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    食堂采購管理制度

    時間:2025-02-23 09:43:14 規章制度 我要投稿

    [優]食堂采購管理制度15篇

      在不斷進步的時代,制度在生活中的使用越來越廣泛,好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,下面是小編為大家整理的食堂采購管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

    [優]食堂采購管理制度15篇

    食堂采購管理制度1

      (1)采購、驗收要進行感官檢查,對食品通過看、嗅、觸、嘗、試等方法對食品質量作初步判斷,禁止采購感官狀況不佳的食品和原輔料。

      (2)大宗物資的驗收由餐飲公司與餐飲服務中心值班人員共同完成,供應商需要提交兩聯送貨單,其中一聯由餐飲公司保管制作臺賬,另一聯交由餐飲服務中心派駐到每個食堂的值班人員保存,食堂值班人員根據收到的物資采購流水監督各食堂所采購物資的來源、確保質量、數量、相關手續是否齊全,對不合格物品有權及時采取有效措施解決,餐飲服務中心采購員對此過程進行監督和抽查。

      (3)小型物資的驗收由餐飲公司與餐飲服務中心值班人員共同完成,餐飲服務中心負責人對此過程進行監督和抽查。

      (4)各食堂對所采購的合格原材料除需立即使用的.外,必須歸類按要求存放,并根據物料的特性做好相關的防護措施,經驗收不合格的原材料必須及時退貨處理,嚴禁流入食堂或倉庫。

      4、原材料貨款的支付

      (1)原材料驗收合格后,餐飲公司應嚴格按實際數量做好入庫,并按要求填寫出入庫單。

      (2)對于大宗物資,每月月底(每月25日以后),各供應商根據各自的供貨記錄,與食堂值班人員及餐飲公司一起核對大宗物資采購結算價款,三方簽字確認。大宗物資結算價款核對完畢后交餐飲服務中心,由餐飲服務中心辦理好相關報賬手續后由xxx大學財務處從相應餐飲公司的營業款中代扣支付給各供應商,原材料貨款采用轉賬方式匯至相關供應商賬戶。

      (3)對于小型物資的原材料貨款結算由各餐飲公司自行負責結算。

    食堂采購管理制度2

      為規范職工食堂食品原料、相關產品的采購、驗收程序,節約采購成本,滿足經營需要,提高管理水平,特制定本制度。

      一、基本原則

      1、采購應遵循“貨比三家”的原則,同等質量比價格、同等價格比質量、同等價格質量比服務,根據供應商的資質、規模、誠信、服務等因素,綜合評價后確定定點采購的合格供應商,以確保食材的質量、衛生、安全。

      2、原則上要求一律在指定供應商采購,如遇特殊情況要分散采購少量原材料,經食堂分管負責人、食堂管理員、主廚、庫管員協商同意后由采購員進行分散采購。事后需及時將情況記錄在賬并上報分管負責人進行審查。

      3、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查,確保食品原材料安全。

      二、管理內容

      1、食品原材料采購,食品原料采購分糧油類、調味品類、蔬菜類、肉禽蛋類、干雜貨、其他。

      2、廚房日用品采購(食品相關產品),燃料、廚具、餐巾紙、筷子、餐盤等。

      三、管理方法

      (一)供貨商選擇

      1、初選供貨商:從所在城市內找出三家以上有代表性的供貨商,在考察中要重點了解供貨商的實力、衛生許可、貨物來源、價格、質量等。

      2、試用供貨商:對于同類商品找出兩家同時供貨,重點從質量、價格、服務三方面進行比較。

      3、確定供貨商:在試用兩個月的基礎上,由分管負責人、食堂管理員、食堂主廚商量后確定供貨商,并簽訂供貨協議,協議-式三聯:一份供應商、一份財務部、一份食堂管理員。協議應確定定價時間、供貨質量保證金、食材的質量要求。

      4、零星散貨及較長時間才需采購的物品,可根據當地情況隨機選擇供貨商,要求價格公道、質量有保障。

      (二)采購數量的確定

      1、食品原料采購,每周六由食堂主廚和食堂管理員擬定下周職工用餐的菜譜,主廚根據菜譜和配菜材料的庫存情況,列出采購計劃清單。

      ①糧油、調味品類、干雜貨、低易耗品等

      此類物品的的采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、儲存條件等因素,根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天(干雜貨、調味品類中用量較小且易儲存類可適量放寬庫存量)。最低不得低于3天用量。

