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    質量管理制度

    時間:2024-02-07 08:00:47 規章制度 我要投稿

    質量管理制度經典【15篇】

      隨著社會不斷地進步,制度在生活中的使用越來越廣泛,制度是國家機關、社會團體、企事業單位,為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編整理的質量管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

    質量管理制度經典【15篇】

    質量管理制度1

      1、凡進廠的原料必須質檢,符合標準可入庫。

      2、質檢員須憑采購物料價格通知單或采購合同書或委托加工合同或計劃進行質檢。

      3、質檢員必須按規定的操作規程和檢驗法進行取樣質檢,以感官鑒定為主,以儀器對照為準。感官鑒定和儀器對照相結合

      4、感官鑒定水份誤差不準超過±0.5%,純糧率或容積重等項誤差不差等級,其他各項指標均不超過規定標準。

      5、卸車時質檢員必須監檢,杜絕不符合標準的`原料混入,發現異常立即停卸,不符合標準的原料必須退回。

      6、不符合質量標準的原料退貨時必須做好記錄,經品管員復檢后退貨。

      7、凡進廠的原料質檢員必須按規定項目真寫《質量監定證》。

      8、原料在儲存期必須檢查質檢制度和質量水份月普查制度,并將情況按規定上報。

      9、儲存原料投入使用前必須依據先進先用的原則憑保管員的提驗單進行化驗,不符合質量標準的原料不準投入車間使用,上報審批處理。

      10、開發使用新源料須先取樣化驗,經分析認為有價值,由技術部將樣品分析報告、原料價格等資料是技術總監確認后制定出使用法。

      11、技術部按配算出成本報總經理或副總經理審批后,按生產計劃算出新原料的需求量,由采購部采購。

    質量管理制度2

      1.目的

      為進行公司質量管理體系內部審核,特編制本程序。

      2.范圍

      2.1本程序規定了內部審核的流程和方法,以驗證質量管理體系各項管理活動的符合性和有效性。

      2.2本程序適用于對質量管理體系范圍內,各部門管理活動的審核。

      3.職責

      3.1管理者代表負責審批《內部審核計劃》,任命審核組長和審核員,組織內部審核,審批內審報告。

      3.2審核組長負責做好審核員的工作分工和審核準備,組織、開展現場審核,編寫《內部審核報告》,并負責審核后的跟蹤管理工作。

      3.3審核員負責編制《內部審核檢查表》(以下簡稱'內審檢查表'),實施現場審核,確定不合格項并編制《內部審核不合格項報告表》,負責糾正預防措施的跟蹤驗證。

      3.4被審核部門負責配合審核員開展本部門的審核工作。

      3.5不合格項責任部門負責對本部門的不合格項制定糾正措施,按期實施整改,并對實施效果負責。

      4.工作內容

      4.1審核時間

      4.1.1審核一年不少于一次,必要時,管理者代表可根據需要做出提前內審或增加內審次數的決定,如:

      4.1.1.1當體系發生變更、相關職能有較大變化時;

      4.1.1.2當相關方對涉及的特殊過程或項目提出要求時;

      4.1.1.3當服務過程中發生人身安全事故、設備事故時;

      4.1.1.4認證機構監督評審時。

      4.1.2當提前內審或增加內審次數時,全面質量管理辦公室應提前通知有關部門。

      4.2審核前的準備

      4.2.1組成審核組

      4.2.1.1內審工作開展前,管理者代表應任命審核組長和組員,為審核工作提供組織保證,審核組長和組員應分別具備如下資格:

      a)組長:持有內審員或外審員資格證書,并具有較強獨立工作能力和協調能力;

      b)組員:接受過gb/t19001標準的內審員或外審員培訓,并獲得相應資格證書。

      4.2.1.2審核組組長應按組員的專業特長進行分工,審核人員不能審核自己的工作。

      4.2.1.3特殊情況下,經管理者代表批準,審核組可吸收專業技術人員或觀察員參加。

      4.2.2編制《內部審核計劃》

      4.2.2.1審核組組長負責編制《內部審核計劃》,《內部審核計劃》的內容主要有:

      a)審核的目的、范圍和依據;

      b)審核組成員;

      c)受審核部門、審核過程或要素;

      d)審核組內部交流的時間安排等;

      e)審核日期、日程的安排:

      在審核前10天,由審核組長召開一次審核小組會議,對《內部審核計劃》進行討論并明確分工。

      4.2.2.2《內部審核計劃》經管理者代表批準后,全面質量管理辦公室應提前五個工作日,向有關部門發出內部審核通知。

      4.2.2.3受審核部門接到計劃后應安排有關人員做好配合和準備工作,如果對審核項目和日期有異議,應提前3個工作日通知審核組,經協商后修訂《內部審核計劃》。

      4.2.3編制《內審檢查表》

      4.2.3.1《內部審核計劃》發布后,審核組組長應組織審核員對《內部審核計劃》進行討論,明確審核準則和審核深度,并編制《內審檢查表》。

      4.2.3.2《內審檢查表》的編制應依據:

      a)gb/t19001標準;

      b)適用的法律、法規和其他要求;

      c)體系文件,包括質量方針、目標(指標)、管理手冊、程序文件、服務工作規范;

      d)必要時,從現場收集的相關信息。

      4.2.3.3《內審檢查表》應在審核實施前送審核組長確認。

      4.3實施審核

      4.3.1首次會議

      4.3.1.1首次會議標志著現場審核的開始,首次會議由審核組長主持召開,與會者應在《內部審核會議簽到表》中簽到,參加的人員和部門主要有:

      a)最高領導層、管理者代表;

      b)受審核部門負責人;

      c)內審組全體成員。

      4.3.1.2審核組組長在會議上應說明本次審核的目的、范圍、準則、方法和時間安排,明確配合人員,對《內部審核計劃》中的安排做進一步確認,(遇特殊情況時,應及時調整并再次確認)。

      4.3.2獲取審核證據

      4.3.2.1審核員參照《內部審核檢查表》中的具體內容,對受審核部門進行現場檢查,對所涉及的過程和活動,收集、尋找符合或不符合審核準則的客觀證據,獲取審核證據的`方法主要有:

      a)與被審核對象交談;

      b)調閱文件;

      c)現場查驗記錄;

      d)觀察操作;

      e)隨即抽樣等。

      4.3.2.2現場審核時,審核員應:

      a)及時作好審核記錄,記錄必須清楚、完整,有可追溯性;

      b)發現問題時,審核員應進一步調查清楚,力求客觀公正,并及時給予審核方口頭反饋;

      c)當證據不足或不清楚時,審核員應一查到底,直到弄清楚為止;

      d)做好相應的檢查審核記錄,填寫《內部審核檢查表》,記錄必須清楚完整。

      4.3.3審核情況的總結、評價

      4.3.3.1審核組組長應按《內部審核計劃》的安排,召集內部會議,

      對審核情況進行溝通和小結。

      4.3.3.2召開末次會議之前,審核組長應:

      a)組織內審組成員,根據記錄的審核證據,對照審核準則進行評價,確定不合格項及其嚴重性,開出《內部審核不合格項報告表》;

      b)召開審核組全體會議,進一步評價審核結果;

      c)將《內部審核不合格項報告表》交受審核部門確認。

      4.3.3.3審核組組長于內審后一周內負責編寫本次《內部審核報告》。《內部審核報告》的內容主要有:

