導采購成本控制

      1.估算供應商的產品或服務成本。

      我們以前的采購管理只是過多強調公司內部的努力,而要真正做到對采購成本的全面控制,僅靠自己內部的努力是不夠的,應該對供應商的成本狀況有所了解,只有這樣,才能在價格談判中占主動地位。在估計供應商成本并了解哪些材料占成本比重較大之后,可安排一些使自己在價格上有利的談判,并盡可能加強溝通和聯系,即與供應商一起尋求降低大宗材料成本的途徑,從而降低成自己單位的材料成本。進行這種談判,要始終爭取雙贏的局面,以達到與供應商建立長期良好的合作關系。

      2.對競爭對手進行分析。

      對競爭對手進行分析的目的是要明確我方與競爭對手相比的成本態勢如何。我們的優勢在哪里,對手的優勢在哪里,優勢和劣勢的根源是什么,是源自于我們與競爭對手戰略上的差異,還是源自于各自所處的不同環境,或是單位內部結構、技術、管理等一系列原因。

      3.收集相關行業商業情報,對未來的材料價格走勢做到心中有數,應對自如。

    供應商管理制度9

      第一章 總則

      第一條 為了確保公司采購產品質量的最優,以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息,特制度本制度。

      第二條 本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商,零售商除外。

      第二章 具體的管理制度

      第一條 供應商的資質

      采購人員在選擇供應商時,必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件,且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

      1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;

      2、ISO9001/20xx版證書;

      3、產品認證資料,如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

      4、我方需要其他的資料。

      第二條 供應商的基本信息

      1、企業的全稱及相應的簡介,詳細的辦公地址

      2、公司的固定聯系方式:固話和傳真等

      3、公司的網址

      第三條 采購部門在認真的核實了供應商的信息后,需填寫《產品采購單》的基本資料部分,并提交相關部門存檔。

      第四條 采購合同及品質保證協議

      1、采購合同:采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后,簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容:一是,雙方的全名、法人代表、聯系方式(電話、傳真)等信息;二是,所采購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是,質量協議,違約責任等。

      2、品質保證協議:采購部門在確定供應商之后,需與其簽署品質保證協議,以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下內容:一是,承諾產品符合本行業的質量標準,不以次充好;二是,若不能履行采購合同的條款,則需承擔的違約責任。

      第三章 附則

      本制度自公布之日起開始生效。

      供應商管理制度二

      為了進一步適應市場經濟發展,理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力,搞好公司內外部的銜接管理,確保滿足安全生產,穩定連續生產的條件,進一步搞好公司生產原格物料保質保量的采購供應工作,特制定供應商管理制度篇:

      一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解,對有實力,有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表,并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

      二、各類供應商選擇,要進行全面的分析了解,特別是關系到安全生產的大宗原料、重要備件的A類供應商,要全部充分進行市場調查、及實地考察,索取各種證件資料,如稅務登記、工商登記等資質證明,生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽),并對所供原料進行現場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料后,可送樣品來公司進行分析驗證,部分供應商進行現場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

      三、經選擇合格的供應商,簽訂供應商合作合同(有效期為一年),并建立供應商檔案,各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新,隨時記錄供應商的最新信息資料。

      四、根據供應商的評價辦法,每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間),達不到要求的給予淘汰;合格的給予續簽合同。

      五、供應商評價條件:

      1、產品質量;2、技術服務;3、交貨速度;4、對用戶的.需求能否作出快速反應;5、供應商的信譽;6、產品價格;7、延期付款能力;8、銷售人員的素質(才能、品德);9、相關資料的優劣。每項分優秀、良好、較好、差、極差五個等級,從四分到零分依次遞減;36分為滿分,低于22分淘汰,詳見“供應商評價準則”。

      供應商管理制度三

      1目的

      為規范供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,確保本企業能得到及時、長期、穩定的高質量的物料和服務,防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故,特制定本制度。

      2范圍

      本制度適用于長期向本企業提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。 3職責

      3.1 采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、信用等級評價。

      3.2 質量部負責采購產品的抽樣檢驗工作,對供應商品質體系進行評估與定期稽核。

      3.3 總經理負責批準《合格供應商名單》。

      4內容

      4.1 實施程序

      4.1.1 采購部門負責對供應商的管理,生產、質量、技術等部門予以協助。

      4.1.2 采購部門進行初步調查,填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。

      4.2 樣品需求與樣品確認

      4.2.1 如企業有樣品需求,由采購部門通知供應商送交樣品,采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求,如品名、規格、包裝方式等。

      4.2.2 樣品應為供應商正常生產情況下的代表性產品,數量應多于兩件。

      4.2.3 樣品在送達企業后,由企業的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗,并填寫《樣品確認表》。

      4.2.3 經確認合格的樣品,需在樣品上貼上樣品標簽,注明合格,標識檢驗狀態。

      4.2.4 合格的樣品至少為兩件,一件返還供應商,作為供應商生產的依據,一件留在質量部,作為檢驗的依據。

      4.3 管理評審

      4.3.1 質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價,挑選出值得進一步評審的供應商,召集本部門、采購部門及技術部門,對供應商進行相關評審。

      1)企業根據所采購材料對產品質量的影響程度,將采購采購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別,不同級別實行不同的控制等級。

