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    文件的管理制度

    時間:2025-01-03 16:03:34 規章制度 我要投稿

    文件的管理制度

      在社會一步步向前發展的今天,制度的使用頻率呈上升趨勢,制度是國家機關、社會團體、企事業單位,為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。一般制度是怎么制定的呢?以下是小編精心整理的文件的管理制度,希望能夠幫助到大家。

    文件的管理制度

    文件的管理制度1

      一、目的

      為了規范安全生產文件檔案的管理,確保文件檔案的完整性、合理性、科學性,使其為今后工作開展提供參考資料和文獻,特制定本制度。

      二、適用范圍

      本制度適用于與公司安全生產有關的'文件檔案的管理。

      三、職責

      1、安保部負責制定本制度,并負責綜合監督管理。

      2、各部門負責本部門文件檔案的管理,并負責監督檢查和考核;

      3、各部門安全員負責本部門文件檔案的收集、歸檔和保管,并適時將安全生產檔案上報公司安全職能部門備案。

      四、內容

      1、文件資料的收集

      安全生產文件檔案內容如下:

      (1)國家有關安全生產法律法規、標準規范及其它要求;

      (2)上級主管部門安全生產文件、批復文、領導指示材料及會議資料等;

      (3)公司安全生產文件、安全生產管理制度、安全操作規程、安全會議記錄材料、安全學習資料、住建指示材料等;

      (4)安全生產工作計劃、總結、報告等;、

      (5)各種安全活動記錄、安全管理臺賬、事故報告、安全通報等;

      (6)供應商、承包商、施工單位相關材料等;

      (7)安全設施檢測、檢驗報告、記錄等;

      (8)食品安全、職業衛生評價報告等;

      2、立卷歸檔

      (1)、文件資料應根據其相互聯系、保存價值分類立卷,保證的齊全、完整,能反映安全生產主要情況,以便保管和利用;

      (2)、應根據文件資料的重要性,立案時間分永久、長期和短期三種,進行時間整理、分類歸檔;

      (3)、安保部在每年1月份前對上年度的文件資料進行歸檔,統一保存;

      (4)、各種文件資料按一定特征進行排列和系統化,應層次分明、編寫頁碼、標定卷內文件資料目錄;

      (5)、不同價值、不同性質的文件資料應當區別管理,單獨立卷;

      3、檔案保管

      (1)、檔案應入架、科學排列,避免暴露和捆扎堆放;

      (2)、應采取防潮、防蟲措施,防止檔案損壞;

      4、檔案借閱

      (1)、文件資料檔案借閱,必須履行借閱手續,借閱檔案要注意保護,不得丟失、損壞、涂改,要如期歸還,到期不能歸還者,要說明情況,并辦理續借手續;

      (2)、借閱的檔案要注意保密,未經許可,不得隨意公開、發表或轉借他人;

      (3)、歸還檔案時,由檔案管理人員當面查點清楚,并在借閱登記本上注銷;

      5、檔案銷毀

      對于過期并失去保存價值的文件資料,經單位領導批準,可以定期銷毀,必要時做好銷毀記錄;

      五、相關記錄

      《文件檔案清單》

      六、本制度由安保部制定并負解釋,自發布之日起實施。

    文件的管理制度2

      文件發布管理制度是企業管理的重要組成部分,它涉及到企業內部信息的流通、知識的共享以及工作的協調。該制度主要包括以下幾個方面:

      1、文件分類與編碼:明確各類文件的定義和分類,設定統一的編碼規則,便于檢索和管理。

      2、文件審批流程:規定文件從起草、審核、批準到發布的整個流程,確保文件質量。

      3、文件權限管理:確定誰可以訪問哪些文件,防止敏感信息泄露。

      4、文件版本控制:管理文件的不同版本,確保使用的.是最新、最準確的信息。

      5、文件存儲與備份:規定文件的存儲位置、期限及備份策略,保障文件的安全。

      6、文件更新與廢止:明確文件修訂和廢除的條件和程序,保持信息的時效性。

      內容概述:

      1、文件生命周期管理:涵蓋文件的創建、審批、發布、使用、更新、存檔和銷毀等全過程。

      2、文件安全與保密:針對機密文件制定特殊管理措施,確保信息安全。

      3、文件質量保證:通過審查和反饋機制,確保文件內容的準確性、完整性和合規性。

      4、文件培訓與指導:定期進行文件管理培訓,提高員工對文件管理制度的理解和執行能力。

      5、文件審計與評估:定期檢查文件管理制度的執行情況,評估其效果并進行必要的調整。

    文件的管理制度3

      維護管理制度的重要性不言而喻,它:

      1.確保設備設施的穩定運行,減少因故障導致的生產延誤和經濟損失。

      2.提升設備使用壽命,降低更換頻率,節約企業成本。

      3.保障員工的生命安全,防止因設備故障引發的工傷事故。

      4.優化資源配置,提升維護工作的效率與質量。

      5.通過系統的維護管理,提高企業的`整體運營效能和市場競爭力。

    文件的管理制度4

      資料文件的有效管理對于企業的運營至關重要。它能:

      1.提高效率:通過標準化流程,提升文件查找和使用效率。

      2.保障信息安全:防止敏感信息泄露,維護企業利益。

      3.保證合規:確保所有業務活動遵循法規,降低法律風險。

      4.支持決策:提供準確、及時的信息,支持管理層決策。

      5.促進知識傳承:有序的.文件管理有助于企業知識的積累和傳承。

    文件的管理制度5

      一、竣工資料編制的主要措施

      1、項目部主任工程師組織有關人員按國家文件規定和按公司《質量記錄控制工作程序》進行竣工驗收資料的收集,匯總組卷工作。

      2、在進行施工前,認真學習和掌握國家有關工程竣工檔案資料收集整理的`規定的規范。

      3、施工技術資料隨施工進度及時匯集整理。

      4、按施工技術文件、施工材料質量保證文件、施工管理文件、設計變更依據文件等四個方面,落實計劃、編制情況登記表,明確責任人。

      5、上級主管部門的有關文件,如施工證、開工證、各種報批報建所要辦理的手續、文件等。

      6、建設單位和施工單位簽訂的工程合同。

      7、設計圖紙會審記錄,圖紙變更記錄及確認簽證。

      8、施工組織設計方案。

      二、施工過程中檔案資料收集

      1、做好甲方、設計單位、監理公司有關文件的收到和發放登記工作,并保留原件一套存檔。

      2、根據工程進度和施工情況,聯系有關部門收集下列有關原資料p(原件):

      ①與技術部聯系,收集施工技術文件資料。

      ②與材料部聯系,收集施工材料質量保證文件。

      ③與設計部聯系,收集設計變更依據性文件。

      3、所有資料必須符合要求,做到齊全。

      4、根據建設單位需要,隨時拍攝有關工程照片或錄像。

      三、施工過程后檔案資料的收集整理

      1、根據竣工資料收集整理辦法,做好歸檔、整理工作。

      2、施工中、施工后階段穿插繪制工程竣工文件,如收集工程竣工報告、工程決算簽證、編制全套竣工圖,并根據建設單位需要,收集拍攝建筑物有關照片。

      四、竣工資料

      1、施工日志。

      2、工程例會記錄及工程整改意見聯系單。

      3、采購的工程材料的合格證、商檢證及測驗報告。

      4、隱蔽工程驗收報告。

      5、自檢報告。

      6、竣工驗收申請報告。

    文件的管理制度6

      醫院文件管理制度是醫療機構運營中不可或缺的一部分,它涵蓋了從文件的創建、審批、存儲、檢索到銷毀的全過程管理。該制度旨在確保醫療信息的安全、準確和有效利用,同時也為醫療活動的'合規性提供保障。

      內容概述:

      1、文件分類與編碼:建立統一的文件分類體系,以便于管理和檢索。編碼應清晰、簡明,方便識別文件類型和內容。

      2、文件制作與審批:規定文件的起草、審核、批準和發布流程,確保文件內容的準確性和權威性。

      3、文件存儲與保護:明確文件的存儲方式、期限和安全措施,防止文件丟失、損壞或未經授權的訪問。

      4、文件檢索與利用:建立有效的檢索系統,方便工作人員快速獲取所需文件,同時規定文件的使用權限和保密要求。

      5、文件修訂與更新:設定文件修訂的觸發條件和流程,確保文件內容的時效性。

      6、文件廢棄與銷毀:規定文件廢棄的標準和銷毀程序,防止敏感信息泄露。

    文件的管理制度7

      作業文件管理制度的重要性體現在以下幾個方面:

      1.維護企業標準化:通過規范作業文件,確保企業各項活動的'標準化,減少錯誤和遺漏。

      2.提升工作效率:清晰的文件流程能減少溝通成本,提高工作效率。

      3.保障質量和安全:規范的操作規程有助于保證產品質量,防止安全事故的發生。

      4.法規遵從:符合行業法規和標準,降低合規風險。

      5.傳承知識與經驗:通過文件化,企業知識和經驗得以有效積累和傳承。

    文件的管理制度8

      電子文件管理制度的`重要性不言而喻:

      1.保障信息安全:防止敏感信息泄露,維護企業利益。

      2.提高效率:標準化流程減少錯誤,提升工作效率。

      3.法規合規:符合相關法規要求,降低法律風險。

      4.知識管理:有效積累和傳承企業知識,促進企業發展。

      5.決策支持:有序的文件系統為決策提供準確、及時的信息。

    文件的管理制度9

      電子文件管理制度是企業信息化管理的重要組成部分,旨在規范電子文件的創建、存儲、使用、分享及銷毀等全過程,確保信息的安全性、完整性和有效性。

      內容概述:

      1.文件分類與編碼:建立統一的電子文件分類標準和編碼規則,便于檢索和管理。

      2.創建與審批流程:規定文件的創建、修改、審批流程,確保文件內容的準確性。

      3.存儲與備份:設定電子文件的'存儲位置、格式、權限,以及定期備份策略。

      4.安全防護:設立安全措施,防止未經授權的訪問、修改或刪除。

      5.分享與傳播:規定文件的內部分享和對外傳輸的規定,確保信息安全。

      6.生命周期管理:明確文件的保存期限、廢棄標準及銷毀程序。

      7.監控與審計:實施監控機制,記錄文件操作歷史,以便審計追蹤。

      8.培訓與執行:定期培訓員工,提高其對電子文件管理的理解和執行能力。

    文件的管理制度10

      機要文件管理制度是企業管理的核心組成部分,旨在確保企業敏感信息的安全與有效利用。它涵蓋了文件的分類、存儲、訪問、傳輸、銷毀等多個環節,旨在規范員工的行為,防止信息泄露,同時提高信息處理的效率。

      內容概述:

      1. 文件分類與標識:明確各類文件的.重要性,如機密、秘密、內部使用等,并設立相應的標識系統。

      2. 存儲管理:規定物理存儲和電子存儲的場所,設定訪問權限,確保安全。

      3. 訪問控制:確定誰可以查看、復制、修改或刪除文件,以及訪問的審批流程。

      4. 文件傳輸:規定安全的傳輸方式,如加密郵件、專用網絡等,防止信息在傳遞過程中被截取。

      5. 使用記錄:建立詳細的文件使用日志,以便追蹤和審計。

      6. 文件更新與版本控制:規定文件修訂、更新的流程,保證信息的準確性和時效性。

      7. 銷毀程序:制定文件的廢棄和銷毀標準,防止過期或不再需要的文件被不當利用。

    文件的管理制度11

      一、總則

      1、為提高辦文速度和發文質量,充分發揮文件在各項工作中的指導作用,根據文書處理的有關規定,結合我企業實際情況,特制定本制度。

      2、文件管理內容包括:上級政府部門函、電、來文,同級合作企業函、電、來文,本企業上報、下發的各種文件、資料。

      3、本企業各類文件統一由辦公室歸口管理。

      二、發文管理

      1、凡以我公司名義上報或下發的文件(報告、請示、紀要、通知、函件等),由承辦部門擬稿,送辦公室核稿,經辦公室核稿后送總經理簽發。

      2、經總經理簽發的文件由辦公室統一登記、分類編號并保留一份原件存檔。

      3、發出的文件、傳真應追蹤落實對方是否收到,對沒有收到的應及時進行補發或改用其他方式發送。

      4、所有由辦公室發出的傳真、文件等應統一登記,并標注發送單位、日期,由發件人簽名。其他部門自主發送的,由發送部門自行負責。

      5、發文辦理工作程序:

      (1)擬稿:公司公文、日常業務和事務性的文件由各涉及到的職能部門負責擬稿,擬稿要求內容要情況屬實、觀點明確、條理清楚。

      (2)核稿:核稿是指由擬稿部門經理對擬好的文稿進行審查、核對、修改,為簽發做好準備。

      (3)會簽:凡公文涉及到其他部門有關事宜,需給有關部門會簽。有關部門會簽后送辦公室主任處對公文進行復核,復核的主要內容為是否已協商、會簽;文種、公文格式是否正確等。

