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    物料規(guī)章制度

    時(shí)間:2025-06-12 07:43:52 規(guī)章制度 我要投稿
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    物料規(guī)章制度

      在不斷進(jìn)步的時(shí)代,我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系,制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式,規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊(yùn)含著社會(huì)的價(jià)值,其運(yùn)行表彰著一個(gè)社會(huì)的秩序。制度到底怎么擬定才合適呢?下面是小編為大家整理的物料規(guī)章制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

    物料規(guī)章制度

    物料規(guī)章制度1

      1、加強(qiáng)公車使用的管理。節(jié)日期間要嚴(yán)格公車使用的規(guī)章制度,除值班應(yīng)急工作可以動(dòng)用公車外,所有公車一律實(shí)行封存管理。有特殊公務(wù)活動(dòng)的,要嚴(yán)格履行派車審批手續(xù),公務(wù)活動(dòng)結(jié)束后,車輛要及時(shí)返回封存。

      2、嚴(yán)格遵守嚴(yán)禁公車私用的有關(guān)規(guī)定。領(lǐng)導(dǎo)干部要以身作則、嚴(yán)于律己,模范遵守加強(qiáng)公車管理的.各項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)禁動(dòng)用公車走親訪友、參加宴請(qǐng)、參與婚事、接送子女讀書、外出旅游或?qū)W習(xí)駕駛技術(shù)等。嚴(yán)禁公車私駕,非專職駕駛?cè)藛T,尤其是嚴(yán)禁領(lǐng)導(dǎo)干部私駕公車。

      3、加強(qiáng)監(jiān)督檢查。端午期間市紀(jì)委將各單位的公車管理進(jìn)行抽查,對(duì)有令不行、有禁不止,頂風(fēng)違規(guī)違紀(jì)的單位和個(gè)人,將在全市范圍內(nèi)通報(bào),在新聞媒體上曝光,并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以經(jīng)濟(jì)處罰,對(duì)單位主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行問責(zé)。

      4、市局各領(lǐng)導(dǎo)、主管公車辦公室主任、各公車司機(jī)都是執(zhí)行規(guī)定責(zé)任人,市局要求,嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”和公車管理辦法,接受監(jiān)督,凡違紀(jì)違規(guī)者嚴(yán)肅處理,責(zé)任自負(fù)。

    物料規(guī)章制度2

      (一)凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領(lǐng)用,一律使用材料管理表,分開進(jìn)口材料、國(guó)產(chǎn)材料一式五份單式填寫。填表時(shí)表內(nèi)應(yīng)清楚地填上工程名稱,成本中心,工程編號(hào),施工單位,經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn),并蓋有工程部工程材料專用章,交由物資部計(jì)劃組辦理計(jì)劃審核,蓋上計(jì)劃審核章,倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù)。

      (二)各部、分公司部門領(lǐng)用正常的維護(hù)材料時(shí),只須填寫貨倉取貨申請(qǐng)單一式三份,清楚地填上部門或科室名稱,成本中心編號(hào),經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)後,由物資部計(jì)劃組辦理計(jì)劃審核,蓋上計(jì)劃審核章,倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù)。

      (三)在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請(qǐng)單時(shí),將進(jìn)口材料和國(guó)產(chǎn)材料分開單式填寫,領(lǐng)取數(shù)量一欄必須要用規(guī)定字體填上領(lǐng)取的'數(shù)量。如果需將原數(shù)量修改,應(yīng)由授權(quán)人確認(rèn)簽名,否則物資部有權(quán)不給辦理審核發(fā)料。

      (四)堅(jiān)持工程材料、維護(hù)材料專項(xiàng)專用的原則,不允許將工程材料、維護(hù)材料用在其他工程上。各分公司承接的代辦工程,經(jīng)工程部門審批後,物資部才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù),代辦工程需自購材料,要有工程部開具工程材料預(yù)算表,經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)審批後才給予購買。

      (五)各部、分公司需要的勞動(dòng)保護(hù)用品,開單經(jīng)本部門成本中心授權(quán)人簽名後,再由人事部主管勞動(dòng)保護(hù)用品的有關(guān)人員審批簽名,才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)。

      (六)各單位要嚴(yán)格按本單位擬定的年度材料計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)料。對(duì)無計(jì)劃和超計(jì)劃領(lǐng)料,物資部有權(quán)不給予審核發(fā)料。同時(shí)不允許維護(hù)材料多領(lǐng)多占,影響工程材料的正常使用。

    物料規(guī)章制度3

      第一條為明確和規(guī)范加班審批程序、有效控制加班,特制定本制度。

      第二條本制度適用于公司全體員工。

      第三條本制度所指加班為公司因工作需要,在員工休息時(shí)間安排工作。

      第四條公司提倡高效率的工作,鼓勵(lì)員工在工作時(shí)間內(nèi)完成工作任務(wù),但對(duì)于因工作需要的加班,公司支付相應(yīng)加班費(fèi)。

      第五條各部門/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門/項(xiàng)目人員的加班管理,對(duì)本部門/項(xiàng)目及基層單位的加班情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查,同時(shí)按規(guī)定將本部門/項(xiàng)目人員的加班情況報(bào)至行政部。

      第六條行政部協(xié)助各部門/項(xiàng)目做好加班管理工作,不定期檢查加班管理制度在各部門/項(xiàng)目的執(zhí)行情況,對(duì)加班異常情況進(jìn)行核實(shí),并根據(jù)加班管理制度給予處罰。

      第七條對(duì)正常工作任務(wù)未按要求及時(shí)完成而需延長(zhǎng)工作時(shí)間或利用公休日、節(jié)假日完成的.不計(jì)加班;延長(zhǎng)工作時(shí)間處理日常工作1小時(shí)以內(nèi)的不計(jì)加班;應(yīng)酬、出差的不計(jì)加班;工作性質(zhì)屬倒班的不計(jì)加班。

      第九條員工加班要向部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng),并事先得到分管領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)行政部備案,否則,公司不予認(rèn)定,也無須支付加班費(fèi)。

