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    小金庫自查報告

    時間:2024-06-13 14:24:13 自查報告 我要投稿

    小金庫自查報告優秀15篇

      在生活中,大家逐漸認識到報告的重要性,報告具有語言陳述性的特點。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎?下面是小編精心整理的小金庫自查報告,希望能夠幫助到大家。

    小金庫自查報告優秀15篇

    小金庫自查報告1

      為認真貫徹全區“小金庫”治理工作電視電話會議精神,根據《紅寺開發區關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》要求,國土資源管理局認真對照治理范圍和內容,進行了深刻自查,現將自查情況報告如下:

      一、認真把握總體要求和基本原則

      這次“小金庫”專項治理工作的總體要求是,深入開展“小金庫”治理工作,堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”,建立和完善防治“小金庫”的長效機制。堅持分級負責、分口把關,統籌兼顧、整體推進,依紀依法、寬嚴相濟,標本兼治、糾建并舉的基本原則,建立了以局長為第一責任人、紀檢組長具體負責,財務人員全力配合的`工作機制,深挖細查,開展了詳細認真的摸排。

      二、嚴格界定治理的范圍和內容

      此項治理的重點包括行政機關,主要從以下幾方面進行自查自糾:

      1、違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”;

      2、用資產收費、出租收入設立“小金庫”;

      3、以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;

      4、經營收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”;

      5、虛列支出轉出資金設立“小金庫”;

      6、以假的發票等非法票據騙取資金設立“小金庫”;

      7、上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。

      三、認真、嚴肅、扎實開展自查

      (一)賬戶情況

      自查表明:因國家、自治區重點工程項目征地補償、土地承包、土地開發整理等業務工作相繼開展的需要,為嚴格資金監管,便于資金收支,確保?顚S、嚴格透明,我局在農行共設立了3個賬戶,分別為:西氣東輸二線工程征地補償專戶、太中銀鐵路征地補償專戶、單位經費基本戶;在信用社共設立4個賬戶,分別為:基建(辦公大樓)專戶、臨時用地補償專戶(已于20xx年8月18日銷戶)、土地承包費收支專戶、土地開發整理項目專戶,以上賬戶全都做到?顚S,無設立“小金庫”的情況。

      (二)存在的問題及解決情況

      開發區8月xx日召開“小金庫”清理整頓再部署會議后,我局高度重視,再次清查,發現還存在著以下問題。本著勇于負責、敢于坦承的原則如實匯報如下:

      1、我局原任局長根據管委會有關領導指示精神,為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業,于XX年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬元整,所借款項為土地出讓金。因羅山賓館一直無力償還,我局便以抵頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款,收回款項全部上繳財政,至開展“小金庫”治理工作開始時,最后一筆借款64697.80元全部被追回,并于20xx年8月18日全額上繳財政。

      2、因農村宅基地登記發證工作由我局承辦,吳忠市國土資源局只負責審核發證,土地證書工本費由我局代收保管,待發證時統一收繳吳忠市局。為便于保存,我局當時開設了存折,共存入工本費3640元,之后因吳忠市局未向我局發證,此項資金也未上交,20xx年8月18日全部上繳本級財政。

      3、原任領導于XX年11月10日從單位基本戶中給紅寺堡開發區嘉駿公司借款40000元。我局經過多次催還,分別于XX年7月26日收到還款10000元,XX年9月30日收到還款15000元,剩余15000元也于20xx年8月18日全部還清。

    小金庫自查報告2

      按照《中共中央辦公廳公國務院辦公廳關于貫徹執行中央八項規定報告》(中辦{20xx}9號)和《深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》(財監[20xx]18號)文件精神和工作要求,為進一步加強財務管理,嚴肅紀律,我局認真扎實地開展了“小金庫”專項治理工作,對資金規范化管理情況進行嚴格。現將自查自糾情況匯報如下:

      一、提高思想認識,迅速貫徹落實

      我局領導對這次專項治理工作高度重視,及時召集局領導班子成員、各股室負責人以及財務管理人員等,召開專題會議,學習傳達有關文件要求,認真學習了專項治理的范圍和內容、方法和步驟、政策規定等,充分進行宣傳發動,統一思想,提高認識。局領導要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求認真對待專項治理工作,對照文件要求認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決問題。

