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    公司物資管理制度

    時間:2024-12-22 12:22:29 規章制度 我要投稿

    公司物資管理制度(精)

      在當下社會,各種制度頻頻出現,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編精心整理的公司物資管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

    公司物資管理制度(精)

    公司物資管理制度1

      一.目的

      1 為加強公司人員、車輛、物資出入管理,確保公司財產安全及有序的生產經營環境,維護公司良好形象,特制定本制度。

      適用范圍

      2 本制度規定了保安的職責、管理內容和要求、責任及考核,適用于公司全體員工及所有與公司有業務往來的單位或個人。

      二.職責和權限

      3.1 行政部負責本制度的制定、修改、培訓和監督實施。

      3.2 保安負責本制度的落實,公司各部門配合制度的執行。

      值班工作時間

      4 .1根據每天早、晚規定的交接班時間,接班人需提前分鐘到崗,工作交接完畢后,交班人方可離崗。交班確認無誤后所發生的狀況由當前值班人承擔。

      三.保安人員工作紀律

      5.1 按時上下班不遲到不早退不曠工,確保小時有人值勤嚴格執行本制度,發現問題及時處理、匯報。

      5.2 遵紀守法,遵守公司的各項規章制度,服從領導聽從指揮,恪盡職守、文明執勤、禮貌待人,展示公司良好形象。

      5.3 保安在崗期間應著保安服,儀容嚴整,精神飽滿,姿態端正。上班前和下班后30分鐘內,值班保安必須在大門口立崗,檢查過往車輛和攜帶物品人員。

      5.4 不得酒后上崗,不得無故離崗、脫崗、空崗、睡崗。在崗期間不得從事吸煙、喝酒、吃零食、聚眾聊天、嘻笑打鬧等與工作無關的事情。

      5.5 執勤期間注意安全,大門隨開隨關。

      5.6 保持保安室及責任區域衛生干凈、整潔。

      四.工作職責及要求

      6 6.1 人員出入管理

      6.1.1 內部員H

      6.1.1.1 所有員工上下班期間進出廠區必須佩帶工作證出入。

      6.1.1.2 上班時間因公或個人請假外出者,必須憑《出門證》才能放行。《出門證》月末報送行政部用于考勤校對查證。

      6.1.2 外部人員

      6.1.2.1 公司實施來人來訪登記管理,值班保安在接待外來人員時,必須文明用語、禮貌對待,認真做好登記H作。

      6.1.2.2 所有外來人員進入廠區時,須提前電話聯系接待人,經接待人批準后,方可登記并佩戴廠牌(訪客證、施工證等)入廠。

      6.1.2.3 針對尚無業務關系、無法自行聯系接待人的`來訪人員,保安要認真詢問,確需進廠者要及時通知相關人員到門衛室接待或報告行政部妥善處理。

      6.1.2.4 外來人員離廠時須將進廠時領取的證件交還給保安室。

      6.1.2.5 保安負責對外來人員進行禁煙宣傳和進廠的其他注意事項說明。

      6.1.3 任何人進出廠門必須接受保安的例行檢查,主要檢查攜帶物品進出的人員,若在檢查過程中發現有異常的,被檢查人必須進行登記,由保安交由行政部調查處理。

      6.1.4 按規定時間下班以后,外來人員一律不得進入公司。住公司宿舍職工,務必于晚上點前返回公司(酗酒、醉酒者,不論時間早晚,一律不允許進入公司)。未經公司領導同意,非本廠人員和車輛不得在廠內過夜。

      6.2 車輛出入管理

      6.2.1 內部車輛

      6.2.1.1 公司公務用車外出需在門衛處登記外出時間,返回時由司機填寫記錄返回時間。

      6.2.1.2 公司員工車輛(機動車及非機動車)需在相應的停車區域/車棚或指定位置有序停放,進出廠區時按指定的路線行走,減速慢行,注意安全。

      6.2.2 外部車輛

      6.2.2.1 外來機動車輛須由駕駛人或隨車人員到保安室進行登記,保安根據接待部門負責人口頭或電話溝通進入的時間進行登記,登記后方可領取內部相關證件佩戴進入。

      6.2.2.2 外來車輛進入后必須按指示牌行走和指定地點停放,不得在廠區內隨處行駛或停放。

      6.2.2.3 貨車或其他任何有拉貨需求并在裝卸區域停留的外來車輛,離廠時要有相應的車輛/物品放行單或銷貨單方可放行。

      6.224外來非機動車不允許駛進廠區須有序停放在廠外規定的區域,對亂停亂放者,保安處有權按公司規定處理。

      6.3 物品管理

      6.3.1 產品外運。嚴格執行公司產品的提貨流程,對進廠拉貨的車輛認真登記,產品出廠必須憑產品出廠的相關單據證明并且根據單據的數量及型號對物品進行盤查并登記后方可放行,同時做好出廠時間記錄。月末將產品出門證及登記表報送行政部存檔,否則,由此造成的一切后果由當班保安個人承擔。

      6.3.2 外來物品進入公司,保安需與接待部門確認后,根據實際情況進行登記放行。除公司生產經營、施工作業所需外,嚴禁任何人攜帶易燃、易爆等危險品入司。

      6.3.3 保安有權對所有外出的員工車輛上攜帶的物品進行抽查,凡公司物品需帶出廠門者,所攜帶者必須出具行政部簽署并加蓋印章的《物品放行單》,經認真核查無誤后方可放行。發現不符合規定者,及時報告行政部處理

      6.3.4 離職或其他原因離廠員工個人行李須帶出大門的,需到行政部開具《出門證》,保安人員經認真核查無誤后方可放行。

      6.3.5 保安對任何未辦理出門手續的公司物品(包括但不限于產品、物料、工具等)不得放行;除銷貨單外,任何未加蓋印章的《物品放行單》均無效,所拉物品不得放行。

      6.3.6 各部門需外送的樣品、禮品、物料、工具等,所屬部門需憑部門負責人簽署的放行單(注明名稱、數量、規格、運輸工具等),到行政部簽字確認并加蓋印章,保安檢查、核對無誤后方可放行。

      6.3.7 外來施工作業、臨時務工人員所帶物料和工具等出司,需由主管部門進行安全檢查并簽署《物品放行單》,到行政部簽字確認并加蓋印章,保安檢查、核對無誤后方可放行。

      6.4 防火防盜及突發事件管理

      6.4.1 做好防水、防火、防盜和防毒工作,加強夜間巡查,定時或不定時對廠區內重點防護目標如財務室、倉庫、車間、食堂、四周圍墻等重點查看,同時做好夜班巡邏記錄,發現問題及時匯報。如有公司財物被盜,值班保安承擔相應的經濟責任。