      a)審核的目的、范圍和依據;

      b)審核組成員和受審核部門代表名單;

      c)審核日期及審核計劃具體實施情況;

      d)審核中發現的不合格情況、不合格項目分布情況(《內部審核不合格項統計表》)和嚴重程度;

      e)存在的主要問題;

      f)體系符合性、有效性結論;

      g)整改及糾正措施驗證的要求等。

      4.3.3.4《內部審核報告》由管理者代表審核后發放。

      4.3.4末次會議

      4.3.4.1末次會議標志著現場審核的結束,末次會議由審核組長主持召開,參加人員原則上可以擴大參加首次會議的人員,與會者應簽到。

      4.3.4.2末次會議的主要內容包括:

      a)重申審核的目的、范圍、依據及方法;

      b)宣讀主要的《內部審核不合格項報告表》;

      c)宣讀《內部審核報告》,明確責任部門采取措施的要求及審核員進行檢查驗證的要求;

      d)發出《內部審核不合格項報告表》給受審部門。

      4.4跟蹤、驗證

      4.4.1末次會議后,責任部門應對不合格項進行整改;

      4.4.2根據《內部審核報告》的要求,審核員應及時對不合格項的整改過程實施跟蹤、驗證;

      4.4.3對不合格項整改過程中涉及多個部門或出現的新問題,審核員應及時向審核組長或管理者代表反映,及時協調解決。

      5.相關文件

      無

      6.記錄表格

      6.1《內部審核計劃》(8.2.2-j-01)

      6.2《內部審核檢查表》(8.2.2-j-02)

      6.3《內部審核不合格項報告表》(8.2.2-j-03)

    質量管理制度3

      一、目的

      為了提升產品質量水平,滿足客戶的品質要求,健全品質管理體系,強化品質管理及調動員工的積極性、主動性和創造性,維護正常的生產秩序和工作秩序,提高工作效能,防止和減少工作失誤,充分發揮獎懲管理的激勵與約束作用,特制定本辦法

      二、范圍:

      生產制造全部過程中涉及到影響質量因素的各部門、車間和個人,以及在生產組織上難以劃分的其它部門。

      品質部:由質檢部和技術部組成出現產品質量事故,由公司品質部小組進行質量事故責任認定后,由質檢部按本辦法相關處罰條例出具書面處罰或獎勵報告,經總經理同意后送交公司人事部門以及處罰人或受獎勵人。

      三、質量管理的范疇

      適用于公司相關職能管理部門、及相關責任人。產品在合同簽訂、生產技術準備、原材料采購與入庫、生產制造、產品檢驗、交付使用等環節中因管理原因造成產品不合格、損傷、丟失、損壞等事件均屬質量管理問題,具體條款如下:(罰款上限不高于工資的12%)

      1、生產技術準備

      (1)圖紙文件:相關技術工藝為加工/檢驗的唯一參照依據,圖紙/工藝的設計人/審核人必須對文件的正確性負責,如因圖紙不完整,工藝制定/審核而導致產品品質事故(客戶原因/樣品除外),被其它部門及時發現,造成經濟損失1000元以下的處罰設計人員月薪2%,審核人員1%,20xx元以上到10000元以下,責任設計人員月薪8%,審核人員承擔6%,10000元以上,責任設計人員月薪12%,審核人員承擔8%

      (2)對客戶要求和本廠技術數據,圖紙的更改,必須有技術部重新下發圖紙,技術部門應與使用部門進行新舊文件的交換,如有因交換不及時或不徹底而造成產出不符合新要求的產品,對相關責任人月薪4%的處罰,造成重大損失10000以上的對相關責任人月薪12%的處罰。

      (3)對生產檢驗過程中發現的圖紙、工藝問題,設計人員最遲在一個工作日內解決給予明確答復,超過時限未予回復的,對技術部相關設計人員月薪1%的處罰

      2、原材料供應

      (1)物資采購未按作業計劃、技術文件要求造成損失的,采購人員處罰50元一次。

      (2)外購件(含委外表面處理)進廠,未通知相關質檢員進行質量驗收致使外委外購件流入生產環節造成質量事故的處罰50元。

      (3)物資管理防護不當銹蝕嚴重造成損失的按損失成本價值的20%處罰。

      3、生產制造

      (1)多次報檢不合格(連續2次,每次2個輕微不合格點以上者),操作者組長應負有不自檢或自檢不到位責任,處罰操作者月薪的1%。組長月薪的2%

      (2)批量品質異常,處罰按質檢員月薪12%,組長月薪的5%

      (3)未接到生產計劃通知擅自加工生產的,或者不嚴格按照生產計劃單及圖紙要求生產的,罰款50元;

      造成批量不良由加工者負責80%責任,班組長負20%責任,每批次按損失成本價值的30%處罰。

      (4)產成品管理防護不當銹蝕嚴重造成損失的,產品標識、銘牌不清、不齊的,外觀質量不佳、包裝不合理的按損失成本價值的20%處罰。

      (5)品質人員在正常工作中作出的正確判定,如不被及時執行,或遭到辱罵、毆打等人身攻擊的,視情況給予肇事者罰款50-100元不等,情況特別嚴重的經品質部報總經理審批給予肇事者開除處分,并賠償受害人醫療費用及其他損失。

      (6)對故意將不良品混入良品中的行為者,一次性處罰100元,情節嚴重的辭退處理。

      (7)在各工序加工的過程中操作者損壞或報廢品超出規定的標準(折合材料價格100元以上),由車間主管折合計算并提交報千,按所有己產生的成本價格50%賠償。私自藏匿、銷毀報廢品,一經查實,除按所有己產生的成本價格賠償外,另處罰50元。

      (8)裝配完成報報告檢驗,QC判定批量不合格時,對作業員不自檢行為處罰10元/批次。班組長處以20元/批次。

      (9)生產部無權對任何產品特別放行,特急產品需有特采評審小組確認放行,小組至少有技術/品質部門人員參加,否則對擅自決定特采放行責任人處罰100元。

      (10)生產部未按技術部設計,工藝加工,造成品質事故,由生產部相關責任人負責,并處罰金100元。

      4、質量檢驗

      (1)因來料檢驗失識(無法檢驗的項目除外)造成批量材料不合格而生產出不合格品,品管處罰50元。

      (2)首件判定失誤,造成產品不合格時,品管處罰30元。

      (3)產品品質引起客戶市場局面投訴,但未退貨及返修的每單品管處罰50元。

      (4)產品品質引起客戶重大投訴或退貨,每單品管處罰100元。

      (5)質檢員檢驗合格后被其他人發現、舉報并證實不合格的,品管處罰30元。

      5、其它部門責任

      (1)公司其它部門人員造成的品質問題,對應上述部門條款進行處理,如未能對應,則按總損失成本的20%處罰進行處理,批量性問題按總成本30%處罰。

      (2)無法計算損失或無相應條款,由品質部調查原因,書面報告給總經理,公司酌情處理。

      四、產品質量事故的分類:

      按造成經濟損失嚴重程度劃分為4個檔次。

      1)輕微質量事故:發生在產品次要部位,稍加整改即能使用,造成的經濟損失在200~1000元的。

      2)一般質量事故:發生在產品重要部位,對產品質量有一定的影響,經返工或返修可達到圖紙要求和標準規定的,造成的經濟損失在1000元~5000元的。

      3)嚴重質量事故:發生在產品重要部位,對產品質量有較嚴重的影響或給企業信譽造成一定影響的,返修后基本能夠正常使用,造成的.經濟損失在5000元~20000元的。

      4)重大質量事故:發生在產品關鍵部位或造成產品報廢,產生的經濟損失在20000元以上、造成企業聲譽受損的。

      五、對質量事故責任人的處罰規則

      產品在生產技術準備、材料采購,生產制造、質量檢驗、銷售等各環節過程中出現的質量管理問題與質量事故,按造成經濟損失的多少進行質量事故分類給予處罰。

      1)造成經濟損失總價值在200至5000元(含200)的,屬輕微質量事故,對責任者按月薪的5%進行處罰,同時追究部門相關責任者的連帶責任。

      2)造成經濟損失總價值在5000至10000元(不含10000)的,屬一般質量事故,對責任者按月薪的7%進行處罰,同時追究部門相關責任者的連帶責任。

      3)造成經濟損失總價值在10000至20000元(不含10000)的,屬嚴重質量事故,對責任者按月薪的9%進行處罰,同時追究部門相關責任者的連帶責任。

      4)造成經濟損失總價值在50000以上造成企業聲譽受損的,屬重大事故,對責任者按月薪的12%進行處罰,同時追究部門相關責任者的連帶責任。

      5)造成經濟損失總價值在500元以下的,原則上不作處罰,但要求部門責任人及直接責任人及時整改處理。

      6)鑒于員工收入有限,造成相對較高檔次的質量事故時的罰款金額占經濟損失金額的比例反而相對較小,但當較高檔次質量事故的處罰金額低于較低檔次的處罰金額時,服從較低檔次處罰規則的上限。

      7)對于以上質量事故造成經濟損失的,品質部有權要求直接責任人及部門責任人及時處理,盡量挽回或減少損失,對于態度不好、意識不強的除以上罰款外還應額外追加處罰,并予以全廠通報。

      六、公司內部質量獎勵

      公司每月對員工質量狀況進行統計匯總分析,并根據質量狀況進行獎勵。

      1)對員工在生產過程中發現材料或上道工序產品批量不合格及時上報并隔離,從而避免本工序不合格品產生的,每次給予獎勵50-100元。

      2)員工發現對品質有重大影響,或潛在影響的工藝流程錯誤,并提出有效的改善方案,執行后避免重大品質事故的,經核實后一次性獎勵100-500元。

      3)員工如發現上道工序漏檢,誤檢或重大品質缺陷,并及時制止并匯報者,經核實后視情節獎勵50-80元,如挽救損失金額巨大,品管部上報上級主管部門另行獎勵。

      4)每季度評選3名,在產品實現過程中無任何品質異常,并具有很強品質意識和品質責任心,并主動帶領其他員工提高品質意識,由各部門提出,品管部核實后報上級主管部門批準,獎勵200元。

      5)向品質人員或車間主管舉報他人不安工程或質量要求進行作業,經確認核實的一次獎勵30元。

      6)積極向公司提出合理化建立,經過采納,在產品質量提高和材料消耗降低方面有成效的,經確認核實一次獎勵100-500元。

      7)對在質量方面做出突出成績,但不能直接計算其經濟效益的,可視其影響程度大小給予獎勵100-20xx元。

      七、附加說明

      1)獎罰金額最低為10元。

      2)如處罰條例相互有沖突,按嚴重的條例處理。

      3)品質部保留《品質管理獎懲制度》的解釋權。

      4)公司授權品質部開具《品質處罰單》和《品質獎勵申請單》

      八、附件

      1)《品質處罰單》

      2)《品質獎勵申請單》

      (注:《品質管理獎懲制度》由各部門同意后,報生產辦批準,批準日期為生效日,執行中如有爭議,由生產辦裁決,如需修改,報生產管理部批準后由品質部執行修改)

      品質處罰單

      注:此處罰單一式四份簽名蓋章后,一聯:被檢查部門存根,二聯:上報生產辦,三聯:簽單部,四聯:財務部

      品質獎勵申請單

      注:此處罰單一式四份簽名蓋章后,一聯:被檢查部門存根,二聯:上報生產辦,三聯:簽單部,四聯:財務部

    質量管理制度4

      煤礦開拓隊安全質量標準化管理制度

      為加強開拓隊質量標準化工作管理,提高安全質量標準化水平,努力創造安全和諧的生產環境,實現安全生產、文明生產,特制定本辦法:

      一、成立區隊質量標準化領導小組

      組長:xx

      副組長:xx

      成員:xx

      二、指導思想

      堅持'安全第一,質量為本'的方針,強化區隊管理人員和職工的質量標準意識和創新意識,突出重點,狠抓關鍵,亮點引路,分步實施,全面提升。通過礦井安全質量標準化建設,逐步建立施工文明、操作規范、流程管理的安全長效機制。

      三、工作目標

      1.區隊質量標準化檢查得分不得低于90分,爭取每次取得好成績。

      2.每月重點開展亮點工程建設,標準達到92分以上。

      3.月度無輕傷及二級以上非傷亡事故,零星事故力爭控制為1以下。

      4.區隊消滅不合格品。

      四、責任劃分

      1.隊長是本隊質量標準化工作的總負責人,對質量標準化工作進行具體安排,嚴格按照既定的目標組織區隊安全生產及質量標準化工作,定期組織本隊管理人員對本隊施工地點質量標準化工作進行檢查,督促各項工作嚴格按照標準要求進行。

      2.技術員是本隊質量標準化工作的具體負責人,定期組織對本隊干部職工進行質量標準化工作的培訓,督促職工嚴格按照質量標準進行施工。

      3.副隊長是施工現場工程質量的具體負責人,對施工過程的工程質量全權負責,按照礦制度要求承擔各項獎罰,及時整改處理不符合標準的施工工程。

      4.班組長是施工現場的直接負責人,對每班施工工程質量負直接責任,嚴格按照質量標準化要求組織班組人員進行施工,出現問題及時組織現場整改,保證施工工程質量。

      5.驗收員是工程質量現場驗收負責人,對每班生產區域的.工程質量必須全面驗收檢查,對照質量標準化要求嚴把質量關。

      五、相關要求

      1.設備安裝嚴格按設備圖紙要求和措施施工,做到安全設施齊全可靠,質量標準清楚明白。

      2.崗位必須懸掛操作規程、崗位安全責任制和交接班制度,現場操作人員應熟知。

      3.班組長在生產過程中始終堅持'安全第一、預防為主'的原則,協調指揮,確保安全生產。

      4.每安裝一臺設備,必須嚴格按照《安全質量標準化標準》驗收,安全設施不合格嚴禁使用。

      5.班組當班存在的安全問題無法處理時,應及時匯報區隊值班人員,制定措施和計劃,限期處理。

      6.區隊每月至少組織一次由隊長帶隊,副隊長、班組長等參加的安全質量大檢查,及時處理不了的,應制定措施和計劃,限期處理。查出的安全質量問題應在班前會上通報并分解落實到班組。