      二、加強組織領導,制定工作方案

      為確保專項治理工作順利進行,我局成立了由局長任組長,分管副局長任副組長,成立招商局專項治理“小金庫”工作領導小組,安監局長胡生華負責指導和協調全局“小金庫”治理工作,研究制定有關治理措施,協調解決有關重要問題。領導小組下設辦公室,從局辦公室和財務抽調專門工作人員,具體負責實施“小金庫”專項治理工作,以及日常組織協調。并制定了《招商局治理“小金庫”專項工作實施方案》,明確了治理時間、內容、方法、措施和舉報制度,明確了責任人員,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作的深入有效開展。

      三、認真自查自糾,實施長效監督

      按照《中共中央辦公廳國務院辦公廳關于貫徹執行中央八項規定情況的報告》(中辦{20xx}9號)要求我局認真開展自查自糾,對各類帳戶、帳據進行了全面細致的清查。

      一是預算收入、支出支管理情況。我局財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未違反法律法規及其他規定,未違規收費、罰款及攤派等,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

      二是我局自20xx年成立以來,財務管理均按照國家有關財經法規執行,財政撥款收入、日;ㄙM支出全部納入開發區財政局法定帳目統一核算,從無設置帳外帳,或存在以個人名義私存公款等違反財經紀律行為。未侵占、截留國家和單位收入,從未單獨設帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

      三是政府采購管理情況。我局嚴格按照政府采購管理要求,執行經費預算和資產配置標準,嚴格遵循政府采購要求,從無“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題出現。

      四是資產管理情況。我局嚴格資產配置、使用、處置,從未擅自處置資產、轉移收入、私分資產等行為。資產配置環節,嚴格按照相關法律、法規和制度的規定配置資產,資產配置與履行職責適應,不存在奢侈浪費等問題。

      五是財務會計管理情況。我局嚴格按照《行政單位財務規則》和《事業單位財務規則》管理,我局設置會計賬簿,會計憑證、財務會計報告和其他會計資料完整真實,會計核算符合《會計法》和國家統一的.會計制度的規定,我局二名財務人員目前都無從業資格證在學習考證中。

      六是財政票據管理情況。因我局沒有相關的收費項目不存在財政票據印制、非法印制票據,轉讓、出借、串用、代開票據,或者偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據等行為。

      七是按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,我局按照現金管理有關規定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。通過自查自糾,我局認真執行財務管理制度的有關規定,沒有“小金庫”,沒有發現違規違紀現象。通過這次開展“小金庫“專項治理,進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將在此次專項治理工作的基礎上,進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監督機制,提高財務透明度,力爭財務管理工作水平。

    小金庫自查報告3

      分局用心貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神,根據《關于印發<20xx年全省“小金庫”專項治理工作實施方案>通知》文件規定。認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作,自查自糾工作中未發現存在私設“小金庫”違法違紀問題,并透過自查自糾,進一步加強了分局財務人員執行財經法律法規及有關規章制度的意識。

      一、自查自糾組織實施狀況

      設立了小金庫”專項治理工作辦公室,分局專門成立了以局一把手為組長的小金庫”專項治理工作領導小組。由會統科具體負責此次專項治理工作。傳達《20xx年全省“小金庫”專項治理工作實施方案》文件,規定了開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時光,要求正確認識開展此項工作的重大好處,提高思想認識,嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作,要按“小金庫”專項治理工作要求用心認真開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發現存在小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。

      二、自查自糾發現“小金庫”狀況

      并未發現分局存在小金庫”等狀況。此次“小金庫”專項治理工作中。

      三、建立防范“小金庫”問題

      長效機制措xx提高了全局工作人員對“小金庫”存在危害性和嚴重性的認識,透過此次自查自糾工作。進一步加強了財務人員執行財經法律法規及有關規章制度的`意識。今后的工作中,分局將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:

      全面治理一從源頭抓起。

      鏟除“小金庫”滋生的基礎。如對外所發生的必要業務招待費,從源頭抓起。單位將根據實際狀況,出臺一些貼合實際的政策,使其沒必要設立“小金庫”規范各單位經營性資產管理、節約和控制成本支出、加強對發票管理的檢查,防止“白條”收入不入賬構成“小金庫”。

      二加強資產管理

      加強資產產權管理,首先。對公務用車、辦公設備等資產全面實施精細化、規范化管理。加強資產產權管理,防止國有資產閑置、浪費甚至流失,避免透過固定資產采購、處置環節來謀取“小金庫”。

      三加強對財務人員管理

      消除虛假會計信息、提高會計信息質量,強化會計職能。使會計的監督和核算職能得到切實加強,從而杜絕“小金庫”產生。

      四加強內部控制和審計監督

      尤其是健全財務制度,建立健全內部規章制度。完善財務管理。按照財務管理、資產管理相結合的原則,加強財務、審計監督。嚴格執行《會計法》和《會計內部控制制度》有關規定,一個單位只允許設立一個賬戶,并按月據實向主管部門報送會計報表;加強不相容職務之間的相互牽制、監督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內部審計監督、檢查工作,及時發現問題并整改上報。

