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    工程公司管理制度

    時間:2025-02-14 09:26:57 規章制度 我要投稿

    工程公司管理制度精華(15篇)

      在現在社會,很多地方都會使用到制度,制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。擬起制度來就毫無頭緒?下面是小編幫大家整理的工程公司管理制度,歡迎大家分享。

    工程公司管理制度精華(15篇)

    工程公司管理制度1

      1、工程材料的采購品種應以施工的實際需要為依據,數量以工程預算為依據。質量以設計要求為依據,材料員根據定額員編制、項目經理和施工員審核的材料計劃負責采購。材料采購實行材料員專人負責制,項目上的其他負責人有建議權,不得直接插手材料采購。材料部門實行采購、驗貨、收料、審批、付款分權制,不允許減少環節,缺少手續一律處予罰款200元。

      2、材料員調動,全部辦好交接手續,由材料會計在場簽字。交接時的遺漏問題,由原經辦人處理,費用損失由個人承擔,不辦好交接手續而離開的罰500元并追究相應責任。

      3、材料原則上分項目部采購,材料員采購材料要認真做好價格信息的調查、交流、咨詢工作及信息論證工作,隨時掌握商品價格的變化情況。大眾材料價格不得超過總部調查價格的3%,大型材料不得超過1.5%。材料以質優需用為主,不允許以借口不能報批而采購價低質劣的'材料。對買回的不合格的材料,堅決給予退貨,不能退掉的部分,由采購員賠償50%。

      4、購置固定資產必須經總經理同意,其他任何人不允許擅自作主,采購員更不能隨意購買,違反者罰款500元并追究相應責任。

      5、采購萬元以上的材料,一律采取招投標,投標廠家要在5家以上。簽訂合同應由項目經理、材料員及相關專業技術人員會同供應商洽商,簽訂合同時除考慮價格合理外,還應考慮本公司的資金周轉情況。在保證合同要求質量的前提下,確定最低價,10萬元以上要經過總經理同意,50萬元以上要由總經理參加,違者罰責任人1000元,特殊情況除外。

      6、采購員原則上親自送貨到現場,把好質量、數量、規格、用途、價格關,與收料、倉庫保管員當場驗貨手續,不到現場辦理的每次罰100元。所購材料出廠質量證明文件應及時向資料提供,凡未及時提供或手續不全的每次罰采購員100元。

      7、凡是兩個工地之間的調撥材料,必須由倉庫保管員開具調撥單驗收入庫,材料當場點清,發現差錯經手人罰200元。

      8、甲供材料包括安裝主材料要根據預算員提供的計劃單,經項目經理、施工員簽字手續齊全后,方能去甲方提貨。驗貨入庫時要有對口工種代表、材料員、門衛三人以上簽字,當日驗收,不得過夜,發現代簽每人每次罰200元。

      9、三大材料和安裝主材要憑送貨單位的解貨單,對于規格、數量、質量不合格的材料要全部清退,如果收了不合格的材料,每車給予責任人500元以上的罰款。

      10、材料入庫必須統一計量標準,重量以千克、體積以立方米計算。地材料收料實事求是地進行丈量,目測估計的發現一次罰200元,二次開除。收料員要根據現場的需要,不得濫收,浪費資金和材料。

      11、除鋼筋、砂石、紅磚、鑄鐵管等龐大的材料外,所有材料要進入倉庫,尤其是安裝、裝潢材料。材料進入時須由倉庫保管員及相關人員進行驗收,材料堆放在外面每次罰款責任人200元。

      12、進倉庫領料,必須依據耗用材料總計劃單憑項目經理或定額員簽字后的領料單領取材料,低值易耗品原則上以舊換新,否則,倉庫保管員可以拒絕發料,報廢材料每月要由財會材料人員在場清點,以舊換新率達到100%,達不到每次罰款100元。

      13、所有進入倉庫的材料一律有計劃限額發料,不按限額領料單每次罰款保管員200元。

      14、收料員都要設立一本臺帳,對各種材料按順序先后詳細登記。保衛人員也要設立一份臺帳,但只登記鋼材、木材、水泥、砂石、磚。由材料會計每月把兩份臺帳進行對照,發現問題及時調查匯報,作出相應措施,違反者罰200元。

      15、甲供材料在進場前,必須由甲方對價格、質量進行認可,免得事后扯皮,在工程結束時,將剩余甲供材料及時退還。

      16、由材料會計負責材料分類,讓所有土建、安裝、裝潢倉庫的帳本、報表規范化、統一化,便于管理和檢查。材料會計負責清理積壓材料,隨時與采購部門和其他項目互通信息,便于調用。

      17、用車臺班規定:

      (1)計時臺班車:130不得超過30元/小時,5噸東風、解放不得超過40元/小時,按實際用車時間計算。

      (2)租賃材料裝卸運費每噸不得超過30元。

      (3)外運渣土:130三環每車不得超過70元,三環內每車不超過80元,二環內不超過90元,特殊情況另行考慮。

      18、租賃材料進場要有對口工種代表、門衛人員、保管員嚴格驗收,材料員對租憑材料要建立臺帳,并督促施工部妥善保管使用,不要任意切割、焊接,造成損失追查施工員責任。

    工程公司管理制度2

      為了加強公司的財務管理工作,規范公司的財務行為,發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用,根據國家相關法律法規及公司章程的規定,結合本公司實際情況,特制定本財務管理制度。

      一、公司財務部門的職能及組成

      1、認真貫徹執行國家有關的財務管理制度;

      2、建立健全財務管理的各項規章制度,編制財務計劃,加強經營核算管理,反映、分析財務計劃的執行;

      績效報酬

      3、積極為公司經營管理服務,促進公司取得可觀的經濟效益;

      4、厲行節約,合理使用資金;

      5、合理分配公司收入,及時完成需要上繳的稅收及管理費用;

      6、完成公司交給的其他工作任務。

      7、公司財務部由財務經理、會計、出納人員組成、

      8、公司各部門和職員辦理財會業務,必須遵守本規定。

      二、財務工作崗位職責

      (一)財務經理主要工作職責:

      1、組織制定各項財務制度辦法,并督促貫徹執行。制定要符合國家規定,適應本單位具體情況的會計制度,便于員工參加管理和核算,以利于提高經濟效益。

      2、組織編制本單位的財務成本預算。根據市場材料價格情況,市場銷售量、商品房價格、開發量大小、費用開支情況、材料消耗、技術措施計劃等編制單位成本計劃和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃,擬定資金籌措和使用方案,開辟財源,有效地使用資金。

      3、負責組織檢查財務成本計劃完成情況。按照經濟核算原則,定期組織檢查落實季、年成本和利潤的計劃執行情況,考核資金使用效果,找出管理漏洞,挖掘增收節支潛力,提出經營管理的建議和措施、寫出分析報告。

      4、組織編制本單位的會計報表和有關報告,并負責會計資料檔案保管。嚴格按會計制度規定管理好本單位會計帳,按上級規定的時間報出會計報表,報表數字要求準確、完整,并認真審查,保持真實可靠。及時歸x計資料做好檔案管理工作。

      5、負責電算化會計系統的全面使用管理和日常維護工作。根據會計電算化工作的要求以及財務準則的規定擬定會計電算化管理制度和核算方式。

      6、負責會計軟件數據等有關資料的管理。不得攜帶本部磁盤外出或轉借他人使用,認真做到防盜防破壞和保密工作。搞好計算機的日常維護,對外來磁盤的使用必須確保不對計算機造成破壞。

      7、負責會計人員政治思想工作,組織財會人員進行業務技術學習。

      (二)會計的主要工作職責是:

      1、按照國家會計制度的規定記帳、復核、報帳,做到手續完備、數字準確、帳目清楚、按期報帳;對每筆財務業務在收付之前要根據計劃及會計制度的規定,審核是否符合制度及規定。辦理報銷業務要按規定認真審核原始單據是否合法,內容是否真實,印簽是否齊全,數字是否正確,附件是否齊全等。

      2、負責辦理其他應收應付款項的往來結算工作及明細核算;對于各種往來項目要隨時清理結算,應收的各款項要抓緊催收,應付的款項及時清償,避免發生呆帳損失。

      3、負責會同有關部門制定資產管理與核算辦法、并對固定資產進行的明細核算。

      ①辦理購置、調撥內部轉移、盤盈盤虧、報廢等會計手續。協助有關部門對固定資產進行分類編號,建立固定資產管理制度和核算辦法。對調入調出的的固定資產,應及時協助辦理驗收和交付使用手續。

      ②按照報稅務局備案的折舊率每月折舊、并編制憑證,不得任意改變折舊率,不得多提、少提或漏提折舊費。

      ③固定資產增加,減少應按規定填制原始憑證或記帳憑證。并逐筆登記到帳薄并定期與有關部門核對,做到帳實相符。

      4、負責及協同有關部門參與固定資產的清查盤點工作。

      ①年終會同管理部門對固定資產進行全面清點,對多余閑置使用不當的固定資產及時向領導反映,并提出改進意見,提高固定資產的利用率。

      ②對盤盈盤虧、報廢的固定資產要深入現場查對實物,查明原因,經審批后辦理相關處置手續。對因報廢和盤盈盤虧的固定資產應作出真實的會計賬務處理。

      5、每月終了應及時各項會計業務進行處理,準確地編制和匯總會計憑證。月終及時整理會計憑證和各種資料、集中保管。年終決算后應將全年的會計資料收集齊全、整理清楚分類排列交檔案管理。

      6、憑證取得要合規范,憑證內容要齊全,填制憑證要規范,正確登記所有帳簿。

      7、根據財務核算要求逐筆登記各種明細帳,正確歸集和提供各種資料,每月將各類記帳憑證輸入計算機,及時編制出當月的會計報表及各種財務所需的資料,并確保會計電算化系統數據安全、可靠真實,做好數據備份工作。

      8、每月及時核算各項應繳稅費,及時辦理納稅申報。對可能存在的稅務風險及時作出風險提示并提出合理建議。

      (三)出納的主要工作職責是:

      1、認真執行現金管理制度和銀行結算制度,負責辦理現金收付和銀行結算業務,嚴格支票管理制度,編制支票使用手續。要以審核后的收付款憑證為據辦理收付業務。

      2、收付款前,出納人員要對憑證認真進行復核,發現問題要及時提出更正或拒絕辦理。現金必須做到日清月結,庫存與帳面額必須相符。

      3、收付后要在收付款憑證上簽字,并在收付款和原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”戳記。

      4、辦理銀行結算業務,要正確填制支票和其他結算憑證,不得簽發空頭支票。如因特殊情況,必須報請財務經理并經總經理批示認可方能辦理。

      5、對開錯的支票,必須加蓋“作廢”戳記。如出現支票遺失應及時向銀行辦理掛失手續。

      6、妥善保管各種支票及有價證券,對保險柜密碼必須保密,錢鑰匙必須管好,不得隨意轉交他人,臨時離開工作崗位時,必須鎖好錢柜,不得隨意委托他人代辦。需要他人代辦及付款業務時,必須經財務經理批準并辦交接手續。

      7、庫存現金不得超過規定的限額,收后的現金當天存入銀行,不得坐支和留用,不得以白條借據等抵充庫存現金,更不得挪用庫存現金,

      8、不得將銀行帳戶借給任何單位或個人辦理結算、套取現金。

      9、保管好有關印章。簽發支票的各種印章不得由出納員一人保管。每日下班前,必須將印章放入保險柜。

      10、保管好尚未使用的空白支票和收據,如票據丟失應立即向有關部門和單位辦理掛失手續。

      11、積極配合銀行做對帳、報帳工作,以及配合會計做好各種帳務處理。

      12、根據已經收訖、付訖的收付款憑證,逐筆登記現金日記帳和銀行

      存款日記帳。每日終了,必須結出余額。

      13、發生長短款時,要立即報告主管人員,不得隱瞞不報或者私自以長款補短款。現金日記帳面余額必須與庫存現金相符。每月末3日后,必須結出最后一扎傳票,并與銀行對好帳,編制“銀行存款余額調節表”,做到帳帳、帳表相符。

      14、完成總經理或主管領導交付的其他工作,負責公司各項業務的報銷,負責公司工資、獎金的領取、發放及工資、獎金等發放名單的存檔裝訂工作。

      三、財務工作管理

      1、會計年度自每年1月1日起至12月31日止。會計憑證、會計帳簿,會計帳表和其他會計資料必須真實、準確、完整,并符合會計制度的規定。財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證,并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳,都必須在記帳憑證上簽字。

      2、財務工作人員應保證帳薄記錄與實物,款項相符;應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理,并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次,會計報表須經財務經理和會計簽名或蓋章。

      3、財務工作人員對本公司實行會計監督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證,不予受理;記載不準確,不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補充。財務工作人員發現帳簿記錄與實物不符時應及時向總經理或主管領導書面報告,并請求查明原因,作出處理。

      4、出納人員不得兼管稽核,會計檔案保管和會計賬務帳目的登記工作。財務工作人員調動工作或者離職,必須與接管人員辦理交接手續。財務工作人員辦理交接手續,由總經理辦公室主任、財務主管領導領導監交。

      四、支票、現金管理

      1、支票由出納員專人保管,支票的'使用必須憑審核后的收付款憑證為依據,經財務經理批準簽字后方能加蓋印鑒章。支票必須按批準金額封頭,填寫日期、用途、登記號碼。

      2、支票付款后支票存根、發票由經手人簽字,會計核對、總經理審批。填寫金額無誤,完成后交出納人員。出納人員統一編制憑證號,按規定登記銀行帳號,原支票領用人在“支票領用單”及登記簿注銷。

      3、公司在發放員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的旅差費;總經理批準的其他特殊支出時可以支付現金。

      4、除以上規定外,財務人員支付個人款項,超過使用現金限額的部分,應當以支票支付,確需支付現金的,經會計審核,總經理批準后方可支付現金。

      5、財務人員支付現金,可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取,不得從現金收入中直接支付(坐支)。

      6、財務人員從銀行提取現金,必須由總經理批準后方能提取。公司職員因工作需要借用現金,需填寫《借款單》,經會計審核,財務經理復核并交總經理批準簽字后,方可借用。超過還款期限即轉應收款,在當月工資中扣還。

      7、符合本規定范圍內使用現金的,憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證,由經手人簽字,會計審核,總經理批準后由出納支付現金。

      8、財務人員依據辦公室提交的考勤表,根據公司的考勤規定編制工資表,經財務經理審核,總經理簽字后方可提款,發放當月工資。

      9、出納人員應當建立健全現金帳目,逐筆記載現金支付。帳目應當日清月結,帳款相符。

      五、工程成本管理制度

      1、公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經濟簽證均需由總經理簽署或授權委托簽署。

      2、公司工程部主要負責工程造價的預測及審核,工程招投標文件的編制,工程決算的審定。

      3、工程部負責組織工程用設備材料的采購供應及經濟合同的談判工作,對已經選擇定型的設備、材料進行采購,確保設備材料及時供應,積極進行市場詢價工作,建立市場價格詢價登記薄,記錄材料價格變動的歷史資料。

      4、財務部主要負責工程成本的總體控制工作

      (1)參與有關工程經濟合同的談判工作,及時準確地了解公司各項工程成本的構成及用款計劃。

      (2)負責工程進度款的復核工作,參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。

      5、工程中間結算程序

      (1)施工單位于月度結算前,將工程進度結算報送工程部審核,工程部結合工程施工圖紙,施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見,并在5日內送財務部會簽。

