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    小金庫自查報告

    時間:2024-06-26 08:37:23 自查報告 我要投稿

    小金庫自查報告范文[熱門]

      隨著個人的文明素養不斷提升,報告使用的次數愈發增長,多數報告都是在事情做完或發生后撰寫的。相信許多人會覺得報告很難寫吧,下面是小編為大家整理的小金庫自查報告范文,希望對大家有所幫助。

    小金庫自查報告范文[熱門]

      小金庫自查報告范文 篇1

      根據市住建局《關于對“小金庫”專項治理進行自查的通知》(建函〔20xx〕319號)要求,我處對財務管理、資產管理、收支情況進行了全面清理自查,現將有關情況報告于后:

      一、領導重視、職工參與

      自查工作由處長同志牽頭,組織財務人員、資產管理員、工程管理人員及其他相關人員認真領會上級部門的文件精神,明確指導思想和任務目標、時間步驟等,并成立了專項治理“小金庫”的自查領導小組,讓全處干部職工充分認識到 “小金庫”的危害和治理“小金庫”的重要性,讓職工參與治理“小金庫”的'監督舉報、投訴。

      二、對照要求,認真清理

      按照文件要求和自查內容,以積極的態度對單位的收入進行了全面的清理,主要檢查各項收入是否全額收取;是否足額上繳財政專戶;是否另設賬戶,設立“小金庫”,規避審計;是否有變相虛列支出領取資金的現象。同時對管理處的資產進行全面清理,進一步完善清產核資工作,做到賬面資產與實物相符。

      三、完善制度,加強管理

      加強了對單列預算建設工程和維護工程的管理力度,嚴格按照上級部門相關文件精神辦事。

      在處財務公開欄將每月的財務報表、本次清理和復查“小金庫”的結果、處長對治理“小金庫”的承諾書進行公示。

      進一步完善項目支出管理制度,嚴格執行項目開支,盡量控制超項目的支出和無項目預算的支出。

      四、鞏固成果,建立機制

      完善車輛管理制度,車輛用油實行限額管理,車輛維修實行定點維修。

      通過自查,公園管理處沒有“小金庫”。我處承諾,現在、將來都不會有“小金庫”的存在,嚴格按照上級要求辦事,并建立有效的規章制度,規范財務管理、經營管理及工程管理工作,動員各方面力量強化監督,堅決杜絕“小金庫”的發生。

      小金庫自查報告范文 篇2

      根據河北省委辦公廳、省政府辦公廳《關于切實做好“小金庫”治理工作的通知》(冀辦〔XXXX〕20號)和滄州市四局委聯合下發的《關于在全市黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》(滄紀發〔XXXX〕5號),以及河間市四局委《關于在全市黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》(河紀發〔XXXX〕1號)通知精神,我校認真學習,積極開展這次自查活動,中學小金庫自查報告。治理“小金庫”是加強廉政建設,防止收入流失,完善財務監督的一項重要措施。為認真貫徹落實河間市教育局的.通知精神,現把我校自查自糾情況匯報如下:

      一、認真組織學習,高度認識此次自查工作。

      我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校組織中層以上干部集中學習教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見,河北省教育廳、財政廳相關文件以及滄州市四局委、河間市四局委專項治理工作的實施方案,整改報告《中學小金庫自查報告》。同時集中組織教職工傳達這次自查活動精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。6月24日,我校教職工認真學習了河間市教育局文件,并按文件要求組織實施,進行自查。

      二、成立治理小組,對自查工作嚴肅負責。

      為了保障治理工作順利進行,6月15日學校成立 “小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由學校校委會牽頭實施,學校各級負責同志共同參與。

      學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單:

      組 長: 楊同樂

      副組長: 李建軍

      成 員: 馬彥軍 楊冬雪

      舉報電話:xxxxxxxxxxx

      三、明確自查工作內容,做到從程序到結果的公開透明。

      6月24日—30日,我校認真開展規范學校經濟活動秩序,清理“小金庫”的工作,學校高度重視這項工作,按照要求認真開展自查, 6月30日自查結束。通過自查、自糾、回顧,我校三年來經費使用。認真執行了河間市政府、河間市教育局相關規定,合理使用經費,沒有“小金庫”現象。我校鄭重承諾:我校未有私設“小金庫”現象,我們愿意承擔因未能如實提供情況及未能執行國家、學校財經方面有關規定而產生的后果和相應責任。