      6.4.2 維護公司正常的生產、工作秩序,及時制止在公司內無理取鬧、大聲喧嘩、打架斗毆等影響正常工作的行為。不予制止者,對值班保安按失職處理。

      6.4.3 119)全體保安人員,要熟練掌握必要的消防安全知識,會報火警(、匪警(IIO),會使用滅火器、消防栓,會組織人疏散,出現異常情況要敢于沖在前面。

      6.5 安防設施運行監督及巡邏、巡視

      6.5.1 監督管理公司所有的安防設施正常運行熟悉公司布局,重要位置重點監控,匯總異常情況的信息并即時反饋,對廠區公共安全部位的監督巡查、巡視并及時做好記錄,發現安全隱患及時上報行政部,保證公司及員H財產安全。

      6.6 快件函件管理

      快遞員原則上不可自行進入廠區,所有發來的快件、函件需放在指定存放處,并由快遞員電話聯系收件人/發件人,自行到存放點處理。

      6.6.2收到總(副總)經理函件、快件登記后電話告知行政部去領取。

      五.工作考核

      7.1 門衛保安工作屬行政部管理,行政部負責每月對保安進行考核,對因工作疏忽大意、未盡職責,給公司造成不好的影響和損失的,將按公司有關規定對當事保安進行處理。

      7.2 20-50人員、車輛、物品未按規定登記放行的,發現一次,罰款元;若對公司造成損失的,按規定承擔賠償。

      7.3 發現安全隱患,及時報告領導消除,避免公司的經濟損失的公司視情況給予表彰、獎勵。

      相關表單記錄

      8.1 《門衛值班及交接班記錄》

      8.2 《來訪登記表》

      8.3 《出門證》

      8.4 《物品放行單》

    公司物資管理制度2

      第一章 總則

      第一條 為了規范zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)物資采購活動,保證物資采購工作合法、有序進行,根據《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結合油品調運分公司實際,特制定本辦法。

      第二條 油品調運分公司物資采購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則,擇優選擇企業實力、信譽、技術能力和價格合理的供應單位。

      第三條 工貿公司物資采購工作實行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。

      (一)統一制度:統一物資采購制度,統一業務流程和工作程序,統一適用集團公司專家庫、協作企業準入目錄;

      (二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協作、相互制約、相互監督機制;

      (三)歸口審查:對物資采購項目中的有關內容,按業務性質,分別由相關專業部門審查。

      第四條 物資采購工作要堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則。

      第五條 物資采購工作實施“回避”制度。

      (一)部門回避:物資采購部門不能負責項目實施活動,項目實施部門不能組織物資采購活動;

      (二)人員回避:物資采購領導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關系的,在物資采購活動中必須回避。

      第二章 組織機構及職責

      第六條 油品調運分公司成立物資采購領導小組,物資采購領導小組是物資采購責任和組織實施的主體,根據工作特點和業務需要,組織實施公司設備及物資采購等項目。油品調運分公司物資采購領導小組組長由經理樊礦強擔任,副組長由公司副經理白志剛擔任,成員由綜合辦公室、安全質監部、調度管理部、財務資產部等部門人員組成。領導小組職責:

      (一)貫徹落實集團公司物資采購管理的相關制度和規定;負責制定油品調運分公司物資采購管理辦法,并組織實施;

      (二)對物資采購項目進行組織和協調,接受上級物資采購監督領導小組的指導、監督和檢查;

      (三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作;

      第七條 工貿公司物資采購領導小組下設物資采購辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小組。

      (一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:

      1.依據油品調運分公司物資采購管理辦法,組織實施公司物資采購工作;

      2.負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作,按照批準的物資采購方案,開展物資采購活動,督促落實相關合同的簽訂、履行等工作;

      3.建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級主管部門報送有關資料;

      4.處理公司物資采購工作中其他有關事項,定期向物資采購領導小組匯報工作開展情況。

      (二)詢價組(公司財務資產部負責)職責是:

      1.負責制定公司的.價格詢查制度,建立價格信息庫;

      2.對物資采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項提出建議;

      3.完成采購標的物的市場價格查詢,向物資采購辦公室提供標的物的市場價格信息;

      (三)質量技術組(公司安全質監部負責)職責是:

      1.負責對物資采購標的物的有關技術、質量、安全、環保執行標準的制定和審查;

      2.檢查落實對物資采購項目質量技術要求的執行情況。

      第八條 物資采購申請

      物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交,內容應包括:項目名稱、計劃批準文件、規格、質量執行標準、技術要求、數量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門生產性物資采購需提前3個月報申請計劃,并經公司調度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室;非生產性物資采購需提前2個月報申請計劃。

      第九條 物資采購前期準備和后期工作程序

      (一)如需采購的是生產性物資,由調度管理部根據生產實際情況對申請采購項目的種類、規格和數量等進行審核,并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室;

      (二)詢價組對物資采購項目,進行市場價格咨詢調研,了解市場的最高價和最低價及有關信息,并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室;

      (三)質量技術組對物資采購項目有關規格、技術、質量、安全、環保執行標準等方面進行審查,并于三個工作日內將審查結果提交物資采購辦公室;

      (四)采用競爭性談判方式的采購項目,按照管理權限經審核批準后方可實施;

      (五)物資采購項目審批結束后,由物資采購辦公室及相關部門按規定組織項目實施單位與供應單位進行;

      第三章 物資采購管理范圍

      第十條 物資采購的管理范圍:油品調運分公司的生產性物資和非生產性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產消耗性材料等項目的采購,均按本辦法執行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等,物資采購領導小組根據實際情況選擇適用。

      根據《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務、工程、設計、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領導小組統一管理。

      第十一條 為保證生產性物資的產品質量及技術標準符合企業生產要求,維護企業利益,充分體現公平原則,對供應廠商提供的產品進行小批量試用的,采購計劃可根據生產實際合理安排,采購價格按不高于試用階段統一中標價格執行,并將試用結果報公司質量安全室備案。

      第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項目部門提交申請,經公司物資采購領導小組批準授權后,啟動物資采購簡易程序,委派物資采購領導小組監督組成員與項目申請單位直接進行比質比價采購。

      第四章 資料管理

      第十三條 物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資采購辦公室負責相關資料的收集、整理和歸檔。具體如下:

      (一)項目部門向物資采購領導小組提交的采購申請;

      (二)詢價組、質量技術組向物資采購辦公室提交的書面意見;

      (三)其它需要歸檔的資料。

      第五章 法律責任

      第十四條 在物資采購活動中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關部門按

      照有關規定追究責任人的相關責任:

      (一)工作人員違反本辦法,收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關的其他情況的;

      (二)以不正當手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的;

      (三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱、數量或者可能影響公平競爭的有關物資采購的其它情況的;