      2)對于提供關鍵與重要材料的供應商,質量部要組織采購部、技術部對供應商進行現場評

      審,并由質量部填寫《供應商綜合評價表》,采購部、技術部簽署評審意見。

      3)對于提供一般材料的供應商,無需進行現場評審。

      4.4 合格供應商名單

      4.4.1 采購部門將相關供應商資料經過篩選后,報送企業最高管理者批準,并列入《合格供應商名單》。

      4.4.2 原則上一種材料,需準備兩家或兩家以上的合格供應商,以供采購時選擇。

      4.4.3 對于唯一或獨占市場的供應商,可直接列入《合格供應商名單》。如客戶提供供應商名單,采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購,客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

      4.4.4 《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進行修訂。刪除不合格的供應商,重新訂立的《合格供應商名單》經企業最高領導者批準生效。

      4.5 對合格供應商的質量監督

      4.5.1 質量部和生產部保存供應商的供貨記錄,對于供貨不合格的采購物資,應及時通知供應商,連續三次物資不合格則暫停采購,對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。

      4.5.2 合格供應商應每年重新評價一次,由質量部填寫《供應商綜合評價表》,評價結果分合格和不合格兩類,并將評價結果列出清單,合格供應商報企業領導批準后成為下一年的的合格供應商。

      4.6 合格產品供應商檔案建立

      4.6.1 采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。

      5 記錄

      《樣品確認表》

      《供應商基本資料表》

      《合格供應商名單》

      《供應商綜合評價表》

    供應商管理制度10

      我國當前處在社會轉型時期,經濟體制改革的深入導致經濟成分的多元化,企業的所有權和經營方式呈現出多元化的特點。原有計劃經濟體制下“一刀切”的傳統檔案管理模式開始受到沖擊,文件、檔案管理也表現出了多元化的需求特點。據了解,從20世紀90年代起,我國上海、深圳、北京、江蘇、浙江、福建等省市都出現了提供商業性、社會化的文件、檔案管理服務的中介機構。筆者選擇國有檔案中介機構的典型之一,某市檔案事業服務中心進行實地調研,目的是通過典型調查,了解和分析我國檔案中介機構的發展狀況和特點,思考并探索商業性文件中心在我國本土化建設的有效途徑。

      檔案事業服務中心的基本情況

      某市檔案事業服務中心(簡稱“中心”)是掛靠在檔案館下的事業單位,主要職責是向社會提供檔案、代管、整理、復制和檔案業務咨詢等服務。中心租用了檔案館的庫房,庫房裝具包括鐵質五節柜、檔案架、紙箱等。庫內設施齊備,包括空調、防火設施、消防通道、防盜設施等。

      中心的客戶主要有兩類,一是機構類客戶,數量多達幾十家,包括政府機關、企業(國企、民企、私企、股份制企業兼有)和事業單位;二是個人客戶,數量有數十人,均為普通民眾。

      中心業務目前以寄存為主,以前曾有的代整、數字化業務由于人力缺乏、庫房不足等因素而逐漸萎縮或轉移。其業務流程主要分三步:首先,客戶與中心簽訂協議。中心制有標準格式的協議書,內容涉及雙方權利與義務、費用及付款方式、保密要求、利用限制等。如果客戶有額外要求,中心與客戶協商后可補充在協議內。其次,客戶運送檔案。中心要求客戶將文件、檔案自行運送到中心,客戶大多請搬家公司運送,整個過程由客戶負責。第三,中心將文件、檔案上架。客戶檔案運到中心之后,中心工作人員與客戶隨車人員履行交接手續,清點檔案數量,確認存放位置,最后將檔案搬進庫房上架。

      中心的服務方式較為簡單,主要包括接待客戶利用、答復客戶詢問等內容。當客戶前來利用寄存檔案,中心在其出示證明或介紹信之后,允許他們直接進入庫房查閱,查閱過程由中心工作人員全程陪同。如果是電話查詢,中心會根據需要予以答復。

      中心寄存服務的收費價格因裝具不同而有所差別。一般情況下,中心予以客戶一定的優惠,老客戶的優惠幅度更大。中心提供自制的紙箱,客戶也可以自備紙箱。費用的交付方式包括分年交付和一次付兩種。如果檔案寄存時間較長,費用可以根據經濟情況和物價水平在一定范圍內浮動,但需要由雙方協商。

      檔案事業服務中心的優勢與不足

      中心是掛靠在綜合性檔案館下的國有檔案中介機構的典型。筆者在調研中詳細了解了中心的經營特點和服務內容,認為中心既有一定的優勢,也存在一些不足。

      中心的優勢主要表現在四個方面

      其一,專業性突出,社會信譽度和可靠性好。中心掛靠在檔案館之下,這種性質決定了其先天具有良好的專業形象。中心的工作人員具有豐富的檔案工作經驗和專業素質;中心具有安全的地理環境和一流的庫房設施,這些專業優勢為中心良好的社會信譽度和可靠性奠定了堅實基礎。

      其二,地理位置優越。中心附近有地鐵站和多路公共汽車站,交通便利。據中心負責人介紹,該市一些倉儲和物流公司也提供文件、檔案的寄存服務,但這些公司的庫房都設在遠郊區縣。相比之下,中心的地理位置較為優越,有利于客戶節省運輸費和查閱的交通費用。特別是客戶需要緊急利用時,中心位于城區的便利以及便捷的交通優勢更是凸顯無疑。