      (2)財務部根據有關文件資料,施工單位領用的供應材料數額,以及與施工單位其他經濟往來等情況,并參考公司財務狀況提出付款意見,報送公司主管領導審批。

      6、工程決算程序

      (1)施工單位應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報工程部復核,財務部會簽。

      (2)財務部根據各種經濟簽證,合同以及經審定的工程決算數和材料結算數,扣除已付工程數及墊付的各項費用,結算應付工程尾數,提出付款方案,報公司主管領導批準。

      (3)工程辦理決算時,應由公司主管工程領導牽頭,由工程部、財務部及其他有關部門人員組成工程決算小組,按照上述規定的職責范圍聯合進行專項工程決算。

      (4)房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時,商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續,財務部憑交樓入庫手續辦理竣工房成本結算。

      (5)支付工程結算款應附雙方認可的工程結算書。

      六、差旅費開支管理規定

      出差人員必須嚴守厲行節約的原則,盡可能地降底差旅的支出,差旅費的報銷實行實報實銷,便必須獲得真實合法有效的票據。

      1、出差人員必需按規定行程出差辦事,不按規定的行程擅自決定繞道改變行程的,發生的相關費用全部由當事人承擔。特殊情況需改變行程的,須提前請示總經理批準并報財務部備案,否則公司財務不予辦理相關報賬手續。

      2、住宿費憑出差地住宿發票,在規定標準范圍內按實際住宿天數計算報銷。

      3、出差人員到達出差目的地至出差住地往返應乘座公交車,如情況特殊可乘出租車,憑據按實報銷。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的不允許報銷交通費

      4、不允許趁出差之便回家探親辦私事,如確有須要需事先請示總經理并獲得批準,并報財務部備案,其有關費用均由個人自理不許報銷。

      5、凡總經理指定執行特殊任務前往外地出差的,其出差費用報銷按特殊情況實報實銷處理。

      6、凡出差食宿等一切費用已由對方負擔的,均不再允許報銷各種費用。

      7、實際出差天數超過原計劃天數的費用,需及時匯報總經理并經總經理批準,否則,財務部不予報銷。

      8、外單位人

      員為我公司臨時辦事,其費用開支,經公司總經理批準可實報實銷。

      9、出差過程中因業務工作需要使用招待費應先獲得總經理的批準同意,方可回來后憑據報銷。

      七、會計檔案管理

      凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的與財務相關的資料,均應歸檔管理。

      1、會計憑證應按月,按編號順序每月裝訂成冊,標清月份,季度,起止年,號數,單據張數,由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)歸檔保存。

      2、會計報表應分月、季、年報,按時歸檔。由總經理指定專人保管,并分類填制目錄。

      3、會計檔案不得攜帶外出,凡查閱、復制、摘錄會計檔案須經總經理批準。

      4、各種會計檔案保管期限詳見下表。

    工程公司管理制度3

      一、設計師行為制度

      1.接待客戶熱情友好,耐心回答客戶的問題,不與客戶頂撞爭吵。

      2.設計師量房收取設計定金或者接到派單后,兩日內必須出齊設計方案并約客戶進一步洽談。

      3.

      與客戶簽約后,設計師必須在二日之內將合同圖紙報價出齊交到工程部,審核合同圖紙報價,一天時間準備進場。因此與客戶簽約時,工期從簽約之日起的第三天開始計算,設計師與客戶協商工期時應考慮到出圖和工程部審核、進場的時間,不允許合同圖紙報價未經工程部審核施工隊倉促進場,如合同圖紙報價經工程部審核不合格,設計師必須在施工隊進場之前將合同圖紙報價修改完畢,如因修改合同圖紙報價耽誤了已定好的工期,設計師必須與客戶協商重新簽定工期。

      4.施工開始前,施工圖紙必須有客戶簽字確認,否則自行承擔施工造成的損失。

      5.簽約后進場時,設計師必須到場與客戶、施工隊進行現場交底。

      6.工程木工骨架完成時,設計師必須到現場進行設計驗收。

      7.施工中出現設計疑問或更改,一天內設計師必須到施工現場解決問題,客戶如需更改設計方案,設計師必須在二天內將更改后的設計圖紙交與客戶確認,同時與客戶辦理延期協議書。

      8.工期過半時,設計師必須協助施工隊與客戶辦理增減項單,同時與客戶辦理中期驗收。

      9.施工完工時,設計師必須與質檢員、施工隊、客戶一起到場驗收。

      10.由于設計師在預算時漏項以及尺寸錯誤或隨意變更用料造成的損失,自行承擔。

      11、施工過程中,與施工隊密切配合,禁止吃、拿、卡、要施工隊。

      12、上班時間外出必須填寫外出登記表。并說明外出事有及回公司時間。

      13、上班時間,不得上QQ聊天違者根據店面管理制度進行處罰。(如需給客戶聯系必須給經理申請不得超過30分鐘。)

      14、公司員工不得在公司玩游戲(QQ游戲,或網頁游戲)看電影,違者根據店面管理制度進行處罰。

      15、公司兩個月考核一次,考核合格后提升一次級別(設計師,主任設計師,設計師總監)

      16、根據客戶情況設計師總監可以收設計費(20元—60元)。

      二、報價制度

      1.報價單的項目單價嚴格按公司電子報價執行。

      2.如有的項目在電子報價中查詢不到的,必須經工程部同意以及部門經理簽字認可,不低于公司報價可做修改、添加。

      3.報價單中無漏項。

      4.報價單必須有設計師、部門經理的簽字。

      三、設計費管理規定

      設計師在裝飾公司規定的服務范圍內為客戶提供服務,不允許向客戶收取設計費,如果因為客戶提出額外的設計要求而要收取設計費,須經過本地區公司總經理的批準和店面經理簽字認可方可收取。

      設計師如果在裝飾公司規定的服務范圍內為客戶提供服務而向客戶收取設計費,將被處以兩倍設計費的`罰金。

      ①設計師私單處罰辦法

      1.凡本公司的設計師,其不通過公司私自承接的工程設計、施工,一律算作私單。

      2.已在本公司的客戶,其不通過公司的增項,或減項后又由本公司的設計師(或施工隊)實際完成部分,也視作私單。

      ②對做私單的設計師處理辦法

      1.對情節不嚴重的,扣發設計師當月及此前的全部提成及工資,予以留用查看的處分,設計師等級降一級。

      2.對情節嚴重者,或二次再犯者,扣發設計師當月及此前的全部提成及工資,開除出公司并予以行業通報除名,即將該設計師照片、簡歷及私單事實通報本地區所有家裝公司。

      河南鼎晟裝飾工程有限公司

    工程公司管理制度4

      1、在項目部各個班組中建立完善的質量管理體系,工長、組長都是兼職質量員,分項分部進行質量跟蹤檢查,確保工程質量目標。

      2、嚴格按照國家有關規范和驗收標準、合同規定、內部品牌工程驗收標準去驗收,對整個施工過程進行全面控制,確保工程質量目標的實現,造成返工的由質量員承擔責任。

      3、嚴格按照設計圖紙和材料供貨合同要求,對項目進場材料按樣品嚴格把關,確保工程所用材料的質量。如果由于材料原因造成的質量事故,質量員要與材料部門人員同樣處罰。

      4、質量員負責落實品牌工程的`實施工作。要對項目職工每月進行系統的質量意識教育、質量技術交底,抓好質量通病的防治工作,加強施工質量的預控,開展技術訓練和崗位培訓工作。不去實施的每次罰100元。

      5、質量員要做好工程驗收、報驗工作。在工序施工交接時,質量員要組織交接雙方認真進行交接檢查,驗收合格簽字后方可進行下道工序施工。

      6、質量員對沒有自檢、交接檢記錄或者不符合質量要求的分項工程,可拒絕進行檢驗,并有權給予責任人50-200元的罰款。

      7、質量員具有質量否決權,對不符合質量要求的班組或工種,質量員有權責令其整改、返工乃至停工,出現質量事故及時向總部通報,對隱瞞質量事故不及時上報的,對質量員給予200元以上的罰款。

      8、工長在施工過程中,應對自己施工的部位按設計要求、施工規范、技術交底和分項工程質量評定標準進行自檢,符合要求后,填寫自檢記錄。搞形式主義或弄虛作假的,給予工長每次100元的罰款。

      9、質量員要和技術員一起做好各工種之間的協調工作及新工藝、新技術的推廣工作。

      10、工程項目發生返工、跑模、砼塌方、軸線位移、標高誤差、大面積空鼓等,視責任大小,給予責任人100元以上的罰款。

      11、質量員要系統積累質量方面的各項原始資料。職能部門對各項目的質量檢查到各工種為止,所以項目對各工種、班組都要有質量評定考核,月底將質量報表送總部質量科。

      12、實行'三檢'和施工任務單制度是提高施工質量和生產率的重要環節,各項目部要嚴格控制,對執行不力或弄虛作假、搞形式主義的,發現一次罰責任人100元。

      13、項目經理、施工員必須支持質量員的全面工作,不得以任何理由阻止質量員在過程控制中對質量高標準的實施。

    工程公司管理制度5

      【關鍵詞】電價 電費 管理方法 現代化

      促進電費電價的管理是電力公司管理水平提高的關鍵,有效規范售電均價,提高電費回收率,促進電力公司經濟效益的提高。隨著經濟的現代化發展,特別是以市場為導向的電力公司實行自動化的營銷方法后,電價電力監控中存在的不足更加凸顯。提高電力公司電價電費管理方法可以最大程度上實現社會和經濟效益,服務于廣大消費群體,促進電力供給的及時性和方便性。

      1 當今電價電費監控中存在的不足

      1.1 電費收取手段問題

      舊有的電費收取手段涵蓋:柜臺收取和上門走收兩個方面。當今,大多數農村地區的電費收取依然用舊有的手段,這種收取手段會耗費的人力物力和財力,很難實現收取電費工作者的合理監控,無法促進電費管理工作的正常有序運行,出現電價亂漲的現象,不利于維護消費者和公司的正當權益。伴隨著現代經濟社會的高速發展,越來越多的電費收取形式展現,主要有:電費預交,社會化代購網點、銀行實時收取,預付費等等。然而,社會化代購網點、銀行實時收取方式存在很多問題:第一,服務態度不好。消費群體對電價制度等問題疑點重重,可是相關業務工作者無法根據客戶的問題給予滿意的回復,特別是當消費者數量較多的情況下,促使社會化代購網點和銀行的工作者服務態度不周,促使客戶不滿意,這些均對電力公司客戶關系網的建立存在不利影響。第二,促發很多安全隱患。客戶根據銀行賬號體系繳納電費,賬號信息安全存在著較大的風險。選擇頂付費、電費頂交的方式需要客戶預付款,將其打在電力公司的賬號上,電力公司擁有其利息,這種狀況會使客戶產生不滿意,對電費收取監控工作的運行產生不利影響。

      1.2 管理工作不完善

      在收取電費過程中呈現的電價制度管理手段的問題也逐漸凸顯,例如:責任制度不清晰、監管手段沒有落實到位等。營銷自動化的手段是當今電力公司選用的主要生產管理手段,所以,電價類別上的制作流程大多包括:促進考察用電者人數、先行勘察、整合歸檔、全面錄人計量、完善電價指定等。此管理過程較為復雜,離不開線路負責、電費核算、電價指定審核、業務拓展等工作者的協同配合,管理監控步驟也會隨電價審查、客戶人數而發生改變,所以,這種管理監控方法對管理效率的提高不利,會出現耗時耗力的現象。

      1.3 缺少專業的電價監控負責者

      在電價管理的過程中,相關的負責人承擔著主要的作用,如增加電價審核,幫助用戶解決電價方面的問題,了解電價的變動幅度,調整和審查電價電費監管工作等。然而事實上,很多電力公司都沒有權威的電價監管負責人,制定電價也僅僅只注重表面,未能根據實時調查來制作有效的電價管理方法。并且一些電力公司對電價制度不夠了解,未能深入調查當地的經濟狀況和用戶人數,引起電價制定指標不夠科學。另外,電力公司沒有注重電力輸送線路指標檢驗工作,在進行電價標定的時候比較隨意,引起電價制定工作未能明確分工,執行起來困難重重,電價制定不夠科學,對用戶的利益產生較大的損壞,不利于電力公司未來的可持續發展。

      2 當今電價電費監控方法剖析

      2.1 規范用戶檔案監管,保證電費抄表收費的合理性

      為了合理解決用戶關系,首先應建立合理的用戶檔案,加強電費收取的正確性和科學性,促進高質量的收費服務,盡可能的提高用戶的滿意度。在裝表接電后,收取電費的人員要做好用戶檔案的管理與記錄,依據不同的繳費手段,實施有針對性的收費方法,如對一棟大樓的電力使用者采取預收費的'手段,即要求工作者提前支付電量的費用,當電量的使用超出預付購買電量的費用就會出現斷電現象,可以進一步促進用戶繳費的及時性,此種方法可有效促進電力公司第一時間回收電費,有效促進電力公司的資金流通。用戶檔案的建立,預付費電能表的方法均可有效促進電力公司抄表工作的順利進行,防止電費回收產生風險,保障電力管理營銷質量達到最高的水平。

      2.2 制作供電方案,全方位進行對電價制定的監控

      營銷窗口報裝的工作人員在進行受理用戶增容、用電性質改變、新裝等工作后,及時的在信息系統中輸入用電種類,制定合理的計量方法,為供電方案的制定提供合理的保障,現場勘查人員應結合報裝人員記錄的信息進行分類計量,進行下一步的工作。同時,在完成客戶工程后,要走進現場確定用電種類、計量方法、用電性質、等級等。在進行辦理電價的過程中,嚴格遵守“上下道程序管理”制度,電力工作者應第一時間找到并解決存在的問題,確保電價制定的正常運行。

      2.3 確保服務的高質量化,加強管理工作者的全面素質

      針對實際的運營狀況,電力公司采用不同方式的電力政策,確保工作者在監控的過程中有依據。電力公司應每隔一段時間開展電網企業電費抄核收工作標準的培訓學習,促進管理者能了解電價制度,全面完善電價電費管理者的全面素質和專業水準,并針對學習內容,定期進行業務素質考察,表揚獎勵工作良好的工作人員,激勵工作人員對電價電費工作的熱情,促進高質量的服務水平。與此同時,為用戶供給電價制度、用電業務、法規方面的服務,促進溝通體制的健全化和公開化,保證服務質量的優質化。另外,要定期訪查主要的用戶,了解工作者負荷變化狀況,為最大程度的減少電價成本,應指導用戶調整峰谷用電負荷、安裝無功補償設備、加強變壓器的使用程度等。

      3 結語

      經濟的高速發展帶動了很多企業對電力的需求,使得電力公司在監控電價電費中更加困難。綜上所述,在對當今電價電費監控中存在的漏洞進行深入剖析的基礎上,進一步培訓相關的管理人員,促進互動的用電關系網絡的形成,服務于廣大的消費者,使公司能發揮最大的社會和經濟效益。

    工程公司管理制度6

      第一章總則

      第一條

      為了進一步規范工程技術管理,提高技術管理水平,提升核心競爭力,加快國際化工程技術服務總承包商建設步伐,制定本規定。

      第二條

      本規定包括:管理機構和職責、工程設計管理、工程風險管理、施工方案管理、工程質量管理、工程事故管理、技術文檔管理。

      第三條

      本規定適用于公司鉆修井板塊和測錄試板塊工程技術管理。

      第二章管理機構和職責

      第四條

      技術管理網絡圖見附錄。

      第五條

      工程技術部、測井處工程技術管理職責

      (一)工程技術部負責鉆井、井下作業、鉆井液、固井、鉆井工具、試油測試等相關技術管理,測井處負責測井、錄井和隨鉆測量等相關技術管理;