      (四)物資采購辦公室、相關業務部門違反本辦法,怠于行使相應職責,造成嚴重后果的;

      (五)其它違反國家有關律的法規和損害企業利益的行為。

      第六章 附則

      第十五條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。

      第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規及工貿公司規定執行。

    公司物資管理制度3

      1目的

      通過對物資的儲存、防護、交付工作、工具借用,確保物資、工具以完好狀態交到使用部門手中。

      2適用范圍

      適用于本公司物資的儲存、防護和交付工作及工具借用。

      3相關標準要素

      gb/t19002-iso90024.6

      4相關文件

      4.1質量手冊

      采購

      4.2物資儲存、防護、交付和工具借用

      5職責

      保管員按倉庫管理規程做好物資庫存管理工作,保證庫存物資的完好和物資庫存處于管理受控狀態。

      6實施程序

      6.1采購物資的驗收

      6.1.1采購員對采購的物資應按采購單的要求驗證采購物資的數量、規格,驗收合格后采購人員填寫入庫單,經簽字后在倉庫辦理入庫。

      6.1.2倉庫保管員根據入庫單認真核對入庫物資的數量、型號、規格和物資外觀檢查完整無損、無缺。

      6.1.3如發現物資的`型號、規格、數量及質量有問題,應記錄在入庫不合格記錄表中,說明處理的方式并報經理部經理批準,批準后由倉庫保管員進行處理。

      6.1.4保管員在物資入庫單上簽字,入庫的物資由保管員進行帳簿登記,做到帳、物、卡相符。

      6.2儲存和防護

      6.2.1物資辦理入庫手續。

      6.2.2物資辦理入庫手續后,將物資存放在合適的環境內,物資排列要利于存入及發放,物資存放處標上貨物紙牌標記,注明貨物名稱、數量、日期。

      6.2.3物資存放期間進行適當防護。防潮的物資存放在鐵架的上層;防鼠、防蟲的物資存放在鐵柜內;防銹的物資油封后存放在鐵架上。防止物資交付前損壞,發現問題應及時向領導和有關部門報告。

      6.2.4倉庫每月對庫房存放的物資進行檢查,對發現問題的進行處理,并記錄檢查結果。

      6.3交付

      6.3.1物資辦理出庫手續

      6.3.1.1領用物資由領用人填寫領料單,填寫用途,經班組長或主管技術員簽字及領用人簽字。

      6.3.1.2保管員必須根據批準后的領料單,發放物資。

      6.3.1.3物資發放時,保管員應按先進先出的原則進行。

      6.3.1.4物資發放后,保管員應在領料單上簽字,并進行帳簿登記。

      6.4工具借用歸還

      6.4.1工具借用由借用人填寫借用單,簽字,保管員憑借用單發放。

      6.4.2工具歸還時保管員根據借用單核對借用工具、型號、規格、數量、質量。

      7相關文件

      7.1物資的入庫單、建卡、臺帳

      7.2收、放、存明細年報表

      7.3報表明細入庫出庫表

      7.4定期檢查記錄

      7.5驗收不合格記錄

      7.6材料領用單

    公司物資管理制度4

      一、加強倉庫管理,做好物資的收發和保管工作。做到保質、保量、及時、成套地完成物資的收發任務。保質就是要把質量好的.物資收進來并發給用戶;保量就是按合同規定的數量,及時縮短驗收和配發時間,做到快收快發,按照物資的供應計劃,及時地把物資發放到需求單位。

      二、做好倉庫管理是加強物資管理的一項重要任務,為此每位倉庫管理人員必須根據儲存物資的特點,做好“五無”--無霉爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠;做好“六防”―――防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜。

      三、保證物資管理的安全,嚴防貪污盜竊,嚴防壞人破壞,嚴防一切事故發生,嚴禁無關人員進入倉庫,不準在倉庫內吸煙、燒電。

      四、物資進倉須有嚴格驗收手續,對物資的數量、規格、質量、名稱等做到準確無誤,同時做好進倉的登記手續。

      五、物資出庫發放必須嚴格執行發料,須有領料憑證,并且手續完備、齊全,否則倉庫管理人員有權拒發材料。

      六、開展技術革新,不斷改善倉庫的物資管理工作,減輕笨重體力勞動,做到科學管理倉庫,提高工作效率,使物資盡快地投入生產,充分發揮物資的作用。

    公司物資管理制度5

      公司物資采購管理制度

      為了規范公司的物資采購行為,降低采購成本,加強對采購的監督管理,按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則,特制定本制度。

      、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規范。

      二、物資需求(采購)計劃的分類

      1、月度物資需求計劃即月采購計劃;

      2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

      三、采購工作應遵循的原則與方式

      (一)采購原則:

      1、執行詢儀價原則。物資采購要貨比三家,擇中選優,臨時性應急購買的物品除外;

      2、供方評定原則;

      3、職責分離原則,采購人員不得參與物資檢查驗收;

      4、一致性規定,采購的物品必須與采購單所列要求的規格、型號、數量相一致。

      5、秉公辦事、維護公司利益原則。

      (二)采購方式:

      1、招標采購;

      2、固定廠商、長期報價采購;

      3、即時詢價采購。

      (三)付款方式:

      1、預付部分款項;

      2、貨到憑發票報銷付款;

      3、貨到后分期付款;

      4、貨到延期付款;

      5、以上方式的結合。

      四、采購計劃請購和實施

      (一)提出與確認:料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額,根據庫存情況核定采購數量,編制月份采購計劃。經部門主管、公司主管領導簽字后,傳遞到供應部,物資采購請購審批程序完成。零星物資(生產、技術等急需材料、配件、設備)由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單,由部門領導審核,經料庫審查確認,主管副總審批后交供應部實施。設備采購由技術部配合。

      (二)選擇采購渠道,確定采購價格。供應部接到經批準的《物資采購計劃單》,先核對采購內容,查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后,根據采購物資的緩急程度,參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經批準的緊急特殊情況外,精選三家以上的供應商進行詢價(設備采購由技術部配合)。對于廠商的報價資料進行整理后,采購經辦人員應深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和符合規定的采購方式向廠商議價。采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》,經供應部部長審核后,進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程序審批后再進行采購。做好采購質量記錄。

      五、質量驗證與檢驗。質檢中心負責對采購物資進行驗證(設備采購由技術部配合),采購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續,特殊情況經公司主管領導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠后,由料庫填寫檢驗通知單,經質檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫,由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨,嚴禁進入生產過程。

      六、物資驗收入庫結算程序。采購物資到廠后,料庫提請質檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后,填寫各類《物資入庫驗收單》,簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,填寫《借款單》,經總經濟師審核批準后辦理預付款手續。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續。

      七、規定要求

      (一)物資需求(采購)信息傳遞規定:

      1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明,特別是品種、規格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。