      其三,庫房設施條件齊備,安全性好。中心租賃了檔案館的庫房,建筑和設施標準均達到檔案的保管要求。庫房內配有溫濕度控制儀器和其他各種防護設施,安全性能優越,可最大限度地減少自然和人為因素對檔案的危害。

      其四,保管費用較為低廉,經濟優勢明顯。中心雖然位于城區,但與昂貴的寫字樓相比,中心的寄存費用還是較為低廉的。中心自制紙箱每個收費不到10元/月;而寫字樓租金每平方米超過15元/天。經濟上的節省是客戶選擇中心的一個重要原因。

      另一方面。中心也存在四點不足

      第一,獨立性不強,受上級單位制約明顯。中心雖是經登記的事業單位,但由于掛靠在檔案館下,其業務開展、經費安排、人員設置、發展規模等可能會受上級單位的影響和制約,經營方式和手段缺乏獨立性。隨著我國政治體制改革的深入,檔案管理體制也在不斷發生變化,中心的發展前景存在不確定的風險。

      第二,業務較為單一,不易發揮專業性優勢。中心目前只開展寄存業務,僅為客戶的文件、檔案提供保存場所,缺乏檔案專業化服務。事實上,文件、檔案管理是一項專業性很強的.工作,涉及整理、著錄、編制檢索工具、修復、數字化、處置等多項業務。中心限于人手和技術條件等因素,不能提供專業化的配套服務,因而難以發揮專業優勢。

      第三,服務形式不夠豐富,主動服務意識不強。中心目前不提供文件、檔案送達服務,提供利用也基本采用“客戶自來自查”的服務方式。中心尚未考慮主動研究客戶需求加以滿足,大多以坐等客戶上門的方式等待用戶,主動服務意識較為缺乏。

      第四,庫房管理制度規范性不佳,檢索工具不夠齊備。中心并不負責寄存檔案的整理,檔案目錄由客戶自行編制和提供。庫房內裝具形式很多,有鐵架、鐵柜、紙箱等,客戶寄存的文件、檔案雖做了簡單分區,但整個庫房管理并未形成規范的制度,只編有簡單的庫房平面圖,缺乏統一的庫房目錄,也沒有建立庫房管理的數據庫系統。可能是因為館藏文件、檔案數量不是特別多,中心工作人員尚可憑借記憶和經驗來明確文件、檔案的存放位置,但這畢竟不是庫房管理的規范道路,將來容易導致管理上的混亂。

      調研引發的思考

      該市檔案事業服務中心作為國有檔案中介機構的典型之一,反映出國內商業性、社會化文件、檔案管理服務機構的一些共同特點。與歐美國家建設較為成熟的商業性文件中心相比,我國檔案中介機構自然存在一些差距。但筆者調研的目的并非為了比較中外的異同或差距,而是思考和探索商業性文件中心在我國本土化建設的有效途徑。為了達到這一目的,筆者本著“立足國情,合理借鑒”的指導思想,主要從兩方面進行了思考。

      一方面,客觀看待我國當前檔案中介機構的現實環境,明確商業性文件中心本土化建設的發展需求和指導原則。

      總體而言,我國檔案中介機構的建設當前尚處于起步階段。但隨著我國政治、經濟體制改革的深入,經濟成分的多元化促使文件、檔案管理的多元化需求日益強烈和明顯。當前,我國檔案中介機構身處蓬勃發展的現實環境,逐步形成多種形式并存的發展格局。

      上述多種形式檔案中介機構的出現和發展,是我國適應文件、檔案管理多元化需求的必然結果,也可以說是商業性文件中心本土化的有益嘗試。這些形式各有特色,也各有優劣。國有檔案中介機構的優勢和不足在上文已有詳細分析,無須贅述。民營檔案中介機構的市場化、社會化服務相對突出,業務也更加靈活多樣,但由于資本的局限,其發展規模受到限制,業務的整體性和資源的整合性也不易得到保障。外資檔案中介機構的優勢在于可以引進國外商業性文件中心的成功經驗,但真正適應國情可能還需要較長時間,而且這種機構一般只能建立在駐外企業比較集中、經濟水平較高的地區,因此地域范圍的局限也相對明顯。

      基于我國檔案中介機構的現實環境,筆者認為商業性文件中心本土化建設應遵循“共存互補、謹慎發展”的指導原則。多種形式的檔案中介機構在未來很長一段時間都會面臨共存互補的格局,因為它們各有特色和優劣,共同滿足了社會主義市場經濟建設中文檔管理的多元化需求,因此不是相互取代的關系,而應當優勢互補、共同發展。無論哪種形式,只要是商業性、社會化的文件、檔案服務機構,都必須經受市場的歷練和檢驗,在市場競爭中求得更好的發展。此外,商業性文件中心本土化建設還應堅持謹慎發展的原則,國外的成功模式不能機械地照搬到國內,而應立足國情和市場需要,采取分步走的建設方式。如果一擁而上,結果可能會是不但實現不了商業性文件中心“經濟、高效”的優勢,反而造成浪費。