      我校此次專項治理重點是XX年年以來各項“小金庫”資金的收支數額。我校根據《實施方案》專項治理內容中七個項目的深入自查,三年來,我校財務管理均按照國家有關財經法規以及省市相關規定執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。收入管理上,所有收費項目和標準嚴格執行國家和省級財政部門規定,教育收費上,按“一費制”相關標準向學生收取作業本費外,沒有收取其他任何費用。

      學校各項支出自查中,領導小組對XX年年1月1日以來的經濟業務所有收入支出涉及的各類帳戶、票據進行了認真細致的自查,學校購置的教學設備、儀器、辦公用品及圖書資料等,均符合政府采購條件并嚴格執行了政府采購。通過自查,沒有發現違規違紀問題,自查結果已在全校全體教職工會議上進行了通報,并在校公開欄予以公示。

      雖然我校目前尚未發現違規違紀現象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了學校財務紀律,加強了法制教育,強化了學校財務管理,確保了各項配套資金合理使用和全體教職工無違法亂紀行為。

      四、規范學校財務管理,加強監督和民主。

      校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續完善相關財務制度,加強從源頭上防治的力度。對違規使用學校教育經費、違規向學生亂收費,私設小金庫的行為進行嚴查嚴控,按照“誰管理、誰負責”原則,力爭做到治理工作不留死角。同時,加強財務工作的監督力度,發揚民主,保障學校穩定及各項工作的順利開展。

      小金庫自查報告范文 篇3

      按照省委辦公廳《關于轉發〈xx省黨政機關和事業單位“小金庫”專項治理工作的實施方案〉的通知》以及全省黨政機關和事業單位“小金庫”專項治理工作會議精神,我辦認真開展了治理“小金庫”工作,現將自查自糾情況報告如下:

      一、健全組織,加強領導

      為確保此次專項治理工作順利進行,省地方志辦公室成立了由xx主任任組長、xx副主任,xx副巡視員為副組長的清理工作領導小組,領導小組下設辦公室負責承擔此次專項治理工作的具體事務。

      二、提高認識,加強宣傳

      全省“小金庫”專項治理工作會議召開后,我辦及時召開專題會議,學習了《關于轉發〈xx省黨政機關和事業單位“小金庫”專項治理工作的'實施方案〉的通知》,傳達了全省黨政機關和事業單位“小金庫”專項治理工作會議精神,并在辦公室站上宣傳專項治理的范圍、要求、意義。辦公室主任xx要求大家認真學習有關文件和會議精神,充分認識開展此項工作的重大意義,按照上級要求認真清理檢查“小金庫”,做到自查不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

      三、落實舉報制度,加強工作監督

      省地方志辦公室治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱,并注意發揮絡舉報作用。清理工作辦公室具體負責監督工作,確保件件有交待、事事有著落。

      四、認真開展自查,進一步嚴肅財經紀律

      按照《xx省黨政機關和事業單位“小金庫”專項治理工作的實施方案》的要求,辦公室重點圍繞“清理內容”中的八大項指標開展清查活動,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

      1、辦公室及所屬單位財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

      2、辦公室及所屬單位財務部門,嚴格按照財務管理制度有關規定執行,沒有設帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

      3、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

      4、清查結果在機關內部上進行通報。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現。

      雖然我辦目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,辦公室將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高。

      小金庫自查報告范文 篇4

      為進一步強化國有資產的監管力度,規范財務經營行為,堵塞管理漏洞,促進黨風廉政建設,XX分公司認真落實省公司“關于開展自查自糾“小金庫”的通知”的要求,于6月14日開展了一次“小金庫”專項清查工作,徹底鏟除“小金庫”這一滋生腐敗的溫床。