      2、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

      3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

      4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時,必須立即通知供應部,雙方協商積極配合處理好有關事宜。

      (二)物資采購規定:

      1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產經營”為目的,切實做好物資的采購供應工作。

      2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定,通過“同等條件,質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式,綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容,在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資,應同時選擇三家以上合格的供方,并保存合格供方的質量記錄。

      3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資,必須采取公開招標的方式,由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。

      4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,供應部應及時通知物資需求使用單位,雙方積極協商處理好有關事宜。

      (三)采購物資驗收入庫、出庫規定:

      1、采購物資到廠后,必須經質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

      2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資,料庫通知供應部,由供應部與供貨商進行協商,采取退貨、換貨或索賠措施。

      3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單,經部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續。

      (四)采購物資付款規定:

      下列情況財務部應拒絕支付采購款項:

      1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

      2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

      3、《物資入庫驗收單》中列出的`采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

      4、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

      (五)采購紀律規定:

      1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要,本著“節約、降本”的原則提報物資需求采購計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。

      2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

      3、采購人員必須遵守公司規章制度的規定,按照規定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

      4、采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

      5、采購人員必須樹立服務意識,急生產經營所急,想生產經營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

      6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息,如價格行情等,采購人員必須經常自覺學習業務知識,提高業務工作的能力,以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。

      (六)售后服務規定:對于采購物資供應部在簽定購買合同時,要明確服務約定。采購物資在投用前需廠家進行現場指導的,由供應部負責聯系。對于在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題,由供應部在規定時間內協調解決。

      八、采購價格監督管理。企管部是行駛采購價格監督的職能部門,內設審計監督比價員,抽查供應部的采購質量記錄。負責采購全過程進行財務監督和審計;負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息,進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資,原則上要明顯低于市場零售價格,并做到對質量問題包退、包換,負責到底。使用單位如發現從料庫領用的上述物資價格高于市場零售價格,應即向企管部報告,由企管部調查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監督和質詢。

      九、責任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法,廉潔奉公。認真貫徹執行公司關于物資采購管理的文件,認清自己的責任,團結協作,互相監督,共同把公司的物資采購工作做好。

      對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價格監督人員、舉報違反本制度規定的違法亂紀采購行為經查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員,將根據情節輕重給予處罰,直至行政處分或依法追究刑事責任。

      本制度自發布之日起執行,以前與本制度規定不符者以本制度為準。

    汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司

    汝州鄭鐵三佳道岔有限公司

    公司物資管理制度6

      為了加強公司基本建設的經營、財務管理,規范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,根據公司建設發展的實際需要,特制定本制度。

      1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

      2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督,保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。

      3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務科審批并執行。

      4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務,并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。

      5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。

      6、采購合同的.簽訂:

      1)初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后,集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判,簽訂采購意向合同、協議。

      2)公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核,經事前審計、確認其合法、經濟后,報公司財務負責人審批、簽字許可后,和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

      7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿,平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的注意事項為:

      1)合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。

      2)合同、協議的規定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。

      3)合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

    公司物資管理制度7

      1目的

      規范公司大宗商品采購程序及審核流程,選擇合格的供應商,保證所有物資采購都能滿足生產和經營要求。

      2適用范圍

      適用于公司原材料、設備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設施采購。

      3職責

      3.1工程部負責工程材料、機械設備、量測儀器、車輛等物資的采購管理工作。 3.2工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的供應商(包括業主指定的供應商)。

      3.3工程部負責監督材料的入庫及使用情況。

      4工作程序

      4.1《認可供應商名冊》(CG-01)的制定、評審及更新

      4.1.1制定

      a供應商須填寫《供應商資格預審表》(CG-02),以申請進入《認可供應商名錄》。

      b工程部采購主管負責核實供應商所提交的資料,在《供應商資格預審表》上寫明意見,經分管副總經理審批,列入《認可供應商名錄》。

      c工程部采購主管負責將《供應商資格預審表》及《認可供應商名錄》分類存檔,并輸入電腦供查閱。

      4.1.2評審

      a工程部采購主管填寫《供應商評估表》(CG-03),提交分管副總經理。

      b《供應商資格評估表》作為更新《認可供應商名錄》的重要依據。

      c所有《供應商資格評估表》均作為質量記錄,由工程部存檔。

      4.1.3更新

      a《認可供應商名錄》由工程部采購主管負責更新,經分管副總經理審批確認。

      b對嚴重違反供貨合約的供應商,采購主管及時提出處理意見,經總經理批準可立即將違約供應商從《認可供應商名錄》中除名。

      c凡被除名的供應商一年內不能使用,特殊情況下經工程部采購主管說明原因,分管副總經理審批后才可重新選用。

      4.2采購

      4.2.1采購權限

      a5萬元以下且符合《項目備用金管理辦法》的物資采購按《項目備用金管理辦法》執行。

      b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統一實施采購。

      c超過500萬元的`采購須上報集團。

      4.2.2采購申請

      《原材料/設備采購申請表》(CG-04)應提前一個月上報,進口原材料或特殊情況的采購作業應提前三至五個月提交申請。

      4.2.3計劃的變更

      a采購申請一經上報原則上不允許變更。

      b特殊情況如需變更應及時書面通知工程部采購主管說明原因,報分管副總經理批準。

      4.3詢價

      根據采購申請,工程部采購主管向供應商發出詢價邀請函進行詢價。

      4.4議價

      工程部采購主管分析供應商報價,選擇條件優惠的供應商進行議價。

      4.5評審決議

      工程部采購主管根據議價結果制定《物資采購會審表》(CG-05),提交領導班子會評審,選定供應商。

      4.6合同制定與簽訂

      4.6.1合同制訂

      工程部采購主管負責擬定《采購合同》(CG-06),報分管副總經理審核。

      4.6.2合同簽訂

      《采購合同》經總經理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進行存檔管理。

      4.7合同執行與變更

      4.7.1合同自生效日起開始執行。工程部采購主管負責與供應商聯系發貨,通知項目現場材料的驗收及入庫工作。

      4.7.2履行材料采購合同過程中,若有變更需求,就變更內容與供應商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應,是原合同的一部分。

      5材料管理

      5.1進料檢驗

      5.1.1工程部采購主管負責與供應商聯系組織發貨,并通知項目經理做好材料入庫前準備。

      5.1.2項目部負責材料收貨入庫。

      5.1.3項目部材料主管對進場材料核實、驗收并上報工程部。

      5.2材料倉儲管理

      5.2.1材料入庫

      5.2.1.1進場材料由項目部材料主管辦理入庫手續。

      5.2.1.2材料主管、項目經理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況匯總上報公司工程部和財務資金部。