      ②蔬菜、鮮貨類

      此類原料實行每日采購,一般要求供貨商送貨,特殊情況下需散購的',由采購員外出采購,并填寫散貨采購單,采購量根據每日所需量,可略微超量,但不得超出總量10%。水產類采購量根據菜單而定,采購量不得超過3天用量,采購入庫存放在魚缸內。

      ③肉類

      此類食品原料要求根據每日菜單,適量采購,采購量要求能滿足1-2天的量。入庫后及時處理,存入冰柜。

      2、廚房日用品采購(食品相關產品)

      廚房用品短缺時,食堂管理員應提前統計所需用品類別、數量,并向主管部門申請,填寫采購申請單。

      3、食品原材料每日營業結束前,根據存貨、次日就餐情況、儲存條件及送貨時間,列出次日的采購食品原料類別、數量并填寫次日用量清單或采購計劃清單。

      (三)貨物驗收,對原材料采購有特殊要求的按合同嚴格執行。

      1、貨物質量驗收:由食堂管理員與食堂主廚負責把關,基本要求為:米面等主食原料要求無寄生蟲、新制作,不得為陳米陳面;食用油要求為品牌油,不得以次充好;蔬菜、水果要求新鮮,不得有腐敗、殘損現象;肉類、水產類要求新鮮、無病癥;干雜貨、調味品類要求包裝完好,未過期;其他日用品貨物根據貨物特點由食堂管理員與食堂廚師進行檢驗。

      2、驗收人員:食堂管理員、廚師、資產管理科人員、庫管員

      3、驗收程序:貨物送到后由食堂管理員與主廚根據“采購計劃單”進行驗收,確定采購物品種類、數量、采購單價是否符合,在采購計劃單上確認簽字。對不符合質量標準和超出數量的有權拒絕收貨。

      4、庫房如發現三無產品、未上臺賬食材等物質,對驗收人員重重處罰,扣除當月工資的30%

      (四)庫房管理

      1、庫房貨物分類記帳。

      2、對新入庫的物品及時登記在帳,每天結出數量合計。

      3、合理利用庫房,分門別類保管各類貨品。

      4、做到先進先出、防止積壓變質。

      5、對已出現變質或過期貨品及時清除。

      (五)采購費用使用

      1、固定供貨商采購的食品原料,采取按月結賬的方式,每月初根據上月物資采購單進行統計。上報分管負責人審查報銷。

      2、散購物資,采購員用公務卡結算,按月統計報分管負責人審查報銷。

    食堂采購管理制度3

      第一節 詢價管理制度

      一、食堂主副食物品按照經營口港務集團伙食管理委員會、營口港務集團有限公司招標領導小組、港口服務公司伙食招標小組共同確認的中標單位進行供貨。

      二、食堂采購結算價格按照同類物品海天市場零售價格與中標單位申報的下浮后比率進行結算。

      三、詢價管理。

      1、詢價職責管理。

      采購詢價分兩組同時進行,機關各職能部門作為公司采購監督管理部門,每天安排兩人負責到海天市場詢價,食堂作為主副食物品具體使用部門,每天安排兩人負責到海天市場詢價,詢價人員要認真對待詢價工作,確保所詢價格為市場真實零售價格。

      詢價人員詢價每天詢價時間不做具體規定,以兩組詢價人員中價格低者為確定結算價格的依據,詢價員在詢價單上需簽署詢價人姓名、詢價日期、詢價時間,當天所詢價格為第二天結算價格依據。

      2、詢價流程管理。

      兩組詢價人員,在每日下班前將所詢價格單交公司客服中心,由客服中心匯總比較后以兩組價格中較低者為結算價格,制作采購結算價格表,經由公司安質部經理、財務部經理、餐飲部經理簽字及公司分管副總經理簽字后,于次日午后2:00前在OA上進行公布。

      第二節 采購、驗質、檢斤管理制度

      一、采購環節管理

      1、安質部按餐飲配送部領導審核后的采購計劃通知供應商進行主副食商品供應。

      2、安質部購買低值易耗及辦公用品,應取得供貨單位開具的原發票。

      3、安質部負責食堂采購發票、或自行填制的購貨單按規定的程序審批后由財務報銷。

      4、安質部負責與供貨商核對貨款,由安質部負責收集各供應商結算收據,制作付款明細表,審批簽字后,每月統一支付供貨款。

      二、驗質、檢斤環節管理

      1、安質部作為采購主管部門,對供應商所供商品質量負責,對在商品供應過程中出現的以次充好或提供劣質商品行為,有權依據雙方簽訂合同進行處罰(罰金在履約保證金中扣除)。餐飲配送部負責所購物品的質量檢驗工作,對所采購物品質量低劣達不到加工要求的有權拒收,并通知采購部和財務核算。