      (二)負責組織制修訂工程技術標準、規范;

      (三)負責工程技術管理制度和現場技術支持方案的制修訂;

      (四)負責組織審定重大項目工程設計、施工方案;

      (五)負責組織新進入國家、地區、油氣田市場項目總體工程技術方案的編制和論證;

      (六)負責組織重、特大井下工程事故的調查、分析和處理;

      (七)負責工程質量管理;

      (八)負責組織重點項目技術支持;

      (九)負責組織新工藝、新技術推廣;

      (十)負責工程技術文檔管理和集團公司相關工程月報、年報的編制和上報。

      第六條

      工程技術部(遼河、長慶)分部、境外大區技術部門管理職責

      (一)負責所轄區域工程技術管理;

      (二)負責監督檢查施工單位工程技術管理制度執行情況;

      (三)負責組織審定重點項目工程設計、施工方案;

      (四)負責重點工程、特殊工藝關鍵環節驗收和作業許可;

      (五)負責較大工程事故的調查、分析和處理;參與重、特大的調查、分析和處理。

      (六)負責指導井下復雜情況的處理;

      (七)負責組織新工藝、新技術推廣應用;

      (八)負責工程質量管理;

      (九)負責工程技術文檔管理和上報。

      第七條

      二級單位、境外綜合項目部、項目部、測井作業區技術部門管理職責

      (一)負責健全本單位技術管理機構;

      (二)負責完善技術管理規定和操作規程;

      (三)負責建立工程技術管理制度;

      (四)負責井下事故和復雜情況的預防和處理;

      (五)負責施工過程控制和質量管理;

      (六)負責工程設計的審核、風險評估和施工方案編制;

      (七)負責關鍵環節的檢查驗收、作業許可;

      (八)負責新工藝、新技術的現場應用;

      (九)負責工程技術文檔的管理和上報。

      第三章工程設計管理

      第八條

      工程設計定義

      (一)甲方設計是指由甲方提供、交由乙方執行的工程設計;

      (二)甲方委托設計是指甲方委托乙方設計、經甲方批準后交由乙方執行的工程設計;

      (三)自主設計是指由公司內部設計、審核、批準和執行的工程設計。

      第九條

      工程設計編制

      (一)甲方委托設計和自主設計為綜合技術服務的,由工程技術研究院牽頭、相關專業公司協助完成;

      (二)甲方委托設計和自主設計為單項技術服務的,由相關專業公司自主完成;

      (三)工程設計應在滿足甲方要求的基礎上,按照中國石油天然氣集團公司標準進行編制。

      (四)規模作業(10口井以上)的區塊應編制區塊總體施工方案設計。

      第十條

      自主設計和甲方委托設計審批

      (一)自主設計

      1、公司重大項目工程設計由工程技術部負責組織討論和審核,公司總工程師審批或授權審批;

      2、區域重點項目工程設計和區塊總體施工方案設計由工程技術部(遼河、長慶)分部負責組織討論和審核,工程技術部主任審批;

      3、其他工程設計由設計單位自行審核、工程技術部(遼河、長慶)分部主任審批。

      (二)甲方委托設計

      1、公司重大項目工程設計由工程技術部負責組織討論,公司總工程師審核或授權審核后交甲方審批;

      2、區域重點項目工程設計由工程技術部(遼河、長慶)分部負責組織討論,工程技術部主任審核后交甲方審批;

      3、其他工程設計由設計單位自行審核后交甲方審批。

      第十一條

      甲方設計

      (一)施工單位(二級單位)在接到甲方設計后,要經本單位技術管理部門復審,并組織制定具體施工作業方案。

      (二)復審發現的設計缺陷要及時反饋給甲方,并按照甲方書面指示執行。

      第十二條

      設計變更

      (一)當工程目的發生變化、工程現狀與設計不符或作業出現特殊情況時,需要進行設計變更;

      (二)設計變更必須按照原設計流程編制并履行審核、審批手續。

      第四章工程風險管理

      第十三條

      工程風險定義

      工程風險是指可能發生的井噴、卡鉆、工程報廢等井下事故和井漏、井塌等井下復雜情況。

      第十四條

      責任劃分

      工程技術部、測井處是公司工程風險的管理部門,工程技術部(遼河、長慶)分部是屬地工程風險的管理部門,施工單位工程技術管理部門是工程風險的責任部門,施工單位技術負責人是工程風險的責任人。

      第十五條

      風險評估標準

      在滿足甲方要求的基礎上,按照中國石油天然氣集團公司鉆井和井下作業井控管理規定、有關安全技術標準,屬地井控實施細則、安全技術操作規程執行。

      第十六條

      評估內容

      施工單位按照環境、地質、裝備、工藝分類對可能導致井噴、卡鉆、工程報廢等井下事故和井漏、井塌等井下復雜情況的潛在風險進行評估。

      (一)環境風險評估

      1、作業場所與高壓輸電線、永久性固定設施的距離是否大于75米;作業場所與民宅的距離是否大于100米;作業場所與鐵路、高速公路的距離是否大于200米;作業場所與學校、醫院、油庫、水源、人口密集區及高危場所的距離是否大于500米;

      2、作業場所是否處于草原、林區、葦場和自然保護區內;

      3、作業場所布置是否符合安全生產規定。

      (二)地質風險評估您

      1、作業井筒是否存在淺氣層、含硫化氫氣層、異常高壓或低壓油氣層、異常高壓或低壓地層;

      2、作業井筒臨近區域是否存在注氣、注水、地下采掘等特殊地質情況;

      3、作業井筒臨近區域是否發生井噴、卡鉆、環境污染、工程報廢等事故和井塌、井漏等復雜情況。

      (三)裝備風險評估

      1、鉆機等作業設備能力是否滿足設計要求;

      2、井控裝置配套是否符合設計要求

      3、有毒有害氣體檢測設施是否滿足安全生產規定。

      (四)工藝風險評估

      1、作業過程是否存在沒有從事過的特殊工藝;

      2、工程設計中是否存在的特殊工藝要求;

      3、施工關鍵環節是否需要作業許可。

      第十七條

      工程風險控制

      (一)施工單位按照工程風險評估內容逐項進行分析,根據評估標準判定工程風險級別,制定風險削減措施。

      (二)按照油氣井不同風險級別履行審批程序。

      第五章施工方案管理

      第十八條

      施工方案是工程設計的細化,包括組織機構、責任人、運行計劃和風險評估,對重點工序和關鍵工藝要制定出具體施工步驟、操作要點和注意事項,對各類風險要制定削減措施和應急方案。

      第十九條

      施工作業前,施工單位必須在工程風險評估的基礎上,依據工程設計制定施工方案。

      第二十條

      公司重大工程項目的施工方案由工程技術部組織討論,公司總工程師審批或授權審批。

      第二十一條

      境外項目重點工程、重點井的施工方案由工程技術部組織討論和審批。

      第二十二條

      國內項目重點工程、重點井的施工方案由工程技術部(遼河、長慶)分部組織討論和審批。

      第二十三條

      常規井的施工方案由施工單位討論和審批。

      第六章工程質量管理

      第二十四條

      工程質量包括井身質量、取芯質量、固井質量和測、錄、試資料錄取質量。

      第二十五條

      工程質量標準執行集團公司相關標準和甲方設計要求。

      第二十六條

      工程技術部和測井處分別負責制定業務范圍內工程質量管理規章制度,組織重大工程質量事故調查處理,每半年召開一次工程質量分析會議。

      第二十七條

      工程技術部(遼河、長慶)分部、境外大區技術管理部門負責所轄油區的工程質量監督與考核,組織工程質量事故調查處理,每季度召開一次工程質量分析會議。

      第二十八條

      二級單位、境外綜合項目部、項目部、作業區技術管理部門負責所轄作業區施工過程的質量管理。

      (一)井身質量的責任主體是鉆井公司和鉆井隊,技術服務公司承擔所服務定向井、水平井井身質量控制責任。

      (二)固井質量的.責任主體是鉆井公司和鉆井隊,固井公司固井施工質量責任。

      (三)取芯質量的責任主體是取芯服務單位,鉆井隊承擔取芯施工作業質量責任。

      (四)測、錄、試資料錄取質量的責任主體是測錄試公司。

      第七章工程事故管理

      第二十九條

      事故分類

      工程事故主要包括井噴失控事故、卡鉆事故、鉆具事故、鉆頭事故、固井事故(卡套管、掉套管、固實心套管等)、測井事故及落物事故等。

      第三十條

      事故分級

      (一)特大工程事故

      指直接經濟損失在500萬元及以上,或造成重大工程報廢,或原定設計使用功能嚴重降低的工程事故。

      (二)重大工程事故

      包括直接經濟損失在100萬元及以上,500萬元以下,或造成工程停工5日及以上、返工工作量超過30%及以上的工程事故。

      (三)較大工程事故

      包括直接經濟損失在30萬元及以上,100萬元以下,造成工程停工3日及以上5日以下、返工工作量超過10%及以上小于30%的工程事故。

      (四)一般工程事故

      指直接經濟損失在30萬元以下,或造成工程停工3日以下、返工工作量10%以下、工期延誤1%以下的工程事故

      第三十一條

      事故報告

      (一)事故報告應當及時、準確、完整,任何單位和個人對事故不得遲報、漏報、謊報或者瞞報;

      (二)特大工程事故在6小時之內逐級上報至公司主管領導;

      (三)重大工程事故在12小時之內逐級上報至公司主管領導;

      (四)較大工程事故在24小時之內逐級上報至工程技術部;

      (五)一般事故在48小時之內逐級上報至工程技術部(遼河、長慶)分部或境外大區技術管理部門。

      第三十二條

      事故處理

      (一)工程技術部負責組織重、特大工程事故調查和分析,組織制定處理方案,報公司總工程師審批后實施;

      (二)工程技術部(遼河、長慶)分部、境外大區技術管理部門負責組織較大工程事故調查、分析和處理;

      (三)施工單位負責較大以下工程事故調查、分析和處理;

      (四)事故處理實施單位要按照事故等級定期向上級主管部門上報事故處理進展。

      第三十三條

      責任追究

      (一)工程技術部應在事故處理完畢后,會同公司有關部門開展重、特大工程事故的責任調查。

      (二)工程技術部(遼河、長慶)分部、境外大區技術管理部門應在事故處理完畢后,會同有關部門開展較大工程事故的責任調查。

      (三)二級單位技術管理部門應在事故處理完畢后,會同有關部門開展工程事故的責任調查。

      (四)有責事故要根據公司有關規定對事故責任單位和責任人進行責任追究;

      (五)對遲報、漏報、謊報、瞞報、拒絕接受調查的單位或個人,根據情節輕重給予經濟處罰或行政處分。

      第八章技術文檔管理

      第三十四條

      建立技術文檔庫,實行分級管理

      (一)公司文檔庫

      工程技術部、測井處負責公司專業技術文檔庫的建立、完善和維護,掌握公司主要生產技術指標及完成情況,收集、整理、保存相關工程技術資料。

      (二)地區文檔庫

      工程技術部(遼河、長慶)分部、境外大區工程技術部門負責所轄區域技術文檔庫的建立、完善和維護,掌握本地區主要生產技術指標及完成情況,收集、整理、保存相關工程技術資料。

      (三)施工單位文檔庫

      施工單位技術管理部門負責本單位技術文檔庫的建立、完善和維護,掌握本單位生產技術指標及完成情況,收集、整理、保存各種施工作業記錄。

      第三十五條

      資料上報

      (一)各級技術管理部門要逐級上報工程技術資料;

      (二)上報資料報出的內容和時間,必須以上級部門要求為準;

      (三)上報資料在報出前必須經過本單位主管領導審核后方可上報。

      第三十六條

      保密要求

      按照公司保密要求對技術文檔實行保密管理。

      第九章

      附則

      第三十七條

      本規定由工程技術部、測井處負責解釋。

      第三十八條

      本規定自下發之日起執行。

    工程公司管理制度7

      第一條為適應工程建設和管理的需要,規范建筑施工企業工程質量管理,在總結近年來的實踐經驗、廣泛聽取有關專家意見的基礎上,結合建筑施工企業質量管理現狀和工程建設實際,針對建筑施工企業及工程項目施工現場質量管理特點,制定本規定。

      第二條本規定規定了建筑施工企業質量管理機構的設置及工程項目施工現場質量保證體系的基本要求,通過提高建筑施工企業及施工現場工程質量保證能力,確保向社會提供滿足法律法規、標準規范和建設單位要求的合格建筑工程。

      第三條本規定適用于:

      一、建筑施工企業質量管理機構的設置及人員配備;

      二、施工現場工程質量保證體系的建立、實施、持續改進和自我評價;

      三、政府建設主管部門及其委托的機構、發包單位、監理單位或施工企業,對施工現場工程質量保證體系進行檢查或評價。

      第四條施工現場工程質量保證體系是施工企業質量保證體系的組成部分,施工企業除應健全自身質量保證體系外,還應依照本規定對項目經理部的工作加強指導、監督、檢查和審核。

      第五條施工現場工程質量保證體系必須由總包單位項目經理部負責在其承包施工的工程范圍內建立,并統一協調管理。各分包項目經理部應結合分包工程的范圍、特點,以及總包項目經理部的具體要求,建立相應的施工現場工程質量保證子體系。

      第六條本規定依據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》等法律法規、規范標準,并參照《建設工程項目管理規范》GB/T50326-20xx、《質量管理體系要求》GB/T 19001-20xx制定。

      第二章建筑施工企業質量保證體系建設要求

      第七條施工企業必須設置獨立的質量管理機構,形成自上而下的質量管理網絡。配備與公司資質等級和營業范圍相適應的具有專業技術職務的專職質量管理人員,負責企業質量管理的日常工作。質量管理機構應設專人作為部門負責人,專職質量管理人員配置要求:特級企業應不少于20人,一級企業應不少于15人,二級企業應不少于10人,三級企業應不少于6人。質量管理機構應配備相應的檢測儀器,具備必需的質量監控檢查能力。

      第八條質量管理機構部門負責人應是大專以上文化程度,中級以上專業技術職稱,5年以上相關工作經歷;質量管理人員應是中專以上文化程度,初級以上專業技術職稱,3年以上相關工作經歷。目前尚無條件的必須在2年內填補空白點,質量管理人員要接受專業培訓并持證上崗。

      第九條實行建筑施工現場質量保障制度。公司應設置專職質量員,且應專業配套合理,并組成獨立的質量管理機構。

      第三章施工現場工程質量保證體系建設要求

      第十條項目經理部應按本規定,圍繞實現工程項目質量目標和持續改進工程質量活動,建立施工現場工程質量保證體系,形成文件,加以實施和保持,并不斷改進其有效性。

      第十一條施工現場必須設立項目經理部負責工程項目施工和交付活動的管理。

      一、項目經理是工程項目施工質量的第一責任人,必須由施工企業法定代表人書面授權,持有與工程項目類型和規模相適應的有效資格證書。

      二、項目經理部的組織形式應與工程項目的規模、技術復雜程度、專業特點、人員素質相適應。部門或崗位的設置及人員定編配置,應滿足法律法規及工程項目施工管理的需要和持有效資格證書上崗的規定。