      5.2.1.4工程部對材料入庫情況進行不定期抽查。

      5.2.2材料出庫

      5.2.2.1材料出庫由項目經理批準,材料主管填寫材料出庫單,經項目經理、生產主管及領用人簽字確認后方可出庫。

      5.2.2.2如因生產需要,在材料入庫的同時辦理領用的,應首先填寫《材料入庫單》,再填寫《材料出庫單》(CG-08),禁止直接以領用后的差額數辦理入庫手續。

      5.2.3材料保管

      5.2.3.1原材料的保管由項目經理直接負責。

    公司物資管理制度8

      第一章總則

      第一條為規范公司的采購行為和程序,降低采購成本,確保各項原材料、貨品等物資的供應,加強公司的物資采購的監督管理,特制定本規定。

      第二條本規定是公司物資采購管理行為的基本規范。

      第三條采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購;大宗物資的采購,具備招標條件的,應實行招標采購。

      第二章采購人員職責

      第四條采購人員具體職責有:

      (一)負責采購的制定,采購的簽訂;

      (二)負責物資采購的的詢價、議價、比價、比質和采購招標工作;

      (三)負責按時、按質、按量地采購公司所需各種物資。

      (四)負責管轄范圍內的衛生、安全工作。

      第五條采購原則

      (一)審核批準。原則上,未經審批的物資不予采購。

      (二)先進先出原則。監督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。

      (三)本地采購。在價格與質量相當條件下,以本地采購為主以降低運輸成本。

      (四)銀行結算原則。對長期與大額度的貨品,應通過簽訂合同與銀行結算的方式。

      (五)比質比價原則,在采購過程中,嚴格執行同類的供應商比質量,同質量的貨品比價格,同樣的價格比信譽,擇優確定供應商。

      (六)索取證件原則,要索取三證:食品生產許可證;食品合格證;食品檢測化驗單等。

      (七)試用原則。采購物資應盡量在使用后采購。

      第三章物資采購管理

      第六條采購方式

      (一)對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料,選擇供貨商送貨的方式。

      (二)對于使用頻率低,不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。

      (三)對于一些特殊的原材料需由外地發貨,按計劃定期申購。

      第七條供貨商的確定

      (一)初選供貨商。要深入細致的進行市場考察,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,進行綜合考察,在考察中要重點了解供貨商的實力、專業化程度、貨物來源、價格、質量及其目前的供貨狀況。

      (二)試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時供貨,重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。

      (三)確定供貨商。在使用兩個月的基礎上,由公司進行審查,以民主表決的方式集來確定。

      (四)簽定供貨合同。確定供貨商后,由公司領導與供貨商簽定供貨合同,合同的期限不得超過一年。

      (五)供貨商的更換與續用。在合作的過程中,如發現供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,由公司集中討論決定是否更換、續用。

      第八條市場調查

      為充分跟蹤市場價格動態,降低物資成本,增強公司議價能力和水平,公司組織相關人員進行定期市場調查。

      (一)公司領導、財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有調查記錄,寫明調查人員、調查時間、地點及調查結果,由全體人員簽字后交公司財務存檔。

      (二)調查時間、地點的`選擇。調查項目的周期一般為15天,以批發市場早市開市期間為調查區間,注意避開雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場的調查以供貨商所在的市場為準。

      (三)調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則,單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則,調查時應實行看、聞、摸等方式,必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品種、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價,切記只記錄買方一口價。

      (四)零星物品的市場調查由廚師長或委托他人(采購人員除外)實施。

      第九條定價原則

      (一)對供貨商所供物品的定價,在市場調查的基礎上,每半月制定一次,零星物品的采購價格不定期進行。

    公司物資管理制度9

      1目的

      為了規范廢舊物資管理,特制定本制度。

      2范圍

      本制度規定了對已經過審批同意報廢帳務處理的固定資產、工位器具、管理用具、產品、材料、工具等資產實物,加工造成的廢料,加工產品不能利用的邊角余料,鋼屑、鐵屑等的管理。

      3管理程序

      3.1廢舊物資實物統一歸口于生產部集中管理,所有廢舊物資一律要求登記實物臺帳。

      3.2廢舊物資實物的入帳登記。

      3.2.1報廢帳務處理的物資。

      各物資歸口管理部門,根據物資實際狀況,對需報廢帳務處理的物資應及時辦理相關手續。已經過審批同意報廢帳務處理的廢舊物資實物,應與其他物資隔離管理。

      3.2.

      1.1提出書面申請,并根據資產名稱、規格數量、單價、金額,填寫“報廢帳務處理物資清單”一式三份。

      3.2.

      1.2經鑒定部門簽字后報分管經理審核,總經理

      (或董事長)批準。

      3.2.

      1.3把簽批“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽收。

      3.2.

      1.4把已簽收的“報廢帳務處理物資清單”交財務部、物資歸口管理部門、生產部各一份。

      3.2.

      1.5財務部、物資歸口管理部門根據“報廢帳務處理物資清單”做帳務處理,生產部根據“報廢

      帳務處理物資清單”登記廢舊物資實物臺帳。

      3.2.2加工發生的.廢品材料

      3.2.

      2.1由車間把質檢部開的“廢品通知單”替代“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽

      收。

      3.2.2.2單據傳遞及帳務處理同

      3.2.

      1.4、

      3.2.

      1.5的程序。

      3.2.3加工產品不能利用的邊角余料

      3.2.3.1由車間根據實物情況填退料清單隨同實物轉交生產部簽收。

      3.2.3.2單據傳遞及帳務處理同

      3.2.

      1.4、

      3.2.

      1.5的程序。

      3.2.4鋼屑、鐵屑等廢料直接歸生產部管理。

      3.3廢舊物資的處理

      3.3.1生產部應及時對廢舊物資進行清理,合理利用使其盡快變現。

      3.3.2廢舊物資清理

      3.3.

      2.1廢舊物資的清理,統一由生產部根據清理方式(銷售.回收利用等)填寫“清理物資清單”一式二份。

      3.3.

      2.2清單內容包括:資產名稱、規格數量、清理單價、金額、部門負責人簽字。

      3.3.

      2.3報總經理(或董事長)批準。

      3.3.

      2.4把審批后的清單反財務部一份,做實物清理,同時減實物臺帳。

      3.3.