      7.每次質量大檢查必須填寫質量隱患臺賬記錄。

      8.釘道組嚴格按照質量標準的軌道進行質量標準化施工。

      9.對當班生產任務不能保質保量完成,要進行嚴肅追查,經隊務會研究后,視情節輕重給予班組5-10分的處罰,給予責任人8-10分的處罰。

    質量管理制度5

      為提高車輛的維修質量,加強全場職工的質量意識,杜絕質量事故的發生,制定如下制度。

      一、質量管理機構

      本場成立質量管理領導小組,由分管場長黃銀負責。具體質量管理工作由生產技術部門負責。

      二、質量機構職責

      全面負責全場質量管理工作,貫徹執行國家和行業主管部門有關《汽車維護工藝規范》、《汽車維護出廠技術條件》、交通部《汽車維修質量管理辦法》等有關規定,貫徹執行有關汽車維修質量的規章制度,確定質量方針,指定質量目標,對全廠維修車輛進行監督、檢查、考核,對維修技術、質量問題進行分析,并提出整改方案。

      1、建立健全內部質量保證體系,加強質量檢驗,進行質量分析。

      2、收集保管汽車維修技術資料及工藝文件,確保完整有效,及時更新。

      3、制定維修工藝和操作規程。

      4、負責車輛檔案管理工作。

      5、負責標準計量工作。

      6、負責設備管理維修工作。

      7、負責汽車的檢驗工作。提高汽車維修質量。

      8、負責質量糾紛的質量分析工作。

      三、對維修車輛一律進行三級檢驗。

      格進行汽維護前檢驗、過程檢驗、竣工檢驗,嚴格執行竣工出廠技術標準,未達標準不準出廠。認真執行汽車維修質量的抽查監督制度。

      四、材料倉庫應嚴把配件質量關。

      嚴格做好采購配件的入庫驗收工作。

      五、嚴禁偷漏作業項目。

      一經發現,即嚴肅查處。

      六、設備管理制度

      一、電氣機械設備使用前,設備使用人員要接受操作培訓,維修部負責安排技術人員講解。

      二、使用人員達到會操作,清楚日常保養知識和安全操作知識,熟悉設備性能的'程度,維修部簽發設備操作證,上崗操作。

      三、使用人員要嚴格操作規程工作,認真遵守制度,準確填寫規定的各項運作記錄。

      四、維修部經常性地檢查設備情況,并列入員工工作考核內容。

      五、公司電氣使用部門的設備發生故障,須及時報維修部進行檢修,防止事故的發生。

    質量管理制度6

      1、加工過程產生的次品、廢品,由于錯驗、漏驗造成的均由車間質量管理部負責。

      2、對生產過程中違反工藝操作,使用不合格材料的,有關檢驗人員有責任及時報告,防患于未然。

      3、對未經檢驗的材料、半成品、成品有權制止使用、加工、裝配、入庫、出廠。

      4、各質量管理人員必須嚴格執行各項檢驗制度,并做好記錄和執行工作,每月定期的小結和特殊情況的報告是防止質量事故的重要措施。對于重大質量事故必須匯同有關部門檢查到底,并督促做好后續工作,如更改資料文件、不合格的隔離處理工作。

      5、質管部在做好統計工作的前提下定期或不定期的檢查部門工作的'薄弱環節和質量分析會議作出有關的執行情況。

      6、公司下達的質量指標(產品合格率、返修率)是公司考核部門工作的主要依據,每季度考核一次,重大質量事故的發生與預防也是依據之一。檢驗人員的考核,可依據技術含量高低、錯驗、漏驗的頻次,質管部制定具體考核指標。

    質量管理制度7

      為提高車輛的維修質量,加強全體職工的質量意識,杜絕質量事故的發生,本廠成立質量管理領導小組,由廠領導和總檢驗員負責。

      1、全面負責本廠質量管理工作,貫徹執行國家和行業主管部門有關《汽車維護工藝規范》、《汽車維護出廠技術條件》、交通部《汽車維修質量管理辦法》等有關規定。

      2、貫徹執行有關汽車維修質量的`規章制度,確定質量方針,制定質量目標,對全廠維修車輛進行監督、檢查、考核,對維修技術、質量問題進行分析,并提出整改方案。

      3、對維修車輛一律進行三級檢驗,嚴格進行車輛維護前檢驗、過程檢驗、竣工檢驗,嚴格執行竣工出廠技術標準,未達標準不準出廠。認真執行車輛維修質量的抽查監督制度。

      4、材料倉庫應嚴把配件質量關,嚴格做好采購配件的入庫驗收工作。

      5、嚴禁偷漏作業項目,一經發現,即嚴肅查處。

    質量管理制度8

      為進一步規范質量標準化、工程質量考核行為,更好地貫徹執行好《煤礦平安質量標準化標準及考核評級方法》,使驗收考核工作組越發制度化、規范化,增進礦井質量標準化工作的正常開展,規范現場施工行為,結合礦井現場實際,特制定本制度。

      一、質標辦負責對全礦井下巷道質量標準化工作及單項工程舉行動態監督檢查、考核和驗收的歸口管理。

      二、考核及驗收依據《:煤礦平安質量標準化標準及考核評級方法》、集團公司《煤礦平安質量標準化標準及考核評級方法實施細則》、作業規程、施工措施及公司有關規定。

      三、、各施工單位必需在開工前將作業規程或施工措施、單項工程單或暫時派工單準時報送監理方及礦相關部門,嚴禁無規程措施施工,補充規程必需在轉變原施工設計工程沒有開頭施工以前送交,不得因被有關部室查出問題以后編寫補充規程措施或修改設計,否則按無規程措施施工或按原規程措施驗收,作業規程必需符合《煤礦平安規程》、標準、規范的要求,并在規程中明確注明。

      四、各單位施工的工程必需始終保持動態達標,每月組織自檢,自檢認為大豆標準后,在規定時光內,向有關職能科室提出驗收申請、聯系驗收。否則,不予驗收,后果自負。

      五、質標辦組織的`平安質量標準化檢查或工程質量驗收,應通知有關職能部門或單位參與,有關職能部門或單位必需按時派人參與,參與右手人員應樹枝驗收標準,驗收完畢后,必需在驗收表上簽字,并針對存在的問題提出整改看法,無故不參與者將按公司有關獎懲方法處理。

      六、各種工程驗收時,必需嚴格按規定拉線或使用激光定向儀,施工現場各種檢測工具必需齊全有效、精確、完好正常使用,否則,改檢測項視為不合格。

      七、在工程質量考核驗收中,充分通過各種檢測手段和檢測工具,用數據說話,對達不到工程質量要求和文明生產標準的,準時提出整改看法,下達整改通知單,不按期整改的除對單位按規定處罰外,一并追究單位負責人的責任呢,拒不簽字責任者,按有關獎懲方法舉行處罰。

      八、煤巷掘進道遇斷層,煤體柔軟,煤體節理發育等不行抗拒因素造成,巷道超高明寬大于標準規定,必需有特別施工措施,并注明支護方式,按施工措施,作業規程的規定考核驗收。

      九、各單位施工的工程驗收時,工程主要負責人、驗收員必需參與,并樂觀協作驗收,并在考核驗收表上簽字,確認驗收結果,提出看法,針對現場存在的問題,提出整改措施和整改期限。拒不簽字,確認驗收結果的,按實際考核驗收為準,不予更改驗收結果。