      三、公司質量管理部門直接派駐的專職質量管理人員負責項目經理部的質量管理工作。

      四、項目經理和項目經理部的質量管理人員組成應報發包單位、監理單位、公司主管部門審查、確認。

      五、項目經理部應明確與工程質量所有有關人員的質量責任和權限,建立工程項目質量責任制;制定工程項目質量管理制度,對文件和記錄控制、圖紙會審、施工組織設計和質量計劃編制、施工技術交底、材料采購和驗收、分包選擇和管理、見證取樣和送檢、工序控制、設計變更、技術復核、隱蔽驗收、工程資料、質量驗收、事故處理、工程交付及回訪保修的管理要求做出具體規定。

      第十二條項目經理部應組織管理人員熟悉工程項目施工圖紙、施工合同,參加設計交底和圖紙會審。

      一、掌握地質資料、設計意圖,掌握關鍵部位的工程技術和質量要求;

      二、從施工的角度提出設計修改和優化意見,并對設計交底和圖紙會審紀要進行簽證;

      三、確定法律法規、標準規范、發包單位和施工企業對工程項目的有關要求。

      第十三條項目經理部必須根據已確定的工程項目的有關要求,建立工程項目的質量目標,并形成文件。工程項目的質量目標應包括:

    一、滿足適用的法律法規和規范標準要求

      二、滿足工程施工承包合同的規定和所在施工企業的承諾;

      三、包括工程實物質量的總要求和階段性要求;

      四、可考核,并盡可能定量。

      第十四條項目經理部應為實現質量目標,針對工程項目的特點,編制施工組織設計和質量計劃,對施工方案、施工組織和質量管理活動做出具體安排。

      一、施工組織設計應結合工程項目與施工現場實際編制,內容主要應包括:

      1、工程概況;

      2、施工部署;

      3、施工方案與新技術、新工藝、新材料、新設備應用;

      4、施工進度計劃;

      5、建筑材料、建筑構配件、設備和分包需求計劃;

      6、技術復核、隱蔽工程驗收、工藝檢測和工程質量驗收計劃;

      7、工期、技術、質量等施工管理措施;

      8、施工總平面布置圖。

      二、質量計劃應以實現工程項目質量目標為目的,依據施工組織設計編制,內容主要應包括:

      1、工程項目的質量目標和要求;

      2、項目經理部的組織結構與質量責任分配;

      3、施工現場工程質量保證體系對文件資料的需求、配置和管理;

      4、檢驗、測量的需求、配置和管理;

      5、施工和工程交付過程中驗證、確認、檢驗和試驗活動的安排,以及建筑材料、建筑構配件、設備和已完工程的驗收標準;

      6、施工和交付過程所需的記錄。

      三、施工組織設計和質量計劃可單獨編制也可合并編制,單獨編制時相關內容可互相引用。

      四、質量計劃與施工組織設計應按規定分級組織審批,并報送發包單位、監理單位審查、簽認。當工程項目的有關要求變更時,應修改相應的施工組織設計和質量計劃,并按規定審核審批。

      第十五條項目經理部應組織施工技術交底。

      一、在單位工程、分部工程、分項工程施工前,施工技術人員應編制施工技術交底文件,對管理人員和操作人員,進行針對性的施工技術交底,并保留雙方簽字的交底記錄。

      二、應確保被交底人全面準確地了解施工工藝、操作要點、質量標準、技術措施等信息。

      第十六條項目經理部應按本規定要求選擇供應商、分包單位,報送發包單位、監理單位審查、簽認后,組織建筑材料、建筑構配件、設備和分包人員進場。

      第十七條施工現場具備開工條件后,項目經理部應向發包單位、監理單位報送開工報審表及相關資料。開工條件主要應包括:

     一、質量監督、施工許可等報建手續齊全;

      二、施工組織設計已獲發包單位、監理單位批準;

      三、現場管理人員已到位

      四、道路、場地、水、電、大型臨時設施等已滿足開工要求

      第十八條

      項目經理部應有計劃地對施工現場的從業人員,進行相應的質量教育和培訓,確保合格的從業人員上崗。項目經理、專職技術員、施工員、質量檢查員和特種作業人員應按有關規定持證上崗。

      第十九條項目經理部必須對構成工程實體的建筑材料、建筑構配件、設備等物資,進行質量控制,確保其質量和性能符合要求。

      一、項目經理部應對供應商提供物資的能力進行評價,簽訂采購或租賃協議、合同等;并對進場的物資實施驗證,查驗供應商提供的備案證、出廠質量檢驗和有效證明文件。

      二、內部調撥或轉移的物資,項目經理部應進行外觀、規格和質量保證資料檢查,必要時可抽樣復試,并形成記錄。

      三、發包單位提供的物資,應對其規格、型號、等級及質量驗收標準與方法在工程施工承包合同中做出約定,進場時會同發包單位進行交接驗證。

      四、分包單位采購或轉移的.,項目經理部應在分包合同中明確約定,并對采購或租賃協議、合同進行簽認;對進場的物資共同進行外觀、規格和質量保證資料檢查,必要時可抽樣復試,并形成記錄。

      五、項目經理部應對進場建筑材料按規定見證取樣,送交工程質量檢測機構進行檢測。嚴禁未經檢驗或檢驗不合格的建筑材料投入使用。

      第二十條項目經理部應對專業工程和勞務分包單位予以控制,以確保分包活動符合規定。

      一、項目經理部應按有關規定依法向合格的分包單位發包施工業務。應評價分包單位的合法資質,法律法規要求提供的經營許可文件,技術、質量、管理能力等。

      二、項目經理部必須與分包單位明確各自質量責任權限,規定分包單位應滿足施工現場工程質量保證體系的要求;規定對分包單位從業人員資格的要求;審核審批與簽署手續齊全、有效。

      三、項目經理部必須按分包合同約定,對分包單位的施工活動實施控制,并形成記錄。

      1、審核批準分包單位的專項施工組織設計、施工方案、質量、技術措施;

      2、確認分包單位進場人員的資格,并對其進行針對性的質量教育、培訓和施工交底,形成記錄;

      3、安排專人對分包單位施工全過程的質量活動實施指導、監督、檢查和評價,對發現的問題及時進行處理。

      第二十一條項目經理部應按照施工組織設計和質量計劃的要求,對影響工序質量的因素實施動態控制和檢查,確保工序質量達到規定要求。

      一、項目經理部應對影響工序質量的因素實施控制,控制內容和要求主要應包括:

      1、安排具有相應操作技能和上崗證書的人員進行操作;

      2、提供合格的建筑材料、建筑構配件、設備等;

      3、明確適用的工藝規范、驗收標準,對操作人員進行施工交底,并落實施工班組自檢、互檢和交接檢;

      4、組織技術復核和施工令簽發。

      二、工程施工與設計要求發生矛盾時,項目經理部收到設計變更洽商記錄和設計變更通知后,應修改相關的施工組織設計和質量計劃,報發包單位、監理單位審查、簽認,并對分包單位及操作人員進行補充交底。;

      三、項目經理部應及時、全面、準確地建立工序活動控制記錄,確保主要工序活動的可追溯性,主要應包括:

      1、施工日記和施工記錄;

      2、工序技術交底記錄、特殊工序技術交底評審記錄;

      3、操作人員的上崗培訓記錄;

      4、設計變更洽商記錄和設計變更通知單;

      5、施工質量的過程檢查和整改復查記錄。

      第二十二條

      項目經理部必須建立工程質量驗收和竣工交付制度,對涉及工程質量的檢驗批、分項工程、分部工程、單位工程進行質量驗收,確保不合格工程不轉序或竣工交付。

      一、項目經理部應對在建工程分部分階段進行質量驗收,保存驗收記錄。驗收應由具有相應資格的授權人員實施,未經監理工程師簽字,不得進入下一道工序施工,工程承包合同和法律法規有要求時,應由所屬施工企業、發包單位、設計單位、監理單位或政府建設行政主管部門委托的機構見證、審核、復驗或簽認。

      工程質量驗收的內容主要應包括:

      1、隱蔽工程驗收;

      2、施工工藝檢驗與試驗;

      3、檢驗批、分項工程、分部工程質量驗收;

      4、工程交接檢驗與驗收;

      5、地基與基礎工程、主體結構工程中間驗收;

      6、單位工程質量驗收。

      二、單位工程完成后,項目經理部應進行工程質量、竣工資料的預檢和整改,經施工企業確認并簽署質量合格文件、通過質監機構竣前檢查后,報發包單位、監理單位組織竣工驗收,辦理竣工工程和竣工資料移交手續,提報質量保證書。

      三、工程質量驗收或竣工交付中發現的工程質量問題,應由項目經理部組織整改,不得轉序和放行

      四、工程竣工交付后,項目經理部應按規定整理、移交工程施工技術資料,主要包括:1、建設工程承包合同;

      2、施工技術資料;

      3、施工管理資料;

      4、施工質量驗收資料;

      5、竣工交付資料;

      6、竣工圖;

      7、工程照片、錄音、錄像、光盤、磁盤等有關資料。

      第二十三條項目經理部必須建立工程質量事故處理制度,規定責任部門與責任人員的責任、權限和工作程序,對發現不符合國家或行業現行有關技術標準、設計文件及合同要求的工程質量事故進行處理,確保不留工程質量隱患。

      一、項目經理部應根據對后續工序施工、工程結構安全與使用功能的影響程度和法律法規的要求,對工程質量事故的分類和上報做出規定。重大工程質量事故的分級、上報處理應符合國家規定。

      二、項目經理部應根據批準的工程質量事故處理方案組織整改。工程質量事故造成的質量缺陷的處置方法包括:

      1、采取返工措施,消除工程質量缺陷;

      2、采取返修或加固補強措施,使工程質量缺陷控制在驗收規范允許的范圍內;

      3、不作返修讓步接收,在后續工序中采取相應的彌補措施,使其影響控制在規范允許的范圍內。

      三、項目經理部對工程質量缺陷實施返工、返修、加固補強等彌補措施后,應按處置方案規定對整改后的工程質量,重新進行檢查驗收,作好記錄,以證實其符合規定的要求。

      四、項目經理部應將工程質量事故處理的報告、調查鑒定、質量缺陷、處置和重新檢查驗收和標準的原始記錄整理歸檔。

      第二十四條項目經理部應建立文件管理和質量記錄管理制度,明確職責,對文件的發布、配置與使用進行控制,確保在使用場所都能獲得適用的有效文件和記錄。

      一、文件控制的范圍是施工現場工程質量保證體系所要求的文件,包括:

      1、適用的法律法規、規范規程及其強制性條文;

      2、設計文件、合同、協議書;

      3、施工組織設計、質量計劃、施工企業質量管理體系文件、項目經理部質量管理制度、操作規程和作業。

      二、質量記錄控制的范圍是用于證實施工現場工程質量保證體系有效運行和工程實物質量符合規定要求的記錄,應包括:

      1、施工現場工程質量保證體系策劃、實施、檢查和改進活動的記錄,包括:圖紙會審、設計變更、洽商記錄;物資采購、工程分包管理記錄;施工記錄及新材料、新工藝施工記錄;施工技術交底和施工過程檢查記錄;與發包單位、監理單位的往來信函及處置記錄;工程質量事故及事故調查處理資料。

      2、工程實物質量檢查和驗收的記錄,包括:建筑材料、建筑構配件、設備、商品混凝土等出廠合格證及進場檢(試)驗報告;工程定位測量、放線及沉降觀測記錄;施工試驗報告、分項工程試驗記錄及見證檢測記錄;技術復核、隱蔽工程驗收記錄;工程安全和功能檢驗及主要功能抽樣檢測資料和記錄;單位工程觀感質量檢查記錄;檢驗批、分項工程、分部工程、單位工程質量驗收記錄;設備調試和質量監督檢測機構系統功能測定記錄;系統檢測報告;工程竣工交付記錄。

      第四章監督管理

      第二十五條建筑施工企業及施工現場項目經理部應嚴格按照本規定要求,建立健全質量保證體系,提高企業內部自我管理、自我檢查、自我控制、自我監督、自我保證能力,夯實質量工作基礎,從根本上保證工程質量。

      第二十六條建設行政主管部門將對建筑施工企業及施工現場項目經理部質量保證體系的建立、運轉和有效性等方面進行檢查,并將檢查情況記入施工企業信用檔案和施工企業項目經理質量誠信檔案,定期通過新聞媒體(電視、電臺、報刊、雜志)、建管信息網等向社會和行業公示,并將質量保證體系的建設作為評價企業質量管理和企業資質升級、年檢、評優和招投標的重要依據,促進企業質量標準化管理走上良性循環的軌道。

      第五章附則

      第二十七條本規定由松原市建筑工程質量監督站負責解釋。

      第二十八條本規定自二00九年五月一日起施行。

      施工現場質量管理制度

      1、項目經理必須對施工員及施工班組進行每一道工序的技術質量交底。

      2、施工員必須牢固掌握工程的工藝流程及施工技術質量要求。

      3、認真做好工程前期準備工作,編制切實可行的施工組織設計。針對不同工程特點,制定相應的施工方案,并組織進行技術革新,從而保證施工技術的可行性及先進性。

      4、施工技術的準備

      在熟悉施工圖紙的基礎上,對圖紙中的問題進行匯總,結合本公司的施工特點,提出具體的修正方案,報甲方及設計單位共同探討,以達成一致,使得問題能夠在進場施工前得到最大限度的解決。

      6、對原材料進行嚴格的驗收。不合格的原材料堅決不用。

      7、保證技術工人的相對穩定。對技術特別過硬的技術工人實行獎勵。同時淘汰技術不合格的施工人員。

      8、施工工藝是決定工程質量好壞的關鍵,有好的工藝,能使操作人員在施工過程達到事半功倍的效果。為了保證工藝的先進性及合理性,公司對于不太成熟的工藝安排專人進行試驗,將成熟的工藝編制成作業指導書,并下發各施工員,施工員在現場指導生產時則依此為依據對工人進行書面交底,并由班組長簽字接收。工藝交底包括工具及材料準備、施工技術要點、質量要求及檢查方法、常見問題及預防措施。在施工時先交底后施工,嚴格執行工藝要求。

      9、加強專項檢查、及時解決問題。

      9.1開展自檢、互檢活動,培養操做人員的質量意識。各工序完成后由班組長組織本班組人員,對本工序進行自檢、互檢,自檢依據及方法嚴格執行技術交底,在自檢中發現的問題由班組自行處理并填寫自檢記錄,班組自檢記錄填寫完善,自檢出的問題已確實修正后方可由施工員進行驗收。

      9.2專職檢查、分清責任。在施工人員自檢基礎上,項目經理要對工程施工的各道工序進行檢查,從嚴要求,對不合格的要立即處理,在檢查時必須分清產生不合格的原因,是由于工人操作引起,還是由于施工材料或施工方法引起的不合格。查清原因后,對于反復發生的問題要制定整改措施及相應的預防措施,防止同類問題再次發生。對于工人操作引起的不合格,要視情況嚴重程度對工人采取處罰措施,并及時向操作人員講明處罰的理由。

      9.3定期抽查,總結提高。定期到各項目的工程質量情況進行檢查,對發現的問題定期集中分類,定期召開質量分析會,組織施工管理人員對各類問題分析總結,針對特別項目制定糾正預防措施,并貫徹實施。使各施工管理人員在不斷解決問題的過程中,提高水平。

      9.5做好內部驗收。工程完工后,在交付業主使用前,由公司工程部及現場項目經理部對工程進行全面的驗收檢查,對于發現的問題,書面通項目經理及時整改,如有必要則進行二次內驗,只有在內部驗收通過后,工程才能交付甲方進行驗收。從而保證驗收合格。

