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    倉庫管理制度

    時間:2025-04-09 07:58:05 規章制度 我要投稿

    倉庫管理制度常用[15篇]

      在發展不斷提速的社會中,制度對人們來說越來越重要,制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。那么擬定制度真的很難嗎?以下是小編為大家整理的倉庫管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

    倉庫管理制度常用[15篇]

    倉庫管理制度1

      1、倉庫管理員應經過專門消防培訓,熟悉所管物資的物理和化學性質,熟悉物質的安全防火知識及滅火方法等。

      2、庫房內嚴禁吸煙和使用明火,并設有明顯的禁牌,庫房門口及通道不準堵塞,要保持暢通無阻。

      3、庫房內不準使用碘鎢燈.日光燈.高壓水銀燈照明;嚴禁使用電熨斗.電爐.電烙鐵等電熱器具。

      4、要根據不同貨物分類.分庫存放,不準將性能相互抵觸,滅火方法不同的.貨物同庫混存。

      5、庫內貨物堆放應做到“五距”,即燈距.墻距.堆距.柱距.頂距。

      6、無關人員不準進入庫房,庫房內不允許住人和設辦公室。

      7、倉庫管理員要經常檢查照明燈具.電線.開關等電器,發現電線老化,破損或絕緣不良等要及時維修處理。庫內不得隨意拉設臨時電線。

      8、倉庫管理員下班前要認真檢查庫房,確認無問題后,切斷電源方可鎖門離開。

      9、各類物資倉庫屬廠區重點防火部位,必須設置醒目的禁火標志,非工作人員未經許可不得入內,執行出入登記制度。

      10、庫房內要保持干凈整潔,貨物擺放有序,對敞落得棉絲、油布、廢紙等易燃物質應該及時消除。

      11、庫房內不得架設臨時電纜,因工作需要時,必須經車間、科室負責人批準,報安環科備案,并在限期內及時拆除。

      12、庫房內嚴禁煙火和動火,需要防火作業時,需廠安環科審批后,辦理“動火證”并采取有效的安全防范措施后,方可動火明火作業。

      13、庫房內只準使用100w以下的白熾燈或日光燈照明。燈頭要與物品距50公分以下間距,嚴禁使用其他燈泡照明和電熱具取暖。

      14、庫房內不得存放易燃易爆物品,因生產需要的易燃易爆物品必須按消防部門規定設專庫存放,專庫內保持通風,防濕、防曬。

      15、倉庫管理人員每天下班前,必須進行防火安全檢查,確認無事故隱患,關好門窗,切斷電源,方可離開。

      16、工作人員會正確使用消防器材和撲救火災的基本方法,對配備器材必須妥善保管,嚴格執行《二鋼廠消防器材管理暫行規定》。

    倉庫管理制度2

      一、目的

      為了進一步加強倉庫的管控,建立完善的操作流程,明確崗位職務及責任。提高各崗位的工作效率,減少以至杜絕出錯率。

      二、對象

      倉儲部門各崗位人員

      三、工作內容

      1、倉庫部門分類:

      倉庫主管

      制單部

      發貨部

      2、工作職責

      2。1倉庫主管:

      1、掌握倉庫產品的庫存情況及采購計劃(計劃明確到每日、每周、每月)。

      2、協調倉庫各崗位工作上的合理銜接,確保倉庫日常工作的順暢進行。

      3、處理與公司其他部門的溝通和協調。

      4、倉庫工作人員安排不足及異常及時通知行政部門。

      5、對倉庫人員工作時間做出合理安排。(活動大促上班時間的變動)

      6、需要倉庫主管統計考勤表、月報表,跟行政、財務核對。

      7、負責倉庫固定資產的管理(電腦、打印機、電子稱等)。

      8、組織倉庫人員定期進行產品的整理盤點。

      2。2制單部:

      1、確保每天17點之前的訂單都能正常審核打印。

      2、負責對總部來貨的檢驗查收,確定數字正確方可入庫,并錄入ERP軟件庫存。

      3、實時了解倉庫庫存,統計備貨表格,每月底交給倉庫主管核實。

      4、及時取得運營活動方案(及時了解具體活動產品、預估活動銷售數量、活動時間跨度),做出系統和產品的調整,并通知倉庫主管并反饋運營。

      制單專員:

      1、準確打印各平臺每天交易成功的發貨單、快遞單(確保每5點之前的訂單都能正常打出、點擊發貨)。

      2、根據客服備注、客人留言正確審核訂單,保證后臺發貨的及時性。

      3、負責抽取底單、掃描上傳攬件信息,對快遞單進行分類保存、方便售后查詢底單。

      3、負責各店鋪促銷活動E電店的'設置。

      4、對需要開發票的訂單開具發票。

      倉庫文員:

      1、負責產品的出入庫登記。

      2、與客服溝通處理疑難件(該地址、換快遞、分地址發等等)并告之制單員。

      3、處理退貨登記及售后的補發,退貨產品入庫,影響二次銷售的次品的退貨登記。做賬、做平庫存(錯發,漏發,補發,退貨,送人;處理)

      4。1退貨、不影響二次銷售產品的入庫登記、E店寶做賬。

      4。2退貨、影響二次銷售產品退回總部的做賬。

      4、根據銷售情況,統計制作每日、備貨表格,每月底交給組長,由組長交給主管。

      2。3發貨部:

      1、負責倉庫包材的管理以及分類擺放。

      2、負責對來貨的檢驗查收,確認產品名稱、數量、正確無誤后入庫。

      3、對倉庫打包耗材的統計,庫存不足維持正常銷售10天或有大型活動時需要進貨時及時告知倉庫主管。

      4、制定打包的標準規范和執行。

      5、負責計劃大促活動的倉庫準備工作(主打產品提前打包、耗材的切割等)。

      倉庫管理員:

      1、整理發貨訂單并分類,仔細核對訂單信息、產品,對訂單進行配貨。

      2、負責產品的分類擺放以及貨架上產品的補貨,保持倉庫的整齊、干凈。

      3、負責產品的出入庫管理,做到憑單出入庫。

      4、合理規劃倉庫產品的擺放以及庫位的管理。

      5、倉庫出現異常在自己處理不了的情況下(缺貨、安全隱患等),及時告知主管。

      6、負責倉庫的貨品的管理,注意倉庫的防火、防盜、防潮、防害、確保產品的安全。

      驗貨稱重專員:

      1、檢查發貨單與快遞單是否匹配。

      2、檢查產品是否有錯配,漏配,多配。

      3、負責灌裝產品氣泡膜的包裝。

      4、負責打包好產品的稱重上傳重量和包裹的擺放。

      打包專員:

      1、對驗貨完的產品進行打包操作。

      2、檢查快遞單與面單是否匹配,確保信息正確。

      3、負責倉庫日常衛生。

      3、倉庫人員組成

      倉庫主管:

      制單部:

      發貨部:

      4、倉庫工作流程

      4。1準備流程

      1、制單組長跟主管溝通根據日常銷量哪些產品庫存需要補倉。

      1。1西湖龍井庫存不足銷售2天的產品補貨數按7天的量安排補貨。

      1。2非西湖龍井庫存不足銷售5天產品補貨數按15天的量安排補貨。

      2、打包人員開始提前打包。

      2。1日常銷售爆款產品的提前打包,(如E包的杯子)

      2。2成品來貨入庫前的初包裝,(如禮盒的氣泡膜包裹等)

      2。3大促活動前三天,對主推產品的打包,針對量大單一的產品。

      3、制單專員開始抓單審單,打印發貨單、快遞單。

      3。1單次審單不可超過200單,方便如改收貨信息、退換貨、改快遞等異常單的查找。

      3。2審單發貨時間,正常銷售日必須做到第一批單子10:30之前點發貨,第二批單子12:00之前點發貨,第三批單子14:30之前點發貨第四批單子16:30之前點發貨,第五批單子17:30之前點發貨。(第五批單子順豐快遞優先打印)

      4。2發貨流程

      1、由制單員將當天發貨的快遞單、面單,交給倉庫管理員配貨。

      2、配貨員根據匯總單用購物車配好當批需要發貨的產品總數,然后進行單筆訂單的配貨。

      2、倉庫管理員配好每一筆訂單需通過驗貨專員進行驗貨。

      4、通過驗貨專員檢驗確保訂單正確再交由打包專員進行打包。

      3、發貨單放入包裹中一并寄出。

      5、一批單子全部打完之后由打包員配合驗貨專員進行稱重登記。

      6、稱重完的包裹,由驗貨員根據快遞的不同,放在規定的區域內。

      4。3應急方案的制定

    倉庫管理制度3

      第一節總則

      1、為加強倉庫管理,提高倉庫管理質量,特制定本制度。

      2、本制度中所指的倉庫管理包括:貨物的驗收入庫、保管、出庫、發運、退庫、盤點、安全等工作,以及對倉庫人員的考勤和通訊、獎懲等管理制度。

      3、本公司的倉庫管理依本制度執行。

      第二節入庫管理規定

      1、倉管員接到收貨通知后,安排好貨位,準備好必要搬運工具及勞務工。

      2、倉管員應會同相關部門人員對每項進庫的物品,應于貨到當日詳加驗收。入庫驗收:

      (1)對新采購的物品,倉管員應依據相關提貨單、入貨單、供方送貨單,核對貨物的品名、編號、型號、規格、數量等內容(個別貨物還應包括生產日期、保質期限、質量證明等等);核對實物是否相符完好;貨物及包裝上是否貼有標識。

      (2)倉管員在驗收貨物過程中,如發覺附件短少、數量不符或貨物破損、性能變質時,最遲應于收貨次日以書面形式通知相關部門。貨物驗收過程中遇到無法解決的問題或出現異態,經領導批準后辦理相關憑證,進行入庫。如未辦理相手續,擅作入庫處理,日后發現貨物損壞等問題,視為倉管員管理不善,自行承擔相應責任。

      (3)已驗收入庫的貨物在一段時間內使用過程中出現質量問題,倉管員應即時通知相關部門,由相關部門負責辦理更換或退貨。

      (4)因公司內部借用、試用、更換、銷貨退回、調貨等重新入庫的物品,于交回時應保持領用時的狀況。若有損壞,應由公司主管會同技術部門鑒定。鑒定為無法維修或重新銷售的,由實際借領人照價賠償;若零附件遺失或不全時,則應由借領人依據貨物價格賠償。

      3、入庫物品驗收合格無誤后,由采購經辦人辦理《驗收入庫單》,須注明貨到時間,由采購員、倉管員簽字、部門主管復核簽字確認方可有效。

      4、送貨入貨位,倉管員應及時摘錄產品序列號(條形編號),登記入庫臺賬,報財務入賬。

      5、嚴格做到五點不收:憑單手續不全不收;品種規格不符不收;質量不符合要求不收;無批準不收;逾期不收。

      第三節保管管理規定

      1、貨物的儲存保管,以物品的屬性、特點和用途規劃設置倉庫,并根據倉庫的條件劃區分工。吞吐量大的落地堆放,周轉量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規格的次序排列編號,上架的以分類四號定位編號。

      2、物品堆放的原則:在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放,根據貨物特點,必須做到過目有數,檢點方便,成行成列,文明堆齊。

      3、倉庫保管員對庫存、代保管的物品以及設備、工具等負有經濟責任和法律責任。如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,保管員應及時報告上級主管,分析原因,查明責任,按規定辦理報批手續。未經批準一律不準擅自處理。倉管員不得采取“盈時多送,虧時克扣”的違紀做法。

      4、保管物品要根據屬性,考慮儲存的場所和保管常識,加強保管措施。同類物品堆放,考慮先進先出,發貨方便,留有回旋余地。因倉管員未及時采取相關防護措施,導致物品受潮、損壞,倉管員應負責任。

      5、保管物品,未經主管同意,一律不準擅自借出。維修急用零件或其它原因臨時急用的物品,經所屬部門主管同意后,可以借用,但必須填寫《物品借用單》或借條。同時倉管員必須在《物品臨時借用登記本》上登記,并且妥善保管好相關單據。借出物品最遲一個月內歸還,未能及時歸還,必須向主管說明原因。

      6、倉庫要嚴格保衛制度,禁止非本倉庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火,明火作業需經主管部門批準。倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

      7、退回或換回的舊物品,必須貼上明顯的標簽,另行堆放。

      8、進入倉庫物品必須保持干凈整潔,庫房內配備常規潔具,應當每日進行清掃,保持倉庫整潔。

      第四節出庫管理規定

      1、出庫驗收:

      (1)銷售部開具《出庫單》,經部門主管簽字后,派送或傳真至倉庫,倉管員按出庫單所列品名、編號、型號、規格、數量等內容準備貨物,等待發貨。若有內容不明確應即時與銷售部核對、確認。

      (2)特殊緊急出庫時,業務人員必須以手機短信方式或借條將所需物品的規格型號、數量、發貨時間、地址等發送給倉管人員。倉管人員根據手機短信或借條先行報部門主管批準后方可發貨,并于上班后當日上午補辦手續,通知銷售部補開《出庫單》。

      (3)凡屬公司內部人員借用物品,一律使用《物品借用單》。金額較高、較為貴重、或數量較大的物品需由所屬部門主管簽字同意后,方可借出。

      (4)物品出庫時,倉管員應摘錄產品序列號、出庫日期,若無產品序列號,貼以本公司產品編號,以便識辯,并在《貨物出庫記錄本》上登記,以便核查。

      (5)經申請批準同意拆件的機器或零配件,在元器件購回后應及時予以恢復,嚴禁將未恢復的整機或零配件出庫。嚴禁將已拆件缺件、已損壞、退回未經修復貨物出庫。

      (6)嚴禁無任何單據貨物出庫,嚴禁倉管員無任何單據自提自發!