      2.5廢舊物資銷售,必須經財務部收款后開出門證,方可出公司。

      4考核

      4.1廢舊物資管理不善,按直接經濟損失考核責任人。

      4.2未經財務部開出門證,廢舊物資出公司的,。

    公司物資管理制度10

      一、釋義

      (一)采購物資的分類

      本制度所指采購物資分為三類:

      A類,包括主要原料、公用工程、輔助原料等。

      B類,包括設備、潤滑油、備品備件、工器具等。

      C類,包括化學三劑、分析儀器及試劑等。

      除上述物資外,其它物資的采購管理另文規定。

      (二)與采購物資管理相關聯的二級單位的分類

      1、需求使用單位

      2、主管部門

      3、采購部門

      (三)物資需求(采購)計劃的分類

      1、月度物資需求計劃

      2、緊急物資需求計劃

      (四)采購的方式分類

      1、招標采購

      2、固定廠商、長期報價采購

      3、即時詢價采購

      (五)采購部門和計劃部門的劃分

      1、A類、B類物資的計劃部門分別為生產部、設備部,采購部門為供應部。

      2、C類物資的計劃部門是生產部,采購部門為供應部。

      (六)采購物資付款方式分為

      1、預付部分款項。

      2、貨到憑發票報銷付款。

      3、貨到后分期付款。

      4、貨到延期付款。

      5、以上方式的結合。

      二、職責

      (一)公司供應領導小組負責

      1、審議批準《采購物資詢議價報告表》。

      2、審議決定采取公開招標方式的采購事項。

      (二)總經理負責

      1、采購合同的批準、簽訂。

      2、《物資采購審批表》的批準。

      3、采購付款的批準。

      (三)生產副經理負責

      1、A、B、C類物資需求(采購)的批準。

      2、公司首次更新或首次采用的生產各類采購物資的技術性能的確定、批準,及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準。

      (四)經營副經理負責

      1、《物資采購審批表》的審核。

      2、長期物資供應廠家的選定。

      3、物資招標工作的組織。

      (五)總會計師負責

      采購付款的審核。

      (六)綜合辦公室負責

      采購合同的審查。

      (七)供應部負責

      1、負責填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。

      2、負責采購A、B、C類采購物資。

      (八)生產部、設備部負責

      1、A、B、C類物資需求(采購)計劃的審核。

      2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗或驗證。

      (九)各二級單位負責

      1、提報物資需求(采購)計劃。

      2、參加物資領導小組會議,審議采購工作相關事宜。

      三、程序

      (一)物資需求計劃及發放程序

      1、需求使用單位根據生產經營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求(采購)計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求(采購)計劃》的物資,物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。

      2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經本單位負責人審核,所需物資主管部門的審查,公司分管領導批準后,提報至需求物資的采購部門。

      3、供應部根據所需物資的庫存情況出庫發放物資。

      (1)庫存數量充足的,先行部分發放或隨時發放。

      (2)庫存數量不足的,執行《物資采購審批程序》后發放。

      (3)庫存數量充足但發放后庫存數量不符合《物資基準庫存量明細》規定的庫存基準量的,先行全部或部分發放后執行《物資采購審批程序》。

      (二)物資采購審批程序

      供應部根據按照《物資需求及發放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求(采購)計劃》,結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況,確定應采購物資的品名、數量和擬采取的采購方式,填寫《物資采購審批表》,經供應部部長審查,經營副經理審核,總經理批準后實施《物資采購實施程序》。

      (三)物資采購實施程序

      1、物資采購部門采購人員接到經批準的《物資采購審批表》,先核對采購內容,查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后,根據采購物資的緩急程度,參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經批準的緊急特殊情況外,必須精選三家以上的供應商進行詢價。

      2、對于廠商的報價資料進行整理后,采購經辦人員應深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和經批準的采購方式向廠商議價。

      3、采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》,經供應部部長審核后,進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程序各級審批后再進行采購。

      4、召開采購領導小組會議審議批準。

      (四)采購物資驗收入庫工作程序

      1、采購物資到廠后,市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。

      2、檢驗或驗證合格后,由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗收單》,經檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。

      (五)采購物資付款工作程序

      1、采取預付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,填寫《借款單》,經總會計師審核,總經理批準后辦理預付款手續。

      2、采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總會計師審核,總經理批準后辦理報銷付款手續。

      四、規定與標準

      (一)物資需求(采購)信息傳遞規定

      1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上將所需物資的相關要求說明,特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

      2、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上注明相關事項。

      3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。

      4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時,必須立即通知供應部,雙方協商積極配合處理好有關事宜。

      (二)物資采購規定

      1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產經營”為目的,切實做好物資的采購供應工作。

      2、供應部要嚴格遵守《供貨商評價制度》,通過“同等條件,質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式,綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容,在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周道”的備選供貨商。

      3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位,應在召開的物資采購領導小組會議上提出,并由會議做出決定。

      4、凡采購單價在3萬元以上的'大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資,必須采取公開招標的采購方式,由招標小組(采購領導小組)確定相關事項。

      5、若廠商報價的采購物資規格與《物資采購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者,采購經辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上,經主管審核后,物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。

      6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,采購部門應及時通知物資需求使用單位,雙方積極協商處理好有關事宜。

      (三)采購物資驗收入庫、出規定

      1、采購物資到廠后,必須經物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。

      2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資,采購部門必須與供貨商進行協商,采取退貨、換貨或索賠措施。

      3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質量標準和檢驗驗證方式方法進行規范和明確。

      4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續。

      (四)采購物資付款規定

      下列情況財務科應拒絕支付采購款項:

      1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

      2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

      3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

      物資所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上注明相關事項。

      (五)采購紀律規定

      1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要,本著“節約、降本”的原則提報物資需求(采購)計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求(采購)計劃的行為進行嚴肅處理。

      2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

      3、采購人員都必須遵守公司規章制度的規定,按照規定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

      4、采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

      5、采購人員必須樹立服務意識,急生產經營所急,想生產經營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

      6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息,如價格行情等,采購人員必須經常自覺學習業務知識,提高業務工作的能力,以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

      (6)售后服務

      對于采購物資,供應部在簽定購買合同時,要明確服務約定。

      1)采購物資在投用前需廠家進行現場指導的,由物資供應部門負責聯系。

      2)對于在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題,由物資供應部門在規定時間內協調解決。

    公司物資管理制度11

      第一條為了規范本公司物資出廠手續,加強對出廠物資的管理,確保公司資產安全完整,特制定本制度。

      第二條財務部門作為公司資產的監管部門,負責物資出廠手續的簽發、出廠物資的跟蹤、核銷和核對工作。

      第三條對出廠物資的管理堅持“安全第一,兼顧效率”的原則。

      第四條物資出廠手續辦理流程:

      1、不需返回的物資出廠:財務人員(備案、蓋章)財務負責人(批準)門衛(放行出廠)。

      2、需返回的物資出廠:

      經辦人(申請)財務人員(批準、備案、蓋章)門衛(放行出廠)。

      3、返回時申請核銷:

      經辦人門衛部門負責人(審核)財務人員(核銷)

      4、財務部門應定期(每月)對需返回的物資進行跟蹤。

      第五條出門放行物資范圍:凡帶出公司的各種原材料、輔助材

      資放行單據

      1、電腦打印的“產品出貨單”、“材料退貨單”、“委外出貨單”