      施工員責任制

      1、施工員是現場的直接組織和領導者,職責是按照“盡量要好、成本要低、速度要快,保證安全施工的原則,完成項目的施工任務。

      2、根據施工組織設計的總進度,編制施工作業計劃、材料、加工半成品。予制構件,按規格型號配套,按需用時間提出計劃。

      3、準備好的施工機械,組織材料進場,根據現場時間材料情況,調正好砼、砂漿等材料的施工合比,進行掛牌公布。

      4、做好勞動力的組織和安排,了解施工班組的技術力量,人員配備,組織工序和各工種的搭接。

      5、將質量管理有關規定、技術規程,技術質量標準和設計圖紙的要求,變換施工方案、措施,向班組進行交底。

      6、要經常檢查施工現場的臨時水電有無情況,機器能否轉動,材料是否齊全,并檢查安全隱患,落實“五防”,“四口”,“三安”的措施,對違章作業,堅決制止。

      7、加強質量管理、檢查。如砂漿、砼配比是否正確,檢查試塊,試件是否按規定制作、養護。做好每天施工記錄

      技術員崗位責任制

      一、認真熟悉施工圖紙,提出圖紙中存在的問題,搞好圖紙的會審工作。

      二、編制施工圖紙(施工)預算,計算出材料分析匯總表,按分部分項工程(基礎、主體、裝飾、分層)提出材料計劃表。

    三、做好各分部分項工程技術交底資料,向各班組進行技術交底。

      四、負責本工程的定位、放線、測平、沉降、觀測記錄。

      五、負責測量用具、儀器的保管,并定期校正測量儀器。

      六、收集、整理工程施工中的變更簽證資料。

      七、做好分部、分項成本核算工作,按時結算各施工班組的分部、分項、分層、單項完成任務結算書。

      八、應對自己的工作,兢兢業業、一絲不茍、認真細致的完成。

      九、認真配合好項目經理(施工員)的工作。

      質量檢查員崗位職責

      一、在項目經理領導下,負責檢查監督施工組織設計的質量保證措施的實施,組織建立各級質量監督保證體系。

      二、嚴格監督進場材料的質量、型號、規格、監督各項施工班組操作是否符合規程。

      三、按照規范規定的分部分項檢驗方法和驗收評定標準,正確進行自檢和實測實量,填報各項檢查表格,對不符合工程質量標準、質量要求返工的分部分項工程,寫出返工意見并出具罰款單。

      四、提出工程質量通病的防治措施,提出制訂新工藝、新技術的質量保證措施建議。

      五、對工程的質量事故進行分析,提出處理意見。

      六、向每個施工班組做(質量驗收評定標準)交底。

      七、每個項目施工都應在施工段(墻、柱、梁、板)貼上質量檢查驗收表。如:混凝土柱:(澆灌時間、拆模時間、垂直度、平整度、施工班組、木工、混凝土工、施工負責人、檢查人)制表貼于柱上。

      項目經理職責

      1、項目經理為第一責任人,對整個建筑工程的質量、安全負全面責任,遵守國家有關政策法規,履行承包合同。

      2、根據工程合同范圍,協調總包單位、建設單位、監理單位、質監站的關系,按時參加協調會,定期召開各分包單位協調會。

      3、制定項目質量、安全方面的管理規章制度,加強項目班子管理及班組建設。

      4、組織實施包括各專業安裝單位在內的施工組織設計、施工計劃、技術管理、安全生產、文明施工。

      5、施工中按月及時組織專業人員填報包括各專業分包單位在內的進度計劃表,負責同建設單位聯系按期收取工程進度款項。

      項目工程師職責

      1、在上級技術部門的指導下,對總承包范圍內的工程技術、質量管理負直接責任。認貫徹國家技術標準、規范、規程、接收上級部門的監督檢查。

      2、組織專業技術人員進行總承包范圍內的工程質量檢查,并將工程質量檢查結果通知相關單位,及時處理各種技術問題,參與分部分項工程的質量評定工作。

      3、主持編制各關健工序的施工方案(技術指導書),主持圖紙會審,負責向工長進行技術規范方面的交底工作。

      4、制定項目技術管理制度、質量保證措施,負責全面質量管理的開展。

      5、積級推廣新技術,降低工程成本,參與項目經濟活動分析會,幫助各專業分包單位提高技術管理水平。

      6、協助工長抓好班組施工質量,安全文明施工,創標準化文明工地。

      資料員崗位職責

      一、 收集整理齊全工程前期的各種資料。

      二、按照文明工地的要求、及時整理齊全文明工地資料。

      三、做好本工程的工程資料并與工程進度同步。

      四、工程資料應認真填寫,字績工整,裝訂整齊。

      五、填寫施工現場天氣晴雨、溫度表。

      六、登記保管好項目部的各種書籍、資料表格。

      七、收集保存好公司及相關部門的會議文件。

      八、及時做好資料的審查備案工作,及時認真、不誤竣工

      施工項目部各類制度

      施工現場工程質量管理制度總則

      一、項目部堅決貫徹執行上級頒布的各種質量管理文件、規程、規范、和標準,牢固樹立“百年大計,質量第一”的思想,宗旨是優質、優產、用戶至上。

      二、項目部為了保證工程質量,設置由項目技術負責人專管的質量安全科,專人負責施工質量檢測和核驗記錄,并認真做好施工記錄和隱蔽工程驗收簽證記錄,整理完善各項施工技術資料,確保施工質量符合要求。

      三、進行經常性的工程質量知識教育,提高工人的操作技術水平,在施工到關鍵部位時,由項目技術負責人和專職質量檢查員到現場進行指揮和技術指導。

      四、施工現場工程質量管理嚴格按照施工規范要求層層落實,保證每道工序的施工質量符合驗收標準。堅持做到每個分項、分部工程施工質量自檢自查,嚴格執行“三檢”制度;不符合要求的不處理好決不進行下道工序的施工,實行“質量一票否決”制。

      五、隱蔽工程施工前,經自檢合格后報監理公司查驗,經監理工程師查驗合格后及時辦理隱蔽工程驗收簽證,方可進入下道工序的施工。

      六、嚴格把好材料質量關,不合格的材料不準使用,不合格的產品不準進入施工現場。工程施工前及時做好工程所需的材料復試,材料沒有檢驗證明,不得進入隱蔽工程的施工。

      七、建立健全工程技術資料檔案制度,專人負責整理工程技術資料,認真按照工程竣工驗收資料要求,根據工程進度及時作好施工記錄、自檢記錄和隱蔽工程驗收簽證記錄。將自檢資料和工程質量控制資料分類整理保管好,隨時接受上級部門的檢查。

      八、對違反工程質量管理制度的人,將按不同程度給予批評處理和罰款教育,并追究其責任。對發生事故的當事人和責任人,將按上級有關規定程序追究其責任并做出處理。

      圖紙會審設計變更制度

      一、圖紙會審工作由建設單位組織進行,按工程類別項目部(分公司)組織相關人員查閱熟悉圖紙、了解圖紙中存在的問題,并參加圖紙會審。

      二、圖紙會審應做好記錄,由組織會審單位將提出的問題及時解決,并詳細記錄,寫成正式文件(必要時由設計單位另出修改圖紙),監理(建設)單位、設計單位、施工單位的代表均應簽名蓋章認可,列入工程檔案。

      三、在施工過程中,無論建設單位還是施工單提出的設計變更都要填寫設計變更聯系單,經設計單位和監理(建設)單簽字同意后,方可進行。

      四、如果設計變更的內容對建設規模、投資等方面影響較大的,必須由公司審批后報送相關主管部門。

      五、所有設計變更資料,包括設計變更聯系單,修改圖紙均需文字記錄,納入工程檔案。

      崗位培訓制度

      一、培訓工作力求做到“三化三實”即“多樣化、規范化、科學化”和“實際、實用、實效”。

      二、各項目部應根據培訓計劃及職工的排班情況科學安排培訓。職工應按時參加培訓。

      三、每次課程結束后,項目部將安排考試。考試的形式為書面答卷結合口頭問答及崗位抽查。崗位抽查指項目部就所講授的培訓內容是否被學員運用到實際工作中進行隨機考核。

      四、凡每次考試不及格者,不得上崗。待重考合格后,重新上崗。考證優秀者將視情況予以獎勵。

      工程技術復檢制度

      技術復核項目應根據單位工程具體情況定,但下列項目必須復核:

      一、放線、定位(包括樁定位)、基槽(坑)標高、深度、尺寸

      二、各層的標高、軸線、磚砌體皮數桿、模板的軸線、斷面尺寸和標高

      三、預制構件、預埋件、預留孔

      四、砼、砂漿配合比(作為計量資料)

      五、關系到結構安全和使用功能的項目技術復核后,施工員應立即填寫復核記錄和自復意見,報監理(建設)單位復核認可。技術交底制度

      一、堅持以技術進步來保證施工質量的原則,每個工種、每道工序施工前,項目部(分公司)必須進行技術交底。

      二、項目工程師或技術負責人對施工員、質檢員、安全員及施工管理有關人員進行技術交底,明確關鍵性的施工問題,主要工種工程的施工方法和控制要點、采用技術文件、檢測要求以及安全技術要點。

      三、施工員對班組長進行技術交底,明確圖紙要求,采用作業指導書,施工方法要點,技術措施要點,質量標準要求,安全生產文明施工要點。

      四、班組長對作業班組進行技術交底,結合具體操作部位,明確各部位的操作要點,技術要點、質量要求,安全文明施工要求以及崗位職責。

      五、各級技術交底以口頭進行,并有文字記錄,參加交底人員履行簽字手續,技術措施不當或交底不清而造成質量事故的要追究有關部門和人員的責任。

      隱蔽工程驗收制度

      一、工程完工后無法進行檢查的那一部分工程,特別是重要結構部位及有關特殊要求的部位都要進行隱蔽工程驗收。

      二、分項工程施工完畢后,應由施工員會同質檢員進行自檢,并簽發隱蔽工程驗收記錄,在指定日期內,由監理(建設)單位、設計單位簽具驗收意見。

      三、隱蔽工程在未進行驗收前,不得進行下道工序施工,若有違反驗收制度,造成返工損失時,應追究有關部門和人員的責任。

      四、隱蔽工程驗收單位由工地資料員保管,竣工整理成冊,納入工程檔案。

      材料采購、檢驗、管理制度

      一、材料進場必須有材料員、倉管員、質量員到場進行驗收,做好進貨檢驗記錄。

      二、鋼材、水泥、磚、防水材料等原材料進場應有出廠合格證和質量保證書,還應及時做材料標識和復試工作。不合格材料由材料員與供貨方交涉,辦理退貨、調貨、索賠工作。

      三、各種材料的領用,發放必須持有施工員簽發的材料領用單后,倉庫保管員方可發放有關材料。

      四、各種材料進場后至使用前均要掛設過程標識,明確檢驗狀態,表明該批材料是否為待檢品、不合格品或合格品,以便使用。

      五、倉庫保管員應根據不同材料分類堆放,并根據不同性質做好防水、防火、防潮、防熱等保護工作,易燃、易爆物品應有專門倉庫、專人保管、登記和領用。

      工程質量“三檢”制度

      一、自檢:操作人員在操作過程中必須按相應的分項工程質量要求進行自檢,并經班組長驗收后,方可繼續進行施工。施工員應督促班組長自檢,為班組創造自檢條件(如提供有關表格、協助解決檢測工具等)要對班組操作質量進行中間檢查。

      二、互檢:工種間的互檢,上道工序完成后下道工序施工前,班組長應進行交接檢查,填寫交接檢查表,經雙方簽字,方準進入下道工序。上道工序出成品后應向下道工序辦理成品保護手續,而后發生成品損壞、污染、丟失等問題時由下道工序的單位承擔責任。

      三、專檢:所有分項工程、隱檢、預檢項目,必須按程序,作為一道工序,邀請專檢人員進行質量檢驗評定。

      砼、砂漿試塊制作、養護、試壓制度

      一、砼、砂漿試塊各項目部必須指定專人制作、養護、試壓。

      二、試塊的尺寸、數量、制作方法、養護、強度計算必須嚴格執行工程質量施工與驗收規范的規定。

      三、制作試塊所用材料,必須與施工所用材料一致,不得加料、補做,并在監理(建設)單位見證人的監督下制作實施。

      四、如果試塊強度沒有達到設計強度,應立即報告公司技術部門、監理(建設)單位和設計單位,共同分析原因,商討補強措施,并做好記錄。

      五、在工程施工期間,砼、砂漿試塊報告單由工地資料員保管,竣工后和其他技術資料匯總成冊。

      分項、分部(子分部)工程驗收評定制度

      一、施工過程中必須對分項工程進行質量驗收評定,由項目技術負責人會同質檢員、班組長參加驗收評定,并做好記錄簽字。不合格者應予返工。

      二、分部工程完工由項目技術負責人會同施工員、質檢員進行分部工程驗收,檢查分項工程驗收資料,根據資料給予評定后報監理(建設)單位驗收評定。

      三、基礎工程、主體結構工程(可分層段)經項目部(分公司)驗收評定后,經公司質量科驗收簽章后,報監理(建設)單位驗收評定。

      四、單位(子單位)工程達到竣工標準后,由項目部(分公司)將全套工程技術文件上報公司質量科審核,核定工程質量自評等級,經公司總經理、總工程師審定并簽章后報監理(建設)單位核查。

      工程質量樣板引路制度

      施工操作要注重工序優化、工藝的改進和工序的標準化操作,通過不斷探索,積累必要的管理和操作經驗,提高工序的操作水平。確保操作質量,每個分項工程或工種(特別是量大面廣的分項工程)都要在開始大面積操作前做出示范樣板,包括樣板墻、樣板間、樣板件等,統一操作要求,明確質量目標。

      成品保護制度

      為保證建筑產品的完整性和完美性,確保工程質量達到預期的目標,特制定以下制度:

      一、項目部與班組簽訂成品保護責任制,由班組把責任落實分解到每一作業崗位。同時加強員工的成品保護教育,提高素質。

      二、施工班組對前一班組作業完成的成品有責任進行保護。后作業班組不得對前施工班組完成的成品有污染或損壞。

      三、對進場的設備、半成品等應指定位置堆放,并有專人負責保護,避免在施工安裝前損壞或缺少零件。

      工程質量回訪保修制度

      一、提交工程竣工報告時,向建設單位出具“建筑工程質量保修書”。

      二、在合理使用期限內正常使用的情況下,根據“建筑工程質量保修書”約定的質量保修范圍、保修期限和保修責任,由公司質量科派員進行質量回訪,及時反饋業主的質量投訴。

      三、由施工原因造成的工程質量問題,公司將嚴格履行保修義務,并對造成的經濟損失承擔賠償責任。

    工程公司管理制度8

      1、總工辦在公司總經理、總工程師的領導下開展工作,是公司技術管理的'歸口部門。

      2、總工辦按建設工程監理規范(GB50319-20xx)的要求,完善公司監理工作程序。

      3、參與編寫、審定重大工程的監理投標文件、監理大綱、監理規劃。

      4、協助解決重大監理工程項目的工程技術和工程質量問題。

      5、掌握工程技術發展信息,組織公司內部監理技術業務的研討與交流。

      6、總工辦負責公司監理人員的技術培訓工作。

      7、協助工程部進行對項目監理部的考核及技術考試。

      7、及時轉發國家、省、市、行業頒布的規范、標準、規程。

      8、及時完成公司領導交辦的其他工作。

    工程公司管理制度9

      1.人員招聘及錄用

      (1)人員招聘需根據公司發展需要,報請總經理及董事長批準,進行人事招聘,各部門需做到人職匹配。

      (2)各部門需添置人員,需由部門經理填寫“招聘申請表”交至行政部,由行政部根據公司有關組織結構規定及人事管理制度制定相應的招聘計劃,確定招聘的途徑、費用、形式等后,報總經理審批。

      (3)錄用:經面試合格人員,應攜帶身份證復印件、畢業證復印件、兩張一寸免冠照片按規定時間報到,填寫員工入職登記表,選擇工號,錄入考勤指紋之后進行試崗!