      公司領導對此次專項清查工作高度重視,XX經理在會上傳達了文件精神,對此次專項工作進行了專門的'部署,要求本著對公司高度負責的態度,認真開展自查工作。現將有關工作情況報告如下:

      一、按照州公司“關于開展自查自糾“小金庫”的通知要求,通過深入自查,我公司財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入州公司財務部帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

      二、自公司成立以來,都是嚴格按照州公司財務管理制度執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

      三、我公司監管使用的票據由州公司財務部統一管理,各類票據均由縣公司統一到財務部申領和銷毀,按照有關的票據登記制度設置票據登記薄,設立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。

      四、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,我公司按照現金管理有關規定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

      通過自查、自糾、回顧,我公司認真執行財務管理制度的有關規定,沒有設立“小金庫”。

      小金庫自查報告范文 篇5

      近年來,隨著信息化的快速發展,電子支付方式的普及,學校的財務管理面臨著新的挑戰。為確保學校小金庫的資金安全,我校進行了一次全面的自查。本報告將詳細介紹自查的全過程,以及我們采取的措施和管理改進。

      一、自查目的

      學校小金庫自查的目的在于確保學校資金的安全和合規性管理,發現潛在的問題,及時采取措施加以解決,提升學校財務管理水平,有效防范財產損失。

      二、自查范圍及過程

      我們將自查范圍確定為學校的所有小金庫,包括各部門的校辦經費、學生雜費、教師工資等資金。自查過程中,我們嚴格按照程序和規定,詳細核查了每個小金庫的收支情況、賬目憑證的真實性、資金使用的合法性等方面內容。

      1.收支情況核查

      在自查過程中,我們嚴格按照財政制度規定,核對了每個小金庫的收支情況。對于收入方面,我們關注了是否存在虛報、漏報的情況,通過與銀行對賬單的核對,將學校賬目和銀行存款情況進行了比對。

      對于支出方面,我們一一核對了相關的支付憑證、票據和發票,確保支出的合法性和真實性。同時,我們還重點檢查了近期資金支出的詳細用途,以防止出現挪用資金、違規支出的情況。

      2.賬目憑證真實性檢查

      我們對每個小金庫的賬目憑證進行了詳細的檢查。通過抽查憑證的原始單據和票據,確認其真實性和合法性。并且對憑證中的金額、日期等核要信息進行了核對,以確保憑證的信息準確無誤。

      3.資金使用合法性審核

      在資金使用的合法性審核中,我們檢查了每個小金庫的資金使用流程。并且對學生雜費的收取和存放情況進行了抽查,確保學生的費用得到妥善管理和使用。

      三、自查發現的問題

      通過本次自查,我們發現了一些問題,主要包括以下幾個方面:

      1.資金收支記錄不完善:少數小金庫的資金收支記錄不規范,缺少詳細的文書記錄,容易造成資金流失和管理混亂。

      2.資金使用流程不規范:部分小金庫的資金使用流程不夠規范,存在資金挪用和違規支出的風險。

      3.財務人員素質和管理水平不足:個別財務人員對財務管理制度和相關政策了解不足,工作中出現疏忽和錯誤。

      四、改進措施

      針對以上問題,我們制定了一系列的改進措施,以提升學校小金庫的管理水平和財務人員的素質:

      1.完善財務管理制度:進一步健全學校小金庫的財務管理制度和操作流程,明確各部門的責任和權限,提高財務處理的`透明度和規范性。

      2.加強財務培訓:根據自查情況,針對財務人員素質和管理水平不足的問題,組織相關培訓,提升其財務管理能力和業務水平。

      3.強化內部控制:建立健全小金庫內部控制機制,嚴格執行財務審批流程,加強對資金的監督和管理,確保資金使用的合法性和經濟效益。

      4.建立審計機制:定期聘請獨立審計機構對學校小金庫進行審計,全面了解和監督學校資金的流向和使用情況,加強對學校財務管理的監督和約束。

      五、結語

      通過學校小金庫的自查,我們發現了問題,也制定了一系列改進措施。這次自查不僅增強了學校財務管理的透明度和規范性,也為今后的財務管理提供了重要的參考和依據。我們相信,在全校師生和財務人員的共同努力下,學校小金庫的財務管理水平將進一步提高,學校的資金安全將得到更有效的保障。