      另一方面,充分吸取國外商業性文件中心的成功經驗,探索我國檔案中介機構建設成為商業性文件中心本土化形式的有效途徑。

      筆者曾系統研究美國商業性文件中心發展歷程和演變特點,也對美國最著名的商業性文件中心IRON MOUNTAIN做過典型分析,成本經濟、規模效益化、業務廣泛、服務高效、經營靈活等都是商業性文件中心的優點,這些優點也是其風靡歐美國家的根本原因。我國檔案中介機構需要充分借鑒和吸取其優點,發展成為商業性文件中心本土化的有效形式。

      首先,我國檔案中介機構應找準定位,實現成本經濟和規模效益化的目標優勢。如上所述,我國檔案中介機構具有多種形式,共同滿足市場文檔管理的多元化需求。每一種形式應根據自身性質和特點明確相應的目標客戶,找準市場定位,并吸取文件中心節約成本的優點,在庫房選用、設施配備和人員安排上著力實現成本的合算。更重要的是,國有、民營和外資檔案中介機構都必須重視效益規模。后兩者主要受市場機制調節,效益相對有保障一些-關鍵是國有檔案中介機構,因其大多掛靠在各級檔案行政部門或綜合性檔案館之下,上級單位最好對其建立和布局有統一規劃,避免出現蜂擁建立的情況,因為數量過多反而達不到規模效益的優勢了。

    供應商管理制度11

      1、目的確保合同的執行力。

      2、企管部在供應部提交市場調研報告之日起一周內,組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的市場調研報告進行評審。

      3、與會人員根據供應部提供生產商(供應商)的'信息對生產商(供應商)進行客觀的評價,按無記名方式對生產商(供應商)按百分之五十的比例入選投票,得票超過與會人數的一半以上者確定為入選生產商(供應商)。

      4、供應部對入選生產商(供應商)在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書,要求生產商(供應商)在發出標書之日起一周內寄出標書(以當地郵擢為準),超期按棄權處理。

      5、供應部要對生產商(供應商)提交的標書保密性負責,嚴禁在開標會前私啟生產商(供應商)提交的標書。

      6、企管部按時組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部進行現場評標。

      評標程序為:

      1、檢查標書的完整性;

      2、開啟標書;

      3、宣讀標書;

      4、匯總計算平圴值;

      5、按低于平圴值總標數的百分之五十計算定位數;

      6、按低于平圴值第一開始往低值向下推移到定位數,確定中標標的。

      7、填寫中標書,與會人員簽名確認。

    供應商管理制度12

      第一章 總則

      第一條 為了確保公司采購產品質量的最優,以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作供給可靠的信息,特制度本制度。

      第二條 本制度適用于向公司長期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商,零售商除外。

      第二章 具體的管理制度

      第一條 供應商的資質

      采購人員在選擇供應商時,必須要求供應商供給以下證件的掃描件或是復印件,且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

      1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;

      2、ISO90012000版證書;

      3、產品認證資料,如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

      4、我方需要其他的資料。

      第二條 供應商的基本信息

      1、企業的全稱及相應的簡介,詳細的辦公地址

      2、公司的固定聯系方式:固話和傳真等

      3、公司的網址

      第三條 采購部門在認真的核實了供應商的信息后,需填寫《產品采購單》的基本資料部分,并提交相關部門存檔。

      第四條 采購合同及品質保證協議

      1、采購合同:采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后,簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需包含以下資料:一是,雙方的.全名、法人代表、聯系方式(電話、傳真)等信息;二是,所采購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是,質量協議,違約職責等。

      2、品質保證協議:采購部門在確定供應商之后,需與其簽署品質保證協議,以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下資料:一是,承諾產品貼合本行業的質量標準,不以次充好;二是,若不能履行采購合同的條款,則需承擔的違約職責。

      第三章 附則

      本制度自公布之日起開始生效。

    供應商管理制度13

      1.總則

      1.1 目的

      為使本公司原物料的國內外采購作業有所遵循,及時提供適質,適量,適價的原物料,特制定本制度。

      1.2 范圍

      凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設備、零件、器材、辦公用品等采購業務中,有關詢價、議價、采購等作業,均適用本制度。

      1.3 采購部門及權限的劃分

      1.3.1 公司原物料的采購計劃、價格、策略等均由采購委員會決議。

      1.3.2 臨時的、緊急的采購,由使用部門提出申請,采購部負責詢價,呈總經理簽準。

      1.3.3 具體采購業務由采購部負責執行,而特定儀器、設備之采購須由請購部門主管和技術人員參與技術、價格、質量等方面的審定。

      1.4 采購工作基本原則

      1.4.1 采購委員會是公司在原物料采購過程中的最高決策機構。

      1.4.2 公司的總經理是采購委員會會議決議的最高執行者。

      1.4.3 公司的財會部門必須對采購業務與采購委員會會議決議是否相符,予以充分的反映和監督。

      1.4.4 品管部門必須對購入生產用原料的質量予以全過程的監控。

      1.4.5 采購部門必須根據采購委員會的會議精神,多途徑,少環節,貨比三家,適時,適質,適量,適價保證原物料的供給。

      1.4.6 采購委員會會議須定期與不定期召開。例如,根據年、季、月銷售和生產目標應定期舉行;根據原物料的采購特點及資金調度情況應不定期的舉行。

      1.4.7 采購部門必須定期作出市場,供貨,存貨,采購等分析,并及時提交采購委員會。采購部應對供貨市場,供應商情況,需購原物料質量、價格、數量、運輸、氣象資料、進出口數據、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析。

      1.4.8 采購部和財會部應于每月末與供應商核對供貨數量、應付貨款和商務處理等資料.