      2.員工試用

      新到崗職工均有1至3個月的試用期,試用員工應認真學習公司的各項規章制度,參加公司及部門組織的各項培訓,遵守公司各項制度。試用期滿后,部門負責人將會對試用期表現做出測評,由行政部納入個人檔案。

      如果能力突出,可提前申請轉正。如需延長試用期,則以不超過1個月為限。在試用期內,職工在試用期間被證明不符合錄用條件者,所在部門應將考核鑒定報行政人事部。行政部將對新員工的工作進行審查,以確定是否符合工作標準,如果不符合,則予以辭退。

      3.員工轉正

      試用職工應在試用期滿前十五天寫出本人試用期工作總結。員工在行政部領取《轉正申請表》,提交所在部門申請轉正,所在部門經理應在該職工試用期滿前十天總公司行政人事部提交對該職工試用期的.書面考核鑒定、轉正意見并附上該職工試用期總結和轉正申請。之后交由總經理批準,方可轉正。

      轉正員工須與公司簽訂正式的勞動合同。合同一經簽訂、鑒證,雙方必須嚴格執行。

      4.內部調動原則:

      公司根據工作需要,本著人盡其才、發揮潛力的原則,鼓勵合理的人才內部流動。程序:用人部門填寫《員工內部調動申請》→行政部經理審批→總經理審批→行政部留檔

      5.晉升

      依據:業績突出,并具有進一步發展潛力及奉獻公司的精神。程序:上級主管提名→管理層審核→總經理批準→行政部留檔注:晉升手續辦理之后,需把現有工作移交結束后,方可上任。

      6.培訓

      員工培訓的基本任務是:通過各種形式的培訓,使全體員工達到本崗位工作所要求的政治思想、專業知識和工作技能的規范標準,并根據業務發展的需要和現代科技、管理的進步,適時地對員工進行更新知識的培訓。各部門負責的培訓工作:

      (1)協助行政人事部貫徹執行公司有關員工培訓的制度和規定。

      (2)根據公司要求,制定本部門員工培訓計劃,并向行政人事部反映員工對培訓工作的意見和要求。

      (3)對本部門的員工進行相關業務知識的培訓和考核,并將培訓計劃和培訓考核結果報行政人事部。

      ●內部培訓

      內部培訓時,所有參與員工需準時參加。培訓時應認真聽課做筆錄,培訓結束后參加培

      訓考試。

      ●外派培訓

      前提:工作表現出色,有進一步發展潛力,忠誠奉獻公司

      程序:相關部門推薦→領導批示→簽訂《培訓協議》→行政部留檔注:無行政部留檔,所有費用不予報銷。

      7.員工離職

      員工離職分為辭職、解雇、開除、自動離職四種(試用期內員工及公司雙方均有權提出辭職或解雇,而不負擔任何補償。離職前須與公司結清各項手續)。

      辭職:試用期期滿之后,員工辭職需提前一個月通知公司,到職日期結算工資,但不結算任何福利。

      自動離職:凡無故擅自曠工三天以上者,均作自動離職論,不予結算任何工資、福利。解雇:工作期內,員工因工作表現、工作能力等不符合本公司要求,無法勝作本職工作,公司有權解雇,屆時結算工資及福利。

      開除:員工因觸犯法律,嚴重違犯公司規章制度或犯嚴重過失者,即予革職開除,計薪到革職日止。

      注:不論何種離職,均需依照以下程序:離職人員→行政部取《離職通知單》→主管領導審批→行政部主管→總經理審批→行政部文員取《離職人員手續清單》→按清單內容依次辦理手續→財務→行政存檔入職一年內離職人員需要交納工裝工本費500元。

    工程公司管理制度10

      展覽工程公司實物采購管理

      一、完善固定資產采購審核制度:

      由固定資產使用部門提出購置計劃,經固定資產管理部門審核后,列入該部門年度預算內,報財務部門、公司領導審批。由公司的專職采購部門、固定資產管理部門共同辦理購置工作。對大項固定資產的購置應多方尋價,對大項設備等資產的購置、大修必須進行招、投標。固定資產購置完畢,經辦人需先到財務部門填制《固定資產卡片》,方可根據《第一章報銷審批權限和程序》辦理報銷手續。材料和辦公用品采購可以參照固定資產的采購制度,由生產部提出計劃,綜合部負責材料采購;公司綜合部負責辦公用品采購。

      二、明確實物的管理部門:

      1、固定資產的管理可歸納為賬、卡、物三方面。在明確固定資產賬目、卡片、實物的具體管理部門的基礎上,應做到賬賬相符、賬實相符、賬卡相符。

      2、對固定資產劃分為六大類,由相應的部門進行實物、卡片的管理。實物管理包括固定資產購置、使用、維護、大修、轉讓、變賣、報廢等所有環節的管理。

      ⑴房屋、建筑物及附屬設備:包括公司的各類房屋建筑物、臨時建筑物及附屬設備,由公司綜合部負責管理。

      ⑵生產機器設備類:包括用于生產的各種機器設備,由生產部負責管理。

      ⑶交通工具類:公司所擁有的各類車輛,由公司綜合部負責管理。公司的各類車輛采購時由集團公司辦公室協助辦理,實物由公司綜合部負責管理。

      ⑷電腦設備類:公司各部門各種電腦及信息設備以及打印機、掃描儀等相關設備,由綜合部負責管理。公司的電腦及信息設備采購時,會簽集團公司信息管理部,由信息管理部協助辦理,實物由公司綜合部負責管理。

      ⑸通信設備類:公司的通信設備由公司綜合部負責管理。

      ⑹其他辦公設備類:包括除以上五類固定資產以外的其他固定資產,主要為辦公設備、生活管理設施等,由公司綜合部負責管理。

      3、固定資產的卡片管理由財務部門和固定資產的實物管理部門共同負責,卡

      片在固定資產購置時,由財務部門填制《固定資產卡片》,一式三份,一份由財務部門附在會計憑證后面,一份由財務部門存檔,一份由固定資產實物管理部門存檔,同時,固定資產實物管理部門應即時填制不干膠卡片,貼在實物上備查。

      4、固定資產的賬目管理由財務部門負責。財務部門應會同固定資產管理部門

      定期進行固定資產的清查(至少每年一次)。核對賬、卡、物的數量,保證賬、卡、物一致。清查中,對需報廢的固定資產辦理申請報廢手續;對需大修理的固

      定資產列入大修理計劃;對不需用的固定資產列出清單申請處理。

      三、建立固定資產調配、處置手續:

      1、為了最大地發揮公司資產的使用效益,對于各部門閑置的資產,如過時的電腦設備等,可由固定資產實物管理部門在各使用部門之間進行調配,并由固定資產管理部門填制《固定資產內部調撥單》(格式見附表一)一式兩份,一份用于財務部門更改原《固定資產卡片》,一份交固定資產實物管理部門與原《固定資產卡片》一起存檔,同時,固定資產實物管理部門應重新填制不干膠卡片,貼在實物上備查。

      2、對于確需報廢的固定資產由使用部門提出報告,經固定資產管理部門審核后,報財務部門、公司領導審批。報廢的固定資產應由財務部門及時注銷《固定資產卡片》,并進行相應的賬務處理;同時,報固定資產實物管理部門注銷該《固定資產卡片》。

      展覽工程公司預算管理

      一、預算的編制要素:

      1、負責部門:綜合部;

      2、編制時間:本年度預算的編制時間為上年10月份、本月預算的編制時間為上月10日至15日;

      3、編制內容:營業收入預算、營業成本預算、營業費用預算、管理費用預算、利潤總額預算、項目預算、固定資產購置和大修預算、材料購置預算;

      4、編制部門:公司內各部門。

      二、預算的編制步驟和要求:

      1、綜合部根據公司的要求通知各部門按照固定報表格式編制下一年度的預算;

      2、各部門將所編制的年度預算報表上報公司綜合部;

      3、公司綜合部將預算報表匯總后,上報公司領導研究;

      4、綜合部經理和預算專管人就此預算分別與各部門商討,修訂預算指標;修訂后的預算報表由綜合部上報公司領導審核后,于10月底前報集團公司;

      5、綜合部將集團公司領導及董事會最終批復的預算指標分別下達給各部門;

      6、各部門應嚴格按照預算進行經營活動,當月應當向綜合部報送月預算;在保證預算結果實現的前提下,如需對預算進行調整,各部門必須在預算年度的每個季度結束后的10日內將預算調整申請以書面形式報綜合部及有關領導批準后執行;如影響預算結果,應報集團公司和董事會核批。

      7、年度預算應當根據自身當年管理、生產、經營活動的計劃需要進行編制,具有權威性、強制性和可操作性;

      8、預算的領款和報銷手續,參見《第一章報銷審批權限和程序》。

      三、對預算執行情況的考核:

      1、公司綜合部根據集團公司批復的預算指標對各部門的實際執行情況進行考核;集團公司企發部對本公司的實際預算執行情況進行考核。

      2、每月初十日內,綜合部將根據考核執行情況編制月度或季度報表進行分析,以文字、報表形式上報公司領導。

      3、全年預算執行情況將作為對各部門年度考核的最主要指標,綜合部根據考核執行情況編制年度報表并進行分析,以文字、報表形式上報公司領導。

      展覽工程公司合同的管理

      一、合同的管理:

      1、部門對外簽定經濟合同、協議,必須取得法人代表的授權,憑合同審批單報財務部門審核備案,并加蓋公司合同專用章方為有效;

      2、對外簽定的一切合同文本(包括協議等),由公司統一制定。合同文本由財務部門負責保管,業務人員需按照發票領用手續辦理領用;

      3、合同一經簽定,即具有法律效力;合同如有變更或解除,經辦人員應寫出書面說明,經公司領導審批后,報財務部門備案;

      4、合同編號:所有的合同簽定后,由財務部門進行編號,包括年份、部門、項目編號等。

      二、所有的項目都需要立項:

      1、項目合同一旦簽定,應立即將合同和項目支出預算表交到財務部門統一編號并存檔;

      2、財務部門將收到的項目要覽表和支出預算表輸入電腦,以便報銷時使用;

      3、項目沒有立項,不得有支出;沒有項目經理簽字,財務部門不予報銷;

      三、項目借款、項目費用報銷程序,執行《第一章報銷審批權限和程序》的規定;

      四、財務部門在日常核算過程中,項目收支均按項目合同編號進行制證及錄入計算機,以便對項目進行日常的考核;

      五、對項目執行中采取減免、折扣的優惠措施及權限,執行公司的專門規定。

      六、本規定適用于各部門。

      展覽工程公司出國團組財務管理

      境外考察、展覽施工、勞務等因公臨時出國團組(以下簡稱出國團組),均執行本管理辦法。

      一、辦理出國前手續:

      1、團組自到集團公司人力資源部外事科報到之日起十日內,須將團組會計人員名單報財務部門備查。

      2、會計在出國前十五天內可向財務部門申請強化財務制度及會計知識,由財務部門安排培訓。

      3、編制出國預算表

      (1)出國預算表由團組會計編制。

      (2)國際會議(含董事會)及考察團組按財政部制定的出國人員境外費用標準填列。

      (3)展覽施工團組除人員費用按財政部標準填列外,其它各項支出需按公司有關開支范圍填列。

      (4)預算表由團組負責人簽字后,連同合同(含收入合同、道具租用合同、展覽運輸合同;會議及考察團組除外)報送部門主管經理核批,經財務部門復核審定后,報董事長審批。

      (5)預算表必須在出國離京五個工作日前交到財務部門。

      4、展覽施工團組還需填制展覽會預收情況表,并負責到有關部室核查該展覽會的預收及開支情況,并將應收賬款催收入賬。

      5、各團組會計要根據預算攜帶金額借款,每次每人可攜帶折合800美元的現金,每個團組最多可攜帶折合3000美元的現金,預算攜帶金額余款用旅行支票或其它方式支付。

      6、團組會計持出國任務批件或赴港、澳通知書原件及復印件兩份,到財務部門辦理出國取匯及其它財務手續。

      二、回國報賬應注意以下事項:

      1、各出國團組必須在回國后第一個工作日將團組余款交回,并負責催收展覽會收入欠款,回國后在十五天內報賬。

      2、出國團組各項目支出要根據實事求是、預算專款專用的原則支付。

      3、出國團組所有外匯支出的各種報銷憑證必須內容清楚,幣種明確;還必須用中文注明日期、品名、數量、用途和金額;各種報銷憑證,要由經辦人及團組負責人兩人以上簽字,如無團組負責人,由部門主管經理簽字;展館費、運輸費等大項開支以及國外必需的交際費、勞務費支出必須經公司董事長簽字后,方可辦理報銷手續。

      4、各出國團組應嚴格執行出國任務批件,不得隨意延長在境外的時間,不得隨意增加出訪的城市和繞道;確因工作需要和不可抗拒的原因出現上述情況的,應出示證明并做出必要說明,報董事長審批后,才能給予報銷。

      5、國際會議及考察團組需填制外幣收支情況表和出國團組出訪費用報銷表。

      6、展覽施工團組需填制外幣收支情況表、展覽成本表、展覽損益表和往來賬款明細表。

      7、出國團組的財務報表由財務部門負責審核,報表經董事長簽字后,返送財務部門進行核算。

      8、團組會計應在公司規定的時間內獨立完成本團組的會計工作(從編制出國預算表到填制損益表),對不合理開支要嚴格控制,及時向財務部門匯報。

      9、出國人員回國后,個人國外收入超過本公司規定標準部分,一律上繳公司,公司可根據承包及勞務收入盈利情況,予以適當獎勵。

      三、處罰措施:

      1、逾期不交出國預算表的,財務部門不負責辦理任何銀行取匯手續,由出國團組自行解決。

      2、逾期不報賬的,財務部門將定期公布名單,并扣發有關責任人全額獎金。

      展覽工程公司外匯管理

      一、臨時出國人員個人零用費標準:

      1、個人國外零用費按離抵我國國境之日計算,每次每人出國在10天以內的,發給50美元,超過10天的,自第11天起,按天計算,每人每天發給5美元。

      2、出國人員在有出國(境)任務的'每一公歷年度內,每人可一次自費購買外匯200美元。

      二、出國團組人員差旅費開支標準:

      1、各出國團組人員的旅費,公司總經理以上人員可乘飛機公務艙、輪船二等艙、火車軟臥;其他人員乘飛機經濟艙、輪船三等艙、火車硬臥。

      2、為鼓勵在外人員節約交通費,凡乘火車、輪船及長途汽車(含順訪,不含旅游等因私發生)連續超過6小時者,發給每人每天伙食補助12美元。

      三、臨時出國人員國外待遇標準:

      1、招展、考察團組人員境外費用開支標準

      (1)由公司自行組織的招展、國際會議(含董事會)及考察團組,執行財政部有關規定(財行[20xx]73號):伙食費、公雜費按規定的標準發給個人包干使用,住宿費在規定的標準內,憑原始憑證實報實銷。

      (2)由外單位組織的招展、考察、出訪團組,費用由公司負擔并自行用外匯支付的,按照財政部新的標準執行;費用由公司負擔并用人民幣支付給外單位的,應提供外單位出具的符合財政部標準的外匯預算以及購買往返機票的發票復印件。

