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    供應商公司管理制度

    時間:2024-08-30 16:57:59 規章制度 我要投稿

    供應商公司管理制度

      隨著社會一步步向前發展,制度的使用頻率呈上升趨勢,制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。那么什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編整理的供應商公司管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

    供應商公司管理制度

    供應商公司管理制度1

      1、目的

      為規范供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故,保護員工生命和財產安全,特制定本制度。

      2、范圍

      本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

      3、職責

      采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用評價、產品質量控制等。

      4、內容

      4.1、管理原則

      4.1.1、采購部門對供應商實行管理,生產、技術等部門予以協助。

      4.1.2、采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據等級實施不同的管理。

      4.1.3、采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除供應合作協議。

      4.1.4、對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協議,在協議中具體規定雙方的權利與義務。

      4.2、供應商的評定內容

      4.2.1、資質鑒定,供應商應提供相關資質證明,具備合法性。

      4.2.2、產品質量水平評定。包括:

      (1)物料來件的優良品率;

      (2)樣品質量;

      (3)對質量問題的處理。

      4.2.3、交貨能力評定。包括:

      (1)交貨的及時性;

      (2)擴大供貨的彈性;

      (3)樣品的及時性;

      (4)增、減訂貨貨的批應能力。

      4.2.4、技術能力評定。包括:

      (1)工藝技術的先進性;

      (2)后續研發能力;

      (3)產品設計能力;

      (4)技術問題的.反應處理能力。

      4.2.5、服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;

      (2)配套售后服務能力;

      (3)服務態度。

      4.2.6、合作狀況評定。包括:

      (1)合同履約率;

      (2)年均供貨額外負擔和所占比例;

      (3)合作年限;

      4.2.7、價格評定。包括:

      (1)優惠程度;

      (2)消化漲價的能力;

      (3)成本下降空間。

      4.3、供應商評定步驟

      4.3.1、采購部進行市場調查,擬出至少2家具備資質和能力的單位。

      4.3.2、由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行考查,形成考查報告。

      4.3.3、依據考查報告,采購部確定供應商排名順序,建立供應商資料。

      4.4、采購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應保持2家。

      4.5、采購部可對供應商信用情況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優先選擇和優惠待遇。

      4.6、管理措施

      4.6.1、各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產、管理情況。

      4.6.2、各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質量。

      4.6.3、各單位應積極開發新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。

    供應商公司管理制度2

      為規范酒店供應商管理,理順酒店與供應商之間的供求保障關系,降低酒店采購成本,保質保量達到利益上的雙贏,酒店對供應商的管理將逐步完善。現規定如下:

      一、供應商應按照酒店的要求,合理配備供應品種,為酒店提供質高價廉的、性價比高的產品;

      二、供應商必須保證供應的貨品符合國家各項質量(衛生、食品,包裝)等規定指標,并按規定提供相關的檢驗檢疫報告,配合各主管部門的檢查,如有違規現象,須承擔相關的法律責任和經濟責任,并賠償酒店的相關經濟損失;

      三、必須保證每日供應品種和數量,并按照酒店規定的時間送貨做到無延遲,無擅自未到情況。對當天需要補貨應該及時補貨。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。如果經常性缺少品種或者不按規定時間送貨,酒店將對供應能力重新進行考核。

      四、供應商必須按照酒店申購單的要求提供貨品,不得隨意更換品牌、規格、數量,沒有訂單的貨品,驗收負責人有權拒絕驗收。

      五、供應商應保證供應貨物的數量(或重量),散裝貨物按照實際稱量結算,包裝物品的實際重量與標注的重量差異不得超出包裝物注明的差異,否則按照短斤缺兩視為違約一次;

      六、酒店驗收負責人如發現供應商的'貨品出現短斤缺兩、以差充好、價格欺詐等不誠信的行為,一律拒收、重送或補足份量并進行相應處罰,如發現3次以上類似情況的,餐飲部負責人有權可對該供應商進行清退及更換供應商,并扣除當月全部貨款的30%作為處罰;

      七、供應商每個定價周期(每月)提供一次報價,在確定的價格執行期間,如果價格變動幅度超過±5%,可書面通知酒店(采購負責人及財務部),酒店同意予以調價。如發現市場價格降低,而供應商沒有調整,第一次扣罰該品種從定價之日至發現之日的全部差額款,第二次加倍,第三次扣除當月全部貨款的5%作為處罰(如第三次金額低于第二次標準,則按差額三倍處罰)。

      八、收貨衛生管理,各供應商驗收完原材料后,需保持地面衛生清潔,做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等,另各供應商在停車場卸貨時,也應保持地面清潔。