      第十條經(jīng)過批準(zhǔn)的加班申請(qǐng)單需由部門負(fù)責(zé)人及時(shí)提交行政部,特殊情況必須在實(shí)際加班發(fā)生后的兩個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)補(bǔ)交。

      第十一條法定節(jié)假日的加班申請(qǐng)表上需注明預(yù)計(jì)需要工作的小時(shí)數(shù),實(shí)際加班時(shí)數(shù)與計(jì)劃不能相差太遠(yuǎn),部門負(fù)責(zé)人需對(duì)加班時(shí)間進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估。

      第十二條特殊情況需要臨時(shí)計(jì)劃加班者,相關(guān)部門主管或負(fù)責(zé)人要加以額外的說明,并在事后兩個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)將領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)批后的加班申請(qǐng)單提交行政部。

      第十三條如果員工提出申請(qǐng)時(shí),需要簽名的領(lǐng)導(dǎo)在外出差,應(yīng)由該崗位授權(quán)替代崗位人員簽審批意見。

      第十四條所有加班員工均應(yīng)如實(shí)打卡,記錄加班時(shí)間。第十五條員工加班后應(yīng)在三個(gè)月內(nèi)優(yōu)先安排調(diào)休,調(diào)休以加班的同等時(shí)間計(jì)算。因工作需要無法調(diào)休的,計(jì)算加班工資。

      第十六條加班費(fèi)計(jì)算方式如下:每小時(shí)加班費(fèi)=月基本工資/21.75天/8小時(shí)加班時(shí)數(shù)系數(shù)

      系數(shù):周一至周五為1.5周六至周日為2法定節(jié)假日為3

      第十七條加班工資由行政部核實(shí)加班考勤記錄及加班申請(qǐng)后隨工資一起發(fā)放。

      第十八條因工作需要而被指派加班時(shí),無特殊理由推諉者,按曠工情節(jié)論處。

      第十九條發(fā)現(xiàn)虛報(bào)加班的,除追回已發(fā)加班費(fèi)外,另按照100%的加班工資扣罰。審批領(lǐng)導(dǎo)及申請(qǐng)加班的人員各承擔(dān)一半,對(duì)情節(jié)嚴(yán)重者予以處分。

      第二十條加班人員、頻次、時(shí)間安排不合理,公司將責(zé)令有關(guān)部門限期改正,并對(duì)主要責(zé)任人予以通報(bào)批評(píng)。

      第二十一條本制度由行政部負(fù)責(zé)解釋、修訂;

      第二十四條本制度自發(fā)布之日起,同內(nèi)容規(guī)定自行廢止;如有與公司其它規(guī)定相抵觸的,則以本制度為準(zhǔn);

    物料規(guī)章制度4

      1、 目的

      對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中產(chǎn)生的庫存、呆滯、過期物料進(jìn)行及時(shí)有效的預(yù)防控制和處理。降低庫存物資積壓,提高物料儲(chǔ)存能力、提高存貨周轉(zhuǎn)率,促進(jìn)公司物資的良性運(yùn)作。

      2、庫存、呆滯、過期物料定義

      是指儲(chǔ)存期限超過一定時(shí)限仍未使用過的物料,或一年內(nèi)有使用但存量過多、用量極少、庫存周轉(zhuǎn)率極低的物料,以及超過可儲(chǔ)存期限的物料。

      3、范圍

      適用原材料、包裝物、低值品、半成品、在制品及成品呆滯、過期物料的處理。

      4、職責(zé)

      4.1生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)定期對(duì)車間的物料進(jìn)行盤點(diǎn)、清理、退庫工作,同時(shí)實(shí)施返工返修工作。

      4.2 品質(zhì)部:負(fù)責(zé)庫存、呆滯、過期物料質(zhì)量的判定工作,判定結(jié)果可分為:合格、返工返修、報(bào)廢、回收利用等。

      4.3技術(shù)部:因客戶產(chǎn)品改變、產(chǎn)品優(yōu)化,技術(shù)變更(包括更改原材料、更改配件、工藝單變更、品質(zhì)變更、成本優(yōu)化等引起的`變更),技術(shù)部應(yīng)在變更發(fā)生后一天內(nèi)通知采購部并給予相關(guān)指引,以防止庫存、呆滯、過期物料的產(chǎn)生。已造成呆滯、過期物料情況發(fā)生的,應(yīng)提出相應(yīng)的處理意見。

      4.4 業(yè)務(wù)部:因銷售訂單取消或變更、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)變化,業(yè)務(wù)部應(yīng)在變更發(fā)生后一天內(nèi)通知采購和生產(chǎn)部并給予相關(guān)指引,以防止庫存、呆滯、過期物料的產(chǎn)生。對(duì)造成呆滯、過期物料情況發(fā)生的,由采購部的安排,參與評(píng)審,并提出相應(yīng)的處理意見。

      4.5 倉庫:負(fù)責(zé)定期對(duì)在倉的庫存、呆滯、過期物料進(jìn)行盤點(diǎn)、清理、退庫工作,并接受采購部安排,參與呆滯、過期物料的評(píng)審和處理工作。

      4.6 生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中呆滯、過期物料產(chǎn)生的預(yù)防控制工作,提出呆滯、過期物料處理申請(qǐng),判定呆滯、過期物料產(chǎn)生的原因,組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審工作,對(duì)評(píng)審結(jié)果提交相應(yīng)的部門進(jìn)行處理,并對(duì)評(píng)審工作做出結(jié)論上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

      4.7倉庫:負(fù)責(zé)呆滯、過期物料的接收、儲(chǔ)存管理工作;負(fù)責(zé)提供庫存、呆滯、過期物料統(tǒng)計(jì)清單;配合相關(guān)部門作好庫存、呆滯、過期物料處置工作,包括可回收利用的呆滯、過期物料的更換以及物料產(chǎn)生的呆滯、過期物料返工返修或處理、配合采購部退換等聯(lián)系工作。

      4.8后勤部:負(fù)責(zé)呆滯、過期物料的變賣等處理工作,并在接到報(bào)廢通知起兩周內(nèi)按環(huán)保體系的要求處理廢品。

      4.9 財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)對(duì)庫存、呆滯、過期物料處置過程的監(jiān)控、核價(jià)、評(píng)估及賬務(wù)處理等工作