      2、食堂采購物質檢斤要求在采購員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場情況下進行。采購員:負責對所購商品實行監督;管理員:負責對所購商品質量進行監督;核算員、保管員:負責對所購物品數量進行監督,對所購物品無數量和質量問題時,保管員方可辦理入庫手續。

      3、在檢斤過程中,如有超計劃供貨,食堂有權拒收;實際送貨數量低于計劃申報數量,由餐飲部提出接收意見,如可接收按實際送貨數量接收。

      第三節 出、入庫管理制度

      一、入庫管理。

      1、餐飲部保管員要及時登記保管帳,確保賬物相符;要及時清理打掃庫房,確保庫房物品擺放規整、衛生整潔。

      2、保管員只能接收由采購員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場檢斤的'物品,不得接收其他個人或自己購入的任何物品。

      3、已檢斤入庫物品要及時填制入庫單。入庫單一式三聯,一聯保管員記賬,一聯送交財務部門,一聯交采購員結算用。

      財務部門按經審批后的發票或采購報銷單結算貨款,發票及采購報銷單應附有保管員出具的金額核對相符的入庫單。

      4、保管員每日上報食堂各班次日收入及食堂各班次日出庫主副食成本(直接入廚除外)及食堂轉下班的成本(要求上報品名、數量、金額,半成品以實際數量為準,并由下班班長簽字)

      5、保管員每月末上報庫存物資盤點表。財務部核算每月不定期進行庫存抽查盤點,每季度末必須進行徹底盤點。

      6、餐飲部保管員對各食堂的過期、變質物品按品名、規格、數量填寫報損單,報損單應寫明報損原因,報損單經由餐飲部經理、安質部經理及公司領導審批后方可進行財務核銷。

      二、出庫管理。

      1、餐飲配送部領用主副食等直接入廚物品時,填制原材料采購計劃申報、驗收入庫明細表。由計劃申報員、采購員、保管員、核算員、管理員、各班班長簽字,此表為直接入廚物品出庫單,是結算依據。

      2、餐飲配送部領用物料消耗用品時,需按照公司物資管理辦法中規定,必須開具出庫單,領用人落實到具體使用人。出庫單一式四聯,一聯保管員記賬用,一聯財務記賬用,一聯安質部備查、一聯交由具體使用人留存。

      3、保管員及時向餐飲配送部領導和管理員報告各種原材料及物料用品的庫存情況,以便餐飲配送部領導安排各種原材料和物料用品的合理購進與使用。

      4、各班次領料未用的,應與下一班次作好交接記錄,以分清各自的消耗水平。

      第四節 分管經理指標負責制

      餐飲配送部實行各食堂分管經理負責制,負責本食堂的經營管理工作,對如下指標負責:

      1、直接成本毛利率、

      2、間接可控成本收入率、

      3、應收賬款回收率。

      1、直接成本毛利率

      各食堂按班次核算當班收入和當班消耗的主副食成本,計算出每班每日的直接成本毛利率,由此可得該食堂每月毛利率。該指標為日考核指標。

      2、間接可控成本收入率

      各食堂燃料費(液化氣)、水電費、物料用品等與取得食堂收入有關的可變間接成本與該食堂營業收入的比率,因各食堂間接成本無法考核到各班次,該指標為月考核指標。

      3、應收賬款回收率

      各食堂當月發生的應收賬款與應收賬款回款額的比率,當月發生應收賬款應及時清回,最遲在次月末收回,回款率考核指標。

    食堂采購管理制度4

      食堂原料采購管理制度旨在規范食堂的采購流程,確保食材的質量和安全,降低運營成本,提高食堂服務的效率和滿意度。它涵蓋了從供應商選擇、采購計劃制定、采購執行到驗收、存儲等各個環節。

      內容概述:

      1.供應商管理:包括供應商的'資質審核、評價體系建立、合作關系維護等。

      2.采購計劃:明確采購需求、預算控制、采購周期的設定。

      3.采購執行:規定采購程序、價格談判、合同簽訂等環節。

      4.驗收標準:設定原料質量、數量、安全性的檢驗標準。

      5.儲存管理:規范原料的儲存條件、期限及庫存管理。

      6.監督審計:設立內部審計機制,定期檢查采購活動的合規性。

      7.應急處理:制定應對食材短缺、質量問題等突發情況的預案。

    食堂采購管理制度5

      1、指定專職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。

      2、進行采購索證和進貨驗收的食品包括:

      3、食品及食品原料(如食用油、調味品、米面及其制品等);

      4、食用農產品(如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等);

      5、食品添加劑(如亞硝酸鹽、酵母、色素等);

      6、省級以上衛生行政部門規定必須索證的其他產品。

      7、從固定供應商采購食品時,索取并留存供貨商的資質證明,與供貨商簽訂保證食品衛生質量的合同。

      8、采購食用農產品時,索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證。

      9、采購生豬肉時,查驗確認為定點屠宰企業屠宰的產品及檢疫

      10、檢驗合格證明,并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明,并索取購物憑證。

      11、采購的食品在食品入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證,符合后經驗收人員簽字認可后入庫或使用,對驗收不合格的'食品注明處理方式。

      12、妥善保管索證的相關資料和驗收記錄,不涂改,不偽造,其 6保存期限不少于食品使用完畢后個月。

    食堂采購管理制度6

      為有效地控制學校食物中毒及其他食源性疾病的發生,嚴把食品采購關,并科學、合理地貯存食品,切實保障學校師生的身體健康,使學校食堂的管理達到規范化、標準化,特制訂本制度。

      一、嚴把食品采購關。

      原料實行定點采購,凡進入食堂的原料(面、米、油、肉、調味品等),食堂采購員必須到持有工商執照,有效衛生許可證、屠宰證和技術監督部門頒發有證件的經營單位定點采購。對學生自帶的食品原料,保管員要嚴把質量關,并指定固定加工點加工。對確定的定點單位應報上級教育部門審核、備案。

      二、庫房保管員要認真保管食品。

      所有進入食堂的原料、蔬菜必須由庫房保管員進行質量檢查并登記造冊,若發現所購物品不符合食品衛生要求應堅決退換。保管員對所購食品原料妥善保管,防腐、防蛀、防霉、防鼠、防污染,不準把腐爛變質或污染的食品流入食堂。

      三、采購員必須采購合格食品

      采購食品時,要采購新鮮、質好,符合衛生要求的食品原料。同時,采購食品時,必須向購貨方索取該批產品的衛生檢驗合格證或者化驗單,并索取貨方“衛生許可證”復印件。

      四、嚴格禁止采購以下食品

      腐敗變質、油質酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性異常,含有毒有害物質或者被有毒、有害物質污染,可能對人體有害的食品;未經獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的'肉類及其制品;超過保持期或不符合食中標簽的定型包裝食品;病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、獸、水產品及其制品;含有致病性寄生蟲、微生物或者微生物毒素含量超過國家限定標準的,其他不符合食品衛生標準和要求的食品。

      五、定點采購實行領導負責制和責任追究制

      學校定點采購員負總責,分管后勤工作的副校長負直接責任;學校要與食品定點單位簽訂合同書,明確買方和賣方的責任和義務,對不按要求辦事的,一經查出,按責任追究制的要求,嚴肅處理有關責任人的責任。學校食堂食品原料采購管理制度6

      1、學生食堂食品的采購由食堂日常管理人員和一名食堂工作人員共同完成。

      2、購買食油、食鹽、醬、醋、味精等調味品要到固定攤點或商店選購,確認為非“三無食品”后,商家開具食品清單(或在食堂食品購買登記本賣主一欄簽字)后方能成交。

      3、定點購買蔬菜、肉類并索取賣主的身份證復印件,每次購買都必須讓賣主簽字開收據清單。

      4、所有購買的食品必須填寫到食品購買登記本上,在購物人一欄由購物者簽名,以示對本次購物負責。

      5、在食品加工時發現腐敗變質、發霉生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假、質量不新鮮的食品要立即停止使用,并向學校領導匯報,以購物清單為依據向商家提出索賠。