      2、交貨期限:

      (1)正常庫存產品接獲公司銷售部開具的《出庫單》,當日出庫。

      (2)因缺貨等原因不能當日出庫的,倉管員應及時聯絡銷售部相關業務人員并說明原因,便于告知客戶,協商發貨期。貨到時,應按協商過的日期即時發貨,如因倉庫延誤發貨導致客戶取消定貨,倉管員對此負全部責任,倉庫主管負連帶責任。

      3、物品出庫時,若無特殊要求情況下,須遵循先進先出原則。

      4、任何物品出庫,倉管員均應于出貨當日登記入賬,以便存貨的控制。

      5、為防止錯發、重發和漏發,要求做到:“三核對”、“五不發”,“三核對”:出庫單與實物相核對、出庫單與裝箱清單相核對、裝箱清單與實物相核對。“五不發”:無計劃不發、手續不齊不發、涂改不清不發、規格型號不對不發、未驗收入庫不發。

      6、《貨物出庫記錄本》按序編號,每季度交至公司分管倉庫的領導查看。

      第五節發運管理規定

      1、貨物的包裝:

      (1)貨物出庫封箱前,倉管員應仔細核對《出庫單》所要出庫物品的品名、編號、型號、規格、數量是否相符,經核實無誤簽字確認后,附上裝箱清單后方可封箱。

      (2)所有物品必須按其性能、屬性包墊好,采取完好的保護措施,以防止貨物的損壞。

      (3)對于體積較小、價值較高的小物品,以及隨貨發票,一律要求用透明包裝袋包裝,并作醒目標記,且必須與大件物品捆綁在一起出庫。嚴禁用報紙或其它紙張包裝,避免客戶當作廢棄物品丟棄。

      (4)所有發運物品,必須附有貨物裝箱清單壹份。裝箱人員須在裝箱清單上簽字,并在《發貨記錄本》上登記簽字。

      (5)發送快遞,必須附有清單壹份,相關人員在清單上簽字。發貨人員并在《快遞記錄本》登記。

      (6)發往外地的貨物如需用木箱裝運,則須提前一天至兩天訂購適合的木箱。

      (7)如有其它特殊要求的,按銷售部要求包裝。

      2、物品的搬運:

      (1)按類搬運,搬運貨物時應小心輕放,不能猛撞,嚴禁一切人為可能損壞貨物的形為。搬運人為損壞,由相關責任人負責,并按貨物實際價值賠償。

      (2)搬運時要注意人員和貨物的安全,避免人員傷亡和貨物損壞。

      3、因客戶業務需要,收貨人非訂購客戶或其收貨地點,應由訂購客戶出具收貨指定通知單,其《出庫單》應經銷售部主管核簽后方可辦理交運。

      4、倉庫接獲《出庫單》方可發貨,但有指定交運日期的,依其指定日期交運。

      5、客戶在需要日期上注明“不得提前交運”的,倉庫若因庫位問題需提前交運時,應先聯絡銷售部人員轉告客戶同意后,并有銷售部門出具的《出庫單》后方可提前交運。若是緊急出貨時,應由銷售部門主管通知倉庫主管先予以交運,再補辦出貨手續。

      6、未經辦理入庫手續的物品不得交運,若需緊急交運時需于交運同時辦理入庫手續。

      7、若因工作失誤,發錯貨物或發錯地方,造成經濟損失。相關責任人應對來回運輸費用、及丟失、損壞的貨物承擔全部經濟責任,并視情節輕重處以1-2倍的罰款。

      8、運輸保險:

      (1)由承運公司發運時,無論以何種方式發運(大巴、汽運、客運、鐵路運輸等),都必須對所運貨物進行投保。

      (2)投保金額一般是貨物總價值的20%-50%,客戶另行約定的除外;易損、貴重物品應相應提高保額,具體需與銷售部相關業務人員(主管)洽商。

      9、承運車輛調派與控制:

      (1)由公司領導指定專人負責承運車輛與發貨人員的'調派。

      (2)如因公司車輛不夠調派的情況下,可另行雇車,但需填寫《雇車申請單》,經部門主管簽字后方可生效。

      (3)如承運車輛可能于營業時間外抵達客戶交貨地址。貨物交運前,倉庫發貨人應將預定抵達時間通知銷售部門轉告客戶準備收貨。

      10、物品的交運:

      (1)物品直接交運客戶時,倉庫人員應開具《出庫單》的同時另開具《送貨單》,發貨人及承運人應于《送貨單》上簽字。物品送達客戶時,請其驗收,并簽收《送貨單》回聯。《送貨單》客戶簽收回聯由公司指定專人妥善保管。

      (2)客戶要求自運時,倉庫應先聯絡銷售部門確認。物品裝載后,承運人(客戶)應在《出庫單》上簽字,并注明“自提”字樣。

      (3)物品通過承運公司發運時,發貨人及承運人應在發運單據上簽字,并注明發貨日期。發運單據由指定專人妥善保管,便于查對和月底復核、結賬。

      11、發貨通知:

      (1)貨物發出后,倉庫相關責任人必須及時通過傳真、電話方式或手機短信等形式通知客戶貨物到達的車次、時間和代理貨運公司的情況。

      (2)如因未及時通知對方造成貨物遺失,由相關責任人承擔全部責任,并且視情節輕重處以罰款100元-200元。

      12、運費審核及控制:

      (1)單次運輸費用在1000元(含)以上,應填寫《費用審核單》,報請部門主管審批。

      (2)倉庫每月接獲承運公司送回的簽收單回聯,“運費明細表”及發票存根,應于5日內審核完畢,送至財務部整理付款。

      (3)倉庫審核運費時,應檢查核對開具的回聯,是否有逾期送達或相關異常簽收(如貨物損壞等情況),均依合同規定罰扣運費。

      (4)對運輸公司的選擇應遵循“貨比三家”的對比原則,對其價格、安全性、服務快捷進行綜合評估,選擇最適合的運輸公司和運輸方式。

      (5)運費的控制:無論是公司付款,還是到付,發貨人都必須選擇最節省、最快捷、最安全的運輸公司和運輸方式,違“常規”者公司將嚴肅處理。

      第六節退庫管理規定

      1、辦理退庫手續時,應開具《退庫單》,并注明退庫原因。

      (1)退庫物品外觀保持完好的,須由技術部門鑒定,確認完好并在《退庫單》上簽字,倉管員審核簽收,方可退貨。

      (2)退庫物品外觀未保持完好,由銷售人員填具《退庫單》簽字后,主管確認簽字,倉管員審核簽收,方可退貨。倉管員應在物品上貼上標識及《退庫單》編號。

      2、貨物報損:

      (1)退貨物品經技術部門鑒定為無法修復的,經部門主管簽字后,由相關退貨人員申請報損。

      (2)客戶遺留的無法修復、使用的物品,轉入報損物品入庫,報采購部入賬。

      3、退回的物品如需特別處理的,倉管員應及時上報主管部門,主管部門應督促相關部門及時處理。

      第七節盤點管理規定

      1、貨物盤點分為定期盤點與不定期盤點。定期盤點即指每月中旬倉管員對常用物品自盤一次,月底進行一次全面的盤點;不定期盤點即指公司對倉庫進行不定期的抽查。

      2、貨物盤點的主要內容:檢查貨物的賬面數量與實存數量是否相符;檢查貨物的收發情況;檢查貨物的堆放及維護情況;檢查各種貨物有無超儲積壓及損壞;檢查安全消防設施。

      3、倉管員的自盤:經常對出庫率頻繁、出庫量大的物品進行自盤;每月中旬對常用物品自盤一次;月底實行全面自盤一次。

      4、對貨物的盤點一般采用實地盤點法,盤點時相關人員(財務、庫管人員)必須在場。

      5、盤點后,應由盤點人填具盤存報告表,如有數量短少、品質不符或損毀情況,應詳加注明后由庫管人員簽名負責。盤點人員均應在盤點情況報告上簽字,并報公司主管領導和總經理審閱。

      6、盤點后如有盤盈或不可避免的虧損情形時,應由倉庫主管呈報總經理核準調整,若為保管責任短少時,則倉管員對此負全部責任。

      7、非人為原因造成的物品報廢,倉管員應將物品妥善堆放。若因倉管員未采取相應的防護措施,使保管物品受潮、堆放不當造成損壞等,由倉管員負責。

      8、如直接保管物品的庫管人員變動時,應查對庫存物品的移交清冊,交接雙方會同監交人員進行實盤存。

      9、倉管員定期向采購部遞交盤點報告,隨時與采購部門溝通庫存情況,建立《最低存量基準》,貨物低于存量基準時,應馬上匯報上級主管和采購部門。

      10、處罰:因倉管員不負責任,保管不善,未按期自盤等原因造成貨物丟失或損失,應當負有全部責任,并按批發價賠償。

      第八節安全管理規定

      1、庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。

      2、除庫管人員和因業務、工作需要的有關人員外,任何人未經批準,不得進入倉庫。

      3、因業務、工作需要進入倉庫時,必須先辦理登記手續,并要倉庫人員陪同,不得獨自進入。凡進倉庫人員工作完畢,出倉庫時應主動請倉管員檢查。

      4、倉庫不準代私人保管物品,也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。

      5、任何人員,除驗收時所需要,不準把倉庫物品試用試看。

      6、做好消防工作,提高對消防安全工作的認識,落實各項消防措施,應配備相應數量的滅火器等消防設備。

      7、做到每月防火檢查,消除隱患,一旦發生火災,應沉著,冷靜,及時撥打“119”火警臺,并正確使用滅火器,盡力控制火勢。

      8、庫房內不準堆放易燃易爆物品。嚴禁吸煙、使用明火,經常檢查電線是否有破損現象。吸煙者每次罰款200元。

      9、所有賬本、單據、記錄本等相關重要的資料應妥善保管好,做到人員離開時應鎖好。丟失資料,相關責任人承擔全部責任。

      10、人員離開庫房時,必須關閉所有電源,鎖好所有門窗,加強防患意識。

      第九節考勤/通訊管理規定

      1、倉庫物流部考勤時間:上午:08:40-12:00下午:13:00-18:00以上考勤時間僅對員工的一種考核,非倉庫、物流部門的實際工作時間。因工作的特殊性及不定時性,所有倉庫、物流部門員工必須保證當日事當日畢,保證當日工作的及時、連貫完成后方可下班或休息。

      2、嚴格遵守公司規章管理制度,上班時間堅守工作崗位,不得聊天,不得打私人長途電話、聲訊電話,非業務電話不得長時間占線。如有違反,視情節輕重處以30元-100元的罰款,或警告、記過等處分。

      3、通訊管理規定:

      (1)星期一到星期日8:00--21:30手機保持暢通。

      (2)若因通訊原因,造成工作延誤,規定如下:手機關機一次扣款50元;月累計三次(含)以上扣除當月通訊補貼;情節嚴重者,取消當月崗位津貼。

      第十節獎懲管理規定

      1、獎勵規定:

      (1)全年發貨無錯誤,公司予以獎勵200元-500元。

      (2)對倉管員所保管的貨物,全年盤點無丟失,無損壞,予以獎勵倉管員500元-800元。

      (3)發現并能及時制止重大錯誤形為的發生,避免公司遭受經濟損失,視情況給予1000元-20xx元的獎勵。

      (4)工作認真負責,恪守職責,遵守公司各項規章制度。年終予以獎勵500元-20xx元。

      (5)積極進取,努力鉆研。對倉庫的管理,提出合理化的建議,為公司開源節流做出貢獻者。公司予以獎勵200元-500元。

      2、懲罰規定:

      (1)違反以上倉庫管理規定,造成經濟損失,倉管員對此負全部責任,倉庫主管負連帶責任。

      (2)公司安排的工作應在規定的時間內執行;如因特殊情況未能及時完成,應主動反饋溝通。

      (3)情節輕者處以罰款100元-500元。

      (4)多次違反規定、情節嚴重者按實際價值賠付,并給予警告、記過、降級、記大過、或調離工作崗位,辭退等處分。

      本制度作為原制度的修正,自20xx年8月1日起執行。本制度與原制度相悖之處,以本制度為準。公司保留對制度的最終解釋權和修訂權。

    倉庫管理制度4

      為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能,規范公司倉庫的材料管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求,保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度,較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

      1、為防止公司材料資產流失,公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品,公司可以指定專人驗收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領出,禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名,公司財務部有權拒絕報帳。

      2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為:五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

      3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放,盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

      4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢,禁止隔天做帳。

      5、與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務,禁止發生各工地主管直接將材料報采購員購買的現象,公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續領出)。