      4.10 總經(jīng)理:根據(jù)此規(guī)定的權(quán)限對(duì)呆滯、過期物料的處置進(jìn)行審批。

      5、庫存、呆滯、過期物料處置程序

      5.1 呆滯、過期物料處置每一年組織一次盤點(diǎn)清理工作。

      5.2 采購部在接到清單后兩天內(nèi)提出處理申請(qǐng)并組織相關(guān)部門進(jìn)行呆滯、過期物料處置評(píng)審工作,相關(guān)部門在兩天內(nèi)提出處理意見。

      5.3 技術(shù)部、生產(chǎn)部及品質(zhì)部同時(shí)對(duì)提報(bào)的呆滯、過期物料清單及申請(qǐng)?jiān)趦商靸?nèi)進(jìn)行判定,作出評(píng)審意見。

      5.4 評(píng)審意見完成次日,倉庫將相關(guān)處理報(bào)告和清單提交財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部在三天內(nèi)完成核價(jià)工作,作出審核意見并報(bào)送總經(jīng)理審批。

      5.5 后勤部根據(jù)最終的審批意見,在收到審批意見后一周內(nèi)進(jìn)行一一處理。

      5.6 倉庫負(fù)責(zé)配合呆滯、過期物料現(xiàn)場(chǎng)處理工作。

      5.7 后勤部將處理的相關(guān)單據(jù)移交財(cái)務(wù)進(jìn)行銷帳處理

      6、相關(guān)文件

      6.1、《不合格品控制程序》

    物料規(guī)章制度5

      一、值班安排

      1、值班人員名單按月以順延的方式進(jìn)行編制。

      2、值班人員因事不能值班的,應(yīng)提前自行做好換班,并將替班人員告知排班人員,排班人員做好記錄。

      3、值班時(shí)間為:周六、日及國(guó)家法定節(jié)假日的早8:00——下午17:30(夏季),早8:00——17:00(冬季)

      二、值班內(nèi)容

      1、到崗后準(zhǔn)備好辦公樓衛(wèi)生間(垃圾桶、洗手液、紙抽保證干凈整潔,并擺放好)。

      2、做好領(lǐng)導(dǎo)到崗的簽到工作。

      3、負(fù)責(zé)接轉(zhuǎn)值班記錄本(向前一天晝夜主值領(lǐng)導(dǎo)索要值班本,并轉(zhuǎn)交給當(dāng)天晝夜值班領(lǐng)導(dǎo))

      4、做好臨時(shí)接待工作。

      5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。

      三、值班要求

      1、值班人員應(yīng)于7:45到崗。

      2、值班人員如遇特殊情況(霧、雪、雨、堵車等狀態(tài))不能按時(shí)到崗的,應(yīng)提前一小時(shí)通知替班人員,不得發(fā)生空崗情況。

      3、值班中接到上級(jí)的會(huì)議通知或重要電話、文件時(shí),應(yīng)在值班記錄本中做好詳細(xì)記錄,如需在上班前處理時(shí),由值班人員在當(dāng)班內(nèi)處理完畢,并把處理結(jié)果在值班本中詳細(xì)

      記錄。

      4、遇突發(fā)事件首先做好詳細(xì)記錄(包括時(shí)間、地點(diǎn)、姓名、對(duì)方電話、參與人員等),并通知部門領(lǐng)導(dǎo),由部門領(lǐng)導(dǎo)決定后再做處理,并做好處理記錄。

      5、交班人員如有未處理完畢的事情,或需由接班人員處理的事情,除電話告知接班人員外,應(yīng)詳細(xì)記錄在值班本中。接班人員到崗后應(yīng)首先檢查值班記錄,辦理完畢后做好詳細(xì)記錄。

      6、值班人員嚴(yán)禁酒后上崗,嚴(yán)禁提前離開崗位,否則出現(xiàn)問題,追究值班人員責(zé)任。

    物料規(guī)章制度6

      為了規(guī)范辦公室管理,營(yíng)造良好的工作環(huán)境,做好辦公室安全管理工作。特安排每日中午輪流值班,具體規(guī)定如下。

      一、值班安排

      1、值班時(shí)間:11:50—13:50 。

      2、值班人員:以前臺(tái)值班表為準(zhǔn)。

      二、值班人員職責(zé)

      1、提前5分鐘到崗。

      2、接聽前臺(tái)電話并做好記錄,及時(shí)處理。如需轉(zhuǎn)達(dá)他人的.,需記下來電時(shí)間、來電 人姓名、事由、相關(guān)事項(xiàng)。

      3、接待到訪客人,盡快處理來訪事務(wù),不能讓客人等待超過30分鐘 。

      4、簽收快遞:

      簽收快遞時(shí)注意快遞單上面的寄件人、收件人姓名、聯(lián)系方式是否清晰可見。公司快遞、郵件交給收件人,私人郵件通知自取。(所有快遞值班人員代簽,事先聲明由本人簽收的除外)

      5、確保前臺(tái)區(qū)域干凈、整潔、美觀。

      6、中午11:50——12:10播放音樂。

      7、值班人員嚴(yán)格按照值班表值班,如有事不能當(dāng)日值班,自行找人替代值班。非特殊原因,出現(xiàn)空崗超過10分鐘,處以20元的罰款。

      8、值班結(jié)束后交接好中午值班期間未完成的事項(xiàng)。

      三、工作要求

      值班人員的工作標(biāo)準(zhǔn)可參照《前臺(tái)工作規(guī)范細(xì)則》。

      四、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行,如有調(diào)整另行通知。

    物料規(guī)章制度7

      一、目的:

      為了控制生產(chǎn)成本,規(guī)范公司物料管理,保證生產(chǎn)正常進(jìn)行,物流暢通,加強(qiáng)倉儲(chǔ)人員責(zé)任心,特制定本制度。

      二、運(yùn)用范圍:

      公司所有倉庫及涉及部門

      三、內(nèi)容:

      1、物料管理包括:物品購買程序、物品入庫程序、物品領(lǐng)用程序、工具管理程序、倉庫管理制度。

      2、物品購買程序:

      (1)凡因生產(chǎn)或工作需要,需購置原材料或其它物品,必須由需求部門組長(zhǎng)提出申請(qǐng),并填寫《請(qǐng)購單》,統(tǒng)一由主管審核,廠長(zhǎng)批準(zhǔn)以后采購部門方可購買,否則由采購部門負(fù)責(zé)。

      (2)玻璃原片由生產(chǎn)部計(jì)劃文員申請(qǐng),生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批;五金、輔料、勞保用品由其倉管員申請(qǐng),采購經(jīng)理審批;機(jī)械零配件、電器由機(jī)修工負(fù)責(zé)申請(qǐng),生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批,百葉原材料、輔料由其倉管員負(fù)責(zé)申請(qǐng),技術(shù)部經(jīng)理審批;其它由各部門負(fù)責(zé)。

      (3)各部門在編制采購計(jì)劃時(shí),必須確定合適的數(shù)量,保證所需的物品不應(yīng)發(fā)生囤料。造成倉庫占用大量資金。為避免數(shù)量嚴(yán)重超標(biāo),各責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要和采購周期,制定安全庫存量上報(bào)審批。

      (4)采購人員必須按照《請(qǐng)購單》上寫的物品名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行采購,并確保按時(shí)到貨。

      (5)倉管員在到貨時(shí)憑送貨單驗(yàn)收到貨的名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、供應(yīng)商的名稱、到貨時(shí)間等內(nèi)容。做好與質(zhì)檢部門的聯(lián)系,填寫《入庫單》并會(huì)同質(zhì)檢人員簽字,同時(shí)做好電子檔臺(tái)賬。

      (6)采購員必須做好返工與退貨的跟蹤,以免使公司造成損失。對(duì)本公司造成實(shí)際性損失的,則須向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。

      3、物品入庫程序:

      (1)玻璃原片由生產(chǎn)部叉車司機(jī)負(fù)責(zé)點(diǎn)數(shù)接收,倉管員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)、簽收,填寫《入庫單》會(huì)同叉車工簽字。

      (2)玻璃輔料及公司工具由倉管員簽收并填寫《入庫單》,采購經(jīng)理簽字。

      (3)百葉原材料、輔料由其倉管簽收并填寫《入庫單》,技術(shù)經(jīng)理簽字。

      (4)倉管人員進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn),確定要入庫的材料數(shù)量與《送貨單》、《入庫單》相符。如倉管員沒有進(jìn)行清點(diǎn),而將貨物入庫時(shí),造成的.損失由倉管員負(fù)責(zé)賠償。

      4、物品領(lǐng)用程序:

      (1)各部門領(lǐng)用材料必須憑《出庫單》到倉庫領(lǐng)用材料,嚴(yán)禁私自到倉庫領(lǐng)用材料。

      (2)《出庫單》由用料部門組長(zhǎng)開具,由各部門主管或廠長(zhǎng)審核批準(zhǔn),倉庫才能辦理發(fā)料。

      (3)各部門主管在審核時(shí),必須抱著對(duì)公司負(fù)責(zé)任的態(tài)度,嚴(yán)格把關(guān),審核所要領(lǐng)用的材料是否真是工作所需要,是否需要那么多的量。

      (4)倉管員發(fā)料時(shí),必須根據(jù)《出庫單》上載明的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行發(fā)料,不得多發(fā)。屬于連續(xù)性的物品,不得多發(fā)給一個(gè)部門(例:手套,護(hù)腕等)。

      (5)各部門的倉庫領(lǐng)用材料必須指定專人,并經(jīng)各部門主管同意,領(lǐng)用人員名單在各部門主管,公司管理部備案。

      5、工具管理程序:

      (1)工具管理涉及工具保管、購買、使用、報(bào)廢、調(diào)換、退回等內(nèi)容。

      (2)倉庫須建立專門的工具賬本,對(duì)每件工具祥細(xì)記錄,工具的入庫、在庫、出庫、退回、報(bào)廢、調(diào)換等詳細(xì)內(nèi)容。

      (3)員工領(lǐng)用工具需填寫《工具領(lǐng)用單》經(jīng)各部門主管批準(zhǔn)同意后倉庫才能發(fā)放。沒辦理手續(xù)倉庫私自發(fā)放的,由倉庫管理員負(fù)責(zé)。

      (4)員工領(lǐng)用工具由本人保管,在使用時(shí)應(yīng)文明操作,做好維護(hù)保養(yǎng)工作,凡使用不當(dāng)或丟失、損壞的由本人負(fù)責(zé)賠償。

      (5)員工因各種原因離開公司須先到倉庫辦理工具退庫手續(xù),并有倉庫管理員簽字。人事部門才能辦理離職手續(xù),對(duì)缺損的工具由人事部門在核算工資予以扣除。

      (6)倉管員在辦理退庫手續(xù)時(shí),倉管員仔細(xì)檢查工具的好壞,如不能確定則叫設(shè)備管理員共同確定。否則損失的工具由倉管員負(fù)責(zé)。

      (7)因使用時(shí)間或其它原因工具要求調(diào)換的,則應(yīng)填寫《工具調(diào)換申請(qǐng)單》同所在部門主管及設(shè)備管理員審核同意,才能到倉庫辦理調(diào)換手續(xù)。

      (8)各部門提出所要的工具,須有各部門提出填寫《請(qǐng)購單》,報(bào)請(qǐng)廠長(zhǎng)同意,采購員才能采購。

      6、倉庫管理制度:

      (1)要求各部門,特別是各倉管員必須嚴(yán)格按本制度規(guī)定的程序序進(jìn)行操作,嚴(yán)禁私自更改。

      (2)財(cái)務(wù)部對(duì)本制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)不符合規(guī)定要求的應(yīng)立即匯報(bào)廠長(zhǎng),并提出整改意見。

      (3)對(duì)不能按本制度進(jìn)行操作,視情況輕重分別給予警告、經(jīng)濟(jì)處罰。對(duì)屢教不改的,又屢次屢犯的,作調(diào)離工作崗位或開除出廠處理。

      (4)對(duì)提出完善意見被公司采納的,特給予公開表彰并給予經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。