    質量管理制度9

      一、施工現場工程質量管理制度

      1、項目建設堅決貫徹執行國家頒布的各種質量管理文件、規程、規范和標準,牢固樹立“百年計,質量第一”的思想,宗旨是優質、安全、高效至上。

      2、項目要保證工程質量,由項目技術負責人和安檢部組成的質量安全體系,專人負責施工質量、現場監督和檢測及核驗記錄,并認真做好施工記錄和隱蔽工程驗收簽證記錄,整理完善各項施工技術資料,確保施工質量符合國家規范要求。

      3、進行經常性的工程質量知識教育,提高操作人員技術水平。實行施工、檢驗、監管現場三同時制度,到關鍵部位時,公司相關領導和項目技術負責人、質量檢查員以及職能部門到現場進行指揮和技術指導。

      4、施工現場工程質量管理,嚴格按照施工規范要求層層落實,保證每道工序的施工質量符合驗收標準。堅持做到每個分項、分部工程施工質量自檢自查,嚴格執行“三檢”制度;不符合要求的不處理好決不進行下道工序的施工,實行“質量一票否決”制。

      5、隱蔽工程施工前,經自檢合格后報監理公司查驗,經監理工程師查驗合格后及時辦理隱蔽工程驗收簽證,方可進入下道工序的施工。

      6、嚴格把好材料進出質量關,所有材料、配件、設施使用前必須獲得職能部門檢測同意或標定,不合格的材料不準使用,不合格的產品不準進入施工現場。工程施工前及時做好工程所需的材料復試,材料沒有檢驗證明,不得進入隱蔽工程的施工。

      7、建立健全工程技術資料檔案制度,專人負責整理工程技術資料,認真按照工程竣工驗收資料要求,根據工程進度及時做好施工記錄、自檢記錄和隱蔽工程驗收簽證記錄。將自檢資料和工程質量控制資料分類整理保管好,隨時接受上級部門的檢查。

      8、對違工程質量管理制度的人,將按不同程度給予批評處理和罰款教育,并追究其責任。不達標不予簽證、付款。對發生事故的`當事人和責任人,將按上級有關規定程序追究其責任并做出處理。

      二、崗位培訓制度

      1、培訓工作力求做到“三化三實”即“多樣化、規范化、科學化”和“實際、實用、實效”。做到需要和常態化。

      2、項目部應根據培訓計劃及職工的排班情況,有針對性的科學安排培訓。職工應按時參加培訓。

      3、每次課程結束后,項目部將安排考試。考試的形式為書面答卷結合口頭回答及崗位抽查。崗位抽查指項目部就所講授的培訓內容是否被學員運用到實際工作中進行隨機考核。

      4、凡每次考試不及格者,不得上崗。待重考合格后,重新上崗。考試優秀者將視情況予以獎勵。

      三、工程技術復檢制度

      技術復核是保障,根據單位工程具體情況,下列必須復核:

      1、放線、定位、基坑、標高、標深、消防間距、焊接、吹掃、探傷、回填、

      試壓、堡坎護坡、指示燈、壓力表。管溝的標高、開挖、回填,管道焊接、陰極保護、斷面尺寸,全部要達標符合設計規范。

      2、設備招標、合格證、安裝、調試、說明、修正、使用規范、技術參數,都要符合行業規范,有關附件必須齊全。

      3、預制構件、預埋件、預留孔、保護套、地埋管、砂墊、混凝土、砂漿配合比要符合標準。

      4、關系到結構安全和使用功能的項目。

      技術復核后,施工員應立即填寫復核記錄和自復意見,關鍵部位要拍照,報監理(建設)單位復核認可,要經分管技術負責人核實。

      四、技術交底制度

      1、堅持以技術進步來保證施工質量的原則,每個工況、每道工序、每個環節、每個結構施工前,項目部必須進行技術交底。

      2、項目工程師或技術負責人對施工員、質檢員、安全員及施工管理有關人員進行技術交底,明確關鍵性的施工問題,主要工種工程的施工方法和控制要點,采取技術文件,檢測要求以及安全技術要點。

      3、施工員對班組長進行技術交底,明確圖紙要求,采用作業指導書,施工方法要點。技術措施要點,質量標準要求,安全生產文明施工要點。

      4、班組長對作業班組進行技術交底,結合具體操作部位,明確各部位的操作要點、技術要點、質量要求、安全文明施工要求以及崗位職責。

      5、各級技術交底以口頭進行,并有文字記錄,參加交底人員履行簽字手續,技術措施不當或交底不清而造成質量事故的要追究有關部門和人員的`責任。

      五、隱蔽工程驗收制度

      1、工程完工后無法進行檢查的那一部分工程,特別是重要結構部位及有關特殊要求的部位,工程部和技術負責人都要督促資料員現場管理進行隱蔽工程驗收。

      2、分項工程施工完畢后,應由技術負責人和工程部及施工員會同質檢員進行自檢,并簽發隱蔽工程驗收記錄,在制定日期內,由監理(建設)單位、設計單位簽具驗收意見。

      3、隱蔽工程在未進行驗收前,不得進行下道工序施工,若有違驗收制度,造成返工損失時,應追究有關部門和人員的責任。

      六、材料采購、檢驗、管理制度

      1、材料進出必須有材料員、質檢員、工程部門負責人到場進行驗收,做好進貨檢驗記錄。

      2、鋼管、接頭、表閥、材料等原材料進場應有出廠合格證和質量保證書,還應及時做材料標識和復試工作。不合格材料由材料員工程部門負責人與供貨方交涉,辦理退貨、調貨、索賠工作。

      3、各種材料的領用、發放必須持有工程部簽發的材料領用單后,技術負責人批字,倉庫保管員方可發放有關材料。

      4、各種材料進場后至使用前均要掛設過程標識,明確檢驗狀態,表明該批材料是否為待檢品、不合格品或合格品,以便使用。

      5、倉庫保管員應根據不同材料分類堆放,并根據不同性質做好防水、防火、

      防潮、防熱等保護工作,易燃、易爆物品應有專門倉庫、專人保管、登記和領用。

      七、工程質量“三檢”制度

      1、自檢:

      操作人員在操作過程中必須按相應的分項工程質量要求進行自檢,并經班組長驗收后,方可繼續進行施工。

      施工員應督促班組長自檢,為班組創造自檢條件(如提供有關表格、協助解決檢測工具等),要對班組操作質量進行中間檢查。

      2、互檢:

      工種間的互檢,上道工序完成后下道工序施工前,班組長應進行交接檢查,填寫交接檢查表,經雙方簽字,方準進入下道工序。

      上道工序出成品后應向下道工序辦理成品保護手續,而后發生成品損壞、污染、丟失等問題時由下道工序的單位承擔責任。

      3、專檢:

      所有分項工程、隱檢、預檢項目,必須按程序,作為一道工序,邀請專檢人員進行質量檢驗評定。

      八、分項、分部(子分部)工程驗收評定制度

      1、施工過程中必須對分項工程進行質量驗收評定,由項目技術負責人會同質檢員、班組長參加驗收評定,并做好記錄簽字。不合格者應予返工。

      2、分部工程完工由項目技術負責人會同施工員、質檢員進行分部工程驗收,檢查分項工程驗收資料,根據資料給予評定后報監理(建設)單位驗收評定。

      3、基礎工程、主體結構工程經項目部驗收評定后,經公司質量科驗收簽章后,報監理(建設)單位驗收評定。

      4、單位(子單位)工程達到竣工標準后,由項目部將全套工程技術文件上報公司質量科審核,核定工程質量自評等級,經公司總經理、總工程師審定并簽章后報監理(建設)單位核查。