      6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況(包括產生盈虧情況說明)上報公司。盤點時,禁止不對實物實盤,僅抄襲敷衍了事。

      7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表,建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次,按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。

      8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后,倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

      9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具,倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區,任何人員不準吸煙,違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。

      10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料,防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態,變質且有危險的`物品要及時處理并上報公司。

      11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

      12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料,詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員,防止采購員誤買、錯買、多買、少買,以至造成公司損失。

      13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員),嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫,避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商,有利于做好退貨工作以減低公司損失。 購買材料的總體原則為:貨比三家,同等材料優質價便服務好者中標。

      14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名,并將情況及時通報采購員。

      1、 遵守公司各項規章制度,負責倉庫進、出貨、存貨管理,執行物料管理規定。

      2、及時、完整、準確登記存貨倉庫賬,序時登記,定期編制存貨進出存報表。

      3、負責倉庫存貨保管,保證庫內存貨安全,禁止無關人員及危險物品隨意進入倉庫。

      4、負責存貨日常管理,包括存貨分類碼放、整理、標識、及進出庫調度。要求熟悉存貨特性,分類管理,合理擺放,便于物流及安全。

      5、按要求定期或不定期核對存貨入庫、出庫、結存數量。要求賬目清楚、標識清晰、賬卡物核對相符。

      6、定期對庫房進行清理,保持庫房的整齊美觀,使物資設備分類排列,存放整齊,數量準確。

      7、 嚴格執行存貨收發流程及要求,正確、及時辦理原料入庫、生產領料、完工入庫、銷售出庫、及其他類存貨入庫出庫的開單、收發料和簽字手續。

      8、廉潔自律,不得損害公司形象及利益,杜絕商業舞弊行為。

      9、搞好庫房的安全管理工作,檢查庫房的防火、防盜設施,及時堵塞漏洞。

      10、完成領導交辦的其它工作。

    倉庫管理制度5

      1、倉庫內應按規范要求配備性能良好的消防器材,倉管員應具有一定的消防知識。

      2、倉庫保管人員應不斷提高業務水平,力求“四懂”,即:懂名稱(正規名稱與俗稱)、懂規格;懂用途;懂保管;懂管理業務;

      3、倉庫重地非倉庫工作人員不得擅自入內。

      4、倉庫堆放物資要定位,標識清楚,新舊物資不混堆,按物體外形分塊,成方成垛;按規定的材料目錄分類編號標識,依次存放。

      5、對材料的`進倉,倉庫要正確驗收各項物資質量是否符合標準,再進行簽單收料,并按本庫房的規定存放材料。

      6、化學危險品物資要放在專用庫,貴重物品必須放置在安全場所,危險品庫內嚴禁存放有相互作用的物品。

      7、倉庫發貨根據有效的領料單所列的名稱、數量、規格、質量要求進行發放,物品領料有疑問的,待明確后才能發放。

      8、倉庫應遵循“先入先出,后入后出”的原則,發貨完畢后,領料人、發貨人在憑證單據上簽證。

      9、倉庫須經常清潔,以保持庫房及材料堆放區域環境衛生及物品整潔。

      10、正確對本公司財產進行各項產品適宜安裝,根據本材料計算方可具備適當施工操作,剩余廢料收回庫房存放并經負責研究再作出處理。

      11、在上班領出新成品物資,如果沒有使用的情況下,收工后要求材料如實地交回庫房并按規定放回原位,保持材料整齊、庫房整潔。

    倉庫管理制度6

      1、建立必要的電子系統,方便你以后的管理,這個比較重要,如沒有可以用EXCEL來做一個統計表。

      2、按電子元器件種類先分類,如電阻類、電容類、二極管類、三極管類、集成電路類、配件類等

      3、再按封裝分類,如貼片類、直插類等

      5、制作標簽,將編碼、物料名、封裝、品牌、數量等信息都一一記錄在標簽上,可以掛在該型號的.碼放區,以示區分。

      4、最后再分一個廢料區,將這些呆滯廢料專門歸類擺放,以后在處理這些電子庫存時會省力很多。

      5、元器件產品的存儲環境要求比較高,大多要干燥,防靜電等.

      6、元器件的物料種類比較繁多,不過個人覺得通過系統管理這個不是什么大問題

      7、分類管理必須嚴格執行,幾千個品類,不分區肯定亂套

      8、給每個型號編個碼,必須是唯一的,這樣方便你的拿取存放和統計。

    倉庫管理制度7

      一、學校倉庫分食堂倉庫和日用品倉庫,分別由專人保管。

      二、物品出入倉庫,必需有出入登記,由經手人簽字負責。

      三、定期盤點,賬目清晰,日計月核,防止物資霉爛。發覺問題準時向后勤處報告。

      四、未經后勤處批準不得發放任何物資。

      五、非倉庫工作人員不得隨便進出倉庫。

      六、常常清點常用物品,準時向后勤處提出必需品的購買建議,以保證學校正常的.工作需要。

      七、對進庫物品要準時清點檢查,發覺質量數量問題要準時報告后勤處。

      八、對全校的物品使用提出合理化的建議。

    倉庫管理制度8

      化學品倉庫管理規定:危險化學品倉儲管理規定

      1、庫房的建筑設計必須符合《建筑設計防火規范》(gbj16-87)、《倉庫防火安全管理規則》(1990年3月23日公安部第6號令)、《爆炸和火災環境電力裝置設計規范》(gb50058-92)《建筑物防雷設計規范》(gb50057-94)和《石油化工企業設計防火規范》(gb50160-92)等法規和標準的規定。

      2、倉庫配備足夠的與危險化學品性質相適應的消防器材,并由專人維護和保養。

      3、危險化學品必須分類、分垛儲存,每垛占地面積小于100m2,垛與垛間距大于1m,垛與墻間距大于0.5m,垛與梁、柱間距大于0.3m,主要信道的寬度大于2m。

      4、在倉庫堆垛設立明顯的防火等級標志,出入口和通向消防設施的道路應保持暢通。

      5、危險化學品倉管部門根據物品的危險性,為保管員配備必要的防護用品、器具。

      6、危險化學品入庫時,保管員應按入庫驗收標準進行檢查、驗收、登記,嚴格核對和檢驗物品的名稱、規格、案例標簽、質量、數量、包裝。物品經檢驗合格方可入庫。無產地、品牌、安全標簽和產品合格證的物品不得入庫。