      (4)簽發:以公司名義報送的所有公文一律送總經理簽發。簽發公文時如有修改,應在原文上圈改并簽署姓名和日期。

      (5)發文登記:此時的發文登記是指對待發文稿進行復核,重點看審批簽發手續是否完備,附件是否齊全,格式是否統一、規范,符合要求的`文稿由辦公室根據領導簽署意見成文稿的內容,并對待發文稿進行編注發文字號,確定份數后印制。

      (6)用印:用印是指辦公室對已印制好的公文進行蓋章。

      (7)存檔:在發文辦理流程結束后,檔案管理人員按照文書檔案的歸檔要求對所發公文進行存檔(應包含底稿、正文兩份,及有關電子文檔,并定期將電子檔備份到專門的硬盤)。沒有歸檔和存查價值的公文,經過鑒定和總經理批準可以定期銷毀,銷毀秘密公文應當進行登記,由二人監銷,保證不丟失、不漏銷。

      三、收文管理

      1、所有發至本企業的文件(含傳真和政府部門傳達的公文、業務往來文件等),由辦公室統一簽收、登記、編號,送總經理閱示或送有關部門辦理,為避免文件擠壓,一般應在當天完成送閱。

      2、接收傳真應明確來文單位、接收人或部門,辦公室接收后負責轉交,并由接收人簽收。

      3、外出辦公帶回的文件及資料應及時向總經理上報或移交辦公室,直接上報總經理的根據總經理指示辦理,移交辦公室的由辦公室根據文件內容和性質向上級報告或指定專人、轉交其他有關部門辦理,并由辦公室保留原件或復印件存檔。

      4、辦公室收到文件,應根據文件內容和性質全面統籌,送總經理批示或交有關部門閱辦。需要辦理的公文,經請示總經理后辦理,根據文件內容、總經理批示予以催辦。

      5、已交辦公室存檔的文件在借閱中應嚴格遵守傳閱規定和保密范圍,所有文件如需外借或復印必須辦理文件借閱手續,經總經理批準后方可借閱。

      6、個人或部門閱讀文件應抓緊時間,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉借給其他人,閱讀完后應及時交還給檔案管理員。

      7、收文辦理工作程序:

      (1)簽收:簽收是指收件人在對方的公文投遞單或送文簿上簽字,表示收到。公司所有公文由辦公

      室簽收、拆封,對需納入收文辦理的,應統一進行收文登記。

      (2)收文登記:收文登記是指對收進的公文進行注冊、編寫收文號等。將收到的文件先按來文機關或部門進行分類按收文日期、收文序號、來文單位、來文字號、文件標題、份數、等逐項進行登記。

      (3)擬辦:在收文登記后,由辦公室人員送辦公室主任處審核,符合有關規定的,辦公室應根據文件的內容、性質、緩急程度提出辦理意見和建議,送請總經理批示后交有關部門辦理。

      (4)批辦:批辦是指總經理對收文的辦理寫出指示性意見,并指定辦理部門和傳閱范圍。

      (5)承辦:承辦是指按照總經理的批辦意見,指定承辦部門及傳閱范圍。承辦部門接到需辦文件后,要認真及時辦理,急件隨到隨辦。需兩個以上部門承辦的文件,主辦部門要主動會同相關部門協商辦理,并負責回復辦理結果。

      (6)催辦:催辦是指根據總經理的批辦意見,由辦公室督促承辦部門盡快上報辦理結果。

      (7)注結:文件辦理完畢,應在《收文登記簿》或公文處理單上注結,注明辦理日期,并簡要寫明辦理結果。

      (8)存檔:在收文辦理結束后,應根據公文的相互聯系、特征和保存價值分類整理立卷,要保證檔案的齊全、完整。沒有存檔和查存價值的公文,經過鑒定和總經理批準,可以定期銷毀,銷毀秘密公文應當進行登記,由二人監銷保證不丟失、不落銷。

      四、保密文件管理

      1、嚴格遵守保密制度,保密資料統一由檔案管理員收發、傳遞、銷毀等,并嚴格把關。

      2、制發保密文件時,經辦人要根據文件、資料的內容和定密范圍,標明密級、保密期限,確定發送范圍、數量,報送總經理審批后印發。

      3、借閱、復印保密文件、保密資料必須嚴格履行審批登記手續,嚴禁將保密資料保密文件拿到其他營業性場所復印。

      4、對保密文件、保密資料要定期清查,一般每季度清查一次。年終進行全面清查、核對,發現欠缺要及時追查,防止丟失。

      五、文件的銷毀

      1、對于多余、重復、過期和無保存價值的文件,辦公室應定期清理造冊,按照公司有關規定,辦理銷毀手續報總經理批示。

      2、經審核同意銷毀的文件,應在檔案管理員和辦公室主任的共同監督下進行銷毀。

      六、附則

      1、本制度由公司辦公室負責解釋。

      2、本制度自發文之日起實施。

    文件的管理制度12

      一、總則

      1、技術文件是本公司的核心秘密,是本公司能夠持續發展并在市場上堅持強勢競爭力的有力保障,公司的技術文件屬于公司所有。

      2、為規范本公司技術文件的管理,確保文件編制的正確性、完整性,明確技術文件的編制、簽署、更改、保存等相關的資料,確保技術文件的正確性及實施有效的管理,特制訂本制度。