      6、如果所購食品有質量問題,造成食物中毒,采購員沒有作好索證工作,采購員負完全責任。

      7、學校領導要經常檢查督促食堂人員做好采購索證工作,發現問題及時糾正,確保學校食品衛生安全。

    食堂采購管理制度7

      餐廳食堂管理制度是一套全面、系統的規定,旨在確保食堂運營的高效、衛生和安全,為員工提供優質的'餐飲服務。其主要內容涵蓋了以下幾個方面:

      1. 食品采購與驗收管理

      2. 廚房衛生與食品安全

      3. 餐飲服務流程

      4. 設備設施維護

      5. 員工培訓與行為規范

      6. 應急處理與事故預防

      7. 客戶滿意度監測與改進

      內容概述:

      1. 食品采購與驗收管理:規定食品來源的合規性,明確供應商資質要求,設定食品驗收標準,確保食材新鮮、無污染。

      2. 廚房衛生與食品安全:制定清潔消毒規程,規范食品存儲,防止交叉污染,確保食物安全。

      3. 餐飲服務流程:規定從菜品準備到上桌的全過程,包括菜單規劃、烹飪時間、服務態度等,保證服務質量。

      4. 設備設施維護:設定設備檢查保養周期,確保設備正常運行,預防意外發生。

      5. 員工培訓與行為規范:提供持續的技能培訓,強調員工個人衛生習慣,規范工作行為。

      6. 應急處理與事故預防:建立應急響應機制,預防食物中毒等事件,設定處理流程。

      7. 客戶滿意度監測與改進:定期收集反饋,分析問題,采取措施提升顧客滿意度。

    食堂采購管理制度8

      食堂餐廳管理制度旨在確保食品安全,提升服務質量,保障員工和顧客的健康,同時優化運營效率。它涵蓋了食品采購、儲存、制作、服務、衛生管理、人員培訓和應急處理等多個環節。

      內容概述:

      1.食品采購:規定了供應商選擇標準、食品質量檢驗程序及驗收流程。

      2.儲存管理:明確了食材儲存條件、保質期管理和先進先出原則。

      3.制作流程:規定了烹飪標準、食品安全操作規程和食品添加劑使用限制。

      4.服務質量:設定服務規范,包括員工儀態、服務態度和響應時間。

      5.衛生管理:制定清潔消毒制度,包括廚房、餐具和個人衛生標準。

      6.人員培訓:規定了員工入職培訓、定期技能提升和食品安全知識教育。

      7.應急處理:建立食品安全事件報告機制和應對措施。

    食堂采購管理制度9

      第一條 目的

      為規范公司員工食堂食品原料和日耗品的采購程序,節約采購成本,提高員工飲食安全和后勤管理服務水平,特制訂本辦法。

      第二條 采購基本原則

      一、采購員和食堂管理員必須講原則,責任心強,正直誠實,不謀私利。

      二、嚴格遵守公司采購規范流程,在滿足公司經營需求的基礎上能夠最大限度地降低采購成本,并保質保量地及時采購到所需物品。

      三、應遵循“貨比三家”的原則,同等質量比價格,同等價格比質量,同等價格質量比服務,追求質優價廉。

      四、實行“定點采購”,以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則,再結合供應商的規模、誠信等因素,綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。

      五、對于常用菜品可批量采購進行儲存使用;對于肉類及調味品等可選擇到超市購買,以確保衛生質量。

      第三條食堂采購流程

      一、食堂采購員與管理員應定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情,建立意向供應商檔案。

      二、從意向供應商中選擇符合條件(詳見附件)的供應商作為定點采購的對象,并再選擇兩家作為備份供應商,以備急需。

      三、食堂管理員要做好每日員工餐及客飯情況的登記,在下班前及時清點庫房物品,出入要分類登記入冊。每周五根據下周需要列出下周需要采購的菜品及原料;向行政部提出采購申請并經審批后方可進行采購。

      四、食堂各類菜品及用品的采買由食堂采購員和食堂管理員嚴格按照公司采購流程統一采購。

      五、食堂管理員對所采購物品原料進行驗收入庫;在驗收過程中,應嚴格把關,確保原料的安全衛生,拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品,保證數量、份量、重量、質量與公司要求標準相符,驗收后要保管好進貨單據,根據進貨統計和約定時間,對單據進行審核后方可簽字確認并付款。