      1.4.9 采購部應定期對采購人員進行業務培訓和考核,以提高采購人員的業務能力和思想品德水平。

      1.4.10 原物料采購須遵循“貨到付款”的原則,嚴格控制原物料預付貨款。

      2.采購委員會及其會議制度

      2.1 目的

      采購管理是任何一個企業都視之為經營是否能步入軌道的重要基礎之一。特別在原物料成本占據銷售成本7585%左右的行業,原物料采購成本和儲存成本的合理性,會對經營利潤產生很大的影響。因此,有效的采購委員會制度可以讓我們得以:

      (1)奠定穩定的采購管理工作基礎;

      (2)提高采購管理水平;

      (3)降低采購成本和儲存費用,合理使用資金。

      2.2 采購委員會的組織及職責

      2.2.1 公司設立采購委員會,由總經理,副總經理,采購部經理,生產部經理,品管部經理,財會部經理組成。總經理擔任采購委員會主席,采購部經理兼任會議秘書,做會議記錄并負責決議案的執行。

      2.2.2 采購委員會職責:

      (1)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執行。

      (2)依據本公司的質量標準,確保原物料的品質及合理的價格。

      (3)審核決定采購的時機、價格及數量。

      (4)協調、解決影響采購實施的重大問題。

      2.3 采購委員會組織的運行

      2.3.1 每月定期召開采購委員會會議采購委員會會議是日常采購管理工作之一,由會議討論決定采購委員會召開會議的固定時間,并相應的要求有關部門定期提供分析資料,以供會議討論和決策。

      2.3.2 不定期召開采購委員會會議對采購管理過程中的特殊事項,例如:原物料市場急劇變化時。經采購委員會成員的提議,應臨時召開采購委員會會議。

      2.3.3 開會的法定人數為全體委員的三分之二,采購委員會的決議須半數以上人員表決通過,方可執行。出席采購委員會會議的列席人員無表決權。

      2.3.4 采購委員會召開會議時,采購委員會成員若無法參加,應授權代理人員參會。

      2.3.5 會議主持人為采購委員會主席,主席因故不能出席會議時應委托副主席或公司其他領導主持。采購部經理負責會議的召集。

      2.4 采購委員會會議的內容及程序

      2.4.1 采購部經理報告以下情況:

      (1)上次會議決議事項的執行情況。

      (2)原物料的庫存量、在途量。

      (3)原物料的市場行情預測動態,公司應采取的措施。

      (4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。

      (5)采購部外欠貨款情況。

      (6)采購實施中需協調解決的問題。

      2.4.2 采購委員會對采購部報告內容進行討論并做出決定。

      2.4.3 會議決議事項由采購部經理記錄,整理后呈采購委員會主席核準。

      2.4.4 采購部經理將核準后的會議紀要分送委員會成員,并負責決議案的執行。

      2.5 采購委員會控制要點

      2.5.1 對采購過程中發生的重大采購事項,必須由采購委員會討論決定。

      2.5.2 原物料價格應在同地區,同行業中保持較低的水平。

      2.5.3 原物料質量必須在同地區,同行業中保持較高的水準。

      2.5.4 根據產銷實際情況,確定每月原物料的安全庫存量,確定需階段性(季節性)儲備原料的合理庫存量。

      2.5.5 對有預付款的采購,必須事先提交采購委員會討論通過。

      2.5.6 采購部必須有完整的采購結算檔案,并建立有效的采購分析檔案。

      3.供應商管理辦法

      3.1 供應商的選定及指導

      3.1.1 對于大宗或經常使用的原物料,采購部門應建立相對穩定的供應商,并設立“供應商資料卡”作為日后詢議價和供料的參考。

      3.1.2 為確保貨源,采購人員對于經常采購的原物料,應尋找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購,以穩定貨源、降低價格。

      3.1.3 選定供應商時,應從其供貨能力、信譽度、資金狀況、解決糾紛能力及對市場狀況把握程度等方面綜合考慮,并依此確定是否發展為長期供應商。

      3.1.4 若供應商為貿易商或代理商時,采購人員應調查其信譽及技術服務能力等,憑以作為判斷是否為采購對象的依據。

      3.1.5 積極向供應商宣傳公司原料品質標準,并在品質及技術服務上給予必要的幫助,使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。

      3.2 供應商的管理和分類

      3.2.1 每一筆采購業務,都要進行采購成本分析,交部門經理審閱后存檔以充實供應商的資料卡。

      3.2.2 供應商的分類。根據供應商的信譽狀況、貨源穩定性(數量、品質)、資金狀況、發運能力等方面進行分類。例如把供應商分為A、B、C、D四大類:

      A類指信譽良好、貨源穩定、資金充足以及發運通暢的廠商;

      B類指信譽良好、資金充足及發運通暢但貨源較不穩定的廠商;

      C類指信譽較好,資金充足或發運較通暢、貨源不穩定的廠商。

      D類指資金較充足或發運較通暢、但信譽一般或差、貨源不穩定的廠商。

      3.2.3 對于時常出現交貨品質不符合質量標準,交貨數量不足,延誤交期,售后服務不良等情況的供應商,應立即通知其改善,并按規定扣款。如未能改善者,采購部應另行開發新的'供應商。