      2、手工開據的“產品出貨單”、“材料退貨單”、“委外出貨單”、“客戶送貨單”、“物資出門放行條”、“調讓出倉單”

      第七條物資放行單據所加蓋印章

      1、財務放行章:為一橢圓形章,印文:“佛山市××科技有限公司產品發貨專用章”。以下簡稱“財務放行章。”

      2、倉庫收發專用章:為一橢圓形章,印文:“佛山市××科技有限公司物管專用章”。以下簡稱“物管專用章。”

      第八條物資出廠具體規定:

      1、退貨材料:①質檢不合格物料,倉庫未入庫未打電腦單的由倉管員開據手工“材料退貨單”,注明未入庫,同時按規定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務放行章”);②質檢不合格物料,倉庫已入庫的由倉庫打印“材料退貨單”,按規定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務放行章”);門衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實相符后可予放行。

      2、銷售的產成品、零星原材料:由倉管員開據電腦“產品出貨單”,按規定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務放行章”);因特殊原因暫不能打電腦單的,經財務部長同意后可暫開手工“產品出貨單”,并完善相關手續,并需在24小時之內補打電腦單,且電腦單后應附已完備手續的手工單);門衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實相符后可予放行。

      3、銷售的廢品物資:經倉庫申請報廢處理的物資,由倉庫手工填制“調讓出倉單”,并根據報廢物資管理辦法規定報批,到財務交清款項后,按規定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務放行章”)。門衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實相符后可予放行。

      4、維修材料、維修工具、委外加工的.模具、其它設備等:應由經辦人員填寫“物資出門放行條”,經相關部門部長(模具還要附“模具外發加工審批表”)、財務部長簽字后加蓋“財務放行章”,但放行條上應注明是否歸還及歸還日期,門衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實相符后可予放行。

      5、客戶送樣:由技術部門填寫“物資出門放行條”,經技術部長、銷售經理簽名,但放行條上應注明是否歸還及歸還日期,門衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實相符后可予放行。門衛收下財務聯和門衛聯,并在兩日內將財務聯交財務備案。

      6、委外加工的產品:應由倉庫開具電腦“委外出貨單”,按規定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務放行章”);因特殊原因暫不能打電腦單的,經財務部長同意后可暫開手工“產品出貨單”,并完善相關手續,并需在24小時之內補打電腦單,且電腦單后應附已完備手續的手工單);門衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實相符后可予放行。

      7、供應商的周轉箱:供應商為我公司送貨用周轉箱,由經辦人員開據“物資出門放行條”,加蓋“財務放行章。”門衛履行正常檢查手續后可予放行。

      8、其它非我公司的物料:供應商給我公司送貨而同車又包括給其它公司送貨物料,或有未標示清楚送貨廠家名稱的周轉箱,供應商應就以上物料在進入我司時在門衛予以登記清楚,倉管員按定單核收物料后,除周轉箱外其它非我公司物料倉管員不得開據“物料出門放行條”。門衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實相符后可予放行。

      9、因特殊原因財務暫不能加蓋財務放行章時,放行單據上需由相關部門部長簽字或財務值班會計人員簽字方能放行,門衛收下財務聯和門衛聯,并在兩天內將放行單據的財務聯補交財務存查。

      第九條門衛應注意審核放行印鑒,憑正確的放行印鑒放行出廠。

      第十條對于需要返回物資的出廠經辦人,應按時持原出門單或

      第十一條財務部應加強對不需返回的出廠物資的監控、核對、收款,加強對需返回的出廠物資的跟蹤核銷工作。財務人員應加強對倉庫或車間物資的跟蹤和盤點清查工作。

      第十二條制單員、財務人員、門衛人員應整理保管好有關單據,門衛至少保存6個月以上,制單員至少保存1年以上,財務人員按會計檔案規定年限保管。

      第十三條附則

      1、按規定應核銷但未按時核銷出廠物資的,逾期7日至15日的,罰款100元;逾期15日至30日的,罰款200元;逾期30日以上的,按財務確定的物資價值扣罰款。

      2、對不按規定辦理出廠手續,未造成損失的,對有關責任人罰款100元。

      3、對不按規定辦理出廠手續,造成損失的,由有關責任人負責全額賠償。

      4、對弄虛作假謊報出廠的,除由責任人全額賠償外,將按集團或公司有關規定嚴肅處理。

      6、本規定由財務部負責制定、修改并解釋;從下發之日起執行。

    公司物資管理制度12

      1目的

      加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制,確保工程物資質優價廉,滿足工程設計和施工需要。

      2適用范圍

      本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

      3工作職責

      3.1各項目部物料部是工程材料、設備和項目管理的集中管理部門。

      3.2項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發放、使用等管理。

      4物料管理要求

      4.1根據批準的材料采購計劃和文件,按質量準確采購各工序所需的工程材料和工程設備,遵守國家有關法律法規,執行公司《采購控制程序》的有關規定。

      4.2物料采購實行分級管理,物料種類分為:

      4.2.1重要材料:鋼材、水泥、商品混凝土、設備、板條、九膠合板;

      4.2.2主要材料:砂石、紅磚、空心磚、防水材料、管材、建筑電線電纜等當地材料;

      4.2.3輔助材料:其他建筑材料、旋轉材料等。

      4.3材料采購計劃的編制

      4.3.1項目各工序統一的材料清單應使用。

      4.3.2項目進度表(如計劃變更,需補充進度表),所需材料清單應注明品種、規格、數量、質量要求、供貨時間等。各使用單位(組)應按材料種類,每月提前向項目部提交所需材料清單,供項目部采購。

      4.3.3項目物料部在收到所需物料清單后,根據庫存情況統一規劃,分別制定物料采購計劃。

      4.3.4重要材料的.采購計劃應經項目經理和項目第一負責人審核批準后實施。主要材料和其他材料的采購計劃由項目經理批準,由建設項目物料部負責組織實施。

      4.3.5采購后對物料進行準確、及時的驗收,妥善保管和監督,減少貯存損失,確保物料安全貯存。

      5物料采購合同

      5.1材料采購供應商一般在單位出具的合格、優質分包商名單中確定,并由合同成本部進行檢查和監督。

      5.2項目部負責簽訂各種物資采購合同,合同成本部負責檢查和監督。

      5.3物資采購合同必須符合國家法律法規,盡可能采用國家標準合同文本。

      5.4對于違反合同不能按質按量按時供貨的供應商,項目部應及時向

      合同成本部報告。項目部提出處理建議,報公司主管領導批準后予以開除。從名單中除名的,一年內不得使用。

      6材料驗證

      6.1根據采購合同和生產要求,必要時,項目部組織物料員不定期到供應商(直接供應商)源頭進行驗證,發現問題及時提出改進要求,確保供應商按質按量按期供貨。這種核查也可在采購邀請文件中商定。

