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    制度落實自查報告

    時間:2023-04-05 09:14:11 自查報告 我要投稿

    制度落實自查報告 (15篇)

      在社會一步步向前發展的今天,制度的使用頻率呈上升趨勢,制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。擬定制度需要注意哪些問題呢?以下是小編為大家收集的制度落實自查報告 ,僅供參考,大家一起來看看吧。

    制度落實自查報告 (15篇)

    制度落實自查報告 1

      為全面推行依法行政,規范行政執法行為,切實維護人民群眾合法權益,根據《鹽池縣人民政府辦公室關于印發鹽池縣全面推行行政執法公示制度執法全過程記錄制度重大執法決定法制審核制度實施方案的通知》和《鹽池縣人民政府辦公室關于印發鹽池縣行政執法三項制度實施辦法的通知》要求,我鎮高度重視,積極組織自查,逐條對照,現將我鎮行政執法“三項制度”工作落實情況自查報告如下:

      一、工作推進情況

      (一)嚴格實施執法公示制。一是通過縣政府門戶網站及時公示公開了我鎮《行政執法主體資格清單》,內容包括機構全稱、法定代表人、執法職責與依據、投訴監督電話等,規范事前公示。二是通過縣政府門戶網站及時公示公開了我鎮《行政執法執法人員資格清單》,內容包括執法區域、執法類型等,嚴格實施執法人員持證上崗、亮證執法工作要求,規范執法事中公示。三是推動事后公示。我鎮通過公示欄定期公示行政許可事項和行政處罰情況,接受群眾監督。

      (二)積極推進執法全過程記錄制。一是我鎮明確規定執法人員要求通過文字、音像記錄等方式對執法程序、調查取證、審查決定、送達執行、歸檔管理等行政執法整個過程進行全程記錄;二是加強執法裝備建設,推進全過程記錄執法工作。xxxx年,鹽池縣農牧局為我鎮禁牧組配備行政執法記錄儀x臺;xxxx年,鹽池縣公安局為我鎮社會綜合治理服務中心配備執法記錄儀x臺,加強執法過程記錄工作。按照執法程序,明確了執法過程中現場拍照記錄入卷規范、執法記錄儀及其他錄音錄像設備錄制的音像資料也應記錄入卷。確保每件行政執法案件有記錄、有案卷,保障執法全過程文字記錄完整,執法文書規范,案卷完整齊全。

      (三)開展重大行政執法決定法制審核制。我鎮從xxxx年起,聘任xx司法所所長擔任我鎮法律顧問,在行政處罰、工程合同簽訂、行政訴訟、民事訴訟等方面經過法律顧問審核,強化了法制審核制度的落實,規范了執法行為,提高了執法質量,保障了行政執法決定的合法性、合理性,有力地促進了嚴格規范公正執法。

      二、存在的問題

      一是“三項制度”的建立還不夠完善。二是在實施“三項制度”上還不夠具體、全面:1.執法全過程記錄方面文字記錄和音像記錄資料的.記錄,保管、制作入卷方面還不夠規范,特別是音像記錄資料入卷的不多;2.重大行政執法決定法制審核方面,法制審核人員法律專業知識不強,缺乏相應培訓,需要提高法律素養和業務能力;3.涉及法制審核的范圍、內容和程序有待進一步細化、明確。

      三、下一步計劃

      一是要加強組織領導,成立以鎮長為組長、分管領導為副組長、各行政執法站所室為成員的領導小組,由組長、副組長全面領導,各站所室具體負責,進一步推進行政執法三項制度的規范化、完善化,保障行政執法的合法性。二是進一步建立完善“三項制度”。學習其他單位經驗,進一步明確行政執法公示、執法全過程記錄和重大行政執法決定法制審核的內容、范圍、程序、方式,規范執法制度建設。三是強化“三項制度”的落實。進一步總結經驗,改正不足,嚴格落實“三項制度”,確保制度得到有效實施,以制度管人、管事,促進執法行為規范。

    制度落實自查報告 2

      根據《信聯發【20xx】號xx市xx區農村信用合作聯社印發xx市xx區農村信用合作聯社制度落實年活動工作的通知》,為徹底改變我社辦理業務,執行制度“令不行、禁不止、制度不落實”等不合規問題,糾正以“信任代替管理、以習慣代替制度、以情面代替紀律”等不良現象,提升我社員工制度執行力,推進合規文化建設,確保我社持續,健康發展,按文件要求全面開展制度落實年活動自查工作,現將該項工作的自查情況匯報如下:

      一. 加強組織領導,安排部署到位

      我社按活動要求,于20xx年8月12日,組織召開了由分社全體員工參加的“制度落實年活動”動員會。會上組織學習了省聯社《關于印發xx省農村信用社制度落實年活動工作實施方案的通知》、《關于印發xx市xx區農村信用合作聯社制度落實年活動工作實施方案的通知》,全面安排部署了分社制度落實年活動工作。

      成立了以分社主任為組長,全體員工為成員的“制度落實年活動”實施小組,并制定了“xx區農村信用合作聯社xx分社制度落實年活動工作實施方案”,主任負責“制度落實年活動”的全面部署,負責“活動”資料的收集、整理、上報工作,以及學習資料的'收集、整理,以便員工能夠順利開展學習,并對照各項制度開展自查。

      二、認真落實文件精神,積極開展學習和自查

      1、按照《關于印發xx市xx區農村信用合作聯社制度落實年活動工作實施方案的通知》要求,分社干部員工對照自己崗位職責認真開展自查,對履職情況做出了自我評價,對落實制度的薄弱環節和違規違制行為提出了整改措施。

      2、分社及時收集了活動學習資料,并于8月18日、8月25日、9月7日分別組織大家進行了集中召學習,組織員工學習了省聯社成立以來出臺的制度、辦法和相關的農村信用社內控制度法律、法規,xx省銀行人員五十個嚴禁、系統十個嚴禁、客戶經理十個嚴禁、強制休假制度、重要崗位輪換制度、信貸制度匯編等,使大家明確了開展“制度落實年”活動的目的、意義、內容和要求,提高對開展“制度實年”活動重要性的認識,增強學習制度和落實制度的自覺性。

      三、認真梳理,查找存在的問題

      (一)制度落實不力。聯社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位輪換制度》等管理制度,但由于人手緊、工作量大等因素,導致落實不夠到位。

      (二)個別員工在登記大額資金進出登記薄未揮規定登記款項的來源及用途,使反對洗錢缺乏一些相應的甄別線索。

      (三)由于人少事情多,金融基礎服務有待提高。

      四、整改措施

      針對本次對我社自查工作中發現的問題,徹底糾正以“信任代替管理、以習慣代替制度、以情面代替紀律”等不良現象,提升我社全體員工制度執行力,深入推進合規文化建設,有效管理風險,確保我社持續、快速、健康發展,提高分社案件防控能力。分社要認真做好以下工作:

      (一)加強信用社干部、員工對內控基本制度以及法律、法規知識的學習,不斷增強制度和法制觀念。

      (二)分社將進一步加大對內控基本制度的落實、各類登記薄的使用等的檢查頻率,提高制度執行力。同時要對員工整改情況進行跟蹤檢查,確保整改到位,不留死角。

      (三)繼續加強對員工的政治思想教育,深入持續開展制度落實年活動,將制度落實年工作貫穿于整個業務經營過程中,加大對違規責任人的懲處力度,進一步防范操作風險。

      (四)加強學習,做好“三個結合”,確保“制度落實年”與制度執行力建設提升年、合規教育考試、合規風險點、案件風險點排查工作相結合,統籌兼顧,不顧此失彼。

    制度落實自查報告 3

      根據公司安排,進一步加強項目管理工作,促進項目管理制度落到實處情況,下發的《關于對項目管理制度落實情況進行督查的通知》。我項目接到通知后,按照公司制定的要求,結合《項目管理制度匯編》,針對項目部日常生產、經營活動進行了認真排查,具體自查情況匯報如下:

      一、《項目管理制度匯編》的執行情況

      今年4月份公司新修訂的《項目管理制度匯編》下發后,項目部積極組織全體管理人員開展學習,對公司的一些新規定進行探討和研究。結合《項目管理制度匯編》的有關要求,項目部先后成立了兩個一次性項目部,分別為平頂山市冬勤路一次性項目部和平頂山市湛河治理一次性項目部。根據一次性項目部的有關規定,先后完成了平頂山市冬勤路工程的一級策劃和平頂山市湛河治理工程的一級策劃,并組織兩個一次性項目部的管理人員編制相對應的二級策劃。按照《項目管理制度匯編》中有關一次性項目部抵押兌現的要求,上交了湛河治理工程的抵押費用。

      二、針對《關于對項目管理制度落實情況進行督查的`通知》中各方面的情況落實:1、安全管理方面

      項目部按照公司規定,建立了完善的安全管理體系和安全管理制度,項目嚴格控制專職安全管理人員的持證上崗,按照公司的相關規定開展安全教育和檢查,有相關記錄,對公司的相關文件精神能夠及

      時準確的傳達到工地的每個管理人員。目前安全管理中還存在的問題有:由于本項目工程均為市政工程,加之施工現場條件復雜,存在特殊性,在安全文明施工方面難以完全按照建筑安全文明施工圖冊要求實施;根據處安全管理規定,原來針對勞務隊簽訂的安全施工協議現改為安全施工合同,目前我單位各勞務隊的安全施工合同尚未及時簽訂完成。2、經營管理方面

      根據《項目管理制度匯編》的有關規定,成立了平頂山市冬勤路工程一次性項目部和平頂山市湛河治理工程一次性項目部,編制并審批完成了兩個工程的一級策劃工作。每月25日前統計個工地分部分項施工進度和已完成的工程量,根據分部分項工程完成情況,做好人、材、機消耗量的分解工作,然后與清單對應的工程量和人、材、機的量做比較。項目部每月建立了完整的工程量報出、壓報、簽證臺帳,每個工地建立了工程報出、壓報、簽證進度、開發票掛賬、回款、欠款臺帳,以及每月的人、材、機費用臺帳,每月25日各工地按照實際完成進度進行成本分析,召開項目部成本分析會,分析當月工地盈虧情況,對于虧損的找出原因,制定整改措施,跟蹤檢查進行糾偏。存在的問題:湛河治理工程的二級策劃,由于投標圖紙與施工圖變化較大,需要對變更內容重新組價,組價完成后上報財政局審批完后,才能設定目標成本。目前項目部部分管理人員經營成本意識不高,項目部的管理制度不能嚴格落實,項目部對考核兌現執行不到位。

    3、生產管理方面

      按照處里目前的項目管理制度規定,我單位新成立的一次性項目部均已完成內容完整詳細,切合實際,有可操作性、指導性的一級策劃,嚴格貫徹工程計劃管理要求。每月按時上報工程材料計劃、分包招標計劃、月(季)度工期計劃,所報計劃符合整體工期安排、符合項目策劃整體要求和內容真實完整可靠的勞務分包隊伍月度考核評定表,對目前我項目部的勞務分包隊伍進行了準入備案,新成立的一次性項目部管理機構完善,各崗位人員職責分工明確,做到了“人人有事做,事事有人管”,把具體工作落實到個人。4、勞動工資管理制度

      項目部制定了,按照不同管理崗位崗位工資加績效工資的分配管理辦法,崗位工資為相對固定的,績效工資按照每人每月600元,分生產(150)、安全(150)、技術質量(150)、經營管理(150)四個方面考核,項目部對工地進行總量考核,工地針對每個管理人員考核的考核辦法。建立了工資指標借存臺帳和勞務費借存臺帳,各工地建立了勞務工花名冊。但缺少,全年的勞務工用工計劃和勞務工工資發放臺帳,在今后的管理中針對這兩方面加強管理。5、企業管理制度方面

      項目部根據處《項目部管理制度匯編》要求,嚴格要求各工地必須先簽合同后施工,并按照合同額進行招標比價,按時上報物資材料使用計劃和招標計劃,嚴格執行物資材料進場驗收、消耗制度,形成計劃、提料、驗收、保管、消耗每道工序都有人把關的驗收制度。

      6、核算管理制度方面

      按照公司規定建立了嚴格的工程核算管理制度,按照公司的規定兩個一次性項目部單股核算,在處建立單獨賬戶,各工地建立完善的人、材、機臺帳,工地核算員保留原始的勞務結算單據,及時召開成本分析會,制定糾偏措施,對已完已決工程,費用不能及時入帳的,列明細說明原因上報處相關科室和領導。

    制度落實自查報告 4

      為認真貫徹落實中央、省、州紀委全會精神和全省衛生工作會議精神和xx州衛生系統開展“醫德醫風建設年”活動實施方案精神,進一步加強我縣的醫德醫風建設,規范醫療服務行為,提升醫療服務質量,切實提高醫務人員職業道德素質和醫療服務水平,增強依法行醫、廉潔行醫的意識,著力解決群眾反映強烈的突出問題,根據《xx省醫德醫風考評制度實施辦法(試行)、《xx省醫務人員考核管理辦法(試行)》等文件精神要求,我縣及時成立了以分管副局長為組長,醫政、人秘及相關醫療衛生單位負責人為成員的'全縣醫德醫風考評領導小組,兩所縣級醫院建立了《縣級醫院醫德醫風考核評價制度》,制定了《縣級醫院醫務人員醫德醫風考評制度實施辦法》,其它鄉鎮衛生院參照縣級醫院執行。自落實醫德醫風考評制度以來,收效甚好。

      一是兩所縣級醫院制定的《醫務人員醫德醫風考評制度實施辦法》,要求對所有醫務人員實行醫德醫風考評。考評內容主要為:

      1、救死扶傷,全心全意為人民服務。

      2、尊重患者的權利,為患者保守醫療秘密。

      3、文明禮貌,優質服務,構建和諧醫患關系,遵紀守法,廉潔行醫

      5、因病施治,規范醫療服務行為。

      6、顧全大局,團結協作,和諧共事。

      7、嚴謹求實,努力提高專業技術水平。

      考評方法為:醫德醫風考評以院內考評和院外考評相結合的方式開展。院外考評主要以患者考評為主,具體由醫院的醫德醫風考評領導小組組織實施。醫院要為每位醫務人員建立醫德醫風檔案,考評結果要記入醫務人員醫德醫風檔案。

      考評結果與應用:醫德醫風考評結果分為四個等級:優秀(95分以上且無扣分)、良好(80-94分無一項扣10分)、一般(60-79分)、較差(60分以下)。與醫務人員的xx職xx級、崗位聘用、評先評優、績效工資等直接掛鉤。

      二是結合開展的“作風建設年”和“醫德醫風建設年”活動,全體醫務工作者加強了對政治理論和業務知識的學習活動,通過學習,加強了醫務人員的素質教育、職業道德教育和醫德醫風教育,牢固樹立了“一切以病人為中心”的服務理念,樹立了醫務人員的良好形象。

      三是建立健全了衛生系統醫德醫風有獎舉報制度、醫務人員不良行為登記制度,在全縣衛生系統中認真實行了“四個排隊”制度,徹底杜絕了醫務人員收受紅包、吃、拿、卡、要等不良現象,受到了廣大患者的一致好評。

      我縣自實施醫務人員醫德醫風考評制度以來,全體醫務人員的醫德醫風有了明顯好轉,推諉病人、態度冷漠等問題得到了遏制,醫務人員的服務態度有了明顯轉變,門診、住院患者滿意度達98%。

    制度落實自查報告 5

      對照國資紀發(20xx)14號文件“檢查內容”的要求,我院對五項制度的貫徹執行情況進行了自查。現將有關情況匯報如下:

      一、 高度重視,狠抓制度建設。

      重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排、大額度資金的使用制度是為加強領導班子建設,落實黨的民主集中制原則,提高科學決策、民主決策和依法決策水平的有效手段,我院黨委對五項制度的貫徹執行高度重視,對此進行了廣泛地宣傳。結合黨委理論中心組學習,黨支書記多次組織干部職工認真學習相關文件,把執行“三重一大”制度與企業“建章建制”緊密結合。近年來,先后制定和完善了“三重一大”決策制度的相關制度63余項,涉及預算、資金、招標、安全、內審、考核、黨群等一系列管理制度,將“三重一大”決策的要求體現在制度中;結合實際,不斷完善內部控制制度。在全院上下構建了“結構合理、配置科學、程序嚴密、相互制約”的權力運行機制。在執行過程中,我院堅持重大決策問題、大額資金使用集體討論,民主決策;重要人事任免、重大項目安排集體討論,科學決策。將“三重一大”工作貫穿與我院發展戰略和發展目標之中,使我院自查自糾工作科學化、民主化、制度化。

      二、 嚴格執行,狠抓貫徹落實。

      我院經營管理決策有制度流程可依,重大事項處理能落實民主集中制原則。我院通過各項管理制度,堅持反復醞釀,必須集體會議討論、研究、民主表決,并有會議記錄及紀要。

      1、強化組織保障。成立了“三重一大”決策制度貫徹落實情況效能監察領導小組及辦公室,主要以聽取匯報材料,核查制度落實情況、員工訪談等方法進行。“三重一大”集體決策制度在實施過程中,我院堅持由黨委統一領導,紀委組織協調,為“三重一大”集體決策制度的貫徹執行提供了可靠的.組織保障;我院黨委把“三重一大”集體決策制度作為貫徹落實黨風廉政建設責任制的一項根本性制度,嚴格貫徹執行,有效地避免了在重大問題的研究決策上個人說了算的現象。

      2、強化責任制落實。在黨風廉政建設責任制半年自查和全年檢查中,我院黨委把是否認真執行“三重一大”制度作為對班子成員和領導班子考核的一項重要依據,納入考核體系,促進了“三重一大”決策制度的貫徹落實。

      3、強化民主決策。在討論“三重一大”事項過程中,我院黨委充分發揚民主,并嚴格執行決策程序形成決策:首先與會人員充分發表意見,當意見比較一致時進行表決,按照贊成人數超過應到會有表決權人數半數的原則,形成最終決定;當意見不一致時暫緩表決,經過再次溝通、討論形成統一意見后,再進行表決;如遇突發事件或特殊情況等原因,不能及時討論決定的事項,事后及時在班子會上通報。

      4、組織監督檢查。我院黨委書記每半年作述職述學述廉報告,就落實“三重一大”集體決策制度情況進行履職報告;并按相關規定每半年向華電工程上報黨風廉政建設自查報告及紀檢監察工作總結。

      三、加以改進,狠抓總結提高。

      通過自查,我院干部職工對“三重一大”集體決策制度執行情況還是認可的,但決策后督辦落實力度不夠,有待于進一步加以改進。今后工作中,我院將進一步加大宣傳教育力度,強化監督檢查,逐步健全和完善我院落實“三重一大”集體決策制度的相關規定,明確政治工作部為執行“三重一大”決策的督促檢查部門,明確完成時限,督辦決策的落實; 明確領導責任及具體承辦機構和責任人,確保落實決策的工作質量和進度,進一步科學界定集體決策制度的適用范圍、執行標準和決策程序,確保制度的可操作性和規范性。

    制度落實自查報告 6

      “三會一課”制度是黨的基層黨支部長期堅持的健全黨的組織生活、嚴格黨員管理、加強黨員教育的重要制度,也是充分體現從嚴治黨的重要途徑。為進一步加強基層黨組織建設,促進黨組織生活經常化、規范化、制度化,充分發揮黨支部的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。根據《黨章》規定,結合我館實際,現就嚴格落實“三會一課”制度制定如下實施方案。

      一、總體目標

      黨支部要通過定期開展、有序組織“三會一課”活動,致力增強黨員的身份意識和內心歸屬感,努力提高黨員思想政治素質,不斷推動黨的思想建設和黨的組織建設,全面推進我館基層黨建工作再上新臺階。

      二、具體要求

      支部要高度重視,將每名黨員參與“三會一課”情況與黨員的日常管理緊密結合,嚴格執行考評制度,體現“三會一課”的嚴肅性。

      1.規范黨小組會和支部黨員大會。黨小組會一般每月召開一次,也可根據工作需要隨時召開。黨小組長要發揮指導作用,加強對黨員的管理,保證組織生活質量。支部黨員大會一般每季度召開一次,由支部委員會召集,支部書記或副書記主持,黨支部全體黨員參加。要充分體現支部黨員大會的最高權力,堅持少數服從多數的原則,對于支部黨員大會作出的決議要堅決執行。