      3.3 供應商的開發

      3.3.1 采購人員應積極調查原物料資訊,收集原物料市場行情,積極開發新的供應商。

      3.3.2 開發原料新供應商時,應取樣經品管部或使用部門檢驗分析,提出報告,必要時應到現場調查確認其生產技術及品質水準之后,進行詳細評估,決定是否列為供應商。

      3.4 采購資料及檔案管理

      3.4.1 采購內勤人員每月初或每周做好“供應商資料卡”、“原料及微量元素采購報表(月)”、“采購分析報表(周、月)”、“庫存報表(月)”等匯總整理工作,并報告有關領導。

      3.4.2 市場行情及時了解分析,價格走勢定期分析,供應商信譽等級定期評審,來電來函文件資料及時分類保存。

      3.4.3 公司有關人員如需借閱有關資料、檔案,必須經部門經理同意后,由內勤人員登記,借閱人員簽名后方可。

      3.4.4 有關采購委員會的資料,由部門經理歸類存檔保管,借閱需經采購委員會主席同意,并登記后執行。

      4.原物料采購管理辦法

      4.1 計劃

      4.1.1 原料采購計劃采購部根據行銷部的下個月及下六個月銷售計劃,品管部據此做出的下個月及下六個月用料計劃,生產部提供的上期庫存情況表,編制下個月及下六月的原料采購計劃。

      4.1.2 包裝物采購計劃采購部根據銷售部的銷售計劃、品管部(畜禽部、肉品加工廠)做出的編織袋(包裝箱)用量計劃,編制采購計劃。

      4.1.3 勞保用品、辦公用品采購計劃采購部根據行政部報來的經總經理核準的每季勞保用品、辦公用品請購計劃,編制采購計劃。

      4.1.4 零配件、藥品的采購計劃采購部根據生產部、品管部報來的零配件及藥品月需求量,編制采購計劃。

      4.2 信息收集與分析

      4.2.1 采購部應掌握主要原料的產地分布,當年收成、加工期、交易渠道、運輸方式、質量、庫存及國家產業政策、市場供求關系等資訊,填寫“原料行情周報表”和“原料采購分析報表(周、月)”供采購委員會參考以便確定最佳采購時機。

      4.2.2 采購部須以電話、傳真等多種方式,隨時向供應商詢價,以了解原料市場行情變化情況。

      4.2.3 采購部在實施原料采購中,須堅持貨比三家之原則,根據供應商歷次供貨的信譽、交貨期、價格、應變能力等因素,選擇理想的供應商及合理的采購價格。

      4.2.4 對包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等,采購部應根據公司的要求、標準,采取供應商報價,深入廠家了解產品質量等辦法,廣泛收集信息、然后選定三家以上供應商進行議價。

      4.2.5 采購部將下月所需原物料的數量、價格、可選擇供應商等資料匯總后,提供采購委員會討論、決策,每種原物料的可選擇供應商不得少于兩家.

      4.3 核準

      4.3.1 采購委員會根據采購部提供的資料及其它方面的資訊,做出采購決策。

      4.3.2 采購部根據采購委員會的決定,向供應商訂貨,開“原料采購申請單”簽訂采購合同,實施采購作業。

      4.3.3 采購部須隨時注意市場行情變化,如遇價格上漲,則可考慮多進貨,如遇價格下跌,則適時要求供應商降價,并及時掌握最新價格。

      4.4 合同

      4.4.1 所有原料采購都必須簽訂合同,合同一式三份(一份采購部自存,一份交供應商,一份交財會部)。信件和數據電文可以作為合同附件,應注意互相之間時間和內容的一致性。 4.4.2 如市場行情發生變化,合同需更改,須由采購部經理報送總經理核準后才可變更,必要時,可臨時召集采購委員會討論決定。

      4.4.3 采購合同內容由當事人約定,應將以下內容明確、清楚、具體寫出,不得含糊其辭:

      (1)標的;

      (2)數量;

      (3)質量;

      (4)價格;

      (5)包裝;

      (6)交貨期限;

      (7)驗收地點及辦法;

      (8)交貨方式及地點;

      (9)付款條件及付款方式;

      (10)保險;

      (11)運輸損耗的承擔;

      (12)違約責任。

      4.4.4 所有合同經采購部經理簽字后,報送總經理審定簽字,加蓋公司合同專用章后生效。合同簽訂后若有異議,應按《合同法》有關規定處理。

      4.5 交貨期控制

      4.5.1 合同簽定后,采購部必須追蹤,督促交貨進度。

      4.5.2 采購部根據原料客戶發貨情況,提前填寫“原料到貨預報表”送生產部、品管部,以便做好接貨準備。每月填報“原料采購進度月報表”。

    供應商管理制度14

      企業產權轉移的過程中,我們經常能看到檔案隨資產移交的消息。然其實質,這些檔案在移交的同時則伴隨著一種企業檔案信息的有償轉讓。單位開始實行分房貨幣化制度,買了房的職工需提供購房審批表才能申請住房補貼,我們公司的一位職工去當地一家房地產管理部門復印一份審批表,一花就是三十幾元,該職工大概了解了一下費用內容,包括復印費、服務費、檔案利用保護費等,項目合理,效益可觀。我們十分贊嘆該單位的生財之道,同時又不得不關注一個曾經一度成為熱點的議題:檔案的有償服務。