      6.2如工程合同(項目部)中明確要求對供方(供方)材料進行核查的,不能代替物料部門的現場核查。

      6.3物料入庫驗證分級管理重要物料和主要物料入庫驗證由項目部負責,由質量主管和物料主管進行驗證,其他物料入庫驗證由項目部指定的倉管員進行驗證并負責。

      6.4來料驗證必須按照合同條款進行。根據供應商提供的相關規格、數量、質量等證明文件,對來料(施工現場)進行驗收,并由材料驗證人員填寫《材料驗收記錄》。

      6.5需作現場復試檢驗的材料,由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌,不合格產品為紅牌,待檢產品為黃牌)。

      6.6在進貨檢驗中發現不合格材料,應及時按規定作出不合格品的處理工作,嚴禁使用于工程中,做及時清退出場,做好退貨處理工作。

    公司物資管理制度13

      購物中心物業公司倉庫物資管理辦法

      1.目的

      為了加強對采購物資、庫存物資的`有效管理。

      2.適用范圍

      適用于本公司物料倉庫儲存管理。

      3.職責

      倉管員負責倉庫物料儲存管理。

      4.工作程序

      4.1物資入庫時倉管員認真按物資采購清單會同使用部門進行數量和質量檢驗,對不符合要求的物資拒絕入庫,以確保入庫物資的質量。

      4.2物資入庫時及時辦理入庫手續,登記入帳入卡,分類擺放整齊,嚴禁易燃、易爆和有害物資混裝混放,選擇好保管場所,同時采取相應的堆碼苫墊措施。

      4.3物資發放時要采用先進先出法,確保庫存物資正常流轉。

      4.4各使用部門來倉庫領用物資,必須事先填好由主管以上人員簽批的領料單,倉庫保管員憑領料單按實發放。

      4.5倉庫管理人員要對庫存物資定期進行保養維護,做好防盜、防毒、防火、防鼠、防潮、防霉變等,并配足消防器材,確保倉庫的安全。

      4.6庫存物資定期盤點,按時上報盤點表,發生盤盈或盤虧要及時查明原因,按規定程序報批處理,確保帳、卡、物三相符。

      4.7搞好物資衛生和環境衛生,使庫容、庫貌保持整潔。

    公司物資管理制度14

      一、倉管人員對進倉物料必須嚴格檢查物料的規格、質量和數量。發現與發票數量不符,以及規格、質量不符合使用部門的要求,應拒絕進倉,并立即向采購部遞交物品驗收質量報告進行處理。

      二、經辦理驗收手續進倉的`物料,必須填制“商品、物料進倉驗收單”,倉庫據以記帳,并送采購部一份用以辦理付款手續。物料經驗收合格,辦理進倉手續后,所發生的一切物料短缺、變質、變型、霉爛等問題,均由倉庫負責處理。

      三、各部門領用物料,必須填制“倉庫領料單”或“內部調撥憑單”,經使用部門經理簽名,再交倉庫主管批準,方能領料。

      四、為提高各部領料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理,采用隔天發料辦法辦理領料事宜。

      五、各部門領用物料的下月補給計劃,應在月終前報送倉管部。臨時補給物資必須提前'天報送倉管部。

      六、物料出倉,必須辦理出倉手續,填制“倉庫領料單”或“內部調撥單”,并驗明物料的規格、數量,經倉庫主管簽署、審批發貨。倉庫應及時記帳及送財務部一份。

      七、倉管人員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨,嚴禁先出貨后補手續的錯誤做法,嚴禁白條發貨。

      八、倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”,凡購入、領用物料,應立即作相應的記載,以及時反映物資的增減變化情況,做到帳、物、卡三相符。

      九、倉庫人員應定期盤點庫存物資,發現升溢或損缺,應辦理物資盤盈、盤虧報告手續,填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”,經領導批準,據以列帳,并報財務部一份。

      十、為及時反映庫存物資數額,配合供應部門編好采購計劃,以節約使用資金,倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”,送交財務部、采購部各一份。

      十一、各項物資、材料均應制訂最高儲備量和最低儲備量的定額,由倉管部根據庫存情況及時向采購部提出請購計劃,供應部根據請購數量進行訂貨,借以控制庫存數量,以避免物資積壓或供應短缺,而影響經營管理的正常進行。

      十二、倉管部未能及時提出請購而造成供應短缺,責任由倉管部負責。如倉庫按最低存量提出請購,而采購部不能按時到貨,責任則由采購部負責。

      十三、公司物資管理制度,經總經理批準后,公司各部門均應遵照執行。

    公司物資管理制度15

      一、目的:

      為加強采購計劃管理,規范采購工作,保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。

      二、適用范圍

      本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱為采購物品)。

      三、職責權限

      1、總經理負責采購管理制度的審批;

      2、分管副總、財務負責人負責采購管理制度的審核;

      3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

      4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的采購由采購部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的'采購由人力資源行政部負責。

      四、采購原則

      1、詢價比價原則

      物品采購必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

      2、一致性原則

      采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的5—10%。

      3、低價搜索原則

      采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及最低價格,實現最優化采購。

      4、廉潔原則

      (1)自覺維護企業利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。

      (2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。 (3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。

      (4)加強學習,廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

      (5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標采購原則

      凡大宗或經常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由采購、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整采購價格。

      6、審計監督原則:

      采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

      五、采購流程

      1、采購申請:

      經營性物品采購,(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要,由采購部負責采購物品,非經營性物品采購, 每月25日前由人力資源行政部負責采購物品。

      每月25日前,需求部門提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程,由各相關部門審批,經總經理批準后交采購部門采購。各審核環節對采購申請提出議異者,應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。

      2、詢價比價議價:

      (1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。

      (2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。

      (3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、

      原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

      3、樣品提供和確認:

      (1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

      (2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

      4、供應商選擇:

      (1)具有合法經營主體者。

      (2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

      (3)信譽良好者。

      (4)客戶認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。

      5、合同簽定:

      (1)供應商經送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

      (2)交易發生爭執時,依據合同的核定條款進行處理。

      6、進度跟催

      (1)為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。

      (2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。

      7、驗收入庫:

      采購物品(物資)到公司后,屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收,辦公用品等常用品經庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內辦理換(退)貨手續。

      8、對帳付款:

      采購物品(物資)辦理入庫后,由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

      9、采購流程圖:(附后)

      六、考核

      凡違反本制度的人員,依照公司相關管理制度進行處罰。

      七、本制度解釋權歸人力資源行政部,自20xx年1月1日起執行。

      八、本制度附件:

      1、《請購單》 2、《采購詢價記錄表》

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