      (3)由外單位組織并負擔費用的團組,原則上公司不再負擔其任何費用。

      2、承包展覽施工團組人員

      (1)展覽施工人員,不論所去國家及地區、時間長短、施工量大小,完成施工任務后,一次性發給每人承包費400美元;國外連續承包兩個以上展覽施工項目,自第二個承包展起,每完成一項展覽施工任務增發100美元增展費,依此類推。

      (2)展覽施工人員,不論展覽會數量和地區,每人每次發放一次性伙食補貼

      250美元,一次性加班夜餐補助100美元。展覽施工人員境外伙食費,按財政部規定的臨時出國人員當地伙食費標準的30%實行包干,包干天數按離抵我國國境之日計算。

      (3)展覽施工人員境外公雜費、住宿費,按財政部規定的標準,憑原始票據實報實銷。

      3、勞務團組人員

      (1)在兩個展覽會間隔期間,公司鼓勵尋找勞務機會,收入部分(含加班收入)在扣除因勞務而引起的各項費用開支后,實行凈利二八分成,公司收80%,個人得20%。

      (2)公司派出的純勞務人員,個人勞務收入在扣除因勞務發生的所有費用(含往返機票)后,實行凈利二八分成,公司收80%,個人得20%。

      (3)公司派出的純勞務人員,加班收入在扣除加班期間費用開支外,實行凈利三七分成,公司收70%,個人得30%。

      (4)公司派出的純勞務人員,國外伙食開支標準由公司根據所在國家地區的具體條件,另行規定。

      五、公司派往國外機構的常駐人員的費用開支標準,按國家及貿促會國外常駐人員關規定執行。

      六、其它外匯支出:

      1、購置固定資產、展覽道具、國內使用的特殊工具和辦公用具及其它用品,均應事先寫出書面報告,報本部門經理核批,經財務部門及分管領導復核審定后,報董事長簽批。

      2、匯往國外款項,應提供合同、催款函、發票的原件,并要求中文注明日期、品名、數量、用途、金額、支付比例,經最后報總經理及董事長批準后,提前一個星期將打印清楚的境外匯款申請書交財務部門辦理匯款。

      3、匯伙食費、住宿費、公雜費、機票費用等人員費,還應提供與支付金額相應的人數要求的任務批件或赴港澳通知書。

      六、關于外匯收入的管理:

      1、各項外匯收入要及時收回,不得隱瞞截留,以收抵支。

      2、各項外匯收入統一由財務部門負責入賬,其中,匯款收入所屬部門項目經理要及時簽字確認,不得延誤申報入賬。

      3、各項外匯收入要按規定及時辦理結匯。

      展覽工程公司發票的管理

      一、發票的領用:

      各部門如因業務需要,需經常性使用發票,必須事先寫出書面報告,報本部門經理審批,并經財務部門審核、備案后,方可辦理發票的領用。

      二、發票的開具:

      1、各部門領用的發票,需由財務部門指定的專人負責填寫開具工作。

      2、發票必須按號碼順序填開,做到填寫項目齊全,內容真實,字跡清楚,全部聯次一次復寫,各聯內容完全一致,并加蓋公司財務專用章。

      3、嚴禁轉讓、轉借、倒賣、代開、撕毀、涂改、偽造發票;不得丟失發票和私自印刷發票。

      三、發票的上交:

      1、發票開具后,應將收到的現金或支票及時上交財務部門,財務人員確認無誤后,必須在發票存根聯的明顯處簽署自己的全名及收款日期,并盡快入庫記賬,以確保資金的安全。

      2、每本發票使用完后,應及時到財務部門辦理繳銷。財務人員應檢查每本發票號碼是否連續完整,填開是否真實正確,每張存根聯處是否有財務人員的簽名。

      四、發票的保管:

      1、發票由公司財務部門統一存放、保管,不得擅自損毀。

      2、已使用過的發票及發票登記簿,由財務部門妥善保管,按照稅務機關和財政部門的有關規定,報經批準后,方可銷毀。

    工程公司管理制度11

      一、建筑工程公司管理制度有哪些?

      1、基本制度

      建筑施工企業基本制度是企業帶方向性的根本性制度。如經理負責制;企業黨組織的工作制度;職工代表大會民主管理制度。

      2、工作制度

      建筑施工企業工作制度主要包括經營工作、技術工作、管理工作等方面的制度,是指企業為搞好經營管理而制定的各種規定、標準、辦法、條例等。企業經營管理制度經營決策制度。包括企業重大決策問題的工作方法、程序、職權的規定。合同管理制度。包括工程承包,工程合同的簽訂、履行、解除,總分包合同管理等方面的規定。計劃管理制度。包括企業中長期計劃、年季計劃的編制、實施、檢查評價等工作的規定。預結算制度。包括預算編制、更改簽證、竣工結算等工作的規定。施工管理制度。包括施工準備、施工計劃(施工組織設計、施工作業計劃)、工程任務單、施工調度、現場管理制度等。技術管理制度。包括技術資料管理辦法、圖紙會審制度、施工組織設計編制和審批制度、技術交底制度、計量制度、材料檢驗制度、技術操作規程等。工程質量管理制度。包括技術標準、施工質量檢驗辦法,隱蔽工程驗收辦法、質量事故處理和報告制度等。安全生產管理制度。包括安全操作規程、環保防護制度、現場消防制度、安全事故處理報告制度等。人力資源管理制度。包括定員、定額管理制度,職工考勤制度,職工培訓制度,職工調配制度,職工的工資、獎勵、升級、退休離休等各項制度。材料管理制度。包括材料消耗定額管理制度,物資采購、驗收制度,倉庫保管制度,材料領發制度,余料退庫、廢料回收制度,周轉材料租用制度等。

      (8)機械設備管理制度。包括裝備計劃、購置、驗收、保管、保養、維修、使用及操作等管理制度。(9)財務管理制度。包括會計制度,成本核算辦法、固定資產、流動資金、現金出納、經濟活動分析等管理制度。

      (10)其他管理制度。

      3、責任制

      責任制是根據社會化大生產分工協作要求而制定的制度,規定企業內部各級組織、各類人員在本職上應承擔的任務和責任。主要包括:崗位責任制。包括各級領導崗位責任制、職能機構和職能人員崗位責任制、生產工人崗位責任制等。管理業務責任制。包括生產(施工)責任制、技術責任制、經濟責任制等。交接班責任制。包括工序之間的交接責任制、工作班之間的交接班責任制等。

      二、建筑工程公司經營范圍

      1、市政工程、房屋建筑工程、水電工程、環保工程、給排水管網工程、園林綠化工程、鋼構制作安裝工程、非標制作工程、設備安裝工程、消防管網安裝。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)2、建筑材料的技術研發、推廣、生產、銷售、租賃、鋁合金模板的生產、鋁合金模板及腳手架的銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)3、環境藝術設計、建筑工程設計、城市規劃設計、雕塑設計、景觀園林設計、平面設計、藝術品設計;室內外裝飾工程、市政工程的設計、施工設計、制作國內各類廣告;工程技術管理,商務信息咨詢;銷售:建筑裝飾材料、家居飾品、電子商務技術服務及咨詢。建筑工程公司經營范圍1、市政工程、房屋建筑工程、水電工程、環保工程、給排水管網工程、園林綠化工程、鋼構制作安裝工程、非標制作工程、設備安裝工程、消防管網安裝。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)2、建筑材料的技術研發、推廣、生產、銷售、租賃、鋁合金模板的生產、鋁合金模板及腳手架的銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)3、環境藝術設計、建筑工程設計、城市規劃設計、雕塑設計、景觀園林設計、平面設計、藝術品設計;室內外裝飾工程、市政工程的設計、施工設計、制作國內各類廣告;工程技術管理,商務信息咨詢;銷售:建筑裝飾材料、家居飾品、電子商務技術服務及咨詢。

      三、建筑工程公司資質條件有哪些

      1、因為建筑工程公司資質有不同的`等級,如果要達到一級資質,凈資產就要達到1億元,公司需要配置主要的人員,這里面有工程師,人數不能夠低于12人。還有注冊建筑師,不能夠少于9人,相關的技術負責人從事相關行業要有一定的年限規定,不能夠少于10年、還有一些是管理人員,要有崗位證書,這里面有勞動力人員、質量人員、安全員等等。

      2、除此以外,要在過去的幾年當中承接兩類工程,質量都要合格,建筑面積需要達到3萬多平方米。

      3、如果選擇的是二級資質,凈資產達到4,000萬元以上,關于建筑工程師、專業建筑師、負責人,還有管理人員、施工人員等等都有一定的人員數量要求。而三級資質標準相對來說要求低一些,比如凈資產需要達到800萬元以上,當然還需要有公司的主要人員,對于不同的工種也會做出了規定。

      建筑施工企業是指答從事建筑工程和設備安裝工程的生產企業。建筑施工企業產品按其性質不同,可分為建筑工程和設備安裝工程兩類。

    工程公司管理制度12

      第一條

      為有效治理建設工程土方運輸撒漏,維護良好的市容環境,依據《天津市建設工程文明施工管理規定》(市政府令第100號)制定本細則。

      第二條

      凡在我市行政區域內主要干線、里巷道路從事建筑工程、土木工程、線路管道等工程建設活動的相關責任單位必須遵守本細則規定。

      第三條

      建設單位應依據國家有關法律、法規和文明施工質量標準,采取必要措施,加強施工現場和周邊環境的文明施工管理。

      第四條

      本細則所稱防治土方運輸撒漏保證金(以下簡稱保證金),系指建設單位在項目開工前按規定存入的防治土方運輸撒漏污染路面的費用。

      第五條

      保證金實行工程項目存儲制。施工單位在土方施工開始前7個工作日內將50萬元保證金一次性存入建設安全監督管理機構指定的建設銀行專用賬戶,同時提交土方運輸申請手續,遞交《建設工程防治土方運輸撒漏承諾書》(詳見附件1)和《建設工程工程土運輸計劃表》(詳見附件2)。

      第六條

      按區域管理原則,各工程項目保證金存入手續到工程所在地建設安全監督管理機構辦理。地鐵、市政基礎設施工程項目保證金存入手續到市建設安全監督管理站辦理(地址:河西區梅江地區友誼南路與珠江道交口漣水園10號樓)。

      第七條

      市、區(縣)建設安全監督管理機構應按文明施工有關標準對申請單位防治土方運輸污染的措施進行驗收。凡未經驗收或者驗收不合格的,不得進行土方運輸施工。

      第八條

      建設單位應責成項目總包單位和土方承運單位加強土方運輸管理,嚴格按照《建設工程防治土方運輸撒漏承諾書》確定的運輸時間和行駛路線組織土方運輸,設置巡視車和清掃人員,發生土方撒漏應及時清掃,并用水清洗干凈,保持道路清潔。

      第九條

      工程項目土方運輸完畢后,由建設單位向辦理保證金存入機構申請保證金返還手續。經驗收合格的,全額返還保證金。

      市建設安全監督管理站負責對各區(縣)防治土方運輸撒漏驗收工作的監督管理,并負責地鐵、市政基礎設施工程項目的驗收工作。各區(縣)建設安全監督管理機構負責本轄區內建設工程防治土方運輸撒漏的驗收工作。

      第十條

      市、區(縣)建設安全監督管理機構應按以下規定扣除保證金。

      1、未使用密閉裝置車輛運輸工程土方及建筑渣土的,扣留保證金的'20%;

      2、因撒漏未及時清理造成污染的,扣留保證金的20%;

      3、在環境管理責任區范圍內工程土方未實施苫蓋,地面未實施灑水除塵的,扣留保證金的20%;

      4、清運土方造成揚塵的,扣留保證金的20%;

      5、對前四項同時發生或單項重復發生的全額扣留保證金。

      第十一條

      保證金扣除部分,作為應急清掃道路、配備清掃人員和應急車輛產生的相關費用及獎勵文明運輸土方的施工現場。

      第十二條

      本《實施細則》自發布之日起實行。

      附件1:建設工程防治土方運輸撒漏承諾書

      附件2:建設工程工程土運輸計劃表

      附件1:建設工程防治土方運輸撒漏承諾書

    工程公司管理制度13

      1.制定項目安全管理目標,建立安全生產責任體系,實施責任考核工程公司管理制度;

      2.配置滿足要求的安全生產工程公司管理制度、文明施工措施資金、從業人員和勞動防護用品;

      3.選用符合要求的安全技術措施工程公司管理制度、應急預案、設施與設備;

      4.有效落實施工過程的`安全生產工程公司管理制度,隱患整改;

      5.組織施工現場場容場貌、作業環境和生活設施安全文明達標;

      6.組織事故應急救援搶險;

      7.對施工安全生產管理活動進行必要的記錄,保存應有的資料和記錄。

    工程公司管理制度14

      一、總則

      (一)目的:為了加強公司車輛管理,確保車輛的有效運作,更好地為公司各部門服務,結合公司實際情況,特制定本制度。

      (二)適用范圍:

      (1)、本制度適用于為公司公務保障使用的所有車輛。

      (2)、本制度適用于公司專職駕駛員及因公務用車持有正式駕駛執照的員工。

      (三)管理職責

      (1)、辦公室:負責統籌管理工作,包括車輛調配、車輛檔案、司機培訓考核、跟蹤、資格驗證、車輛年審、保險、修理、安全事故處理。負責制定車輛管理制度,考察各部門車輛使用過程中的合法性、合理性、經濟性,定期向總經理匯報總體情況并提出檢討改善意見。

      (2)、財務部:負責車輛費用預算控制與審計,編制年、季、月費用支出表。

      (3)、各部門:負責使用過程中的管理。

      二、駕駛員管理

      2-1辦公室建立駕駛員檔案,凡本公司的駕駛員必須持有正式駕駛執照。凡遺失車輛各種證件(含駕駛證照、行駛證照),致使公司車輛不能正常營運者,視情節輕重給予相應的處罰。

      2-2駕駛員必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規章規則,安全駕車,并應遵守本公司其他相關的規章制度。駕駛員必須具備高度的事業心、敬業精神、良好的職業道德和熱情為公司服務的精神。

      2-3駕駛員出車在外必須隨時與公司保持聯系,第一時間回復公司的任何聯系,并隨時注意自身通訊設備的正常使用。遇特殊情況不能按時返回的,應及時設法通知管理人員,并說明原因。如果由于駕駛員疏忽大意造成長時間與公司失去聯系者,所發生的一系列事件由駕駛員承擔。

      2-4駕駛員未經批準,不得私自用車,不得將自己保管的車輛隨便交給他人駕駛或練習駕駛;嚴禁將車輛交給無證人駕駛;任何人不得利用公司車輛學開車。

      2-5駕駛員要絕對服從公司合理的工作安排,不準借故拖延或拒不出車。對工作安排有意見的,事后可向主管副總經理反映。

      2-6駕駛員要遵守交通規則,文明開車,不準危險駕車(包括高速、爬坡、緊跟、爭道、賽車等)、不準疲勞開車,不準酒后駕車。由此發生事故及損壞車輛者,由駕駛員負責賠償事故損失。

      2-7駕駛員違章行車,造成交通事故或處罰的,由駕駛員本人負全責,并會受到相應的處罰;如在行車中,乘車人要求駕駛員違章的,駕駛員應堅決阻止,否則,一切責任也由駕駛員負責,乘車人會受到另行處罰。