      3、適用范圍:適用于本廠的技術文件的管理。

      二、技術文件的編制

      1、技術文件包括:技術文件是指公司的產品設計圖紙、技術標準、技術檔案和技術資料。

      具體包括:

      1)開發計劃階段:方案設計、質量保障大綱、設計開發計劃書、檢驗要求。

      2)開發設計階段:原理圖、印制版圖、產品編程手冊、機械結構圖、編程器件燒寫文件、可編程器件源碼、硬件編程手冊、軟件安裝包、驅動程序、設計評審記錄表。

      3)產品調試階段:產品調試手冊、產品焊裝明細表、產品調試記錄、產品驗證記錄。

      4)產品維護階段:設計開發總結、軟件使用手冊、產品使用手冊。

      2、技術文件的'技術要求和數據等必須貼合國家相關標準和規定要求。

      3、技術文件由技術開發部等相對應部門編制,各部門應對技術文件的準確性、合理性負責。

      三、技術文件的提交

      1、在產品開發的整個周期中,設計人員必須按照技術文件規范認真進行各項文件的編寫工作,以保證技術文件的完整性。

      2、在產品開發的各個階段,設計人員都必須按時提交設計文件,并保存在公司的服務器中。每當設計文件發生重大更改后,設計人員都必須重新提交文件,以便更新服務器中的文件,保證開發工作的可靠性。

      3、設計文件的提交以starteam為準,設計人員須按照提交的文件類別提交到starteam相應的目錄。

      4、對于已提交的文件,任何人員不得故意在服務器上進行刪除。

      四、技術文件的歸檔

      1、各相關負責人負責技術文件的審核和批準;技術文件的編制必須嚴格執行編制、校對、審核三級把關制度;明確各級的責、權、利。

      2、技術文件應保證標題欄中的編號、名稱、日期,設計、校對、審核、批準等欄中簽署齊全,簽署不齊全的技術文件不得用于歸檔。

      3、文件簽署分為紙質文件簽署、電子文件簽署和光盤簽署。其中,紙質文件簽署須在紙質文件上手寫簽署,電子文件簽署則在starteam上以備注的方式進行簽署,光盤簽署則在光盤封面的標簽上進行總體簽署。

      4、各類歸檔文件經確認無誤并且簽署完畢后,方可進行歸檔工作。歸檔文件要求一式兩套:一套存放在公司服務器上,供查閱使用;一套刻錄成光盤,做封存保管。

      5、用來存儲歸檔文件的光盤或其包裝盒上應貼有標簽,標簽上須注明光盤的大致信息,如名稱、編號、簽署信息等。

      6、歸檔文件時,須填寫《設計項目歸檔資料清單》,并對歸檔文件進行真實有效型和完整規范性檢驗,檢驗合格后方可給予存檔。

      五、技術文件的借閱

      1、任何員工之間不得私自傳閱技術文件,不得非法堅持不具權限的文件。

      2、若因工作需要,須借閱技術文件,則需報相關領導批準,并填寫《借閱登記表》,然后方可經過獲得的授權從公司服務器上下載相應的文件進行查閱。

      3、對于借閱的文件,不得私自打印、傳閱,不得泄露借閱文件的秘密。

      4、如有特殊情景需要將文件轉與他人或攜帶外出時,須經相關領導批準。

      5、文件閱覽之后,須在相關人員的監督下徹底刪除借閱文件,并補充完整《借閱文件記錄表》。

      六、職責追究

      各部門應嚴格遵守上述規定,若因不遵守上述規定而遺失或者泄漏公司的技術文件,公司將根據有關保密規定給予罰金處罰和公司內部記過處罰,情節嚴重者公司將保留追究法律職責的權利。