      六、食堂管理員應不定期地抽查監督出入庫原料的庫存情況,保證先進先出,防止貨物積壓變質;同時在采購過程中不斷提出合理化的改進意見,并報行政部修訂。

      第四條采購報銷流程

      食堂采買負責人報銷的進貨單據和發票上要有采買人和食堂管理員驗貨簽字,經辦公室主任、財務總監、總經理、董事長簽字同意后,交予財務部出納審核報銷。

      第五條附件

      合格供應商必須具備的條件:

      一、具備合法從事經營活動的'相關證照:營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證,其復印件必須提交本公司備案。特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商,還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書:衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

      二、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商,如蔬菜類供應商,仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

      三、長期合作的供應商,應與本公司簽訂長期合作的意向性合同,其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

      四、供應商必須向公司提供貨物清單、收據等憑證。

      第六條本辦法自下發之日起執行。

    辦公室

      二〇xx年十一月十八日

    食堂采購管理制度10

      食堂機關管理制度旨在規范食堂的運營和管理,確保食品安全,提高服務質量,節約資源,并維護員工的權益。其內容主要包括以下幾個方面:

      1. 食堂運營規定

      2. 食品安全與衛生管理

      3. 人員管理與培訓

      4. 菜品采購與質量控制

      5. 設施設備維護與清潔

      6. 餐飲服務標準與投訴處理

      7. 成本控制與財務監管

      內容概述:

      1. 食堂運營規定:制定開放時間、用餐流程、排隊秩序等,確保食堂運作有序。

      2. 食品安全與衛生管理:設立食品安全責任制,執行食材來源登記,定期進行衛生檢查,確保食品新鮮、無污染。

      3. 人員管理與培訓:對食堂工作人員進行定期培訓,提升服務意識和專業技能,同時設定崗位職責和考核標準。

      4. 菜品采購與質量控制:規范采購流程,選擇合格供應商,對食材進行嚴格驗收,保證菜品質量。

      5. 設施設備維護與清潔:定期對廚房設備進行保養,保持食堂環境整潔,預防安全隱患。

      6. 餐飲服務標準與投訴處理:設定服務標準,建立投訴反饋機制,及時解決員工對餐飲服務的'不滿。

      7. 成本控制與財務監管:合理預算,定期審計,確保食堂運營成本在可控范圍內。

    食堂采購管理制度11

      政府機關食堂管理制度主要包括以下幾個方面:

      1.食堂運營與管理

      2.食品安全與衛生

      3.菜品質量與營養搭配

      4.服務標準與員工培訓

      5.成本控制與財務監管

      6.應急處理與投訴機制

      內容概述:

      1.食堂運營與管理:涉及食堂的日常運營流程,如開餐時間、用餐秩序、設施維護等。

      2.食品安全與衛生:涵蓋食材采購、存儲、加工、烹飪及廢棄物處理等環節的衛生標準。

      3.菜品質量與營養搭配:規定菜品的種類、質量標準,以及根據員工需求進行合理營養搭配。

      4.服務標準與員工培訓:明確食堂員工的'服務態度、技能要求,并定期進行培訓提升服務質量。

      5.成本控制與財務監管:設定食材成本預算,監控食堂經費使用,確保資金透明。

      6.應急處理與投訴機制:建立應對食物中毒、設備故障等突發事件的預案,設立有效的投訴反饋渠道。

    食堂采購管理制度12

      承包食堂管理制度主要涉及以下幾個核心領域:

      1. 合同管理:明確承包商的職責、期限、費用和合同變更流程。

      2. 食品安全與衛生:確保食品質量,執行衛生標準和食品安全法規。

      3. 菜品質量與服務:規定菜單規劃、食材采購、烹飪標準和服務水平。

      4. 人員管理:包括員工培訓、工作規范和績效評估。

      5. 設施維護:涵蓋設備保養、清潔和安全操作規程。

      6. 應急處理:制定應對食物中毒、火災等突發事件的預案。

      內容概述:

      1. 承包商資質審查:確保承包商具備合法經營和食品安全的.相關證書。

      2. 食品采購與存儲:規定采購渠道、驗收標準和存儲條件。

      3. 廚房運營:設定工作時間、操作流程和衛生標準。

      4. 客戶滿意度調查:定期收集反饋,持續改進服務質量。

      5. 緊急情況報告機制:建立快速響應機制,確保事故及時上報和妥善處理。

      6. 財務管理:明確結算方式、賬單審核和成本控制措施。

    食堂采購管理制度13

      某食堂管理制度旨在維護食堂日常運營的秩序,確保食品的安全與質量,提高員工滿意度,同時也為財務控制和成本管理提供依據。它通過明確職責、規范流程,促進食堂的'高效運作,保障員工的健康權益。