      7、危險化學品發放,應嚴格執行發放管理制度。倉庫主管負責人應經常檢查核準。

      8、易燃、易爆危險化學品倉庫要采取杜絕火種的安全措施。經指批準進入倉庫的.機動車輛必須安裝阻火器,作業人使用的工具、防護用品應符合防爆要求。

      9、加強對防爆電氣設備、避雷、靜電導除設施的管理,選用經國家指定的防爆檢驗單位檢驗合格的防爆電氣產品。

      10、易燃、易爆品倉庫內的各種安全設施,必須經常檢查、定期校驗、保持完好狀態,做好記錄。

      11、儲存易燃和可燃物品的倉庫、堆垛附近,不準私自動火作業,如因特殊需要,應由倉庫負責人上報,經企業有關負責人指認,采取安全措施后才能進行上述作業。作業結束后,檢查確無火種,才可離開現場。

      12、物品儲存嚴格執行危險化學品的配裝規定,對不可配裝的危險物品必須嚴格隔離。

      化學品倉庫管理規定:危險化學品出、入庫安全管理規定

      一、倉儲物品的接運

      倉儲物品的接運方式有四種:鐵路專用線接車、車站提貨、庫內接貨、外出提貨。

      本公司采用庫內接貨的形式,即供貨單位直接或委托運輸部門送貨到庫。收貨時,應注意以下幾點:

      1、在送貨人的當面開箱驗貨,并做好驗收記錄。

      2、外觀檢查時,發現短件、缺件、損壞、受潮、變質等情況,應請送貨人當場復查,簽字認可,留作憑證。

      3、無采購計劃送來的物品,拒絕驗收,更不能代管,以免發生糾紛。

      4、一時不能全部安全完成驗收項目時,應進行外觀初驗并點清數量,在驗收記錄備注欄內寫明情況。

      二、倉儲物品的驗收

      倉儲物品的驗收包括驗收準備、證件核對、實物驗收、驗收報告等環節。

      1、驗收準備:收集和熟悉訂貨合同、物品技術標準等有關訂貨資料,準備已校驗過的計量器具,根據到貨的數量、性質和特點,準備倉儲貨位,檢查必要的堆碼、苫墊材料及起重設備設施、工具和材料,防護設施。

      2、證件核對:核對入庫單或訂貨合同中的供貨單位、收貨單位、物品名稱、品種、規格、數量、計量單位、實收數、制單時間、收單時間及驗收完畢時間;核對供貨單位的質量證明書、合格證、裝箱單、磅碼單、明細表,以及安全生產許可證等資格證明;核對承運單位的運單及有關證件等。

      3、實物驗收:包括驗收物品數量和驗收進貨質量。

      4、驗收報告:包括物品名稱、規格、供貨單位、出廠日期(或批號)、運單號、到達日期、驗收完畢日期、應收數量、實收數量、抽驗數量、質量情況、驗收人等。

      三、倉儲物品的入庫

      倉儲物品驗收后,應立即辦理入庫手續,做到“六清”:渠道清、數量清、規格清、價格清、用途清、質量清。

      1、倉儲物品驗收后,應填制倉儲物品入庫單。

      2、建立倉儲物品明細賬(登帳)。

      3、建立倉儲物品實物卡片(料牌)。

      4、建立倉儲物品檔案。

      四、倉儲物品的出庫

      1、保管員發料必須以手續齊全的發貨憑證為依據。

      2、保管員發料時,出庫憑證上沒有規定發貨批次的,應按物品入庫時間前后順序,先進先發。

    倉庫管理制度9

      一、對選購的食品及原料仔細驗貨,做好登記,驗收合格后方可入庫保存。

      二、收集索證材料,分類存檔,登記臺帳。

      三、食品及原料分類分架、隔墻離地存放,食品庫房內不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。對不符合衛生要求的食品及原料,拒收入庫。

      四、貨架上應對每類每批食品嚴格標明選購日期、產品名稱、產地、規格、生產日期及最終保質時限,做到帳、卡、物相符,掛牌存放,并做到先進先出。

      五、存放的食品及原料應有包裝,并標明產品名稱,定型包裝食品應貼有完好的出廠標識。禁止存放無標識及標識不完整、不清楚的.食品及原料。

      六、常常檢查所存放的食品及原料,發覺有霉變或包裝破損、銹蝕等感官特別、變質時做到準時清出,清出后在專用區域內落地另放并標明“不得食用”等字樣,準時銷帳、處理、登記并保存記錄。

      七、保持倉庫內通風、干燥,做好防蠅、防塵、防鼠工作,倉庫門口設防鼠板,倉庫內滅鼠使用粘鼠板,不得采納鼠藥滅鼠。

    倉庫管理制度10

      人員出入管理規定:

      一.本倉庫屬于重點防火單位,倉庫所有場地嚴禁吸煙,禁止攜帶火種入內;

      二.其他人員必須服從管理人員管理,閑人免入;

      物資加工存放管理規定:

      一.本倉庫物資系易燃物,必須專庫專用,嚴禁存放其他任何物品;

      二.存放物資的庫房必須做到干燥,通風狀況良好;

      三.物資入庫后必須及時進行分類加工,按規定打包成型,堆碼;

      四.物資放于地面上時應墊有枕木(大概高20cm)并保留空間,距離墻壁40cm左右。

      電源設備管理規定:

      一.嚴禁在倉庫使用其他任何用電設備;

      二.對供電設備必須嚴格按照規程進行操作,嚴禁違規操作。

      車輛出入管理規定:

      一.車輛入庫必須裝上防火筒,停車后立即熄火,不得在倉庫內檢查排除車輛故障;

      二.機動車輛必須在規定位置停放,非本單位的機動車輛一律不得入內。

      安全培訓的管理:

      對新入職員工、實習人員,必須先進行安全生產三級(即公司級、部門級、班組級)教育培訓后,才能準其進入操作崗位。

      對改變工種的員工,必需重新進行轉崗安全教育才能上崗。

      對從事電氣、起重、車輛(包括叉車)駕駛作業、易燃易爆等特殊工種(特種作業)人員,必須進行專業安全技術培訓,經有關部門嚴格考核并取得合格操作證(執照)后,才能準其獨立操作。

      對特殊工種的在崗人員,必須進行經常性的安全教育。

      倉庫改進措施:

      1嚴格和規范倉庫進出(人員、物資)管理

      加強門禁(權限、鑰匙)管理,并且貫徹始終。合理設置倉庫門禁權限,非倉庫人員逐步取......其權限;

      實行進出登記。建議明確倉庫鑰匙的管理人,以杜絕進出和吃飯下班不鎖門之現象。

      倉庫物資的進出做到有章可循,單據完整,程序合法。不明不白的物料進出不做(如部分物料入庫、回庫);單據不全,不合程序的`物料進出不做(如有些借用);