      小金庫自查報告范文 篇6

      為認真做好20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作,嚴肅財務管理紀律,嚴格執行“收支兩條線”的財務制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據xx縣《關于認真開展清查“小金庫”和規范非稅收入管理工作的通知》文件精神,從20xx年2月14日開始,縣史志辦開展清理“小金庫”工作,對資金規范化管理情況進行嚴格的自查和清查,徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。

      按照施辦發[20xx]4號文件要求,我辦高度重視,及時在職工大會上傳達相關要求。并認真開展清理“小金庫”工作,成立了由主任張樹才為組長、副主任詹應澤、支部書記蔣衛樹為副組長的.清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作。現將有關工作情況報告如下:

      一、按照《關于認真開展清查“小金庫”和規范非稅收入管理工作的通知》施辦發[20xx]4號的要求,通過深入自查,我辦財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

      二、自史志辦成立以來,都是嚴格按照財務管理制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

      三、我辦監管使用的票據有:行政事業性收費專用收據,票據由我辦財務室統一管理,各類票據均由財務室統一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據登記制度設置票據登記薄;設立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。

      四、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,我辦按照現金管理有關規定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

      通過自查、自糾、回顧,縣史志辦認真執行財務管理制度的有關規定,沒有小金庫。

      小金庫自查報告范文 篇7

      根據“xx年5月24日關于小金庫治理會議”要求,我部門已完成自查工作。本次自查中我部門堅持實事求是的原則,現將有關自查的.情況報告如下:

      1、我部門財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未產生利息,未設任何形式的“小金庫”。

      2、我部門嚴格按照財務管理制度有關規定執行,沒有設帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。現金管理采取備用金制度,按照財務要求定期清理。財務報銷嚴格按照財務制度執行,采取盡量使用匯款形式支出。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

      雖然我部門目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步加強了法制教育,強化了財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我部門將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

      小金庫自查報告范文 篇8

      雷州市國有資產經營公司成立于20xx年,經雷州市政府批準,脫鉤給國資權屬管理的企業有59家。隨著社會經濟的發展,59家國有企業中有7家已關閉、破產,其他企業大部分處于歇業、半停產、停產狀態,目前只有7家企業有業務經營。這些企業的法定代表人有的已年老退休,有的已調動,部分企業也只有名稱保留,沒辦公場所,沒資產,沒業務。為便于保護職工的權益,20xx年,經請示市政府批準,財政給國資公司權屬企業撥付1-2名留守人員生活費,讓1-2名企業人來為企業理事,也只有這樣,市委、市政府的會議精神、文件、法規等才及時傳達到各企業。同時,在人力、物力不足的情況下,國資部門為保護國家財物,保障職工利益,維護社會穩定,不斷加強企業的監管,至今,國資公司各權屬企業沒發現私設“小金庫”的違法經濟行為。現將各國有企業“小金庫”自查自糾情況匯報如下:

      (一)、會計機構:

      各企業財務會計機構完善,會計、出納分工明確,職責分明。

      (二)、會計制度:

      各企業財務會計制度規范,財務管理得力,各項財務收、支完全按財務制度規定執行。

      (三)、經濟活動:

      各企業幾乎處于歇業、半停產停產、關閉狀態,經濟業務很少,大部分企業人員已分散社會,留守人員只靠領取財政撥付的生活補貼。有的.企業基本沒有資產,沒有經營權,銀行帳戶也已凍結,甚至沒有。有的企業只靠舊鋪面出租,每次出租也是經職工同意公開竟價拍標的,各企業的資產出讓全按市國資委的要求進行,通過上報國資委批準,社會中介機構評估、公開、公平竟拍、資金回籠企業銀行帳戶,有的是經國資監管方能支付。停產企業大部分職工退休是自己交付企業的養老保險金。