      四、其他規(guī)定

      1.本制度的修訂權(quán)和解釋權(quán)屬公司管委會(huì)

      2.本制度自20xx年3月1日公布執(zhí)行。

      XX有限公司

    物料規(guī)章制度8

      1、目的

      對(duì)物業(yè)公司物資用品的采購、入庫、保管、領(lǐng)用進(jìn)行規(guī)范管理,防止流失并有效控制生產(chǎn)成本。

      2、適應(yīng)范圍

      物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處

      3、物資購買流程及管理 申購程序:物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處需用物資時(shí),由經(jīng)辦人填寫三聯(lián)《物品申購單》,申購單應(yīng)寫明數(shù)量、規(guī)格、特殊要求、用途,并由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方能上報(bào),其中一聯(lián)由申購部門存查,兩聯(lián)呈報(bào)物資部,物資部接到申購單后轉(zhuǎn)報(bào)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核、詢價(jià)、定價(jià)后,由財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),下達(dá)一聯(lián)給物資部采購,一聯(lián)由財(cái)務(wù)部存查。特殊情況而且急用的小額物品可直接交代采購員,由采購員請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后購買,事后補(bǔ)辦相關(guān)進(jìn)出庫手續(xù)。申購部門在呈報(bào)物品申購前應(yīng)合理測(cè)算物資需求量,防止超量申購,并查詢物資倉庫是否存有所需物品,避免積壓。

      4.采購報(bào)銷程序:采購員按核準(zhǔn)申購單采購物品后,按分類倉庫,交倉管員驗(yàn)收入庫,并通知原申購部門貨已入庫。采購員憑倉庫驗(yàn)收人簽名的.《材料驗(yàn)收單》第二聯(lián),即采購報(bào)銷憑證聯(lián),連同發(fā)貨票一并向集團(tuán)財(cái)務(wù)部報(bào)銷。大宗或高值物品的定購按經(jīng)濟(jì)合同簽訂的審批程序辦。

      5、 物資管理

      固定資產(chǎn)管理:固定資產(chǎn)一律登記造冊(cè),根據(jù)資產(chǎn)分類,由物業(yè)公司管轄,集團(tuán)財(cái)務(wù)部監(jiān)督;部門領(lǐng)用需辦理領(lǐng)用手續(xù),貫徹“誰領(lǐng)用,誰保管,誰負(fù)責(zé)”的原則;固定資產(chǎn)在部門之間轉(zhuǎn)移,由綜合服務(wù)部承辦轉(zhuǎn)移手續(xù),明確保管職責(zé);為使固定資產(chǎn)做到帳實(shí)相符,固定資產(chǎn)每年盤點(diǎn)一次,時(shí)間為每年10月份,具體由綜合服務(wù)部牽頭組織,物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)主持;損壞而沒有修理價(jià)值和使用價(jià)值的,按《物資報(bào)廢核銷規(guī)定》處理;固定資產(chǎn)的折舊年限由集團(tuán)決定。 其他物品管理:由物業(yè)公司物品倉庫承擔(dān)物品類及辦公用品類的管理,履行物品進(jìn)出庫手續(xù)。

      6、物資領(lǐng)用程序:根據(jù)工作需要,由部門填寫三聯(lián)《領(lǐng)料單》,注明用途、項(xiàng)目名稱,并由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)、經(jīng)領(lǐng)人簽名,其中一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查;一聯(lián)作倉庫記帳憑證;一聯(lián)送報(bào)財(cái)務(wù)部核算;物品倉庫管理的物品,凡屬低值的易耗品,可采用分類造冊(cè)直接簽領(lǐng);特殊工種(如水電工、維修工)人員領(lǐng)用各類工具時(shí),除按領(lǐng)用程序填寫《領(lǐng)料單》外,還需由倉管員在本人攜帶的《工具領(lǐng)用登記冊(cè)》填寫所領(lǐng)用工具,此《工具領(lǐng)用登記冊(cè)》反映記錄本人所領(lǐng)用保管的各類工具。本人離職或變動(dòng)工種時(shí),需按《工具領(lǐng)用登記冊(cè)》記錄,移交本人原使用及保管的全部工具(如有失落,應(yīng)作賠償),方能辦理離職手續(xù)。

      7、物資報(bào)廢核銷規(guī)定

      凡屬變質(zhì)、過期、邊角料、損壞無法修復(fù)的物品、設(shè)備需作處理的,按以下程序處理:由部門或倉庫填寫《物資報(bào)廢核銷申報(bào)表》,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)財(cái)務(wù)部;財(cái)務(wù)部接到申請(qǐng)單后派人現(xiàn)場(chǎng)鑒定并提出處理意見報(bào)總經(jīng)理審批;獲準(zhǔn)后,由財(cái)務(wù)部落實(shí)廢品收購單位、個(gè)人現(xiàn)場(chǎng)看貨、定價(jià)、過稱、清點(diǎn)收購,廢品處理收入全部交財(cái)務(wù)部進(jìn)帳;屬無回收價(jià)值的經(jīng)核準(zhǔn)后作垃圾處理。

      8、物資倉庫管理制度

      庫內(nèi)物資必須分類堆放,品種排放有序,便于收發(fā)盤點(diǎn)。 忌潮忌濕物品應(yīng)擱放高處,堆放地面的應(yīng)有防潮墊底及遮蓋措施,切實(shí)做好防塵防霉防變定期搞好倉庫環(huán)境衛(wèi)生,做到物品堆放整齊,庫區(qū)整潔。

      易燃易爆物品應(yīng)執(zhí)行公安消防管理?xiàng)l例,獨(dú)立設(shè)庫,重點(diǎn)管理,配置足夠的消防器材。 提高警惕,緊固門窗,切實(shí)做好防盜防竊工作,確保倉庫物資安全。倉庫重地,杜絕閑人或陌生人在倉庫內(nèi)閑聊逗留。

    物料規(guī)章制度9

      一、目的

      規(guī)范物業(yè)公司采購流程,明確采購責(zé)任,對(duì)采購過程進(jìn)行管控,確保采購的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求,以保證公司利益。