    文件的管理制度13

      1、總則

      1.1目的

      為了提高公司內控管理水平,加強公司各類文件的保密,防止公司生產經營等各類信息的泄密和流失,特制定本制度。

      1.2范圍

      公司的保密文件是指與公司一切經營活動有關的,公司不允許對外公布和擴散的文件,包括但不限于:各種往來文件、函件、文檔、報告、報表、會議紀要等。

      2、密級劃分

      2.1保密文件根據其內容不同,分為絕密、機密、秘密文件;

      2.2“絕密”文件:是指包含公司最重要的機密,關系公司未來發展的前途命運,對公司根本利益有著決定性影響的保密文件;

      2.3“機密”文件:是指包含公司的`重要秘密,其泄露會使公司的安全和利益遭受嚴重損害的保密文件;

      2.4“秘密”文件:是指包含公司一般性秘密,其泄露會使公司的安全和利益受到損害的保密文件。

      3、密級標識

      3.1密級確認后,文件應當按其密級在其醒目位置加蓋或加印相應標識。專用印章由綜合管理部指定專人負責保管。

      3.2絕密文件應當在其文件每一頁的右上角加蓋“絕密”專用印章。

      3.3機密文件應當在其文件每一頁的右上角加印“機密”專用印章。

      3.4秘密文件應在其文件首頁的右上角加印印“秘密”專用印章。

      4、文件打印

      4.1絕密、機密文件:由綜合管理部指定專人負責打印。

      4.2秘密文件:綜合部指定人員打印好秘密文件后,應將磁盤文件定期刪除。公司將對刪除情況不定期檢查,不得私自拷貝秘密文件。

      5、文件分發

      5.1絕密、機密、秘密文件的分發應當有所記錄。絕密、機密、秘密文件必須發至相關部門指定文件接收人簽收。

      5.2絕密、機密文件、秘密文件嚴禁在內部辦公網絡上發布、公開和傳送。

      5.3在對外合作中,如確需向合作方提供公司保密文件的,應當首先按其密級由公司總經理書面批準,并在提供前與之簽訂保密協議。

      6、查閱、申請復制

      6.1查閱權限:

      6.1.1查閱公司文件必須填寫文件查閱申請表。(附件表格《文件調閱、復印申請表》)

      6.1.2絕密文件、機密文件:主辦部門負責人、分管領導和公司總經理簽字批準。

      6.1.3秘密文件:主辦部門負責人、分管領導簽字批準。

      6.2復制權限:

      6.2.1申請復制文件必須填寫文件復印申請單。(附件《文件調閱、復印申請表》)

      6.2.2嚴禁復制絕密文件。

      6.2.3機密文件復印:必須主辦部門負責人、分管領導和公司總經理簽字批準。

      6.2.4秘密文件復印:完成部門負責人、分管領導簽字批準。

      7、文件保管、存檔

      7.1絕密、機密、秘密文件由文件的簽收人和簽發人親自保管。

      7.2絕密、機密、秘密文件的查閱人和機密、秘密文件的復制應當在文件保管人處進行登記,以備核查。

      7.3如絕密、機密、秘密文件的保管人不慎將文件丟失,應立即向公司相應的領導匯報情況。

      8、保密責任

      8.1絕密、機密、秘密文件的保管人不得擅自復制文件,不得讓無關人員接觸這些文件。

      8.2嚴禁未被授權的人員查閱、復制和摘抄絕密、機密、秘密文件。

      8.3員工在離職時不得攜帶公司的秘密、機密、秘密文件。

      8.4如以上行為一旦發現,公司將嚴肅處理。情節嚴重者,公司將追究其法律責任。

      9、作廢文件的處理

      文件保管人應對保管的文件進行定期清理。已過時或作廢的文件要進行銷毀或者解密。絕密、機密、秘密文件的解密和銷毀須由部門負責人、分管領導、公司總經理簽字批準后進行。(附件《文件銷毀申請表》)

      10、監督和檢查

      各部門負責人應當對本部門機密、秘密文件的保密情況進行有效監管,對違反管理規定的行為要及時指正,對嚴重違反者要立即上報。

      同時對本部門保密文件的控制情況有所記錄,并應根據最新記錄對各保密執行情況進行不定期檢查,對違反管理規定的情況要通報批評;對嚴重違反規定,可能或者已經造成重大損失的情況要立即匯報公司領導班子。

      11、附則

      本制度由綜合管理部負責解釋,自發布之日起執行。  

    文件的管理制度14

      文件的收發、閱批、執行、催辦工作是醫院實施有效行政管理的重要途徑,各級領導和部門必須執行如下規定:

      1、由上級機關下發的各類行政、政工、醫療科研教學和后勤等方面的下行文件,都應由醫院辦公室簽收登記,各職能部門和個人不能私自簽收保存文件。

      2、醫院辦公室主任負責對各類收文的審閱,并按文件性質送有關主管領導或部門傳閱和執行。院級領導批閱一般文件不超過三天,重要文件立即批閱。

      3、各職能部門對院領導批示文件應在規定時間抓好落實,落實后應將執行情況與原文件一并返回院辦。

      4、院辦文秘人員負責對文件批轉及執行過程中的督促、檢查,有權對延誤工作的`部門提出批評。

      5、執行文件批轉過程中的簽收、注銷規定,對丟失文件、延誤工作者應予批評,嚴重影響工作造成損失者向院領導提出處理意見。

      6、各類文件在批轉過程中必須使用規定的紙張和筆(鋼筆、毛筆)書寫,字跡要工整。

    文件的管理制度15

      1.總則

      1.1本工作制度依據工程承建合同文件、國家和行業行政規章制度以及工程建設管理文件有關規定制訂。

      1.2.本制度適用于建設單位單位、監理單位(監理機構)及承包商之間所有工程文件的傳遞與管理。

      1.3.工程文件分類及其組成。

      1.3.1設計文件。指由設計單位通過建設單位提供,或由建設單位提供,或按承建合同規定由承包商提供可用于工程實施的施工圖紙、設計說明書、技術要求、技術標準以及其相應的設計修改通知,或按合同規定可由監理工程師簽署的變更批示等文件。

      1.3.2施工文件。指承包商根據工程承建合同規定或根據監理文件要求必須報送監理單位的施工組織設計、施工技術措施、施工計劃、材料供應計劃、工程項目開工申請、工程檢測試驗報告、合同支付報表、合同索賠與合同商務文件、各種工程施工問題請示以及與工程實施、竣工、維護等一切工程承建活動有關的各種圖紙、報告、圖片和原始記錄、報表、材料與資料等。所有反映工程承建合同過程與工程承建活動的文件。

      其中由分包施工承包商蓋章并由承包商授權簽發的施工文件屬于二級施工文件。

      1.3.3監理文件。指監理工程師在建設單位授權和按工程承建合同規定開展監理工作所編制發布的文件,以及有關工程建設活動的批復、簡報、通報、通知、規定、簽證以及協調會議紀要等,所有反映工程承包與建設監理合同履行過程和建設監理過程的文件。

      1.3.4建設單位指示。指經建設單位或建設單位有關部門依照工程承建合同和建設監理文件規定簽發、下達、批轉的與工程建設活動有關的紀要、簡報、通報、通知、規定、批復、批轉、以及與此有關的各種文圖、函件等。

      1.4.具有合同效力的一切工程文件,均以書面文件為準。特殊情況下可先口頭或電話通知,并在二日內補發書面文件。

      1.5.除非建設單位另有指示或工程承建合同文件另有規定,否則不符合文件傳遞程序的文件,可能被視為非正式文件或無效文件而不具有合同所賦于的效力。由此所造成的工程延誤與合同責任,由責任方承擔。

      2.設計文件管理

      2.1建設單位提供用于工程實施的設計文件均為一式十八份,監理審核備查及監理工作留存二份,其中四份依照工程承建合同文件規定批轉承包商執行。

      2.2設計文件應根據建設單位與設計單位簽訂的供圖計劃,按時提供給建設單位。監理公司于收到建設單位設計文件后七天內組織完成審核工作。對于需要修改的設計文件,提出修改意見,通過建設單位轉達回設計單位研究處理;審核合格圖紙,交承包商執行。

      2.3承包商對收到的設計文件應進行仔細閱讀和檢查(包括核對所有的尺寸、高程和數量),對發現的或在作業實施過程中發現設計文件中存在的缺陷或錯誤,應在3天內以書面通知監理單位,供監理工程師在施工前或該項作業實施前作出修改和補充,避免由此引起返工和造成損失。