      3、商戶安全生產管理制度。

    質量管理制度10

      1、目的:通過運用質量風險管理的方法,正確識別質量風險、評估質量風險,科學控制質量風險,降低質量風險危害程度,確保所經營醫療器械的質量。

      2、定義:質量風險管理是對醫療器械的整個流通供應鏈進行質量風險的識別、評估、控制、溝通和審核的系統過程,運用時可采用前瞻或回顧的方式。

      3、適用:適用于醫療器械經營過程中質量風險管理。

      4、職責:質量管理部負責組織醫療器械質量風險的評估、溝通、審核等工作,總經理、質量負責人、各部門負責人負責相關的質量風險管理工作。

      5、內容:

      5.1、企業應當采用前瞻或者回顧的方式,對醫療器械流通中的質量風險進行風險評價、風險控制、風險溝通、和風險審核。

      5.1.1、前瞻方式:對經排查發現的風險點但尚未發生質量事故或事件(預期風險),應采取風險控制措施和預防措施;

      5.1.2、回顧方式:對已經發生的質量事故或事件(風險已發生,并已控制)采取的防止再次發生的改進控制措施;

      5.2、企業可以采用事件性定性評估為主,數據分析定量評估為輔的.方式,用“高”“中”“低”三個等級評估風險的等級。

      5.2.1、企業應對自身醫療器械經營活動過程中可能發生質量風險進行排查和分類,分析經營過程中每一環節所面臨的質量風險,對這些質量風險的性質、等級進行評估;

      5.2.2、醫療器械質量風險的關鍵影響因素有:企業負責人的質量風險意識、組織機構、人員配置、管理制度和職責的制定、倉儲設施和管理條件、過程管理(采購、收貨、驗收、儲存養護、銷售、出庫、運輸、售后服務)等,應對這些關鍵因素進行風險識別,對不同的風險提出切實可行的防控措施,制定預案。

      5.2.3、醫療器械風險屬性的分類:醫療器械風險的性質按來源可分為人為因素引起的風險和醫療器械本身因素造成的風險。

      5.2.3.1、人為因素可導致假劣藥經營、醫療器械質量問題、標識缺陷和包裝質量問題、用藥差錯問題等,多屬于可控制風險。

      5.2.3.2、醫療器械本身屬性因素包括醫療器械已知風險和未知風險。已知風險包括醫療器械已知的不良反應和已知藥物的相互作用等,屬于可控制風險;醫療器械的未知風險包括未知的醫療器械不良反應,非臨床適應癥患者使用,未試驗人群的應用等,多屬于不可控風險。

      5.2.4、企業應依據醫療器械質量風險評估的方法和準則,對醫療器械經營各環節,各階段可能造成的質量風險,按可接受程度分為:可接受風險、合理風險和不可接受風險。

      5.2.4.1、可接受風險是指可不必主動采取風險干預措施;

      5.2.4.2、合理風險是指通過實施風險控制措施,風險得以降低,效益超過風險,達到可接受水平;

      5.2.4.3、不可接受風險是指風險可能導致的損害嚴重,必須采取有效干預措施,以規避風險。

      5.3、企業應有效發現和控制對質量有重大影響的關鍵控制點,采取有效控制措施,從而降低質量管理中的漏洞或者盲點。

      5.3.1、企業應采取事前控制、事中控制、事后反饋等步驟的風險控制策略,加強預先防范、同步控制、重視事后反饋控制,從而將質量風險降至可接受水平;

      5.3.2、企業應采取的具體質量風險控制措施主要有:

      5.3.2.1、加強企業負責人的質量風險意識,引進質量風險管理模式,確定質量風險領導責任人;

      5.3.2.2、建立質量風險管理組織機構,確立質量風險管理制度、操作規程和崗位職責,定期開展質量風險管理活動;

      5.3.2.3、加強全員質量風險管理制度、操作規程和崗位職責培訓,培養全員風險管理意識;

      5.3.2.4、計算機信息管理系統支持質量風險管理的要求;

      5.3.2.5、加強醫療器械經營各環節的風險控制。

      5.4、企業質量管理部和各涉險人員之間,各部門之間應分享有關風險和風險管理的信息,在風險管理過程的任何階段進行溝通,應當充分交流質量風險管理過程的結果并有文件和記錄。

      5.5、風險審核:企業應對確定的質量風險要提出切實的預防措施,制定相應的應急預案;對已存在的質量風險,要按照應急預案在公司內部或外部進行協調和處理;對質量風險的控制效果要進行評價和改進。

      5.6、企業應結合質量內審和GSP內部評審,引入新的知識和經驗,適時開展質量風險管理的定期審核,從而檢驗和監控GSP實施的有效

    質量管理制度11

      產品質量管理制度

      一、設立行政部、技術部、質檢部、生產部、購銷部相結合的質量管理機構,由質量負責人指揮。

      二、由質量管理機構制定原材料質量標準及檢驗規范、工藝過程質量標準及檢驗規范、產成品質量標準及檢驗規范。

      三、原材料購入時,倉管員應對需檢驗的原材料,開立需檢單,通知質量管理部門完成檢驗。

      四、質量管理部門對制造過程的在制品均應依“工藝過程質量標準及檢驗規范”實施全套質量檢驗,發現問題立即整改。

      五、車間主管必須督促員工對所制品進行自主檢驗,遇質量異常時予以挑出、改進和處理。

      六、質量管理部門必須嚴格按照“產成品質量標準及檢驗規范”實施質量檢驗,產品合格以后才能出貨,以確保產成品質量。

      七、原材料進廠檢驗有異常時,質檢主管均在說明欄內說明異常原因。異常的原材料經核決試用后,要通知現場注意使用,并記錄使用情況與供應廠商交涉。

      八、質量負責人對預定交庫產成品作最后指標檢驗,合格的'辦理交庫手續,不合格的不能交庫,按“異常處理單”對相關人員追究責任。

      九、為培養基層管理人員的質檢管理,各部門應組成質量管理小組。

      十、制定工藝質量評比和激勵制度,堅持工藝質量檢查整改制度。

      20xx年3月1日

    質量管理制度12

      為建立符合醫療器械質量投訴、事故調查和處理報告的管理,特制訂本制度。

      一、發現銷售假劣醫療器械產品及過期失效等不合格商品,應及時填報”質量事故報告表”上報醫療器械監督管理部門,不報告為重大質量問題。

      二、因質量管理不善,被醫療器械監督管理部門處罰或通報批評為重大質量問題。

      三、銷售假劣器械及不合格器械,造成醫療事故為重大質量事故。

      四、由于保管不善造成變質、蟲蛀、霉爛、污染、破損單項各種報廢1000元以上(含1000元)為重大質量事故。

      五、發生重大質量問題及質量事故,經營者必須先口頭報告質量管理部負責人,待查清原因后,再以書面報告質量管理部及上級醫療器械監督管理部門。

      六、發生質量事故,企業領導應及時對事故進行調查,分析處理,應本著”三不放過”的原則,即:事故原因分析不清不放過,事故責任人和職工未受到教育不放過,沒有防范措施不放過。