      2-8駕駛員應愛惜公司車輛,做好車輛日常例保工作,經常檢查車輛的主要機件,做好發動機維護和保養。每月至少用半天時間對自己所開車輛進行檢修,確保車輛正常行駛。

      2-9辦公室每季度負責對駕駛員進行考核。對于工作勤奮、遵守制度、表現突出的,可視具體情況申報主管副總給予獎勵;對工作怠慢、違反制度、發生事故者,視具體情節給予警告、罰款直至除名處理。

      3-0駕駛員工作職責

      3-0-1負責所指配車輛的安全駕駛。

      3.0.2負責車輛出車前、收車后的車況檢查。出車前,要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常,發現不正常時,要立即加補或調整。出車回途中,要檢查存油量,發現存油不足一格時,應立即加油。

      3-0-3負責車輛的清潔和內務。抽適當時間隨時擦洗自己所開車輛,以保持車輛的清潔(包括車內、車外和引擎的清潔)3-0-4駕駛員上班不出車時間,必須在公司待命等候,臨時有事須離開,必須報辦公室主管批準后方可離崗。

      3-0-5駕駛員發現所駕車輛有故障時應立即報告管理人員,并提出具體的`維修意見(包括維修項目和大致需要的經費等)。未經批準,不許私自將車輛送廠維修。

      三、車輛管理

      3-1辦公室根據車輛申請單進行車輛調配安排,駕駛員根據車輛使用申請單上要求進行出車,各部門負責所屬車輛使用過程的日常管理。

      3-2任何部門或員工申請用車都必須填寫《用車申請單》,并填寫清楚申請部門、日期、申請人、用車事由、出車路程、用車時間等事項,報辦公室審批;特殊情況如出車時間大于一天須報主管副總經理審批,后交辦公室將此單存檔。

      3-3公司所有車輛僅限于因公外出使用,嚴禁管理人員公車私用或未經批準私自用車。嚴禁管理人員利用職權要求駕駛員出私車,帶私貨,如一經發現,初次違規處以警告,對不聽勸阻屢教屢犯者處以罰款200元在工資中扣除。(如遇特殊情況需報主管副總同意;審批后方可使用)

      3-4駕駛員有權拒絕管理人員非因公出車的工作安排,并可越級直接向主管副總或總經理反映。

      3-5辦公室對每臺車輛建立車輛檔案,記錄車輛的主要數據和資料,包括:車輛型號、購買時間、保養記錄、維修記錄、出現故障、原因以及車輛像片與各種證件復印件等。

      3-6凡車輛證件(行駛證、養路費、保險證明等)被盜或遺失的,須把遺失過程書面報告辦公室主管,并由遺失人辦理有關手續,補辦費用由本人支付。

      3-7車輛發生交通事故,由保險公司賠償,由辦公室辦理理賠手續。免賠部分根據事故責任由駕駛員或公司支付;未經批準私自用車,如發生交通事故或罰款,由該駕駛員負責維修并賠償損失。

      3-8每車設置“車輛行駛記錄表”,由駕駛人員負責填寫,使用前應核對車輛里程表與記錄表上前一次用車的記載是否相符。使用后應記載行駛里程、時間、地點、用途等。辦公室每月不定期抽查。發現記載不實、不全或未記載者,第一次提出批評警告,對不聽勸阻屢教屢犯者應給以罰款200元。

      3-9駕駛員每天工作后,應將車輛停放在其他車輛方便出入的位置。

      四、車輛的維修與保養

      4-1車輛出現故障必須及時通報辦公室主管,辦公室主管批準后方可進廠修理,未經批準擅自修理的費用,由該駕駛員本人自付。

      4-2維修車輛提倡勤儉節約,鼓勵自我檢修和保養,車輛確需修理的,由駕駛員填寫維修項目單,辦理相關審批手續后方可進廠修理。

      4-3出車前檢查:

      駕駛員出車前,應事先對用車進行檢查,確認車況良好方可出車,檢查包括以下幾個方面:

      4-3-1檢查燃料、潤滑油、冷卻液、電池水是否足夠,制動器、離合器、總油泵是否符合要求;

      4-3-2檢查輪胎氣壓是否正常,輪胎螺絲是否堅固;

      4-3-3檢查手、腳制動是否良好,各連接管道是否漏油;

      4-3-4檢查方向盤、轉向器及擋直拉桿連接是否緊固、有效;

      4-3-5檢查喇叭、燈光、雨刷是否正常,電瓶接線是否牢固清潔;

      4-3-6檢查隨車工具是否正常;

      4-3-7檢查車輛聲音是否正常。

      4-4收車后的檢查:駕駛員出車返回公司后,應對用車例行檢查后方可交車,收車后的檢查主要包括以下幾個方面:

      4-4-1檢查輪胎氣壓是否正常,輪胎螺絲有無松動;

      4-4-2檢查車的冷卻水、燃料、玻璃清洗液和電池水;

      4-4-3檢查燈及雨刷是否關閉,關好車門、車窗并鎖上保險鎖。

      4-5車輛的清洗:

      4-5-1駕駛員應經常整理車輛內部的雜物,保持車內及尾箱整潔;

      4-5-2駕駛員應首先本人注意清理車輛清潔;

      4-5-3原則不進洗車場洗車,如需由洗車場清洗時,應經辦公室主管同意,方可進行清洗。

      五、車輛費用的管理

      5-1公司車輛油料及維修費以制定加油卡出具的憑證為準,由經辦駕駛員填寫報銷申請單后,由辦公室負責人簽字確認后,由財務部審核后報總經理審批后報銷。

      5.2駕駛員出車產生的各項費用以憑證報銷。由經辦駕駛員填寫報銷申請單,張貼好各項發生費用發票(注明費用項目)后,由辦公室負責人簽字確認,由財務部審核報總經理審批后報銷。

      5.3辦公室定期檢查各車輛油耗的情況,要求車油耗與行駛公里數相符合,對于用油與用車不相符的,由辦公室追查,并做出相應紀律處罰。

      5.4財務部、辦公室可隨時對各項費用進行審計,各部門必須積極配合。

      六、駕駛員接送客戶的規定

      6.1對待客人要熱情友好、使用禮貌用語;面對客人做到精神飽滿、不卑不亢,不得流露出厭煩、冷淡、惡心、憤怒的表情。

      6.2必須提前五分鐘發動著車或到達所需接人的地點,并打開空調。

      6.3接待客人時,要把車停靠到客人最方便上車的位置,打開車門,調整好座位以方便客人進入,幫助客人把物品裝上車,然后關上車門。

      6.4客人下車時,應主動幫客人把物品取出。

      6.5與客人說話,要客氣、清晰、平穩,不講粗言,不講過分的玩笑。

      七、違規與事故處理

      7.1在下列情形之一的情況下,違反交通規則或發生事故,由駕駛人負擔,并予以記過或免職處分。

      (1)無照駕駛。

      (2)未經許可將車借予他人使用。

      7.2由于駕駛員本人原因造成的交通違章罰款不給予報銷。

      7.3各種車輛如在公務途中遇不可抗拒之車禍發生,應先急救傷患人員,向附近公安機關報案,并即與辦公室主管聯絡協助處理。如屬小事故,可自行處理后向辦公室報告

      7.4責任事故劃分及賠償:駕駛員責任事故在經濟損失在20xx元以下者,賠償10%在當月工資中扣除,在20xx~5000元之間,賠償20%在當月工資中扣除;在5000元以上者,賠償30%分兩次在工資中扣除。

    工程公司管理制度15

      為規范和加強公司安全生產檔案(臺賬)、記錄管理工作,確保各項安全生產檔案(臺賬)的準確和完善,通過安全生產檔案(臺賬)的記錄、整理和歸檔,不斷增強安全管理工作的針對性、系統性和可追溯性、閉合性,提高公司安全生產監督管理水平,結合公司實際,特制定本制度。

      本制度適用于公司安全生產檔案(臺賬)、記錄管理工作。

      3.1安全生產檔案(臺賬):是指各部門、項目部全生產管理過程中形成的具有保存價值的各種文件資料、圖像、聲像、電子等不同形式的歷史記錄。

      3.2 數據電文:是指以電子、光學、磁或者類似手段生成、發送、接收和儲存的信息。

      5.1 公司安全管理部負責公司安全生產檔案(臺賬)的綜合管理工作,對各項目部、各部門安全生產的檔案管理工作進行監督、檢查。負責根據公司的相關規定擬定公司安全記錄歸檔和保管、使用、統計等相關規章制度。負責公司各類安全生產記錄的分類、編號和備案工作。

      5.2各部門分別負責本部門職責范圍內的.安全生產檔案(臺賬)管理工作。統一使用公司制定的格式進行安全生產記錄。

      5.3各項目部負責本項目部安全生產檔案、記錄管理,填寫、收集、整理、保管、利用本項目部在安全生產管理活動中形成的各類記錄。

      5.4各項目部的安全生產管理部門及各職能部門按照本單位的《安全生產管理體系文件》及相關制度履行相應職責。

      6.1.1.1安全生產委員會或安全生產領導小組人員名單及變動記錄。

      6.1.1.2安全生產組織機構、安全生產管理網絡圖等。

      6.1.1.3安全生產責任制度、安全生產管理制度(云南省安全生產條例規定的11項制度必須建檔)等文件。

      6.1.1.4與工種崗位和設備工具相對應的安全操作規程和使用規程。

      6.1.1.5上級有關安全生產監督管理部門制定和下發的制度性文件、通知、通報等。

      6.1.1.6安全管理人員花名冊、相關人員證書(含三類人員證書、注冊安全工程師等相關資格證書)。

      6.1.1.7年度安全生產工作總結和計劃、階段性專項安全生產工作總結。

      6.1.1.8安全生產責任書、安全生產責任目標分解、執行、考核記錄。

      6.1.2 安全生產教育培訓臺賬包括以下方面內容:

      6.1.2.1安全宣傳教育培訓計劃(含特種作業人員教育)、學習、活動資料;

      6.1.2.5危險化學品管理人員花名冊及相關身份證明、資格證書;

      6.1.3.2根據安全生產工作需要,臨時組織的各類會議,包括傳達貫徹上級文件,收看收聽電視電話會議通知、記錄、紀要等;

      6.1.4.1重大危險源的檢測、評估、監控報告或記錄;

      6.1.4.2針對重大危險源制定的應急預案,包括危險性分析、可能發生的事故特征、應急組織機構與職責、預防措施、應急處置程序、應急培訓和應急保障等內容;

      6.1.4.3重大危險源監督管理:名稱、負責人、地點(部門)、聯系人、聯系方式;

      6.1.5.1職業健康目標管理和責任制,單位負責人及管理人員職業衛生培訓證明(復印件);

      6.1.5.2職業健康管理制度,職業病防治法律、法規、規范、標準、文件;

      6.1.5.3年度職業健康計劃和實施方案,個人防護用品發放(使用)記錄,職業健康宣傳教育培訓記錄(培訓計劃、培訓考核記錄、宣傳圖片、紙質和攝像資料)等;

      6.1.5.4用人單位職業監護檔案,職工個人職業健康監護檔案,接觸職業危害人員登記表及體檢記錄(上崗前、在崗、離崗時的職業健康檢查表),職業病人登記表,職業病人診斷證明等;(如果有)

      6.1.6.1相關方單位資質及簽訂的安全協議(合同)、安全告知等;

      6.1.6.2相關方特種作業人員資質證明(復印件);

      6.1.6.3外用工、外包工等外來務工人員的教育記錄;

      6.1.7.1專業安全檢查、季節性檢查、重大節假日安全檢查記錄及考核記錄(或安全檢查表);

      6.1.7.2專項安全檢查及考核記錄(或安全檢查表);

      6.1.7.3日常、綜合性安全檢查及考核記錄(或安全檢查表);

      6.1.7.4隱患檢查記錄、隱患排查治理(計劃)登記表;

      6.1.7.6重大事故隱患治理方案,包括以下內容:安全事故隱患的類別、所屬工藝、地點、影響范圍及程度、治理的目標和任務、采取的方法及措施、經費和物資的落實、負責治理的責任人和部門(或單位)、治理的時限和要求、安全措施和應急預案、本單位專業技術人員(或專家)對重大事故隱患治理情況的評估報告;

      6.1.7.7其它與安全檢查、隱患排查工作有關的記錄。

      6.1.9 生產安全事故管理檔案包括以下方面內容:

      6.1.9.5按事故處理“四不放過”原則,進行處理的相關記錄。

      6.1.10.2安全工作費用投入過程中相關票據復印件等。

      6.1.11《安全生產、職業健康及消防工作責任書》規定的其它臺賬。

      6.1.12法律法規規定的其他需要記錄、建立臺賬的內容。能夠證明安全生產過程管理的其他記錄資料等。

      6.2.1安全生產檔案(臺賬)紙質文件材料應齊全完整,字跡清晰,日期明確,簽認手續完備;

      6.2.2各項目部要求確定專人負責安全生產檔案(臺賬)的記錄、收集和整理;

      6.2.3各項目部安全生產檔案(臺賬)應分類存檔,按時間順序(以年度為界),每年年終將安全生產檔案(臺賬)裝訂成冊;

      6.2.4檔案(臺賬)以數據電文形式存在的,應當符合《中華人民共和國電子簽名法》(20xx年修正)的相關要求。

      6.3.1各部門、各項目部記錄管理人負責收集、整理、保存本單位、本部門的安全生產記錄(記錄管理人由單位、各部門根據崗位職責進行確定),填寫“在檔記錄清單”;

      6.3.2記錄的填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰,不得隨意涂改;如因某種原因不能填寫的項目,應說明理由,并將該項用雙斜杠劃去;

      6.3.3各相關欄目負責人簽名不允許空白。如因筆誤或計算錯誤要修改原記錄,應采用雙斜杠劃去原記錄,在其上方寫上更正后的記錄,加蓋或簽上更正人的印章或姓名及更正日期;

      6.3.4記錄填寫應與運行活動同步進行,不得后補或編造。

      6.5.1各部門負責本部門的運行記錄的發放;記錄發放范圍僅限公司范圍內;記錄發放部門應填“發文記錄”,記錄的接收部門應填“收文記錄”。

      6.5.2記錄表格需經部門負責人同意后,方可使用或復制,并由各部相關部門記錄管理人負責登記發放。

      6.5.3各部門的記錄需借閱或復制者要經相應部門負責人批推,由各部門相關記錄管理人登記備案。

      6.6.1記錄如超過保存期限或其他特殊情況需要銷毀時,由各相關部門記錄管理人填寫《文件銷毀申請單》,交部門負責人審核,經安全管理部確認,由記錄使用部門標記過期或執行銷毀。同時在“在檔記錄清單”上注明銷毀的項目、方式、數量等信息。

      6.6.2對于保存期限內需向其他移交或提供的運行記錄,除應在“記錄清單” 上注明移交或提供記錄項目、數量等信息外,還應填寫“文件移交清單”接收移置運行記錄的部門應在“運行記錄移置清單”上簽字確認。

      6.7.1各部門、各項目部需指定記錄管理員,記錄管理員必須把單位所有記錄分類,依據記錄的類型整理、標識,便于查閱并可追溯相關活動。

      6.7.2記錄應存放于通風、干燥的地方,所有記錄保持清潔,字跡清晰。不得丟失或破壞、防止泄密。

      6.7.3文書檔案保管期限按照公司相關文件管理規定或《國家檔案局關于機關檔案保管期限的規定》要求的《文書檔案保管期限表》執行。

      7.1公司安委辦對各項目部安全生產檔案(臺賬)的建立情況,定期進行監督、檢查,檢查時間為每年度至少一次。

      7.2按照公司《安全生產、職業健康及消防工作責任書》涉及安全生產檔案、臺賬、記錄管理工作的內容進行檢查考核。

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