      2.扎實開展講黨課活動。組織好黨課教育,是凝聚黨員合力的重要途徑。支部要認真謀劃,精心組織,責任領導要牽頭組織開展好黨課活動。黨員領導干部要帶頭深入基層,結合中心工作和發展實際,為支部黨員講黨課。黨組班子成員每季度至少講1次黨課,黨課要突出身邊人、身邊事,以喜聞樂見的方式組織講黨課。

      3.創新黨員活動日形式。每月第一個星期五固定為全館黨員活動日,黨組要做好開展黨日活動的安排部署工作,結合自身實際,創新方式豐富載體,探索和實踐各具特色的黨日活動。在活動內容上,力求緊跟形勢,豐富多樣,使黨日活動由單一的理論學習,逐步延伸到支部工作商議、業務工作研討、為民辦實事等方面。

      4.嚴肅認真召開民主生活會和組織生活會。黨支部每年召開一次組織生活會,組織每名黨員找差距、補短板,提高黨員意識和黨性觀念。

      5.黨員領導干部帶頭參加組織生活。黨員領導干部要堅持樹立政治自覺、思想自覺、行動自覺,帶頭參加組織生活,嚴格按照普通黨員標準接受監督,以普通黨員的身份參加支部的'組織生活。要帶頭深入講黨課、帶頭走訪貧困黨員群眾、帶頭為群眾辦實事、帶頭參加黨員志愿服務等黨日活動,以實際行動,引領和激發廣大黨員落實“三會一課”制度的積極性和主動性。

      6.做好《黨支部工作手冊》記錄和相關檔案留存。《黨支部工作手冊》是黨支部工作的重要檔案資料,是黨支部各項工作和活動的真實反映,是檢查評估黨支部工作的重要依據。認真填寫《黨支部工作手冊》,是黨建工作的一項重要內容,是落實“三會一課”制度的重要環節,也是黨組織的一項經常性工作。

      三、保障措施

      黨支部在自身建設方面也要把主要精力放在抓“三會一課”制度的落實和提高上。要結合中心工作,針對黨員實際,認真組織實施,實現“三會一課”質量有較大提高。

      1.強化領導責任。黨組書記對支部“三會一課”制度落實負總責,為第一責任人,要認真履行職責,堅決克服松懈、麻痹、畏難情緒,確保“三會一課”制度落實到位。既要對“三會一課”制度的內容形式和要求進行全局的思考和運籌,又要尊重具體環節,精心抓好每項工作,做到事事有著落,件件見成效。黨員領導干部要帶頭參加組織生活,對無故不參加組織生活的黨員,要進行嚴肅處理,堅決維護黨的組織生活制度的嚴肅性。

      2.強化素質培訓。黨組要結合支部執行“三會一課”制度中存在的問題,定期組織黨員干部集中學習,梳理匯總存在問題,研究探討解決方法,培訓黨建業務知識,提高黨員干部的業務水平。

      3.強化督導檢查。黨組要定期對支部“三會一課”落實情況進行督導檢查,重點檢查是否定期召開支部黨員大會和黨小組會,按時上好黨課;學習是否有計劃、有內容;研討是否有主題、有記錄;全體黨員是否都能按時參會;會議程序是否規范;相關檔案資料是否齊全完整。

    制度落實自查報告 7

      本人自“制度落實年”活動開展以來,認真而細致地研讀省聯社與市聯社修訂和完善的各項規章制度,切實做到了心中有數,針對新制度、新規定、新辦法,本人在實際工作中也作了相應調整。

      首先,本人在思想上作了調整。當前是信用社改革的關鍵時期,作為一名信合人,更應在關鍵時期起到應有的作用,故本人轉變思想觀念,全力為信用社獻計獻策,時刻與上級保持高度一致,保質保量地完成任務。在省聯社網站與中國金融網上發文數篇宣傳仙桃聯社改革的成果。

      其次,本人在業務活動上也作了調整。為適應時代需要,全省及全國信合聯網,所以以前的操作系統全線升級改版,于是我在平時業務活動中,嚴格按省網絡中心的`要求處理相應業務,如開戶全面實行實名制,大額款項實行大額報批制等。最后,本人在安防上也作了調整,案防工作是我們金融工作人員的首要任務,每個時期,每個階段,案防也不盡相同,為做好案防工作,我切實吃透上級案防文件,嚴格按章辦事,讓案防工作不留一絲漏洞。

      雖然,在“制度落實年”活動中我取得了長足的長勁,但作為新時期的信合人,針對省聯社各項制度的要求,仍有不少遺憾之處,我將在今后的工作中不斷進取,不斷奉獻。

    制度落實自查報告 8

      根據公務用車制度改革領導小組《關于對公務改革政策落實情況進行檢查的通知》(X車改辦〔20xx〕10號)文件精神,我局開展了自查活動。現將有關情況報告如下:

      一、公務用車制度改革政策執行情況

      1、20xx年初,我局按照中央、省、市、縣委縣政府的總體部署,出臺了XX縣商務局公務用車制度改革實施方案,參改人員數為12人:其中正科級干部3人,副科級及以下工作人員9人。我局公務用車車輛編制數為1輛,已按規定移交政府。目前,我單位已無公車。

      2、公務用車管理服務平臺建設、運行情況

      我局現在公務用車均統一在安徽省公務用車管理信息平臺申請使用,網站不需我單位建設,維護。

      3、保留公務用車使用情況

      我局現在已沒有公務用車。

      二、領導干部執行車改政策情況

      1、我局領導嚴格遵守“六個不得”要求,堅持原則,無違紀違規現象;

      2、我局沒有保留車輛,沒有公車私用,沒有用公車接送上下班情況;

      3、在城區范圍內,我局工作人員沒有租車辦公情況。

      4、我局沒有異地交流、掛職、任職領導。

      三、公務用車制度改革中存在的.問題、意見和建議

      我局在公車改革過程中始終嚴格按照市委市政府文件要求,無違規現象,無問題、意見和建議。

    制度落實自查報告 9

    縣政府辦:

      為進一步促進干部管理工作的規范化、制度化,根據縣政府辦相關文件要求,工信局對領導干部外出報告工作制度落實和執行情況進行了全面自查,現將有關情況報告如下:

      一、工作開展情況

      1.切實提高領導干部外出報告思想認識。組織干部職工認真。

      學習外出報告制度和相關文件精神,用規章制度和文件精神提高思想認識。通過學習,進一步增強了干部職工的政治意識、大局意識和責任意識,領導干部如實準確地報告外出情況。

      2.嚴格領導干部事前請示報告制度。單位主要領導外出一律。

      向縣委、縣政府主要領導和分管領導報告,分管領導外出一律向縣委、縣政府分管領導和單位主要領導報告,一般干部外出一律向單位主要領導和分管領導報告。

      3.嚴格執行領導干部外出制度。領導干部外出須經上級領導批準和交接安排好手頭工作后才能辦理相關手續,否則不得外出。領導干部外出如實匯報外出地點、事由和時限,外出期間必須保持24小時聯絡暢通。領導干部外出要做到事前有方案、事后有報告。