      內容概述:

      1. 食品安全:確立食品安全標準,規定食材采購、存儲、加工和廢棄物處理的流程,以防止食物中毒和其他食品安全事件。

      2. 人員管理:設定廚師、服務員、清潔工等崗位職責,規定工作時間、休息制度,確保員工的工作效率和滿意度。

      3. 質量控制:建立菜品質量評估體系,定期檢查菜品口味、營養搭配,確保餐飲質量。

      4. 成本控制:制定預算,監控食材消耗,控制浪費,實現經濟高效的運營。

      5. 客戶服務:設立投訴和建議機制,及時解決員工餐飲問題,提升食堂服務質量。

      6. 衛生管理:規定衛生標準,定期進行衛生檢查,保持食堂環境整潔。

      7. 應急處理:設定應對突發狀況(如設備故障、食物短缺)的預案,確保食堂正常運行。

    食堂采購管理制度14

      學生食堂衛生管理制度旨在確保校園食品安全,保障學生的身體健康,它涵蓋了食材采購、儲存、加工、服務等多個環節,旨在建立一套科學、嚴謹的管理流程。

      內容概述:

      1. 食材管理:規定食材的來源、檢驗標準和儲存條件。

      2. 廚房衛生:明確廚房的清潔標準、設備消毒頻率及員工個人衛生要求。

      3. 加工流程:規定食品加工的操作規程,防止交叉污染。

      4. 服務規范:設定餐具清潔、食品展示和供餐服務的標準。

      5. 應急處理:設立食品安全事故的'應急預案和報告機制。

      6. 監督檢查:定期進行內部自查和接受外部監管機構的檢查。

    食堂采購管理制度15

      一、采購宗旨

      為加強對公司食堂食品原料、輔料等物資采購管理,合理控制食堂物料費用支出,降低采購運行成本,同時也為防止因采購劣質食品而導致發生食品安全事故,進而保障公司利益。

      二、適用范圍

      xxxx有限公司食堂

      三、采購原則

      1、遵循“貨比三家”的原則,同樣產品比質量、同樣質量比價格,同樣價格比服務,追求質優價廉。

      2、透明采購信息,嚴格按照三公制度,即公平、公正、公開;

      四、采購類別

      1、蔬菜類,包括時令蔬菜、豆制品、瓜果等;

      2、肉類,包括畜禽肉、水產、海鮮、蛋類等;

      3、糧油類,包括大米、面粉、雜糧、食用油等;

      4、調味品干貨類,包括調料、干制品等;

      5、應急型易耗品物資,如口罩、手套等;

      五、采購標準

      1、蔬菜標準:蔬菜瓜果以時令為主,優先選擇當地大棚菜,蔬菜及瓜果表面無蟲、無斑點、無黃葉、無泥巴、無死根等。

      2、肉類標準:畜禽肉品顏色紅潤、新鮮無異味、質地有彈性;水產海鮮生命有活力、體表衛生潔凈且無傷痕,如魚產品眼球飽滿、腮絲清晰鮮紅、粘液透明有光澤等;蛋類表面清潔干凈、質地新鮮無異味。

      3、糧油標準:大米顆粒均勻、色澤呈白色或微黃、無任何雜質,其定為中糧東海明珠大米或東北大米;食用油顏色純正、無哈欠味、無沉淀異物、其品牌定為中糧福臨門,現階段用量由供應商配送,后期待加工廠運營后另行選擇配送模式。

      4、調味品干貨標準:料品有包裝且包裝細致、相關產品具有QS等相關標志、有檢驗合格證或,尤其是酵母、小蘇打等面粉發酵品,一般選擇生產廠家直營或代理店。

      六、采購形式

      1、統包形式:考慮到現時期食堂用餐人數及原料需求量較少,暫采取統一發包采購,從而降低原料采購價格。

      2、分包形式:在統一發包采購的基礎下擇選兩家供應商,按照一定比重數量分別供貨。

      3、現金采購:針對包間接待餐原料、調輔料需求特殊性,食堂將對其進行現金采購,一方面滿足接待餐原料需求,一方面巡視市場信息,如時令蔬菜品種、價格動態。

      七、配送模式

      1、鑒于現階段初步實施配送,暫定供貨周期為15天,后期可根據供應商滿意度延長供貨周期;