      四、自查自糾報表重要事項說明

      未發現分局存在小金庫”等狀況,此次“小金庫”專項治理工作中。因此,沒有重要事項說明。

    小金庫自查報告4

      1、我部不存在隱匿收入設立“小金庫”行為。

      我部的所有對公業務收入(包括利息收入、手續費收入、代辦手續費、咨詢服務費收入、理財產品銷售收入等)均能及時、足額按照我行會計核算要求納入我行大賬核算,無代理業務返還獎勵情況,無坐支處理現象,不存在任何形式設立“小金庫”的情況。

      2、不存在虛列支出設立“小金庫”行為。

      我部在費用支出方面嚴格按照我行費用管理要求,各項費用支出均為拓展業務所需支出,不存在利用假合同、假票據等手段騙取資金設立“小金庫”行為。同時,利息支出、傭金手續費等業務費用均由分行大賬統一核算,不存在虛列業務費用、套取資金設立“小金庫”行為。此外,我部所用的辦公用品均按照實際使用情況從辦公室領取,會議費、宣傳費、電子設備運轉費等營業費用均由分行按照相關規定統一支出,我部無虛列現象。

      3、不存在以其他方式套取資金設立“小金庫”行為。

      我部的'其他收入、成本和費用均由分行大賬統一進行核算,在客戶營銷費用支出方面,我部嚴格按照分行的管理制度執行,每一項支出均按照審批程序審批,不存在使用“小金庫”款項購買消費卡等行為。經認真檢查,我部在工作中均能嚴格按照分行制度管理要求,收入與支出通過分行大賬統一進行大賬核算,費用報帳真實、合規,無套取費用、挪用報銷資金等問題,不存在設立“小金庫”行為。

      在今后的工作中,我部將繼續嚴格按照各項規章制度和“小金庫”專項治理工作要求,合法、合規開展各項業務,平穩、高效推進我行業務發展。

    小金庫自查報告5

      按照公司天能發【20xx】49號文件精神,以及公司黨委的有關要求,我們機電工區認真開展了自查自糾清理“小金庫”工作,現將情況總結如下:

      一、加強領導,建立專項治理清查小組

      為確保此次專項治理工作順利進行,我工區成立了由魏守旺陳慶奇任組長、李金華、蘇兆環、閆先水任副組長,由各班正班長任組員清理工作領導小組,具體負責此次專項治理工作。

      二、提高認識,加強宣傳

      公司“小金庫”專項治理工作會議后,我工區迅速召開了專題會議,傳達學習天能發【20xx】49號關于印發《關于開展“小金庫”專項治理工作實施辦法》的通知,要求大家,認真學習公司有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”專項治理的范圍與內容,進一步規范工資、獎金分配及物資進貨程序。要求大家,對照專項治理的工作要求,認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

      三、落實舉報制度,加強工作監督。

      我工區治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立在書記辦公室,設立了舉報箱,公布了書記郵箱及手機號碼,充分發揮網絡舉報作用。建立了舉報登記臺賬,保證了此項工作有效開展。

      四、認真開展自查,實施長效監督

      按照天能發【20xx】49號文件精神的要求,我工區重點圍繞“小金庫”四大主要表現形式中的12項內容開展清查活動,對各類帳據進行了認真細致的清查。

      1、我工區財務管理均按公司有關財經法規執行,收入、支出全部納入公司財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

      2、我工區工資、獎金分配,嚴格按照天池公司有關規定執行,從未設置帳外帳和以及以個人名義私存公款或用各類捐款、管理人員上交兼職薪酬等其他收入設立“小金庫”的`違反財經紀律的行為,杜絕了以隱匿收入設立“小金庫”。

      3、我工區從未虛列職工工資獎金、工會經費、管理人員職務消費等人工成本設立“小金庫”。各類票據均管理規范,并建立相應的備查薄,沒有以虛列支出設立“小金庫”的行為。

      4、我工區沒有以轉移資產形式設立“小金庫”。按照公司要求,嚴禁以其他形式設立“小金庫”。出公差、辦公事都是個人先墊錢,事畢后再按程序進行報銷。

      5、清查結果在職工班前班后會上進行了通報,并在公開欄予以公示。

      6、在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制,提高工資獎金分配及罰款去向的透明度,嚴防“小金庫”的出現。