      2.4正式施工前設計文件必須經過會審。

      2.5施工過程中,若地形、地質或其他自然條件發生了與設計文件不符的重大變化,承包商應及時書面通知監理單位,并提出處理或變更建議報監理工程師審批。

      2.6施工期間,監理公司依據工程承建合同文件規定的建設單位授權所簽發的施工變更指示,承包商應予執行。

      2.7除非合同文件另有規定,或監理文件另有要求,否則經監理批準的設計文件(包括監理公司簽發的施工變更指示),在送達承包商6小時后生效。

      2.8承包商可根據施工需要自行復制所需數量的設計文件,也可通過監理公司向建設單位申請追加提供圖紙份數,并為此支付其費用。

      2.9由建設單位或監理公司所提供的設計文件,承包商不得用于本合同項目范圍以外或轉給第三方。

      3.施工文件管理

      3.1承包商應依照工程承建合同規定和監理文件要求,報送或遞交工程活動全過程的施工文件。施工文件的報送期限、內容、格式和細節應符合建設單位和監理公司的要求。

      3.2對于已經批準的施工文件,若因自然條件或施工條件發生重大變化,或必須對施工文件作實質性的變更,承包商仍應按上述要求及時提出書面文件重新報請建設單位或監理公司審批。

      3.3合同文件規定由承包商負責設計的工程項目,承包商必須于開工十四天以前,一式四份報監理工程師審批。

      3.4承包商(含二級單位)編制的施工文件均應一式四份遞交監理公司,并由監理公司資料員負責簽收。經建設單位審批的施工文件或其審簽意見單也由承包商指定的資料員向監理公司資料員領取。

      3.5對于應報送審批并業已送達的施工文件,監理公司將在合同規定期限內完成審批工作,審批意見包括“照此執行”、“按意見修改后執行”、“修改后重新報送”或“已審閱”四種。返回承包商的施工文件審簽或批復意見若為“修改后重新報送”。承包商必須按有關規定和要求修改后重新報送,并承擔由此所造成施工延誤及經濟損失等的合同責任。

      3.6施工文件的'報送期限以監理公司或指定簽收人的簽收日期為準。該報送期限按合同文件規定執行。若合同文件未明確規定時,按有關監理實施細則或監理工作規程的要求執行。

      3.7監理公司超過審批期限仍未完成對施工文件的審批,可認為該報審文件已經得到監理工程師同意。事后,監理仍有權對該報審文件提出異議和批復,承包商應予執行。

      4.建設單位指示或向建設單位單位報送的文件

      4.1除非建設單位中有指示或合同文件另有規定,否則承包商向建設單位報送的施工文件都必須主送監理公司,并經監理公司審核和轉達。

      4.2除非建設單位另有指示或合同文件另有規定,否則建設單位關于工程項目施工的主要意見和決策,都將通過監理公司向承包商下達實施。

      5.監理文件管理

      5.1監理文件的送達時間以承包商授權部門與機構負責人或指定簽收人的簽收時間為準。

      5.2承包商對收到的監理文件有異議,可于接到該監理文件的3天內或合同規定時限內,向監理公司提出確認或要求變更的申請。監理公司在7天內或合同規定時限內對承建單位提出的確認或變更要求作出書面回復,逾期未予回復表示監理公司對原指令予以確認。

      5.3承包商如對監理文件或監理公司的確認意見有異議,可于該文件或確認意見送達后的3天內向建設單位單位申請復議,并承擔由此而產生的一切費用與損失。

      5.4若承包商對監理文件(包括監理的確認意見)或建設單位的指示(包括其復議意見)有異議,應首先在總監理工程師的協調下,通過友好協商尋求全面解決。

      若經協商仍未能取得一致意見,建設單位和承包商任何一方均可依據合同規定進行仲裁或提交法律程序,但應事先將此意向通報監理單位

      5.5除非監理公司或建設單位復議指示或合同爭議評審組或通過仲裁程序對監理文件已作出撤消、變更或修改,否則在復議、評審或仲裁期間,原已送達的監理文件繼續有效。

      6.工程文件傳遞與受理

      6.1工程文件傳遞流程圖:

      設計文件

      設計單位

      項目法人

      項目法人指示

      監理單位

      監理文件

      承包商

      施工文件

      主導流向

      反饋流向

      6.2屬緊急工程文件,必須在其左上角一個明顯位置加蓋“急件”章,受理方應在一個合理的短時間內作出處理。在非常情況下,還可以先通過電話或口頭傳遞文件內容要點,并在隨后的8小時內補送書面正式文件。

      6.3為促進工程建設的順利進展和工程建設合同的切實履行,根據《工程建設監理合同》文件規定,建設單位應在14天(對于急件,應在一個更短的時間)內,就監理方書面提交并要求建設單位作出決定的事宜作出書面決定送達監理方。若超過期限監理方未收到建設單位的決定意見,可理解為建設單位對監理方的明確建議意見無異議,并將該建議意見視為建設單位的決定。

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