      二、適用范圍

      物業(yè)管理所需要的所有物資(如項(xiàng)目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門所需物資等)的采購活動(dòng)。

      三、職責(zé)

      1.各物業(yè)管理處:物業(yè)主任負(fù)責(zé)制訂采購計(jì)劃申請(qǐng),并協(xié)助進(jìn)行物資核對(duì)、清點(diǎn)入庫;

      2.管理部:負(fù)責(zé)審核采購計(jì)劃,包括計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外物資采購申請(qǐng)。

      四、采購物資的分類

      A類:辦公、勞保用品以及各物業(yè)下屬部門日常耗材(如維修材料、農(nóng)藥等),單價(jià)5000元

      五、采購、入庫、報(bào)銷流程

      1.提出采購申請(qǐng)

      各物業(yè)管理處負(fù)責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計(jì)用量及月末庫存情況,一般情況在每月25日之前以《采購申請(qǐng)單》的

      一、目的

      規(guī)范物業(yè)公司采購流程,明確采購責(zé)任,對(duì)采購過程進(jìn)行管控,確保采購的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求,以保證公司利益。

      二、適用范圍

      物業(yè)管理所需要的所有物資(如項(xiàng)目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門所需物資等)的采購活動(dòng)。

      三、職責(zé)

      1.各物業(yè)管理處:物業(yè)主任負(fù)責(zé)制訂采購計(jì)劃申請(qǐng),并協(xié)助進(jìn)行物資核對(duì)、清點(diǎn)入庫;

      2.管理部:負(fù)責(zé)審核采購計(jì)劃,包括計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外物資采購申請(qǐng)。

      四、采購物資的分類

      A類:辦公、勞保用品以及各物業(yè)下屬部門日常耗材(如維修材料、農(nóng)藥等),單價(jià)5000元

      五、采購、入庫、報(bào)銷流程

      1.提出采購申請(qǐng)

      各物業(yè)管理處負(fù)責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計(jì)用量及月末庫存情況,一般情況在每月25日之前以《采購申請(qǐng)單》的購的人員,由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購。嚴(yán)格控制在計(jì)劃范圍內(nèi)安排開支。

      所采購的物資有質(zhì)保要求的.貴重物資應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評(píng)審。

      如因特殊情況需追加計(jì)劃開支或超計(jì)劃開支的應(yīng)由各物業(yè)管理處提出追加預(yù)算申請(qǐng),并詳細(xì)說明原因。

      采購人員在支付費(fèi)用及采購物資前需借款時(shí),由經(jīng)辦人填寫《借款單》,經(jīng)街道主任審批后,財(cái)務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議辦理借款。

      5.物資入庫

      采購回來的物資由提出采購計(jì)劃的物業(yè)負(fù)責(zé)人、物資管理員驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單,留下記錄。

      物資采購入庫后,領(lǐng)用物資時(shí),填寫物資出庫領(lǐng)用單,并做好登記,建立物資臺(tái)帳。

      6.報(bào)銷

      經(jīng)驗(yàn)收合格無誤的物資采購入庫后,采購人員以《費(fèi)用報(bào)銷單》的形式于每月28日之前,向公司財(cái)務(wù)部提出報(bào)銷申請(qǐng),并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單、入庫單及相應(yīng)發(fā)票。

    物料規(guī)章制度10

      1、 夜班值班時(shí)間每天晚上7:00至次日早上8:00;

      2、 值班人員每日需按時(shí)到崗,逾期未到者,且未履行請(qǐng)假手續(xù)視為曠工。第一次曠工扣罰50元,第二次曠工扣罰100元,第三次曠工遣回總公司人教處;

      3、 值班人員值班期間需保持通訊暢通;

      4、 值班人員當(dāng)班期間嚴(yán)禁酗酒或帶與工作無關(guān)的人員進(jìn)入熱力站;

      5、 值班人員需保持站內(nèi)衛(wèi)生,不得在站內(nèi)隨意丟棄生活用品;

      6、 值班人員不得擅自調(diào)崗;

      7、 值班人員在值班期間如遇特殊情況,需第一時(shí)間聯(lián)系熱力站站長(zhǎng)。

      8、 值班人員每日需按時(shí)簽到,每月最后一名值班人員需將簽到表送回分公司管理所,并領(lǐng)取下月簽到表。

    物料規(guī)章制度11

      節(jié)約用紙是現(xiàn)代企業(yè)文化中重要的一部分。為保證公司員工正常辦公,合理使用紙張,防止浪費(fèi)節(jié)約開支,特制定本管理規(guī)定。

      1、提倡推行無紙化辦公

      盡量使用電子文件。能夠用電腦網(wǎng)絡(luò)傳遞的文件就盡量在網(wǎng)絡(luò)傳遞,比如電子郵件、QQ群,微信群等,減少紙張的用量。

      內(nèi)部流通的`文件材料通過電子版?zhèn)鏖啠瑴p少用紙文件的印制數(shù)量。

      文件未形成正式文書前,修改過程提倡以電子版形式流轉(zhuǎn)。

      上述外的其他各類材料、資料盡量通過網(wǎng)絡(luò)下載閱讀。

      2、提高辦公用紙的利用率

      含有單位保密或部門重要信息的紙張,需要存檔的文件,按規(guī)定統(tǒng)一存檔。不需要存檔的,內(nèi)部充分利用后自行粉碎。

      每件辦公室設(shè)置空紙箱,用以放置雙面使用過的廢紙。每季度的最后一天,統(tǒng)一交由綜合管理部辦公室,集中進(jìn)行粉碎處理。

      3、辦公用紙的領(lǐng)用

      4、辦公用紙的保管

      耗和領(lǐng)用情況,及時(shí)調(diào)整采購和發(fā)放計(jì)劃。

      辦公室須在每季度的最后一周,將紙張的采購和領(lǐng)用情況表上報(bào)給總經(jīng)理。

      本制度自規(guī)定之日起實(shí)施.