      (四)、財務狀況:

      各企業只設一會計帳套,帳薄設置完整,收支核算據實,費用開支合法,帳薄、憑證保存齊全,并履行依法納稅義務。至今沒發現有私設“小金庫”行為,沒有發現公款旅游,職務消費,轉移資產,虛列費用等現象。

      小金庫自查報告范文 篇9

      為深入開展黨的群眾路線教育實踐活動,狠抓“四風”突出問題專項整治,進一步鞏固和深化“小金庫”專項治理成果,根據舞鋼市教育局《舞鋼市教育系統“小金庫”專項清理整治工作實施方案》舞教字〔20xx〕80號的工作要求,我鎮教育系統結合自身工作實際,深入細致地組織開展自查自糾。現將自查自糾的情況匯報如下:

      一、自查中存在的問題

      1、對上級撥付學校的經費在使用上監管不嚴;

      2、存在小金庫的現象,尤其是部分小學設置的學前班,沒有嚴格按照收支兩條線操作,存在坐收坐支的現象。

      3、部分學校的食堂收入及其它收入,沒有及時納入預算外上交。

      4、票據管理不夠規范。主要表現在:個別學校先開支,后補票;報賬員不報賬,校長親自報賬,收支不規范;票據無經手人簽字等不規范支出現象較多。

      5、教育經費開支不合理。按政策規定,中小學的公用經費主要是用于學校的小型維持,學校日常辦公用品,校園文化建設等。而現在一些學校將部分經費用于發放教師質量獎懲、課時津貼等;還有預算不合理、不科學、不規范,不細化,致使支出隨意性較強。

      6、自查的具體情況:自查發現小金庫個數21個;自查發現小金庫賬戶個數21個;20xx年至今我鎮共存在小金庫資金來源合計1240611.42元,其中保育費未及時上交1189230.00元;食堂盈利及其它513851.42元。

      20xx年至今小金庫資金支出合計:753656.37元.小金庫主要表現形式主要為經營收入未納入規定賬戶核算和保育費未及時上交。

      二、問題的存在原因

      1、對小金庫的治理工作重視不夠,對其危害認識不足,導致對此項工作疏于管理。隨著教育投入的不斷加大,錢難管、難用這是核心的首要問題。要管好錢、用好錢,必須加強財務管理,要引起足夠的重視。

      2、對經費監管力度不強。中心校如何將撥付的款項監管到位,如何監管轄區所有學校,這是中心校必須而且迫切思考的一個問題,只有監管到位了,約束到位了,經費管理就安全了,效益也有保障。

      3、小學設置的學前班收入,由于任課教師全部是聘任的代課教師,代課費需及時發放。但資金上交后往往不能及時撥付,造成學校拖欠代課教師代課費的現象,嚴重影響了代課教師的工作積極性,同時也一定程度上干擾了正常的教學。所以導致部分小學經費收入上交不及時或干脆不上交的現象,對此,中心校也往往聽之任之。

      4、部分小學學校食堂的收入,本身就餐人數少,收入寥寥,還需滿足食堂正常的維修和物品采購,所以存在坐收坐支的'現象。

      三、解決辦法

      1、加強財務開支制度的學習,嚴格經費管理,尤其是對“小金庫”治理工作要高度認識,不折不扣按制度落實。

      2、要不斷強化校長及財務人員的法制觀念,嚴格杜絕不會管,不懂規則,不會理財的現象,要建立一套程序和制度來約束。

      3、要不斷健全學校財務管理制度。制度是為了保安全、保規范,制度健全了就見成效,如果制度不健全,就會造成經費管理無“法”可依,就會使職、權、利、責和風險的關系模糊。

      4、學校各項收入堅決及時上交,對需要按制度上交但急需開支的資金,各單位要積極想辦法,采取墊付的方法,盡量不拖欠,不影響正常的工作秩序。

      5、截止10月15日,糾正處理小金庫個數21個,已撤銷小金庫賬戶個數21個;應上繳財政金額1240611.42元;其中20xx年秋期應上交671651.42元。

      小金庫自查報告范文 篇10

      治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監督,鏟除溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實縣辦發[20xx]65號《關于在全縣黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神,現把我校自查自糾狀況匯報如下:

      一、認真學習,提高認識

      我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執政潛力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。

      二、加強領導,職責分工

      為了保障治理工作順利進行,學校成立“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由學校支部牽頭實施,工會、財務室等部門負責同志共同參與。

      學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單:

      組長:。。。。

      副組長:。。。。

      成員:。。。。

      舉報電話:。。。。

      三、明確要求,重點治理

      根據上級文件規定,我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和構成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節嚴重的,應追溯到以前年度。

      按照上級文件規定的要求,我校透過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

      按照治理范圍要求,重點圍繞“治理資料”中的.七項表現開展自查活動,對20xx年1月1日以來的經濟業務所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的自查,透過自查,沒有發現上述違規違紀問題,自查結果已在全校全體教職工上進行了通報,并在校公開欄予以公示。在認真自查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。

      雖然我校目前尚未發現違規違紀現象,但透過自查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。

      四、整改建章,規范完善

      我校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續完善相關財務制度,加強從源頭上防治敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐工作能有更大提高。

      小金庫自查報告范文 篇11

      為認真貫徹全區“小金庫”治理工作電視電話會議精神,根據《紅寺開發區關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》要求,國土資源管理局認真對照治理范圍和內容,進行了深刻自查,現將自查情況報告如下:

      一、 認真把握總體要求和基本原則

      這次“小金庫”專項治理工作的總體要求是,深入開展“小金庫”治理工作,堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”,建立和完善防治“小金庫”的.長效機制,整改報告《清理小金庫自查報告》。堅持分級負責、分口把關,統籌兼顧、整體推進,依紀依法、寬嚴相濟,標本兼治、糾建并舉的基本原則,建立了以局長為第一責任人、紀檢組長具體負責,財務人員全力配合的工作機制,深挖細查,開展了詳細認真的摸排。

      二、嚴格界定治理的范圍和內容

      此項治理的重點包括行政機關,主要從以下幾方面進行自查自糾:

      1、違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”;

      2、用資產收費、出租收入設立“小金庫”;

      3、以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;

      4、經營收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”;

      5、虛列支出轉出資金設立“小金庫”;

      6、以假發等非法票據騙取資金設立“小金庫”;

      7、上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。

      三、認真、嚴肅、扎實開展自查自糾

      (一)賬戶情況

      自查表明:因國家、自治區重點工程項目征地補償、土地承包、土地開發整理等業務工作相繼開展的需要,為嚴格資金監管,便于資金收支,確保專款專用、嚴格透明,我局在農行共設立了3個賬戶,分別為:西氣東輸二線工程征地補償專戶、太中銀鐵路征地補償專戶、單位經費基本戶;在信用社共設立4個賬戶,分別為:基建(辦公大樓)專戶、臨時用地補償專戶(已于20xx年8月18日銷戶)、土地承包費收支專戶、土地開發整理項目專戶,以上賬戶全都做到專款專用,無設立“小金庫”的情況。

      (二)存在的問題及解決情況

      開發區8月12日召開“小金庫”清理整頓再部署會議后,我局高度重視,再次清查,發現還存在著以下問題。本著勇于負責、敢于坦承的原則如實匯報如下:

      1、我局原任局長根據管委會有關領導指示精神,為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業,于20xx年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬元整,所借款項為土地出讓金。因羅山賓館一直無力償還,我局便以抵頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款,收回款項全部上繳財政,至開展“小金庫”治理工作開始時,最后一筆借款64697.80元全部被追回,并于20xx年8月18日全額上繳財政。

      2、因農村宅基地登記發證工作由我局承辦,吳忠市國土資源局只負責審核發證,土地證書工本費由我局代收保管,待發證時統一收繳吳忠市局。為便于保存,我局當時開設了存折,共存入工本費3640元,之后因吳忠市局未向我局發證,此項資金也未上交,20xx年8月18日全部上繳本級財政。