      二、存在問題

      一是存在漏報的情況。領導干部外出已向縣委、縣政府主要和分管領導請假,但未向縣委辦和政府辦報備。二是存在遲報的情況。領導干部未能按規定時間提前報備。三是存在報告不規范的情況。報備程序不規范,存在以電話報備、口頭報備代替書面報備的情況。

      三、下一步打算

      一要深刻認識做好外出報告工作的重要意義。加強制度學習,切實增強貫徹落實領導干部外出報告制度的自覺性。要從思想上充分認識貫徹落實外出報告制度的重要性和必要性,從守紀律、講規矩的高度,如實準確地向縣委、縣政府報備領導干部外出情況。領導干部要以身作則,帶頭執行請銷假制度,并嚴格監督,抓好請銷假制的'落實。

      二要統籌安排領導干部外出活動。要加強工作協調配合,科學合理安排領導干部外出時間,嚴格落實領導干部報備工作的時限要求。

      三要不折不扣抓好工作落實。把領導干部外出報告工作作為一項重要內容列入工作日程,按時、準確統計,切實做到凡出必報、報備及時,堅決避免漏報、遲報、錯報現象的發生。

    制度落實自查報告 10

      按照總公司《關于開展<關于實行黨風廉政建設責任制的規定>等五項制度貫徹執行情況檢查的通知》要求,本公司認真開展自查工作,查找不足和差距,對發現的問題積極落實整改措施,確保“五項制度”貫徹執行到位。現將自查情況報告如下:

      一、“五項制度”的落實情況

      1、高度重視,加強組織領導。按照分公司紀檢監察處的部署,我*****高度重視“五項制度”的貫徹落實工作。為了深入推進“五項制度”的貫徹落實,專門成立了由黨委書記任組長的“貫徹落實五項制度領導小組”,設立相應辦公室,并責成黨委副書記主抓該項工作。同時,*****黨委還要求以黨支部和中心為單位,各支部書記和各中心副主任為分管范圍內的負責人,加強本部門“五項制度”的宣傳和學習,抓好執行和落實,確保工作落實到基層,抓到實處。

      2、細化工作,制定方案,明確責任。領導小組將“五項制度”貫徹落實工作任務進行了細化,根據“一把手”職責、分管領導的職權范圍以及各中心的業務實際,制定了五項制度貫徹執行情況自查方案,明確了分工,落實了責任,夯實了任務基礎。

      3、加強宣傳和學習,提高“五項制度”的認識。將“五項制度”具體內容編制成冊,集中發放到班子成員和中層干部手中,集中進行宣傳和學習。一是召開黨委專題學習會議,集中對“五項制度”進行學習領會。結合*****的實際工作,有針對性的查找管理層面的漏洞和不足,提出整改要求,落實整改責任。二是以黨支部和中心為單位,分別召開支部會議和部門會議,認真傳達總分公司的安排部署,加強“五項制度”具體內容的宣傳和學習力度,并將“五項制度”的落實執行作為行動指南貫穿到業務始終,讓全員知曉,身體力行。

      4、完善措施,落到實處。為了保證“五項制度”落到實處,*****采取種種措施,一是堅持“三重一大”決策機制。凡企業的重大人事變動、重大項目投資、大額資金的使用必須嚴格執行班子民主決策機制,不搞“一言堂”,切忌個人說了算,并形成會議紀要備查。二是成立費用控制辦公室,對企業的每一項開支從細審核,杜絕暗箱操作。同時,從企業的`重點環節入手,完善了招待費管理、小型工程維修管理、食堂管理、材料采購管理等四個管理辦法,逐漸完善企業規章制度,堵塞管理漏洞。三是建立*****業務流轉程序。明確業務環節之間、部門之間的程序銜接,有制約,有協調,確保企業工作運轉順暢。四是完善監督機制。在充分發揮職工代表大會制度的基礎上,*****創辦《龍系*****》企業內刊,設立內網論壇,建立職工與企業的橋梁,暢通領導和員工之間的言路,對領導干部的言行和企業的管理起到了監督作用。五是逐級簽訂黨風建設目標責任書,規范領導干部行為,確保部門負責人“一崗雙責”落到實處。

      二、取得的效果

      1、落實“五項制度”意識明顯增強。通過深入的宣傳和學習,黨員領導干部和職工落實“五項制度”意識明顯增強。一是內部論壇中有關企業管理的建議多了,職工的反腐倡廉、廉潔自律意識和監督意識明顯增強。二是領導干部的廉政意識得到了提高。在每周一的辦公例會上,各部門在匯報業務工作的同時,對部門的黨風建設和本人的廉政情況進行總結和匯報,提出下一步工作目標,達到了自律、自警、自省和促進工作的目的。

      2、領導干部的執行力明顯改變。一是主動協調銜接工作的多了。*****工作任務重,業務環節多。*****合一之前,由于職責不清、機構重復設置等因素,業務交叉、職能交叉的業務很難推進。“五項制度”執行以來,*****以“五項制度”的落實為行動指南,不斷加強黨風建設,支部的戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用進一步提高,工作作風顯著改善,干工作的主動性和協調意識不斷增強。二是深入基層,率先垂范的作風提高了。*****領導干部下基層解決問題,率先垂范的作風得到了員工的認可。物流中心是*****的七大職能板塊之一,承擔著物流中轉等重要任務,發運和接卸任務較為繁重。特別是在集中到站和集中發運的時候,中心負責人帶領全體職工主動參與到接卸和裝載車皮工作中,同裝卸工人同等的工作量,同等的工作時間,有效地緩解了接卸和發運能力不足的困難。三是自我檢查、自我批評的意識強了。現在,*****干部在匯報工作的同時,對自己的分管工作和廉政建設主動檢查,自我批評,促進了工作開展。

    制度落實自查報告 11

      根據市社保局《關于轉發省社保中心〈開展社會保險經辦機構內部控制工作檢查評估的通知〉的通知》(贛市社險字23號)文件要求,我局高度重視,抽調精干人員組成檢查評估小組,認真自查評估,現就自查有關情況匯報如下:

      一、自查情況

      加強社會保險經辦機構內部控制工作,是確保社會保險基金安全的本質要求,也是規范經辦機構各種行為,實施自動防錯、查錯和糾錯,實現自我約束、自我控制的重要手段。為切實做好這項工作,我局從社會保險工作制度化、規范化、科學化出發,形成了一套事事有復核、人人有監督,行之有效、科學規范的社保工作內控制度和業務流程,建立對社保基金事前、事中、事后全過程的監督機制。

     1、合理設置崗位,明確責任分工,建立內部制衡機制

      根據工作需要,按照不相容崗位不能一人兼任的原則,設置了財務、業務、稽核和待遇審批等部門。在各部門內部再進行崗位細分,財務部門要求會計與出納分設,業務部門要求設立業務受理、復核、系統管理員等崗位,待遇審批部門要求設立受理、復核崗位,建立崗位責任制度,形成責任明確,相互制約的內部制衡機制。