    物料規(guī)章制度12

      1. 適用范圍:

      適用于本公司所有存儲(chǔ)的原材料、半成品、成品和包裝材料的儲(chǔ)存期限以及超期物料的管理。

      2. 職責(zé):

      2.1.倉庫:負(fù)責(zé)物品的標(biāo)識(shí)、超期物品的報(bào)檢,庫存不能使用物料的報(bào)廢。

      2.2.品質(zhì):負(fù)責(zé)超期物品的抽檢。

      2.3.生產(chǎn)部:配合倉庫和品質(zhì)對(duì)物料進(jìn)行全檢。

      3. 管理規(guī)定:

      3.1物品的'儲(chǔ)存期限(以原材料或產(chǎn)品標(biāo)簽上注明的日期計(jì)算)。

      3.2 倉管員在日常管理中一旦發(fā)現(xiàn)有超期物料的就必須標(biāo)識(shí)出來,填寫《報(bào)檢單》備注送檢原因送交品質(zhì)部檢驗(yàn),品質(zhì)將按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽檢,抽檢不合格者,按《不合格品控制程序》處理。

      3.3.庫存超過1個(gè)月的成品,在出貨前,生產(chǎn)須送交品質(zhì)部檢驗(yàn),品質(zhì)將按標(biāo)準(zhǔn)抽檢,抽檢不合格者,按《不合格品控制程序》處理。

      3.4 檢驗(yàn)后應(yīng)做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄單中。

      3.5 倉庫對(duì)超期或重新送檢不合格者,經(jīng)判定不能使用進(jìn)行報(bào)廢處理,并記錄于《報(bào)廢清單》中。

    物料規(guī)章制度13

      一、工作職責(zé):

      (一)物資的出入庫管理

      (二)物資的保管

      (三)物資的盤點(diǎn)

      二、技能要求:

      1、熟悉倉庫管理辦法,并能按要求執(zhí)行。

      2、了解各類物資的保存方法、注意事項(xiàng)、有效期等。

      3、清楚庫內(nèi)物資的存放地點(diǎn)、大致用途、使用部門等。

      三、工作內(nèi)容

      (一)入庫管理

      1、生產(chǎn)物資到貨后,確認(rèn)物資名稱、型號(hào)規(guī)格、供方名稱然后清點(diǎn)數(shù)量。

      2、倉庫根據(jù)《送貨單》記錄的數(shù)量清點(diǎn)無誤后,將產(chǎn)品放置于待檢區(qū),由檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。數(shù)量不準(zhǔn)確的,物資名稱型號(hào)不清楚的通知采購部處理。

      3、上述確認(rèn)無誤后,在《送貨單》上簽字,并留存根。

      4、協(xié)助質(zhì)檢人員將檢驗(yàn)合格的物資按要求放置在合格區(qū)域,不合格的物資放置在不合格區(qū)域,并督促采購部及時(shí)處理不合格物資。

      5、盤點(diǎn)檢驗(yàn)合格的物資,并將物資放置到規(guī)定區(qū)域(貨架或固定堆放區(qū)),然后將盤點(diǎn)結(jié)果錄入計(jì)算機(jī)。

      6、及時(shí)更新數(shù)據(jù)庫庫存數(shù)據(jù)。

      (二)出庫管理

      同型號(hào)貨物在出庫時(shí)應(yīng)遵循先進(jìn)先出原則,以防老化損失。

      1、工具:

      1)對(duì)借用件必須由借用人員填寫《借用表》(簽字,填寫借用日期)

      2)倉庫根據(jù)實(shí)際領(lǐng)用情況,保存各類單據(jù),做好臺(tái)帳管理,并及時(shí)更新數(shù)據(jù)庫。

      2、元器件:

      1)配料,"元件明細(xì)表"為發(fā)料大單。

      2)手工填寫《領(lǐng)料單》為小單,是大單的補(bǔ)充,一般為必要、但設(shè)計(jì)疏漏的元件和設(shè)備。《領(lǐng)料單》上必須寫明材料的用途、數(shù)量、規(guī)格。領(lǐng)料單一式兩份,領(lǐng)料人與庫管員各自留存?zhèn)洳閷?duì)照。

      3)倉庫管理員在發(fā)放物資時(shí),應(yīng)向收貨人員當(dāng)面點(diǎn)交清楚,同時(shí)必須在有關(guān)單據(jù)上填寫實(shí)發(fā)數(shù)量,收貨人與發(fā)貨人(保管人員)雙方認(rèn)可。

      4)如果領(lǐng)料時(shí)發(fā)現(xiàn)元件不齊,倉庫管理員要及時(shí)通知采購部門,不得拖延。物資的發(fā)放應(yīng)堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則。

      5)凡實(shí)行以舊換新的物資,應(yīng)收回舊物,且分區(qū)存放并作明顯標(biāo)識(shí)。

      6)委外加工物資的發(fā)放,需按相應(yīng)入庫半成品名稱型號(hào)數(shù)量開領(lǐng)料單出庫。

      7)倉庫管理員根據(jù)每天的領(lǐng)料情況必須做好臺(tái)帳管理,并及時(shí)錄入數(shù)據(jù)庫。

      (三)保管

      應(yīng)根據(jù)物資的.不同性能和特點(diǎn),合理劃區(qū)存放并標(biāo)識(shí),做到"二齊"、"三清"、"四號(hào)定位"、"五五堆放"、"六防"。

      1、"二齊":庫容整齊,堆放整齊。

      2、"三清":數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)要清。

      3、"四號(hào)定位":區(qū)域、料架、層次、貨位號(hào)實(shí)行定置管理,對(duì)號(hào)入位。

      4、"五五堆放":以五為基本單位,定量堆放,達(dá)到過目知數(shù)。

      5、"六防":防銹、腐、蛀、潮、混、漏。

      6、對(duì)易燃、易爆、劇毒等危險(xiǎn)品的存放,應(yīng)采取特殊防護(hù)安全措施,指定專人保管。接受安全、環(huán)保部門的隨時(shí)檢查和監(jiān)督。