      小金庫自查報告范文 篇12

      按照中央、省和我市治理小金庫工作安排部署,我委高度重視,迅速行動,采取有力措施,精心組織實施,專項治理工作開局良好,初見成效。通過自查自糾和回頭看工作的開展,各科室和全委干部群眾進一步提高了加強財務管理的意識,促進了收支管理的進一步規范,強化了對財經法規政策的認識,尤其是對規范收支兩條線管理起到了積極作用。下面,將我委開展回頭看工作簡要匯報如下:

      一、領導重視,認識到位

      委領導積極將小金庫問題與學習實踐科學發展觀活動有機結合起來。認真學習領會中央、省、市和有關文件精神,全面安排部署此項工作。把深入開展小金庫專項治理工作,作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措。

      二、統籌協調,整體推進

      我委在成立小金庫專項治理工作領導小組時,從本委各科室抽調政治素質高、業務能力強的工作人員充實到領導小組辦公室,明確了任務分工。各成員全力以赴,協調配合,按照要求,積極完成各項工作任務。

      三、精心組織,周密部署

      7月1日至7月13日,認真開展了回頭看工作,認真總結了前一階段的工作,并對存在的'問題和下一步工作進行了分析研究,要求各科室認真組織自查自糾回頭看,單位負責人及財會人員在規定時限內,進一步開展自查自糾工作。通過回頭看,我委未發現任何形式的小金庫。

      四、廣泛宣傳,充分發動

      為使小金庫專項治理工作深入開展,形成聲勢,我委開展了多形式、多角度地宣傳中央、省和市委、政府關于小金庫專項治理工作的重要意義、工作內容和政策規定。召開單位全體干部座談會,深入學習小金庫專項治理的各種文件和政策要求,鼓勵廣大干部群眾積極參與小金庫專項治理工作,有效促進了本委自查自糾和回頭看工作的開展。

      小金庫自查報告范文 篇13

      根據市委辦公廳、市政府辦公廳《關于轉發合肥市黨政機關和事業單位小金庫專項治理工作實施方案的通知》和市財政局《關于開展市直行政事業單位銀行賬戶核查工作的通知》,工會為貫徹落實文件精神,認真學習,積極開展這次自查活動。現將工會小金庫自查自糾情況匯報如下:

      一、市總工會成立了以市總黨組書記、主席葉和章為組長,市總黨組成員、紀檢組長鄒華前為副組長,市總工會辦公室、財務部、事業部、經審辦、直屬黨委和直屬事業單位負責人為成員的治理工作領導小組,并在財務部設立工作辦公室。并結合自身實際制定了《小金庫專項治理實施方案》,加強宣傳、統一思想、提高認識,為治理工作的順利開展奠定了基礎。

      二、自查中,市總工會對機關及直屬事業單位xx年市直行政事業單位銀行賬戶清理后保留的賬戶及在市財政國庫集中支付代理銀行開設的預算單位零余額賬戶等所有現存賬戶進行了全面梳理、統計,做到不走過場、全面覆蓋,自查面達到了100%,并將核查材料及時報送市財政局。

      在此基礎上,認真填寫《單位小金庫自查自糾情況報告表》,形成自查自糾報告上報市治理小金庫工作領導小組辦公室。截至目前,市總工會已完成專項治理工作中動員部署和自查自糾兩個階段的工作任務,為下一步全面檢查和做好整改落實工作奠定了堅實的基礎。市總工會成立了以市總黨組書記、主席葉和章為組長,市總黨組成員、紀檢組長鄒華前為副組長,市總工會辦公室、財務部、事業部、經審辦、直屬黨委和直屬事業單位負責人為成員的治理工作領導小組,并在財務部設立工作辦公室。

      三、認真開展清查、實施長效監督。

      (一)財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出未占用、截留國家和單位收入,未設任何形式的“小金庫”。我局開設的賬戶有:

      1、基本帳戶;

      2、有獎發票專用帳戶;

      3、國庫集中支付帳戶;