      突出加強對資金結算過程的監督。一是靠財務部門內部的監督,出納經手的每一筆資金收付業務必須經另一財務人員復核,每天下班前,另一財務人員對出納當天收繳的社會保險費存入開戶銀行的情況要再次進行復核;二是靠對賬制度來約束,每天、每月、全年都要進行對賬,業務部門每天開出的票據與財務部門實際收到的資金核對一致,不一致的查明原因及時解決,月份、年度終了,財務和業務部門分別由不同的人員核對月份和年度發生額,確保月發生額與當期日發生額累計數核對一致;三是靠內部稽核來監督,充分發揮稽核部門職能作用,采取定期檢查和不定期抽查的方式,對社保基金的運行進行稽核,提出稽核意見和改進建議,促進內控制度的不斷完善。形成了對社保基金全方位、全過程的'監督。

      2、工作程序化、規范化,建立組織嚴密、可操作性強的工作流程和業務規范

      按照既高效、便捷又安全、嚴密的原則,建立涵蓋社保基金從進口到出口,涉及財務、業務、待遇、稽核等各部門的。要求加大復核、審核、稽核作用,強化內部控制功能,最終達到一個人不能辦理社保業務的要求。

      參保單位到業務部門辦理繳費基數調整、社保待遇調整等業務,受理人審核后,必須經復核人復核,并經稽核部門稽核后,方能辦理;業務經辦人每月都要對社會保險待遇本月發放情況與上月發放情況進行對比分析,并經復核人、業務負責人、財務負責人復核,稽核部門稽核,局領導審核后轉財務部門辦理支付。財務部門出納收取社會保險費、撥付社保待遇必須經另一財務人員復核;財務專用章和個人名章由兩人分開管理;安排專人從源頭抓好社會保險費專用收款票據的管理;每月與開戶銀行和財政部門對賬,財務負責人對對賬情況進行復核。待遇審批部門應建立檔案聯合審查制度,審批社保待遇必須經四人審核小組共同審查檔案,經稽核部門稽核后,報局領導召開辦公會審批。

      3、加強內部稽核,確保各項規范和流程得到貫徹落實

      有了好的規范和流程是做好工作的基礎,但把規范和流程貫徹落實好則是關鍵所在。根據社會保險政策法規,對照《內部社會保險業務規范和流程》,采取定期檢查和不定期抽查的方法,對財務部門、業務部門、待遇審批部門執行社保政策和工作流程情況進行稽核。稽核完畢后,向單位領導匯報、分析稽核發現的問題,并提出改進意見,向被稽核部門反饋稽核情況,促進社會保險管理水平的不斷提高。

      4、建立工作流程運行分析制度

      社會保險工作政策性強,制度不斷發展完善,必須根據出現的新情況、新問題不斷修訂完善。我局從自身工作實際出發,在已有的業務規范、工作流程基礎上,應建立工作流程運行分析制度,主要領導親自抓。定期召開會議,財務、業務、稽核、信息網絡技術人員等相關人員參加,工作人員結合工作分工,對當期工作流程運行情況進行分析,逐條梳理,對發現的不能適應當前工作的流程,及時進行修改,從而保證了工作流程的嚴密性和適用性。

      5、加強隊伍建設,提高社保基金管理能力

      社會保險干部隊伍是社保基金的直接管理者,其整體素質高低,直接影響著社保基金管理的質量。結合我局工作實際,將定期組織人員進行培訓,進行適當的崗位交流,熟悉社保基金從入口到出口的業務流程,加深對社保政策的理解。平時要注重利用反面教材開展警示教育,通過分析經濟案件犯罪心理、犯罪過程,加深對經濟犯罪危害性的認識,保持警鐘長鳴,使每一位工作人員都成為政治過硬、業務熟練、一專多能、廉潔勤政的工作能手。

      二、存在問題

      社保經辦機構內部控制尚處于初級發展階段,對于社保經辦機構,內部控制可以說是一個新的課題,部分人對內部控制的重要性認識程度不高。內部控制與長期形成的習慣和思維定勢必然會有沖突,形成各種各樣的矛盾和問題,內部控制建設需要解決好這些矛盾和問題。

     1、控制執行人與控制對象之間的矛盾

      控制執行人即社保經辦機構的稽核部門及稽核人員,控制對象是社保經辦機構業務經辦人員(包括負有審批職責的人員)、參保單位等。這方面的矛盾表現在:當社保經辦機構和經辦人員以習慣思維處理業務分工和辦理各項社會保險業務,處理和辦理的方式、方法和結果不符合內部控制的要求時,由于稽核人員按工作職責進行糾正、要求整改而產生的對立和沖突。如繳費基數核定,大多數社保經辦機構和經辦人員仍然沿襲參保單位申報多少即核定多少。因此而產生錯核、漏核,產生少報、瞞報,這種核定方式違反了《經辦業務規程》的規定和上級文件的要求。又如社會保險待遇支付環節的審核,內部控制要求嚴格覆行審核職責,不僅要核查待遇審批表、養老金發放名冊,還必須核查相關的支付依據和計算過程,以控制經辦環節的舞弊和失誤。但現實中審核、復核、簽批流于形式,經辦環節出現的失誤得不到及時發現和糾正的現象依然存在。另外,參保單位瞞報繳費基數、人數,少繳社會保險費,或是惡意欠費,也屬于控制執行人與控制對象的矛盾。解決這類矛盾需要剛性的法律支持,但是社保經辦機構僅有稽核檢查權,沒有行政處罰權,糾正的難度大,這又形成了矛盾的另一方面。

      2、專業人員不足的客觀現實與實際需求之間的矛盾

      內部控制要求科學合理設置崗位、不相容崗位分離;要求部分崗位專職、不得兼任和包辦風險控制崗位的工作;要求崗位與崗位之間要形成必要的相互制約關系,這是社會保險發展的必然要求。也就是說,社保經辦機構需要足夠的人員編制,能夠合理地設置崗位,配置人員,才能滿足內部控制基本的條件。而目前我縣專業人員不足又是客觀存在的現實。因此,內部控制建設還必須解決好這個問題。

      三、加強社保經辦機構內部控制建設的建議

     1、加大執法力度。根據勞動保障部頒發的《社會保險稽核辦法》的規定,社會保險經辦機構是稽核的責任人,所以我們社保機構必須運用該《辦法》賦予的權力,加大宣傳力度,鼓勵職工來監督企業申報繳費基數,讓他們知道企業少報、瞞報的后果。加大執法力度,真正有效遏制瞞報、冒領等違規行為。

      2、加快制度規范。建議盡快建立社會保險稽核工作規范,從制度上、程序上、處罰上進一步規范社會保險稽核行為,使社會保險經辦機構的稽核行為規范化,切實做到依法稽核、依法處罰。同時,建議勞動保障行政部門授權社保機構對稽核中發現的問題行使行政處罰。