      七、企業領導每月要組織有關人員進行商品質量自查工作,查出的`問題要及時整改。

      八、對事故責任人的處理應根據事故情節輕重、損失大小,及其本人態度,研究處理,視其情節,給予批評教育,通報批評,扣發獎金或紀律處分。

      九、企業在銷售器械或新產品時,應注意產品質量跟蹤,及時搜集顧客對該產品的質量意見,如有客戶的質量投訴,應及時形成并做好登記“質量投訴記錄表”,綜合業務部應及時將信息上報給質量管理部,質量管理部應衣時予以處理。

      十、企業定期(每季一次)到客戶單位,或請客戶單位到企業來咨詢產品質量和使用情況,同時填表登記于“質量信息反饋處理表”。

      十一、純屬產品質量問題較小的情況,應及時反饋給企業質量管理部及時處理。

      十二、質量問題較大或發現有不良事件的信息應及時填報”質量事故報告表”,報告相關部門(即上級醫療器械監督管理部門),同時對該產品現場封存于不合格

    質量管理制度13

      一、物業共用部位的維修、養護和管理

      1、房屋外觀定期巡查;

      2、根據房屋使用年限,編制年度維修計劃。

      二、物業共用設施設備的運行、維修、養護和管理

      1、建立設備房巡查制度和設備管理臺帳;

      2、停水停電提前通知(市政突發停水停電及設備突然故障除外)

      3、電梯困人: x分鐘到達現場處理;

      4、二次供水水箱清洗及水質檢測:xx次/年,水質檢測結果合格;

      5、設備故障及重大事件有完善的應急方案和現場處理措施、處理記錄。

      三、物業共用部位和相關場地的清潔衛生,垃圾的收集、清運及雨、污水管道的疏通

      1、服務時間:每天xx:00-xx:00;

      2、樓道清潔:清掃xxx次/天,拖洗xxx次/天;公共場所、綠地、道路:清掃xxx次/天;溝渠池井、標識牌、信報箱:清潔xxx次/周;垃圾清運:xx次/天;公共雨、污水管道疏通:一次/年;

      3、消殺:蚊蟲消殺xx次/月(夏),xx次/月(冬);

      4、雨雪天氣后及時清掃積水積雪。

      四、公共綠化的養護和管理

      1、防治病蟲害;

      2、喬木修剪:xx次/年;草坪修剪:xx次/年;灌木修剪:xx次/年。

      五、車輛停放管理

      1、經營性停車場有合法手續,有交通標識和進出憑據;

      2、引導車輛有序停放,對亂停放車輛進行提醒;

      3、經營性停車場有巡視,發現問題按照車主留下的.聯系方式盡快與車主取得聯系。

      六、公共秩序維護、安全防范等事項的協助管理

      1、安全管理部門建立24小時值班制度;

      2、對火災等突發事件有相應處理預案;

      3、定期開展消防和居家安全宣傳,消防演習:xx次/年。

      七、裝飾裝修管理服務

      1、業主在辦理裝飾裝修時,告知其裝飾裝修中的禁止行為和注意事項;

      2、對違反規劃私搭亂建及擅自改變房屋用途的現象及時勸告、阻止、報告并協助有關部門依法處理;

      八、物業檔案資料管理

      1、建立物業檔案資料管理制度;

      2、檔案資料有專人管理,借閱有記錄。

      九、其他服務

      1、報修服務時間:24小時,急修:xxx分鐘到達或按約定時間到達;

      2、向業主公布緊急聯系電話、日常服務電話和公司投訴電話。;

      3、社區文化活動:每季度開展一次

    質量管理制度14

      第1節、質量管理目標

      第1.1.1條質量目標

      經質量監督站及相關部門驗收,達到合格標準。

      第1.1.2條質量方針

      科學管理、保證質量、信守合同、發包人滿意。

      第1.1.3條質量保修服務管理目標

      嚴格遵守《建設工程質量管理條例》、《建筑工程強制性標準條文》、《建筑工程質量保修辦法》的保修責任,科學施工、嚴格管理,讓發包人放心滿意,工程產品交付后質量服務、維修、回訪率達到100%。

      第1.1.4條技術組織措施目標

      保證和提高工程質量的技術措施;節約勞動力、原材料的措施;推廣新材料、新工藝、新技術、新產品的措施;改進施工工藝和操作技術以提高勞動生產率的措施;保證安全的施工技術組織措施。

      第2節、確保工程質量的技術性組織措施

      第1.2.1條質量保證體系

      本公司將嚴格按照國際質量標準組織施工,把企業質量方針全面落實到一系列經營管理于生產經營活動之中。為達到質量目標,我方將精心組織施工,保證工程質量達到設計標準。

      第1.2.2條項目經理質量管理負責制

      在工程施工中,項目經理全面履行公司與發包人簽訂的承包合

      同,執行專用條款中“雙方一般權利和義務、施工組織設計與工期、質量與檢驗、合同價款、材料設備供應、工程變更、竣工驗收與決算、違約索賠和爭議、其他及補充條款”等方面的工作,由其代表承包人全面負責。

      第1.2.3條質量管理制度

      項目經理代表公司就工程質量向發包人負責,各分管的工種負責人向公司法人代表、項目經理負責,全面進行質量控制,堅持“誰施工,誰負責”的原則。

      第1.2.3.1條施工交底制度

      開工前,由項目經理、技術負責人向全體工程技術人員進行總體施工交底,分部分項工程施工前由專業工長組織班組專業技術人員,進行專業技術交底,交底有記錄,不交底不施工。

      第1.2.3.2條現場例會制度

      每周定期召開一次現場協調會,邀請發包人駐現場工程師、項目監理工程師參加,對整個項目施工進行階段性協調工作。協調會由項目經理主持,廣泛聽取各專業負責人的匯報、要求和意見。

      第1.2.3.3條建材質量控制制度

      (1)嚴格執行材料管理制度,對工程所需原材料、成品、半成品必須符合國標、部標的有關技術規定,是建設部核定的`合格產品,具有材質證明書、出廠合格證、使用說明書。

      (2)本公司采購材料的質量,將符合圖紙設計要求及國家有關規定,并有出廠合格證及國家有關規定的復試證件。

      (3)由本公司采購的大宗、特種、重要材料、設備,必須有監

      理工程師參與考察、看樣訂貨,材料到達須經監理工程師抽樣檢查合格后方可進場。所有材料設備進入現場前,并經發包人現場工程師、監理工程師同意,項目部質量員、材料員簽字后,方可入庫和進入現場堆放。

      第1.2.3.4條施工掛牌制度

      主要工種如鋼筋工、砼工、木工、瓦工、抹灰工等,在施工中實行掛牌制;要求各區段有標牌,寫明施工班組、工種負責人、操作者姓名,質檢員做好圖文記錄,存入施工檔案。針對不同工種,作業班組、要確保責任落實到人,按質量交底要求達到質量標準。

      第1.2.3.5條質量審核制度

      (1)做好“三檢”負責制:認真貫徹“誰施工,誰負責工程質量”的原則,堅持做好三檢:“自檢、互檢、交接檢”工作,確保各項工程均達到質量標準。

      (2)確保隱蔽工程質量:隱蔽工程施工時,技術負責人、質量員、專業班組負責人要認真做好每項技術復核和隱蔽工程驗收工作,發包人駐現場工程師、監理工程師與現場技術人員共同進行監督,確保隱蔽工程質量達到設計要求。