      任何現象的出現都有其合理性,企業檔案管理出現商業化傾向也有其必然性。

      主觀上,經濟利益至上正逐漸成為企業檔案管理的一個新共識。企業商業化管理的最大特點是一切活動以盈利為宗旨。目前,不管是企業領導層還是檔案部門正在逐漸達成一個共識:企業的一切活動都圍繞著盈利這一根本目的展開,也就是在這樣一種意識的引導下,企業檔案管理正逐步呈現商業化管理趨勢。

      1、檔案信息商業化管理趨勢的出現和存在有其合理性。

      目前,一些企業認為,在市場經濟條件下企業的一切活動都圍繞著盈利這一根本目的展開。為了盈利,企業必然遵守商業化管理規則,作為企業的一項附屬管理工作,企業的檔案工作則勢必自覺配合企業的各項經濟活動,在配合的同時也意味著在同步遵從企業的商業化管理規則,并因此得出結論,檔案信息商業化管理趨勢的出現和存在有其合理性。另外,有一個現象不容忽視:在新的市場經濟條件下,為了適應企業市場競爭的要求和檔案部門自身利益競爭的需要,企業檔案工作的管理理念正出現明顯的變化———更注重短期實效而非長遠的保存價值、更注重經濟效益而非傳統的管理目標、更注重本部門的利益回報(主要是本部門地位的鞏固和相應的物質回報)而不僅光作無償貢獻。

      2、企業對檔案工作的重視程度和人力、物力投入應更多地與檔案部門提供的有效服務或創造的效益相掛鉤,而且企業檔案部門所作貢獻的量化效果越好得到的關注也越多、越快。

      在企業積極投入市場經濟活動的同時,企業的檔案工作領域不可能存在真空。目前企業對檔案工作的投入普遍減少,這主要與檔案工作對企業的創利奉獻能力密切相關。企業以經濟建設為中心,企業活動的總原則是最大程度地獲取利潤,企業首先遵循的第一條原則就是用最少的報酬支出換取最大限度的利益回報,這一特點在市場經濟高度發達的今天尤為顯著。這一特點還充分左右著企業對各項工作的關注程度和物質、人力投入多少。這一特點還直接導致了一些企業在加強某些關鍵環節力量的同時削弱在大多數時候只出不進的檔案部門,并體現在企業領導層對不同種類檔案的不同重視程度上?押在越來越關注科技檔案、會計檔案的同時,放松對其他種類檔案的管理。科技檔案、會計檔案由于受多種原因的影響,在同等條件下,對企業的整體貢獻正在增大,而同時文書檔案等其他檔案由于非直接與經濟效益掛鉤等因素,對企業的貢獻特別是經濟利益貢獻方面相對遜色。事實上,作為企業檔案的一部分,文書檔案更多的體現其社會價值、歷史價值,對企業的市場競爭的關聯并不密切。企業的領導層在完整估量各種檔案對企業的貢獻遠景后作出了符合企業利益的又一抉擇:把投入的天平傾向科技檔案和會計檔案。總之,企業希望其每一項工作包括檔案工作都能為盈利服務,最好能直接帶來盈利。

      客觀上,關于企業檔案工作商業化管理的功利傾向的現實意義:

      1、商業化管理不僅為檔案的發展提供了必需的資本支持,更為檔案部門贏得生存關注。

      市場經濟條件下,檔案工作自身發展需要關注利益回報。長期以來檔案工作的附屬性、依賴性、被動性等特性為市場經濟條件下企業檔案工作被輕易削弱埋下了伏筆,更為檔案工作的發展帶來了制約。歷經了失落與壓力之后,企業的檔案部門著手努力適應新的發展趨勢,并從最初的無奈選擇發展到部分企業的積極開發檔案工作市場化途徑,比如信息有償轉讓或共享等,特例是出售商業機密。但不管怎樣,白貓黑貓會抓老鼠就是好貓,企業檔案部門正在積極應對。

      2、事實上,企業檔案部門完全擁有直接創造經濟利益的條件。

      長期以來,在企業的經濟建設中也多數以低調出現,很少有成為企業經濟建設新生力量的欲望和理念,也很少有人去考慮檔案部門能不能去賺錢的問題。

      (1)檔案部門完全可以改變只出不進的這種觀念。檔案部門在為企業內部管理和經濟建設提供有效憑證和參考時,這種服務完全可以作經常性的`公開量化處理,以引起合理的有效的關注。過去,檔案系統總以自居,以默默無聞為榮,甘心做個配角,但默默無聞對于適應市場經濟條件下的競爭機制是絕無益處的。舉個例子,一件產品從開發研究到投產、投放市場直至盈利,積聚了從科研部門、管理部門、生產部門、營銷部門的大量心血,也同樣少不了檔案部門的貢獻,特別是產品的更新換代,更少不了對源頭產品的檔案的有效利用,而為維護產品檔案的核心信息的安全,檔案部門也承擔了相當大的壓力。而在慶功會上,有多少人會想起檔案部門,幾乎沒有。這有點尷尬、有點悲哀,但卻是一個不爭的事實。這就需要檔案部門首先自己站出來,要求在分攤產品成本時,把檔案部門在這方面的付出計入成本,在計算利潤時也同樣應有檔案部門一份,這樣一來多少可以打消一些員工心中檔案部門只出不進的傳統觀念。