      4、工會經費帳戶;以上帳戶經審核均符合開戶條件。

      (二)嚴格按照財務管理制度有關規定執行,沒有設賬外賬和“小金庫”行為。沒有公款以個人名義私存私放。

      (三)按照國庫集中支付要求,財務報銷嚴格按照“三級審核”審批制度執行,杜絕坐支行為。

      (四)嚴格按照(新財監〔20xx〕1號)文件中對“非稅收入的管理”的規定和要求,對資產出租收入按照“收支兩條線”全部納入預算管理,按照自治區非稅收入收繳管理規定上繳自治區地方稅務局。

      (五)嚴格執行財經紀律,沒有以各種名義擅自發放獎金、福利和津貼等,用于職工待遇方面的支出,嚴格按規定的.范圍和標準執行,按照地區局的制度規定履行審批手續。

      四、深入開展專項治理工作,確保整改落實到位

      進一步加強教育和監督,完善預算管理,加強內部控制與治理,把“小金庫”作為財務監督、審計監督和紀檢監督工作的一項重要內容,加強經常性的督促檢查,加強責任意識,從源頭上防止“小金庫”的發生。嚴格財務公開工作,將“小金庫”治理的情況和落實情況在公示欄及局域網公開,接受群眾監督。

      截止目前我局尚未發現違規紀現象,通過自查檢查“小金庫”進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用,今后我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治XX的力度,不斷完善長效監督機制,提高財務透明度,做到清理工作不留死角,使財務管理工作進一步規范化、制度化,杜絕“小金庫”的發生。

      小金庫自查報告范文 篇14

      我局按照區紀委私設“小金庫”問題專項治理工作要求,認真組織自查,落實工作措施,保證自查效果,做到不走過場、不留死角。現將具體情況匯報如下:

      一、自查情況總結

      (一)完善組織領導

      成立了司法局清理“小金庫”專項治理工作領導小組,局長呂祥臣同志擔任領導小組組長,副局長陳文華同志、黨總支紀檢委員錢錫斌同志任副組長,財務人員和各科科長為成員。結合本局實際,制定了《沈河區司法局開展“小金庫”專項治理工作實施方案》,落實責任制,明確責任人,配備財務人員研究制定具體工作方案,保證專項治理工作順利進行。

      (二)統一思想認識

      嚴謹性和有效性。

      領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。

      3、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,我局按照現金管理有關規定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照區財政局及核算中心的財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

      二、存在問題

      通過自查、自糾、回顧,我局認真執行財務管理制度的有關規定,沒有私設“小金庫”的行為。但是此項工作仍需作為一項長期工作進行,對于該項工作的長效機制需進一步完善,并根據相關制度按規章辦事,經常開展自查自糾活動,保證絕不出現私設“小金庫”的行為。

      三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施

      通過此次自查自糾工作,提高了我局各級領導及財務人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的`認識,進一步加強了我局各級領導和財務人員執行財經法律法規及有關規章制度的意識。在今后的工作中,我局將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:

      (一)從源頭抓起,全面治理。

      從源頭抓起,鏟除“小金庫”滋生的基礎。加強銀行賬戶監管,不得私自開設銀行賬戶,對取得的各項收入嚴禁搞“資金體外循環”。規范單位資產管理、節約和控制成本支出、加強對單位發票管理、合同管理的檢查,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

      (二)加強資產管理。

      加強資產產權管理,對單位辦公用房、辦公設備等資產全面實施精細化、規范化管理。加強資產產權管理,防止國有資產閑置、浪費甚至流失,避免通過固定資產采購、處置環節來謀取“小金庫”。

      (三)加強對單位財務人員管理

      強化財務人員職能,消除虛假財務信息、提高財務信息質量,使財務人員的監督和核算職能得到切實加強,從而杜絕“小金庫”產生。

      (四)加強群眾監督,加大查處力度,嚴格追究相關人員的責任。

      公布私設“小金庫”問題舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為,一經發現,嚴肅處理并按規定追究相關人員責任,絕不姑息遷就并加大對單位負責人和財務的懲戒力度。  

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