      九、餐飲類供應商均由餐飲部和采購負責人負責統一規范管理,供應商送貨人員在進入酒店范圍后,如同酒店員工,必須遵守酒店員工管理條例。在公共區域不得吸煙,愛護公共設施設備,如有違反者,將進行處罰。

      十、關于對供應商的扣罰,由驗收人員開單,采購負責人及餐飲部負責人簽字交由財務部,在貨款中進行體現;關于凍貨等貨品,財務部根據當月送貨數量有權扣減部分金額。

      十一、供應商具有申訴權。酒店對其進行處罰時,若有任何申訴,可先后報告至餐飲部副總監、財務部總監、酒店副總經理、酒店總經理處。

      十二、供應商應在每月20日前提供上月供應貨品對賬單并開具國家規定的正規稅務發票,酒店財務部收到上述資料并核對無誤后,在7個工作日內支付貨款。

      十三、供應商愿意為酒店提供貨品,視為同意酒店《供應商管理規定》,酒店保留修改上述規定的權力。

    供應商公司管理制度3

      一、目的:加強對供應商的管理,確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求,從源頭上加強安全生產管理和控制。

      二、范圍:適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。

      三、職責

      1.責任部門:財物部

      2.相關部門:生產生產技術部、運輸部、辦公室

      四、程序

      1.材料供應商的評定和管理

      (1)物資采購根據《企業檢驗采購原材料標準》和生產生產技術部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。

      (2)物資采購向候選供應商發出需求信息,并要求其提供本企業所需求材料的'樣品,質量標準有關的技術資料,產品技術說明資料,一書一簽,企業有關經營許可資料等信息。由物資采購進行評審,評審的內容應涉及到產品價格、企業規模、商業信譽、供貨能力、產品質量、服務水平、安全生產管理水平等因素。

      ⑶物資采購將評審結果填入《合格供方評審表》,經總經理批準后方可確定為合格供應商,并編入《合格供方名錄》中。

      2.合格供應商的管理

      (1)合同簽訂:企業應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的采購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。

      (2)供應商跟蹤和驗證:物資采購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價,并填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購原材料合格供方檔案中。

      ⑶供應商改進對在跟蹤過程中發現的不符合項,物資采購應發出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。

      (4)供應商續用:經考核評價,供應商各方面都達標的,特別是質量和安全生產管理及售后服務較好的供應商予以繼續保持合作關系,并列為優質供方。

      3.設備供應商的評定和管理

      (1)設備供應商的評定:設備供應商必須是行業內的知名企業,采購設備時,應從其提供的產品的質量、性能、使用說明、技術參數、價格、售后服務(三包)、安全特點、相關資質等方面進行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料,確認后方可采購。

      五、附件《合格供方評審表》

    供應商公司管理制度4

      一、目的

      加強對供應商的管理,確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求,從源頭上加強安全生產管理和控制。

      二、范圍

      適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。

      三、職責

      1.責任部門:財物部

      2.相關部門:生產生產技術部、運輸部、辦公室

      四、程序

      1.材料供應商的評定和管理

      (1)物資采購根據《企業檢驗采購原材料標準》和生產生產技術部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。

      (2)物資采購向候選供應商發出需求信息,并要求其提供本企業所需求材料的樣品,質量標準有關的技術資料,產品技術說明資料,一書一簽,企業有關經營許可資料等信息。由物資采購進行評審,評審的內容應涉及到產品價格、企業規模、商業信譽、供貨能力、產品質量、服務水平、安全生產管理水平等因素。

      (3)物資采購將評審結果填入《合格供方評審表》,經總經理批準后方可確定為合格供應商,并編入《合格供方名錄》中。

      2.合格供應商的管理

      (1)合同簽訂:企業應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的采購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。

      (2)供應商跟蹤和驗證:物資采購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價,并填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購原材料合格供方檔案中。

      (3)供應商改進對在跟蹤過程中發現的不符合項,物資采購應發出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。

      (4)供應商續用:經考核評價,供應商各方面都達標的,特別是質量和安全生產管理及售后服務較好的'供應商予以繼續保持合作關系,并列為優質供方。

      3.設備供應商的評定和管理

      (1)設備供應商的評定:設備供應商必須是行業內的知名企業,采購設備時,應從其提供的產品的質量、性能、使用說明、技術參數、價格、售后服務(三包)、安全特點、相關資質等方面進行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料,確認后方可采購。

      五、附件

      《合格供方評審表》aq-bzh43《合格供方跟蹤表》aq-bzh44

      《合格供方名錄》aq-bzh45

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