      有物無賬的物料發出不做。

      任何影響庫存變動的業務,一定要有有效、完整的憑據。

      以后發料較多時建議兩人一組,既可提高效率,發揮團隊作用,又可相互監督,防止發錯物料,搞錯數量。

      2完善相關制度

      當前倉庫的定位和業務與以前多有不同,倉庫程序文件仍沿用以前版本。很多業務牽涉廣深兩地,溝通協調較以前相對困難。建議發揮大家的力量,集思廣益,提出解決方案,以便適應新的形勢。

      有些流程或規定,倉庫程序文件沒有進行明確,沒有進行細化,使大家操作起來不明就里,或各持已見,導致效率不高或出錯。或拿歷史、慣例說事兒。建議完善這部分流程。

      有些時常發生的業務,倉庫程序文件根本沒有提及,操作時各自為政,出現問題又相互推諉。建議綜合大家的意見,進行一般性的規定。

      3明確分工(責任),加強合作(團隊)

      明確自己的職責,加強能動性,工作按時按質按量完成,力爭提前。

      充分發揮團隊精神,加強合作。發現漏洞和問題,不論是誰的,立即反饋,及早解決。

      工作中相互幫助,相互支持,達到共同提高。

      4溝通及時,確保信息暢通和準確

      收料,發料準確及時。定期盤點和隨時抽盤相結合,有差異認真分析原因,并提出有效改進措施。

      單據及時入賬,日清月結,信息及時傳遞,異常及時向上級反應和跟進。

      庫存信息(數量、庫位、狀態)及時更新,做到電腦準確、盡可能全面地反映出倉庫狀態。

      5完整記錄,規范記錄

      單據和存卡填寫規范,工整,完整,存根分類妥善保管,做到查找方便。

      6區劃明確,標識清晰,擺放整齊

      按領導要求做好倉庫的區劃標志,包括區域線,區間號。

      貨架,紙箱,物料盒都做好相應庫位、編碼、狀態標識。

      每周抽一定時間進行庫容改善,整理物料,檢查存卡。逐步達到庫房整潔,物料狀態清晰,數量準確,擺放整齊、科學、有序。

      7有法必依,合理執法

      按照公司制度和倉庫流程辦事,不偷工省事,不違規操作。

      敢作敢當,敢說敢為,敢于向不良慣例(違反規定或不符合程序)開刀。

      8強化責任意識,提高服務意識,為塑造倉庫良好、負責任的形象盡力。

      加強自我管理,工作主動、負責;不推諉,敢擔當。

      事情做對還要做好,工作不以“完成”為目的,以做“做好”為最終目的。

    倉庫管理制度11

      一、積極配合公安、安監等部門對易制毒化學品進行管理,主動接受監督和檢查,配合公安機關打擊毒品違法犯罪活動。

      二、易制毒化學品運抵單位后,易制毒化學品經辦人在場監督卸貨、入庫,核對數量無誤后,由送貨人、倉管員、易制毒化學品經辦人分別在易制毒化學品出入庫登記簿上簽名。

      三、易制毒化學品出入庫臺賬登記清楚、全面、準確,倉管員和易制毒化學品經辦人應每月盤點當月的使用數量和庫存數量,核對無誤后,做好記錄。發現數量不對的'應立即查找原因。

      四、憑相關部門負責人簽字的易制毒化學品領用單,向倉庫領用易制毒化學品,出庫時,領用人、倉管員應分別在易制毒化學品出入庫登記簿上簽名。

      五、加強易制毒化學品的出入庫管理,建立易制毒化學品管理崗位責任制,企業從業人員的易制毒化學品管理崗位責任制,企業從業人員的易制毒化學品知識培訓,健全單位內部管理制度。

      六、嚴格落實人防、扶防措施,確保易制毒化學品存放安全。

      七、易制毒化學品丟失、被盜、被搶的,應立即向當地公安機關報告。

    倉庫管理制度12

      一、認真貫徹執行國家的經濟政策和各項規章制度,遵守財經紀律,任何人不能以權謀私,假公濟私,損害國家集體利益。

      二、加強計劃管理,通過會計核算及正確地反映計劃執行情況。每月報計劃、由領導批準,方可采購。庫存物資額不得超過10萬元,保證全院供應工作,防止積壓。

      三、一切物資入庫時,必須在規定時間辦理驗收入庫手續。入庫前,必須檢驗數量、質量、規格、型號、合格方可入庫。入庫的物資設備、說明書資料不齊全或質量、數量、規格不符時,不得入庫,由采購人員負責與供貨單位聯系處理。

      四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不,即

      1、三清:規格清、材質清、數量清;

      2、兩齊:庫容整齊、擺放整齊;③四號定位:按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放;

      3、九不:不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆。

      五、定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表:月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規定,賬物相符,并按國家規定的`產品目錄順序排列好臺賬。報表要準確,并與財務相符。

      六、物資發放須按計劃執行,并且有一定批準手續,不符合手續的不得發放,并保存好原始憑證。

      七、各科室使用的一切物資要有專人領取和專人管理,嚴格物資領用制度,物資出入要有一定手續,建立臺賬,做到合理使用,杜絕浪費。

      八、及時掌握市場信息,根據醫院臨床、維修等方面的需要和保質、保量、齊全配套、經濟合理、保障供應的原則,做好預測和采購的決策。

      九、采購工作必須做到堅持原則,掌握標準、執行制度,嚴格財經紀律,不允許有損公肥私的現象存在,做到無計劃不采購,質量規格不明不采購,價格不合理不采購。采購物資做到及時、準確、質量高。

      十、庫存物資必須按國家規定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經財務、審計等部門查看、審核報分管院長審批后報廢,由財務科處理賬務。如有損耗,查明原因寫出報告,經院長審批后做財務處理。

      十一、嚴格執行倉庫崗位責任制,無關人員不準進入庫內,庫內禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者,視情節輕重給予嚴肅處理。

      十二、物資出入庫必須點數、過稱、做到賬、卡、物相符。物資不得出現損壞、變質、短缺等現象。

    倉庫管理制度13

      (1)服從車間領導安全。

      (2)不準遲到、早退,不準無敵礦工。

      遲到一次罰款10元,無故時工者,礦工一天扣除三天工資,有事要請假,不請假者按礦工處理。

      (3)不準亂串機臺,不準在車間內大鬧。

      (4)多個機臺要嚴把質量質量關、杜絕或減少次品率。

      (5)不準在車間內吸煙,違者一次罰款50元。

      6、不準亂拿紙箱廠內的.物品,一草一木違者一次罰款100元,二次開除。嚴重者送公安局部處理。

      7、各個機臺要把機臺周圍衛生打掃的干干凈凈。打掃不干凈者罰款20元,

      8、自行車要按規定的停放位置停放。

      9、多機臺,上完要先加油,后開機,每天不低于2次加油,如因缺油的損壞,由賠償。

      10、機臺與有作人員要熟悉名機結構,必須要會操作,會維修、會保養。認真專研技術。

      11、禁止違章操作。

      電話:

    倉庫管理制度14

      一、凡已清查建帳的固定資產,使用部門要愛護和保管好,末經主管部門允許,不得隨意搬遷或借用。

      二、使用固定資產的部門,應有專人負責管理、建卡、登記,物資損壞或丟失,應查明原因,寫出書面報告,經主管部門領導批準后,方可報損補發。

      三、使用部門需增加、制做固定資產時,應先寫出書面報告,說明原因,經主管部門及院領導審批后,方可統一制做或購買。不得私自購入,否則不予簽字、報銷。

      四、凡新購入固定資產,要嚴格辦理出入庫手續,應先到總務倉庫辦理物資驗收入庫單,驗收合格后,入固定資產帳、加蓋固定資產專用章后,方可到財務科報銷。

      五、全院固定資產主管部門有權調動并及時辦理有關手續,開具憑證,各使用部門無權向本部門以外調動。

      六、固定資產的報廢,使用部門應填寫報廢單,按固定資產價格管理權限審批后,方可報廢。無手續者,不得隨意報廢。

      七、科室固定資產每年至少要清查一次,將清查情況及時與主管部門匯報,醫院每年清查一次。科室分管物資的人員要協助主管部門的'管理人員認真清查匯總。

      八、為使固定資產管理規范化,主管部門有權隨時抽查各部門物資的使用與管理情況。若有賬物不符現象,及時匯報院領導按有關規定處理;

      九、固定資產管理和使用應納入科室工作的重要內容,做到合理使用,管理完善。對因玩忽職守或違反操作規程,造成財產損失者,當事人或科室必須立即寫出書面報告,說明原因,根據情節按有關規定處理,對隱情不報者,應嚴加處罰。

    倉庫管理制度15

      一、目的

      為保證倉庫收/發貨印章使用及管理的規范性、嚴肅性和可靠性,避免因印章管理不善造成損失,維護公司利益,特制訂本管理制度。

      二、適用范圍:

      所有倉庫。

      三、印章的申請與刻制:

      1、所有平臺倉庫需要刻制“倉庫收/發貨專用章”必須要求各平臺人事行政人員通過OA系統進行系統線上申請,刻制理由中須寫明使用地、理由、單價。流程審批通過后,由當地行政部門安排刻制。

      2、平臺各倉庫必須按照公司行政部門統一規定模版刻制“倉庫收/發貨專用章”

      3、印章啟用前要做好戳記,并留樣保存,以便備查。

      4、印章規格:

      1、印章名稱:平臺名稱(如上海)+物流管理部+公司LOGO+收/發貨專用章,數字表示當地平臺倉庫的刻章次數的'序號;

      2、材質用原子自動墨,形狀為圓形,尺寸:直徑:45CM,紅色框及字體。

      四、印章保管:

      1、保管人:

      (1)各平臺倉庫在OA申請刻制“倉庫收/發貨專用章”時必須由平臺物流負責人指定唯一物流印章保管人,印章保管人必須為平臺在職物流人員。

      (2)平臺為托管倉庫的,“倉庫收/發貨專用章”也必須由平臺物流人員管理。如因特殊情況無法安排指定人員的,“倉庫發貨章”可以交托管倉承運商管理,但需要與托管倉的承運商簽訂《印章授權委托協議》,明確在托管期間相關職責,確保無操作風險。托管倉“倉庫收貨章”必須由我公司平臺物流的監管人管理。

      (3)印章保管人與直屬主管共同簽定《收/發貨專用章保管使用責任書》,印章保管人保留原件,將掃描件發送總部行政部丘曉芬,平臺人事行政人員備案。

      2、存放:

      (1)平臺倉庫“倉庫收/發貨專用章”必須安排專人專柜管理,保管“倉庫收/發貨專用章”的管理人員須報總部運營中心物流部及總部行政部備案。印章保管必須有記錄,注名印章的名稱,刻制時間、枚數、收到時間、啟用時間、保管人、圖樣等。

      (2)“倉庫收/發貨專用章”必須由印章保管人員使用,不得隨意外借。

      (3)“倉庫收/發貨專用章”保管人員因事離崗時,必須由平臺物流負責人指定人員暫時代理,避免貽誤工作。

      (4)印章保管必須存放在安全可靠的柜子里,并且需要加鎖,鑰匙只允許保管人自己管理。

      3、變更:

      (1)印章保管人如發生異動,需在OA系統線上做系統印章轉移,將印章轉移給后續接任的保管人員。

      (2)印章保管人線上印章轉移通過后,須辦理線下交接手續,簽署移交證明,注明移交人、接收人,移交時間、印章圖樣等信息。

      4、停用:

      (1)有以下情況發生,“倉庫收/發貨專用章”須停止使用。

      (2)平臺名稱或倉庫名稱發生變動。

      (3)印章使用損壞。

      (4)印章遺失或者被盜,需立刻聲明作廢。

      (5)“倉庫收/發貨專用章”如確定停用,需通過快遞將停用印章發給總部行政部門銷毀并登記檔案。

      五、印章的使用

      1、使用范圍:

      (1)深度380事業集群各平臺倉庫物流收貨,發貨時使用。

      (2)深度380事業集群業務人員需與廠家進行收發貨授權時使用。

      2、使用程序:

      (1)各平臺物流發生收發貨需要加蓋印章時,由倉管員在相關單據(收貨單,發貨單)上簽字確認后向印章保管人申請使用,所有收貨專用章使用必須登記《印章使用記錄表》,并要求使用人簽字確認;發貨專用章使用可根據實際情況進行登記(當天使用次數)。

      (2)“倉庫收/發貨專用章”只能作為物流收貨,發貨時使用,任何人不得在非物流收發貨環節使用。

      (3)嚴禁在空白收發貨單據上使用“倉庫收/發貨專用章”,如因工作特殊情況必須使用時,必須由平臺物流負責人同意。在征得物流負責人同意后,可向印章保管人申請使用。印章保管人在《印章使用記錄表》中登記單據編號并在備注中填寫“空白單據”。待工作結束后,使用人必須及時向印章保管人反饋單據使用情況并登記備案;未使用的必須立即交回印章保管人當面作廢。

      六、違紀處理:

      1、違反以上規定者,公司將追究相關人員的責任,若給公司造成經濟損失或不良社會影響者,公司將追究其法律責任。

      2、印章管理人員應將《印章使用記錄表》保存好,保存期為年。如保存或管理不善,造成丟失或殘損的,將扣其當月績效工資,如因此造成損失的將由印章保管人員承擔所有損失,其平臺物流負責人承擔管理責任。

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