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    退稅申請書

    時間:2024-08-01 17:26:40 申請書 我要投稿

    退稅申請書【薦】

      在經(jīng)濟飛速發(fā)展、人們往來越來越密切的今天,需要使用申請的場合越來越多,在寫作上,申請書也具有一定的格式。那么寫申請書真的很難嗎?下面是小編精心整理的退稅申請書,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

    退稅申請書【薦】

    退稅申請書1

    地稅局領導:

      20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術服務發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術服務開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

      為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務發(fā)生重復繳稅現(xiàn)象。

      由于XX經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的.稅務登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。

      因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務中抵扣。

      敬請貴局解決支持并批準為盼!

      ____________有限公司

      ____年____月____日

    退稅申請書2

    ________區(qū)稅務局:

      ________年________月,我公司向貴局申報并上繳________年度、________年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產(chǎn)稅、土地稅時,多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅________元;多交土地稅________元;現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

      ________________公司

      ________年________月________日

    退稅申請書3

    ____海關:

      根據(jù)你關簽發(fā)的稅款專用繳款書,編號:______,本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關規(guī)定,現(xiàn)申請退稅及由此產(chǎn)生的銀行利息,請予核準。

      1.已繳稅款金額:關稅0.00元,增值稅:113358.64元,消費稅0.00元

      2.申請退稅理由:報關差錯

      3.申請退還金額:關稅0.00元,增值稅3112.4元,消費稅0.00元

      4.申請人名稱:______

      5.開戶銀行:______

      6.開戶銀行賬號:______

      7.大額支付號:____

      申請人蓋章:_____

      申請人聯(lián)系______

      郵政編碼:______

      聯(lián)系人:______

    退稅申請書4

    國家稅務局:

      我公司成立于20xx年xx月,20xx年xx月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:xxx,法定代表人:xxx財,注冊資本xxx萬元,xxx,登記注冊類型:xxx公司,經(jīng)營范圍:xxx齒生產(chǎn)、銷售及進出口業(yè)務(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外)

      公司于20xx年xx月xx日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:xxx,進出口企業(yè)代碼:xxx,中華人民共和國海關進出口貨物收發(fā)貨人報關注冊登記證書,海關注冊登記編碼:xxx.貴局于xxx年xx月xx日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。

      我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業(yè)務退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務退(免)稅的申報。

      我公司20xx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務,出口金額xxx美元,人民幣xxx元。xxx年累計出口xxx美元,人民幣xxx元。(詳見附表)

      因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的.影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。

    此致

    敬禮!

      申請人:xxx

      20xx年xx月xx日

    退稅申請書5

    國家稅務局:

      我公司成立于_____年_____月,_____年_____月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:_____,法定代表人:_____財,注冊資本_____萬元,地址:_____,登記注冊類型:_____公司,經(jīng)營范圍:_____齒生產(chǎn)、銷售及進出口業(yè)務(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外)

      公司于_____年_____月_____日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:_____,進出口企業(yè)代碼:_____,中華人民共和國海關進出口貨物收發(fā)貨人報關注冊登記證書,海關注冊登記編碼:_____。貴局于_____年_____月_____日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。

      我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的`銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業(yè)務退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務退(免)稅的申報。

      我公司_____年_____月_____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務,出口金額_____美元,人民幣_____元。_____年累計出口_____美元,人民幣_____元。(詳見附表)

      因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。

    此致

    敬禮!

      申請人:_____

      20_____年月日

    退稅申請書6

    杭州市下城區(qū)國稅局:

      茲有杭州____有限公司, 稅號:______。 銷售收入:____元, 應納稅所得額:____元, 已繳所得稅:__元。根據(jù)國家稅收政策,應減免所得稅額:___元,實際減免所得稅額:___元,應退稅額:___元。 特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:____元。

      望批準!