      (2)企業的檔案部門完全可以以合理的方式向外提供有償服務。我們的企業早已面向社會,企業的檔案部門也應以積極的態度和行動面向社會、走向社會。面對競爭和壓力,我們這些企業檔案人不得不思考一些檔案利用方面的問題:我們的利用工作究竟做得怎樣,該怎么做,我們能讓外界了解多少,我們如何讓外界了解我們。作為企業的一部分,我們的工作重心永遠首先是企業本身,但在完成為企業做好服務工作的同時,檔案部門還完全可以以適當的方式證明自身的另一種價值:我們的檔案可以在不影響企業利益的前提下為社會服務、為公眾服務,而且可以是有償服務;檔案工作的延伸服務為檔案部門的發展開辟了一個良好的新起點。檔案部門往往擁有一些相當不錯的設施和技術,如復制、修裱技術、圖文的繪制、曬制整理裝訂等,完全可以用于謀利。比如文中開頭提及的購房審批表的有償使用,比如社會各界需要的本企業可以公開的信息的有償服務或轉讓,這些不僅可以使檔案部門為企業謀得利益,更可以借以提高檔案部門的地位,并為檔案部門自身建設提供良好的經濟基礎。《中國檔案》20xx年第3期《勇闖市場天地寬———首鋼設計院檔案處改為股份制公司》一文中所載首鋼設計院檔案處的成功改革就是很好的例證,改革不僅使新公司在一年內擁有了94萬元收入,且良好的經濟效益進一步促進了檔案管理工作的發展。一年來,該公司用經營所得資金投資39萬元改造檔案庫房、購置設備,大大提高了檔案現代化管理水平,使企業的檔案工作步入了良性循環。

      社會在變,企業在變,為了很好地適應企業發展的需求,企業的檔案部門也在不斷的變革。企業檔案工作的商業化管理傾向的出現應該說是一個順應企業檔案工作發展歷史潮流的好現象,但恰如任何一種新生事物的出現必然伴隨著一些疑問和難點,企業檔案的商業化管理又有一個尚待完善的過程,也有一些需要理清的問題。

      首先,要活力還是要秩序的問題。商業化管理的一大特點是:盈利和價格相對自由定位,管理模式和理念的不斷更新換代乃至標新立異。這就是說企業檔案工作的商業化管理將與傳統檔案管理理念下的集中統一化、規范穩定化的價值觀念和管理制度產生矛盾,而共同的價值觀又是維系事業興旺發達的生命線。這就是說,在企業檔案商業化管理發展過程中,怎樣與現有有關檔案法規的合理銜接將十分重要。我們既要尊重歷史發展的需要,使企業的檔案管理充滿活力,給企業以更多的自,同時又要使企業的檔案管理遵循檔案專業發展的整體要求,努力使企業檔案工作在法律法規沒有禁止的范圍內進行,使企業檔案工作既有活力又有序變革。

    供應商管理制度15

      為保證公司接待工作規范有序,充分展現公司良好的企業形象,特制定本制度。

      第一條公司前臺是來訪人員接待的直接接待人。

      第二條來訪客人進門后,公司前臺應立即起身相迎,并發出“您好,請問你找誰”的詢問,并將來訪人員引領到接待區,做好來訪登記,送上茶水。

      第三條接待人員問明來訪者事由及被訪者后,要立即通知被訪者;如需引導,則應使用正確的引導方法和引導姿勢進行引導,具體如下:在走廊引導——接待人員在客人兩三步之前,配合步調,請客人走在內側在樓梯引導——當引導客人上樓時,應該讓客人走在前面,接待人員走在后面;若是下樓時,應由接待人員走在前面,客人走在后面。上下樓梯時,接待人員應該注意客人的安全在客廳里引導——當客人走入客廳,接待人員應用手指示,請客人坐下;看到客人坐下后,才能行點頭禮后離開。如客人誤坐下座,接待人員應請客人改坐上座。

      第四條來訪人員接待地點的安排,遵循以下原則。

      1、對于普通來賓,一般安排在公司接待區接待。

      2、對于貴賓,應由具體接待者安排接待地點。

      3、對于面試人員,如果會議室條件允許,應盡量安排在會議室接待。

      4、對于外來對帳人員,一律安排在三樓接待區等待。

      第五條預約人員到達后,若被訪者由于種種原因不能馬上接見,接待人員一定要說明理由與等待時間,若來訪人員愿意等待,則應向其提供茶水和雜志,如有可能,還應該不時為來訪人員更換茶水。

      第六條如果預約來訪人員要找的'負責人不在,接待人員要明確告知負責人的去向及回公司的時間,請來訪人員留下電話、地址,并明確是來訪人員再次來公司,還是本公司人員回訪來訪者單位。

      第七條如果來訪人員未預約,接待人員應首先明確對方姓名,委婉詢問對方來意,并初步判斷能否讓他與相關人員見面。

      第八條接待人員經過初步判斷,如果不能直接回答,應使用“讓我看看他是否在”等言辭,及時與相關人員溝通,最后決定是否安排接待。

      第九條接待來訪人員時,接待人員應禮貌大方、熱情周到。若因處理不當,造成來訪者不滿或造成接待秩序混亂,視情節每次給予接待者50—100元的處罰。

      第十條本制度自公布之日起執行。由公司總經辦負責修訂并解釋。

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