      (3)實行砼澆灌令簽證制度:砼澆灌前必須經發包人駐現場工程師、總監理工程師、現場技術負責人、專業工長、質檢員簽發《砼澆灌令簽證》后,方可進行砼澆筑施工。

      (4)實行技術復核制度:嚴格遵守技術復核制度,對建筑方位、高程、定位樁、圖紙尺寸、誤差值等作復核記錄,發包人駐現場工程師、總監理工程師復查,會同公司質檢部門、項目部共同做好驗收工

      作;驗收合格后,方可進行下一工序的施工。

      第1.2.3.6條樣板試范引路制度

      由專業工長、質量員共同做出某部位施工樣板,經發包人駐現場工程師、監理工程師復查后,方可大面積施工,統一操作要求,明確質量標準。

      第1.2.3.7條成品保護制度

      工種交叉施工保護勞動成果,合理安排施工工序,交接清楚,責任明確,管理到位。

    質量管理制度15

      一、監督人員工作紀律

      1、監督人員經市質監部門授權由業主單位委派行使監督,受質監部門與業主雙重領導,直接對業主負責。

      2、監督人員必須堅持"公正、誠信、科學、求實"的宗旨。主動積極、勤奮刻苦、虛心謹慎地全心全意為工程建設服務。

      3、監督人員應加強自身思想建設,廉潔奉公,不謀私利。嚴禁以任何方式收受第三方任何形式的饋贈,自覺抵制不正之風,確保自身公正地位。

      4、監督人員不得向第三方推薦分包隊伍和推銷設備材料,更不準兼任第三方的實職或虛職(顧問)。

      5、監督人員應明確職責,擺正位置,顧全大局,實事求是。正確處理好建設單位、監理單位、施工單位、設計單位等各方的關系。

      6、監督人員應加強業務學習,熟讀圖紙規范及合同。常駐現場,堅守崗位,認真做好施工過程當中的各項監督工作,確保監督工程優質、高效、安全及造價合理。凡因監督人員失職、失誤造成損失的均須承擔責任。

      7、監督人員必須堅持科學的工作態度,嚴格按國家規范、標準實施監督,以檢查、試驗、測量的數據為監督的主要依據。

      8、監督人員應加強組織紀律性,認真貫徹執行各項規章制度。做到內外有別,保守公司及建設單位的秘密。

      9、監督人員應接受質監部門的指導,按照業主單位的要求,虛心聽取受監督單位的意見,及時總結經驗教訓,不斷提高監督水平。

      10、監督人員有責任將本守則以文字方式傳達各受監方,并請業主和各受監方配合監督。

      二、監督人員工作細則

      1、監督進場各施工單位的'工程技術人員、施工機械、試驗和檢測儀器設備是否與標書承諾一致。

      2、審核各施工單位編織的施工組織設計的合理性。

      3、施工過程當中要嚴格按規范要求控制施工,對施工過程當中施行全過程、全方位、全天候的現場監控,對不合格工程要堅決做返工處理。

      4、底基層施工

      4.1底基層施工前對路基進行處理并壓實,要求表面平整、堅實、無彈簧,無大的坑槽、高的土坎,底基層是一個結構層也是一個整平層,保證此層灰土最小厚度不小于15CM,整平后路拱基本達到路面設計要求,底基層石灰穩定土壓實度要符合規范要求不小于93%。

      4.2底基層施工控制有高程、寬度、松鋪厚度、含灰量、含水量、平整度、壓實度,每一控制都需要測量或試驗。

      4.2.1高程由松鋪厚度來推算,寬度要用尺丈量,不小于設計寬度底基層寬8米,基層寬7。5米,下封層寬7米。

      4.2.2含灰量要依試驗室檢測數據為準,石灰劑量不足要及時加灰;含水量要求在碾壓時不能太大或太小,試驗室要經常檢測含水量,碾壓時的含水量應為最佳含水量略大于1%左右。

      4.2.3底基層的平整度要符合規范要求,對平整度達不到要求的不準終壓,要在初壓時觀測平整度;壓實度必須達到規范要求,碾壓要一次碾壓到位,不能壓壓停停,對壓實度不符合要求的,要一直碾壓到合格為止,對實在達不到規范要求的要查明原因,采取措施,使壓實度滿足規范要求。

      4.2.4土塊要經粉碎,石灰要經過充分消解才能使用,未消解石灰必須剔除,配和比要按設計要求控制準確,路拌深度要達到底層,不準有夾層現象。

      5.基層施工

      5.1基層施工與底基層施工相同,要特別注意平整度、路拱和基層的養生工作,養生期一般為七天,養生期間表面要保持濕潤,水量又不能太大,盡量禁止車輛通行。

      5.2其余各項要求與底基層相同。

      6.下封層施工

      6.1基層養生期滿后,應盡快鋪灑下封層,施工時先對基層表面進行清掃,灑少量水,避免表面起揚塵。

      6.2下封層施工必須在氣溫不低于15℃,且穩定上升,風速不大時進行噴灑,有霧或下雨不能施工,施工過程當中注意油溫,控制在130-1700C灑布在均勻,用油量相對較準確,灑布過程當中發現有空白、缺邊時,應立即補灑,有積聚時應予刮除,灑布后及時用碎石覆蓋,碾壓。

      7.施工時的進度控制

      7.1根據施工單位提交的施工組織設計和每月(旬)計劃完成量與實際完成量與以比較,對計劃沒有完成的,要找明原因,寫出處理意見,如何在以后的時間內給補上來。

      7.2對施工不利的環節,要想辦法解決,解決不了的要及時上報組長。

      8.資金控制

      8.1施工過程當中,如有變更發生,現場監督人員要平等、公正的配合進行變更設計,即不讓施工單位吃虧,又不讓公路建設的資金用在不該用的地方。

      8.2認真進行對待計量工作,要真實反映工程實際發生的工程量及工程的進展情況。不準以任何不正當理由給施工單位少計量,計量要真實準確,如發現工程中有少計量要說明理由,如發現多計量或重復計量立即做嚴肅處理。

      9.合同管理

      施工過程當中要嚴格按合同辦事,對不按合同要求辦事的,一律不與計量支付。

      10.安全生產

      10.1監督檢查施工單位的安全保障措施,把施工單位的安全保障體系和安全保障的責任制落到實處,避免只有文字沒有行動的形式主義。

      10.2監督人員要定期對施工單位安全生產進行抽查,杜絕安全事故的發生。

      11.實驗檢測

      11.1加強試驗工作,認真填寫實驗數據,要求施工單位的試驗要真實、準確,滿足規范要求的頻率;

      11.2作為監督人員要以實驗數據為依據,不能只憑直觀、直覺,要親自動手去做,檢查頻率要符合監督檢查的要求。

      11.3對完成的結構層要認真檢測,檢查是否滿足設計標準要求,如不合格,責令返工或采取其它補救措施。

      12.內業

      12.1現場監督人員,要經常檢查施工單位的內業資料,雙方的內業資料要同步、齊全、準確、規范。

      12.2不合格工程的返工,內業上也要反映出來。合格的內業資料才是計量的依據。

      12.3現場監督人員要隨時接受建設單位或市質監部門檢查或抽查。

      13.環境保護

      要加強境保護,做到文明施工,廢棄的材料不準亂丟亂放,施工過程當中注意灑水,避免出現揚塵。

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