      3、健全和完善內部控制制度。內部控制制度必須在工作實踐中不斷補充、修改完善,以保持其時效性。就我州目前的情況來說,除了按實際情況的變化修改、補充現有的內控制度外,還應增加部分內控制度。一是建立不相容崗位分離制度,明確規定哪些崗位是不相容崗位,要嚴格分離。哪些崗位要專職,不得兼職。哪些職位不得兼任和包辦其他職位的工作。二是建立審批制度,規定哪部分業務必須經過審批,哪些職位的人員承擔審核、復核、審批的職責。經辦人員必須提供哪些資料給審核、復核、審批人,審核、復核、審批人必須核查哪些資料后才能簽字。三是建立執行內控獎懲制度,規定部門和個人定期對執行內控制度情況進行自查和自評,稽核部門定期開展內控執行情況檢查,并綜合自查自評和檢查情況作出評價。執行內控制度好的部門和個人給予獎勵。執行內控制度差,或是業務操作違反內控制度規定,造成社保基金損失的,視情節給予戒勉談話、通報批評、責令追回損失、賠償、警告、記過等處分,直至追究刑事責任。

      4、建議組織異地交叉稽核。在稽核工作中,大多數能夠客觀公正核定單位和個人的繳費基數。但是有時侯,人情基數也可能發生,另外碰到釘子戶拒絕或阻礙稽核工作也有可能發生。杜絕此類事件發生最好的辦法是異地交叉稽核。

      5、加強隊伍建設。一方面要加強和充實專業化的稽核工作人員隊伍;另一方面要對現有人員進行專業培訓。

    制度落實自查報告 12

      本人自“制度落實年”活動開展以來,認真而細致地研讀省聯社與市聯社修訂和完善的各項規章制度,切實做到了心中有數,針對新制度、新規定、新辦法,本人在實際工作中也作了相應調整。

      首先,本人在思想上作了調整。當前是信用社改革的關鍵時期,作為一名信合人,更應在關鍵時期起到應有的作用,故本人轉變思想觀念,全力為信用社獻計獻策,時刻與上級保持高度一致,保質保量地完成任務。在省聯社網站與中國金融網上發文數篇宣傳仙桃聯社改革的成果。

      其次,本人在業務活動上也作了調整。為適應時代需要,全省及全國信合聯網,所以以前的操作系統全線升級改版,于是我在平時業務活動中,嚴格按省網絡中心的要求處理相應業務,如開戶全面實行實名制,大額款項實行大額報批制等。

      最后,本人在安防上也作了調整,案防工作是我們金融工作人員的`首要任務,每個時期,每個階段,案防也不盡相同,為做好案防工作,我切實吃透上級案防文件,嚴格按章辦事,讓案防工作不留一絲漏洞。

      雖然,在“制度落實年”活動中我取得了長足的長勁,但作為新時期的信合人,針對省聯社各項制度的要求,仍有不少遺憾之處,我將在今后的工作中不斷進取,不斷奉獻。

    制度落實自查報告 13

      根據x法宣(20xx)14文件通知,我局對照屯司法宣(20xx)1號《關于完善全區國家工作人員學法用法制度的實施意見》,認真總結相關落實情況,報告如下:

      一、健全完善學法制度:

      堅持領導干部帶頭尊法學法,把憲法法律及相關內容列入中心組及全局學習重要內容,以每人每年不少于40學時為目標,制定學習計劃,明確學習內容。

      二、豐富學法用法方式:

      積極探索學習方式方法,以學習法律,運用法律解決實際問題為目的,結合每年“宗教宣傳月”、“民族團結進步宣傳月”活動,深入推進法律法規進社區、進學校。

      三、加強法治培訓:

      把法治教育納入干部教育培訓總體規劃,積極組織參加省、市、區組織的`各類法律、業務知識培訓,不斷增強法治意識。

    區民宗局

      20xx年xx月xx日

    制度落實自查報告 14

      根據市政府《衛輝市政府辦公室關于印發開展懶政怠政為官不為問題專項治理活動實施方案的通知》(衛政辦〔20xx〕64號)和市行政審批制度改革領導小組辦公室《關于印發開展懶政怠政為官不為問題專項治理活動實施方案》的通知(衛政審辦〔20xx〕1號)文件精神,我局高度重視,專門組織相關人員對行政審批事項逐項進行了認真清理,并開展了自查自糾。現將有關情況報告如下:

      一、自查自糾工作情況及成效

      (一)加強組織領導,深入開展行政審批自查自糾。

      有關文件下發后,我局高度重視,召開專題會議安排部署,形成了以局長為組長,分管局長為副組長,有關職能股室負責人為成員的審批改革工作領導小組,嚴格按照《通知》要求,對貫徹執行情況深入開展自查自糾,堅決做到不走過場,求實效,并結合實情形成自查報告。

      (二)制定有力措施,按章辦事,注重實效,。

      從自查自糾情況看,我局始終以“轉變政府行政職能,改革行政管理方式,規范行政審批行為,健全行政監督機制”為宗旨,沒有出現明放暗收、改頭換面現象,并在涉及行政審批事項的方面,采取有效措施,按章辦事貫徹執行行政審批事項,取得明顯成效,使我局行政審批程序逐步規范,行政審批效率明顯提高。

      1.依法清理行政審批事項。根據上級統一部署和要求,我局按照職權法定的原則,對行政審批事項的設定依據、實施主體、審批條件、審批程序、審批時限逐項進行了清理,對依法保留的行政審批項目明確了審批條件、程序、期限,最大限度地減少審批部門和審批工作人員的自由裁量權,從源頭上鏟除了貪腐根源。

      2.規范精減行政審批項目。我局堅持“精減目標不動搖,辦結期限再縮短10%-30%”的原則,扎實開展行政審批事項清理工作。并對有關的審批事項、依據、條件、數量、程序、期限以及需要提交的全部材料目錄和申請書示范文本等內容也實行了對外公示。

      3.創新行政審批服務機制。按照便民、高效的原則進行論證,將審批的事項全部納入市政府行政服務中心管委會。嚴格實行“一個窗口對外”制度,履行“一次性告知”、“一站式”服務。

      4.優化再造行政操作流程。我局將審批程序通過精心整合,進行了行政審批流程再造。進一步縮短了行政審批時限,使原審批手續繁雜、時間長的矛盾得到有效緩解,真正做到了環節上最精簡、時間上最快捷、形式上最便民。

      5.建立監督檢查制度。依法履行了監督檢查職能,撤銷、注銷行政許可程序符合法律規定,做到了先電話通知,后下發通知書,然后在新聞媒體上實行公告。對被許可人從事違法行政許可事項的活動依法給予處理,監督檢查案卷做到了立卷歸檔裝訂成冊。另外,對一些手續不完善的土地,我局會一次性告相關手續辦理流程,并敦促了業主要盡快完善相關資料。