      2、以供應商報價單為依據,下單給性價比較高的供應商70%、略低的一家30%;

      3、供應商須按食堂需求量一次性到貨,送貨時間暫定上午8:00,具體時間以食堂加工需要而定;

      4、當日出現就餐人數增加或其他原因致使二次配送原料的,供應商要全力以赴配合解決;

      八、食品原料的定價

      1、供應商按照食堂提供的原料需求目錄暫于每雙周四上午九點前(時間以通知為準)以書面形式報出供應價格。

      2、公司總務部組織人員去市場進行測價,根據詢價結果和市場訊息做好比價表并交由上司審批,審批后的比價表作為食品原料最終價格及供應商配送數量比重的.依據。

      3、批準的價格單由食堂、倉儲和財務各存一份作為驗收、結算的依據。

      4、供應商對現行的原料價格有異議(如遇天災等不可抗拒的情況下導致物價上漲等情況發生的),可書面向公司提出申請,待公司分管領導核準后進行測價解決。

      九、食堂采購報銷方式

      1、食堂供應商所有報銷單據必須后附審批后的報價單。

      2、食堂供應商:結算周期為15天(遇假期可順延),食堂應在結算周期次日開始按公司財務部要求整理并上交上周期送貨相關單據,由財務部直接把貨款匯入供應商指定的銀行賬號。

      3、現金采購:食堂接待餐原料按實際需要進行購買,經驗收合格后按公司財務部要求:整理并上交相關單據,采取實購實報機制。

      十、食堂食品原料測價管理規定

      1、食堂供應商每周期報價須按公司規定的時間內合理性報出原料價格。

      2、測價周期一般為半個月一次,特殊情況下為每月一次。

      3、測價部門由總務部食堂、采購、倉儲三方組成。

      4、每次測價由食堂組織實施,并負責提前公司車輛;

      5、食堂可根據菜譜選定幾種蔬菜或常用干貨在測價時進行購買,以便提升測價的準確性。

      6、測價時必須準確的記錄所測價物品的規格、品牌、產地、批發價、零售價和結賬要求等信息。

      7、測價時要特別留意原料及物品的等級,切不可以次充好。

      8、測價結果由測價當事人予以記錄確認。

      十一、食堂驗收管理規定

      1、為確保驗收工作的公正性,驗收成員由總務部采購、倉儲、食堂三方人員組成。

      2、采購對食堂所進食品原料履行監督職能,對所進食品原料進行品質檢查。

      3、倉儲對食堂所進食品原料履行監督職能,對所進食品原料進行數量核實。

      4、食堂為食品原料實際使用者應對所進食品原料的品質、數量進行嚴格檢查和核實。

      5、參與收貨人員須仔細核對來貨的質量、數量,杜絕以次充好、短斤少兩的現象;同時調味品干貨類原料必須查看規格、品牌、出廠地、有效日期等,確認收貨合格并在送貨單上簽字確認。

      6、對不合格或有疑問的食品原料,食堂有權要求退貨、換貨,特殊情況及時向部門領導匯報處理。

      7、收貨人員不得弄虛作假,一經核實將嚴肅對其處理。

      8、每次收貨完畢后須妥善保管好稱量用具,要不定期交由公司相關部門進行校對,確保公司稱量用具的準確性。

      9、每日送貨單為一式三份(倉儲、食堂和送貨人各持一份),送貨單必須經驗收人員簽字確認后方可報銷。

      十二、食堂供應商管理規定

      1、具備合法從事食品經營活動的相關證照,如營業執照、衛生許可證、稅務登記證等。

      2、供應商必須持有所屬原料攤位或店面,同時具有食品原料等物料配送車輛。

      3、堅持“貨比三家”的原則,結合供應商的規模、誠信等因素確定三家及以上供應商檔案。

      4、長期合作的供應商應與我公司簽訂購銷,合同中應約定食品原料等物料的質量、衛生要求、定價辦法、配送方式、貨款支付方式、食品安全責任等內容。

      5、供應商每次的送貨單、收據上必須注明所送食品原料的品名、規格、數量等。

      十三、本制度由公司總務部食堂編輯,公司總經理審批。

      十四、本制度自公司總經理核準后開始實施。

      十五、本制度為試運行,屆時可結合公司食堂管理需要以作更改,并以新的制度為準。

      xxx有限公司

      二○xx年xx月xx日

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