      申請人:杭州____有限公司

      日 期:______________年______月______日

    退稅申請書7

    xxxx國稅局:

      我公司20xx年銷售收入:xxxx元,20xx年應納稅所得額:xxxx元,已繳所得稅:xxx元。根據(jù)國家稅收政策,應減免所得稅額:xxx元,實際減免所得稅額:xxx元,應退稅額:xxx元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:xxxx元。

      望批準

      根據(jù)xx規(guī)定,先想貴局申請退稅。

      申請公司:xxxx公司

      20xx年xx月xx日

    退稅申請書8

    xxx稅局:

      因6月7日在申報稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為1月01日至12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xxxxxxxxxxx)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

      在6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

      稅務登記類型:私營合伙企業(yè)

      開戶行:xx銀行

      銀行賬號:xxxxx

      特此說明!

    此致

    敬禮

      申請公司:xxx

      日期:x月xx日

    退稅申請書9

      我公司成立于xxxx年xxxx月,xxxx年xxxx月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:xxxx,法定代表人:xxxx財,注冊資本xxxx萬元,地址:xxxx,登記注冊類型:xxxx公司,經(jīng)營范圍:xxxx齒生產(chǎn)、銷售及進出口業(yè)務(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的`商品和技術除外)。

      公司于xxxx年xxxx月xxxx日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:xxxx,進出口企業(yè)代碼:xxxx,中華人民共和國海關進出口貨物收發(fā)貨人報關注冊登記證書,海關注冊登記編碼:xxxx。貴局于xxxx年xxxx月xxxx日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。

      我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業(yè)務退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務退(免)稅的申報。

      我公司xxxx年xxxx月xxxx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務,出口金額xxxx美元,人民幣xxxx元。xxxx年累計出口xxxx美元,人民幣xxxx元。(詳見附表)

      因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。

    此致

    敬禮!

      申請人:xxx

      xx年xx月xx日

    退稅申請書10

    國家稅務局:

      我公司于____年5月31日完成____年度企業(yè)所得稅匯算清繳,____年一至四季度累計實際已預繳企業(yè)所得稅額元;____年度企業(yè)所得稅匯算清繳實際應納企業(yè)所得稅額元;____年度多繳納企業(yè)所得稅額元;____年度應退企業(yè)所得稅額元。

      根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款“企業(yè)應當自年度終了之日起五個月內(nèi),向稅務機關報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結(jié)清應繳應退稅款。”及《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發(fā)[20xx]79號)第十一條“預繳稅款超過應納稅款的,主管稅務機關應及時按有關規(guī)定辦理退稅。”之規(guī)定,我公司申請退稅元。

      特此申請,請貴局審核予以退稅。

    江蘇__機械有限公司

      20__年__月__日

    退稅申請書11

    xx國家稅務局城區(qū)稅務分局:

      xx年x月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額xx元,我單位總收入xx元,應交增值稅xx元,造成多交稅金xx元,因本單位要注銷。

    現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅xx元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

    此致

    敬禮!

    申請人:xxx

      xx年xx月xx日

    退稅申請書12

    ****國稅局:

      我公司是*************(基本情況)。

      根據(jù)***規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導期內(nèi)多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預繳的稅金應辦理退稅元.

      根據(jù)**規(guī)定,先想貴局申請退稅。

      特此報告,請審批!

      **********公司(公章)

      年月日

    退稅申請書13

    xxxx稅局:

      20xx年xx月xx日,因操作失誤,我公司將xxxx月份的個人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為xxx元,稅款于20xx年xx月xx日繳入xxx市級金庫中。現(xiàn)特向貴局提出申請,將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

    此致

    敬禮!

    申請人:xxx

      xx年xx月xx日

    退稅申請書14

    寧海縣國家稅務局:

      我公司屬于XX企業(yè),根據(jù)財稅XX號文件,我公司符合退稅要求,XX年實際繳納所得稅共計XX元,應退所得稅XX元,特申請退稅。

      申請公司:

      日期:

    退稅申請書15

    xxxx國稅局:

      茲有杭州xxxx有限公司,稅號:330103768xxxxxx。20xx年銷售收入:xxxx元,20xx年應納稅所得額:xxxx元,已繳所得稅:xxx元。根據(jù)國家稅收政策,應減免所得稅額:xxx元,實際減免所得稅額:xxx元,應退稅額:xxx元。

      特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:xxxx元。

      望批準!

      xxx

      20xx年xx月xx日

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