      二、存在的主要問題及改進意見

      我局在依法行政和審批制度改革工作中雖然取得了一定的'成績,但離上級的要求還有很大的差距,存在的主要問題主要集中于三個方面:一是存在重審批輕監管現象。將精力重點放在如何辦理許可證方面,但對取得許可后的單位和個人是否嚴格按照國家有關規定從事土地資源開發利用,監管相對較為寬松。二在涉及多部門聯審聯批事項時不能主動溝通、協調。三是部分到政務服務窗口辦理行政審批手續的單位和個人,上報的申請材料不齊全,經常需要“兩頭跑”反復準備才能達到標準要求,增加了單位或個人辦理行政審批手續的成本,拖延了受理時間。

      對此,根據我市國土資源工作實際,提出如下改進意見:

      一是要盡快制定行政許可監督配套制度,構建合法、有效、可操作性強的行政許可監督體系。

      二是制定完善了聯審聯批事項辦法規程,保證聯審聯批事項的順利實施,保證行政審批制度改革順利進行。

      三是針對單位或個人辦理審批手續“兩頭跑”的問題。嚴格要求窗口人員在受理審批事項后,出示建設項目用地預審流程表,記錄清楚申請人的聯系方式,并告知申請人在規定辦結日期內,及時到窗口領取已經辦理好的審批手續。在審批事項具體辦理中,我局指定專門人員負責及時進行材料傳送、辦理,切實方便申請人辦事,提高行政審批事項受理、辦結的工作效率。

      三下一步縮減計劃及行政審批流程圖表

      (一)縮減計劃。我局現僅保留的行政許可項目1個。無新增項目,但根據上級主管部門的精神,對“建設項目用地預審”審批項目。依據:《中華人民共和國土地管理法實施條例第二十二條及第二十三條》。建設項目可行性研究論證時,由土地行政主管部門對建設項目用地有關事項進行審查,提出建設項目用地預審報告;可行性報告報批時,必須附具土地行政主管部門出具的建設用地預審報告。在條件符合程序合法時,實行先申請后登記然后批復的程序,對準予行政許可依法對外公開。國土局在7個工作日內完成土地劃撥或出讓審核、建設用地批準書。

    制度落實自查報告 15

      為大力提升員工制度執行力,深入推進合規文化建設,有效管理風險,減少損失,確保信用社持續快速健康發展,按照聯社《關于印發沐川縣農村信用社制度落實年活動實施方案的通知》(沐農信聯社[20xx]167號)文件精神,本人認真學習和領會了關于印發《四川銀行業從業人員五十個嚴禁(修訂)》的通知(川銀監發[20xx]48號、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》(銀監發[20xx]17號)和關于印發四川省農村信用社工作人員違規行為處理辦法的通知(川聯發[20xx]64號等文件。通過學習討論,充分了解了本次制度落實年的重要意義,明確了執行規章制度和操作規程的重要性、必要性,進一步認識違反規章制度和操作規程的`危害性,并根據自身情況展開自查。現將自查情況匯報如下:

      一、牢固思想防線。本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規與聯社下發的文件精神,加強政治理論學習,牢固思想防線。

      一是提高政治意識。能夠深入學習“三個代表”重要思想,樹立正確的政治方向和堅定的政治立場,時刻保持清醒的頭腦,在大是大非面前站穩腳跟,經受得起大風大浪的考驗。二是能夠顧全大局,不為眼前利益所動,站在單位的角

      度去想問題、做工作,堅決不說不利于全局的話,不做不利于全局的事,堅決完成社里安排的工作任務。三是不計較個人得失,當個人利益和集體利益發生矛盾時,以集體為重,個人利益要無條件地服從。四是能夠加強自身愛崗敬業意識的培養,進一步增強服務意識,做到“干一行、愛一行、專一行”,自覺接受廣大客戶監督,定期開展批評與自我批評,做一名合格的信合人。

      二、恪守規章制度。一是能夠按照國家金融法令,有關法規制度和聯行結算紀律,做好資金匯劃工作,正確辦理殘破幣的兌換,嚴格庫存限額,及時調撥和上解現金。二是能夠自覺加強柜面監督,嚴格審查憑證要素,做好反假工作,準確及時編制各種現金報表、調撥計劃。三是能夠堅持軋帳制度,正確使用有關登記簿,做到帳、簿、款相符;嚴格按規定處理長、短款,發現差錯能及時匯報。四是能夠加強庫房管理,堅持鑰匙分管,明確分工,同進同出,做到“六無”標準;遵守錢帳分管和“四雙”制度,按要求做好庫房的管理工作。。五是能夠不斷增強防范意識,落實“三防一保”;認真熟記防盜防搶防暴預案,熟練掌握、使用好各種防范器械,時刻保持清醒的頭腦,保護信用社的財產安全。

      三、嚴謹工作、生活作風。

      在工作作風上,主要做到了以下四點:一是突出一個“實”字。工作不搞形式主義,不作表面文章;上報數字以

      實為本,不搞憑空捏造,無中生有;匯報工作敢說真話實話,不夸夸其談,弄虛作假,做到說話讓人相信,辦事讓人放心。二是牢記一個“細”字。細心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作,做到點準、墩齊、挑凈、捆緊,及時上解;嚴格按照金庫保管制度,細心做好庫房的保管工作,確保工作無疏漏。三是做到一個“快”。完成任務不拖泥帶水,辦理業務快而不急,在保證質量的前提下,提高工作效率。四是做到一個“嚴”。嚴格執行各項規章制度,對違反紀律的事情敢于糾正,自覺維護單位利益。

      生活作風上,能夠牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導,用工作紀律嚴格約束自己,在思想上筑起拒腐防變的堅固防線。反對拜金主義、享樂主義和極端個人主義,牢固樹立“平凡”意識,忠于“平凡”崗位,保持“平靜”心態,甘于“平淡”生活,勤勤懇懇辦事,堂堂正正做人。

      四、存在問題。一是學習不夠深入,如政治理論學習只側重單位里組織的學習,對許多政策、法律、法規只知其表,不知內含;業務上只注重本職工作,對其它的經濟知識學習不夠主動,不愿意去學。二是工作還不夠積極主動,有時候只求過得去,不求過得硬。三是工作缺乏創新,按部就班;許多工作只是照著別人學,不去鉆研,不去研究,不去歸納,辦事憑經驗,憑主觀。四是工作方法簡單,思想比較保守,同事間相互信任,“四雙”制度落實不夠全面等。

      五、整改措施,作為一名一線綜合柜員,一是始終堅持抓學習,不斷為自己“充電”,重點加強政治理論學習和業務知識的學習,提高自身業務技能,在思想上筑起拒腐防變的堅固防線,警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強對金融機構詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析,汲取經驗教訓,時刻為自己敲響警鐘,進一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進一步深化農村信用社工作人員違反規章制度處理實施細則的學習,真正把內控制度落到實處。

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