      7、對(duì)庫存物資應(yīng)做到帳、物相符,加強(qiáng)盤點(diǎn)工作,做到日清、月抽、年綜合盤點(diǎn)。

      8、加強(qiáng)倉庫的安全、保衛(wèi)工作。

      9、為確保倉庫保管物資安全,未經(jīng)批準(zhǔn),無關(guān)人員一律不得進(jìn)入庫房。

      10、倉庫保管區(qū)應(yīng)明亮、通風(fēng)、干燥。

      11、倉庫保管區(qū)嚴(yán)禁煙火。

      12、庫區(qū)內(nèi)的水、電、氣源,應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)管理。物資的保管必須做到帳、物相符,并建立健全臺(tái)帳,完善數(shù)據(jù)庫。物資如有損失、貶值、失靈、腐爛、失效、流失、短少、銹蝕、報(bào)廢時(shí),倉庫應(yīng)及時(shí)隔離并報(bào)質(zhì)檢部鑒定后,將合格的放回原處;不合格的分析原因、查明責(zé)任,再根據(jù)質(zhì)檢部所開的《不合格品處置單》處理,更新數(shù)據(jù)庫。因保管不妥人為造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí),按公司規(guī)定嚴(yán)肅處理。

      (四)物資的盤點(diǎn)

      1、倉庫可根據(jù)實(shí)際采用不同的盤點(diǎn)方式。盤點(diǎn)方式主要有定期盤點(diǎn)、不定期盤點(diǎn)、循環(huán)盤點(diǎn)、重點(diǎn)抽查盤點(diǎn)、永續(xù)盤點(diǎn)等。

      2、庫存物資必須做到日清、月結(jié),做到帳、物相符。每月月底經(jīng)過抽盤后,打印庫存報(bào)表交部門負(fù)責(zé)人審核,再將通過審核的報(bào)表發(fā)放至采購部、財(cái)務(wù)部及管理者代表處。必要時(shí)采購部可對(duì)庫存物資進(jìn)行抽查,抽查結(jié)果與報(bào)表有出入時(shí),書面報(bào)告管理者代表進(jìn)行責(zé)任追究與處理。

      3、對(duì)庫存物資應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)、清查,做到日查、月抽、年(季、半年度)盤點(diǎn),年終盤點(diǎn)時(shí)采購部須派專人協(xié)助盤點(diǎn),結(jié)果報(bào)至采購部及財(cái)務(wù)部。

      4、庫存物資每年至少全面盤點(diǎn)一次。

      5、倉庫對(duì)盤點(diǎn)情況,必須做好記錄。對(duì)在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)認(rèn)真分析原因,提出改進(jìn)措施并組織實(shí)施,同時(shí)必須將盤點(diǎn)情況上報(bào)采購部及財(cái)務(wù)部。

      6、對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的物資盤盈、盤虧,必須經(jīng)過總經(jīng)理審批,并以書面形式下達(dá)處理方法后方可轉(zhuǎn)帳,在批準(zhǔn)前,仍按原帳面數(shù)列帳,嚴(yán)禁擅自調(diào)整。

    物料規(guī)章制度14

      一、入庫管理

      (一)庫管員嚴(yán)格填寫《入庫單》;

      (二)庫管員接收入庫物資時(shí),應(yīng)與申請(qǐng)物資入庫人員共同核實(shí)《入庫單》明細(xì)是否與申請(qǐng)入庫物資相符、檢查包裝是否完好;庫管員要嚴(yán)格把關(guān),有以下情況時(shí)庫管員可拒絕驗(yàn)收并通知有關(guān)責(zé)任人:1、申請(qǐng)物資入庫人員未在入庫核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的;

      2、所需入庫物資與《入庫單》標(biāo)注明細(xì)不符的;

      3、所需入庫物資存在質(zhì)量缺陷或包裝損壞影響其使用的。

      (三)入庫物資清點(diǎn)完畢后,經(jīng)申請(qǐng)物資入庫人員及庫管員雙方簽字后,完成入庫手續(xù)。

      二、倉庫管理

      (一)物資入庫后,庫管員需按其不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類、分區(qū)碼放,并做好入庫賬冊(cè)登記工作;

      (二)庫管員對(duì)常用物資要隨時(shí)盤點(diǎn),對(duì)庫存物資每月進(jìn)行一次盤點(diǎn),檢查庫存的.余缺、帳物是否相符;盤點(diǎn)時(shí)要保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性,書寫數(shù)據(jù)時(shí)要清晰、標(biāo)準(zhǔn),保管好盤點(diǎn)表,嚴(yán)禁弄虛作假,虛報(bào)數(shù)據(jù);盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因,對(duì)發(fā)生變更的庫存產(chǎn)品要及時(shí)做好變更登記,保證帳物相符;對(duì)保質(zhì)期臨近的庫存物資,庫管員應(yīng)提前一個(gè)月將情況報(bào)告給辦公室主任;盤點(diǎn)需由包括庫管在內(nèi)的兩名工作人員同時(shí)進(jìn)行,辦公室主任對(duì)月盤點(diǎn)情況進(jìn)行抽查;

      (三)庫管員嚴(yán)格管理賬單資料,所有賬冊(cè)、賬單要填寫整潔、清楚、計(jì)算準(zhǔn)確,不得隨意涂改; (四)禁止無關(guān)人員進(jìn)入倉庫;

      (五)合理安排倉庫庫容、對(duì)不同物資采取合理保護(hù)措施,防止物資因各種原因受到損壞;庫房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙,做到防火、防盜、防潮。

      三、物資領(lǐng)用

      (一)物資領(lǐng)用實(shí)行出庫登記制度,庫管員嚴(yán)格填寫《出庫單》并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn),經(jīng)由主管部門的公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可辦理領(lǐng)用;

      (二)如遇物資需緊急領(lǐng)用時(shí),領(lǐng)用人應(yīng)電話請(qǐng)示總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),庫管員核實(shí)后方可辦理出庫事宜,但事后領(lǐng)用人須補(bǔ)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)手續(xù)并交于庫管員;

      (三)庫管員根據(jù)物資入庫時(shí)間,遵守"先進(jìn)先出"的出庫原則; (四)已領(lǐng)出物資使用剩余后,無論包裝是否完好,必須及時(shí)返還倉庫,在經(jīng)庫管員確認(rèn)該剩余物資不影響下次使用的前提下,庫管員填寫《入庫單》,將剩余物資接收入庫進(jìn)行統(tǒng)一管理。

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