      7、雖然我工區目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,增強了法制教育意識。

      今后我工區將進一步完善區務公開制度,增加區務公開的透明度,遏制從源頭上防治腐敗現象的發生,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

    小金庫自查報告6

      根據潼南縣《關于在黨政機關和行政事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》的精神,我校領導高度重視,立即研究安排清理“小金庫”的有關工作。成立了由我校小金庫清查工作領導小組。隨后,又召開了相關會議,明確任務,落實責任。經過認真的清理檢查,我校清理“小金庫”自查自糾工作圓滿完成,現將工作開展情況匯報如下:

      一、加強領導,認真安排部署。

      為了確保清查“小金庫”工作順利進行,我校成立了永康小學清理檢查“小金庫”工作領導組:

      組 長:

      組 員:

      學校領導小組召開了專題會議,學習了上級關于開展清理“小金庫”專項治理的文件、會議的.精神。工作小組堅決表示要嚴格自查自糾,不留死角;要認真對待,不準避重就輕;要嚴格按照要求,按時完成自查自糾工作。并將市、縣舉報電話也一并公布,讓廣大群眾監督此項工作。工作小組堅決表示要嚴格自查.

      二、精心組織,扎實開展清查工作。

      我校嚴格按照《實施辦法》的要求,認真做好自查自糾工作。全面深入地開展自查自糾,認真清理檢查本單位有無“小金庫”。在自查過程,達到100%,扎實細致,不走過程,不留死角。按照要求填報《單位自查自糾小金庫報告表》,并將單位填寫的自查自糾情況報告表發放給中層干部審閱。并在學校公示欄內向廣大教職工進行了公示。

      經過認真自查自糾,我校規范健全了財務管理制度,加強了財務管理,明確了相關責任,經自查,我校無小金庫現象。

      特此報告!

    小金庫自查報告7

      治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監督,鏟除、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施,為認真貫徹落實縣紀委、縣監察局、縣財政局、縣審計局《關于開展清理檢查“小金庫”專項工作的通知》的文件精神,現把我學校自查自糾情況匯報如下:

      一、 認真學習,提高認識。

      我學校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織校委會成員學習上級文件精神,還集中組織教師傳達會議精神、領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的.主動性,確保治理工作取得成效。

      二、 加強領導,責任分工。

      為了保障治理工作順利進行,學校成立“小金庫”專項治理領導小組,并設立舉報電話,“小金庫”專項治理工作由學校牽頭實施,財務等部門負責同志共同參與。

      三、明確要求,重點治理。

      按照上級文件規定的要求,學校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定賬目統一核算、為侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬號,未設任何形式的“小金庫”。

      按照治理范圍要求,學校對所有收入及各類賬戶、賬據進行了認真細致的自查,通過自查,沒有發現上述違規違紀問題,自查結果已在全學校教職工大會上進行了通報并予以公示。

      雖然我學校目前尚未發現違規違紀現象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了財務紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。

      三、 整改建章,規范完善。

      我校決定在前期自查自糾的基礎上繼續完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

    小金庫自查報告8

      按照《咸陽市地方稅務局關于繼續做好202x年治理“小金庫”工作的通知》(咸地稅發〔202x〕105號)的要求,我局召開專題會議,及時安排部署,現就在我局開展202x年“小金庫”專項治理工作情況總結報告如下:

      一、高度重視、明確方案

      為了認真做好本次自查,局黨組高度重視,及時召開了會議進行了安排部署,成立了由黨組書記、局長尚軍民同志擔任組長,紀檢組長賈豐源同志擔任副組長,計財、紀檢監察、政工各股室負責人擔任成員的`專項檢查工作領導小組,同時,積極出臺我局的專項治理工作實施方案,明確了具體內容,確定自查范圍和重點,對我局“小金庫”的情況進行了全方位的詳查。

      二、自查情況匯總

      這次自查工作的重點是開展了對我局20xx年“小金庫”治理工作的“回頭看”以及對我局202x年1-6月份財經紀律情況進行了檢查,通過對各基層單位及股室的自查和檢查,經查我局日常工作中嚴格按程序辦理,無違反財務制度及財經紀律情況。

      1、無違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”。我局收費項目為發票工本費收入,均按上級規定收取入賬并上繳市局,各類稅收罰款均按規定及時上繳入庫;

      2、未發現用資產處置、出租收入設立“小金庫”。我局所有固定資產均納入縣局統一管理,統一核算;

      3、無以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;

      4、無虛列支出轉出資金設立“小金庫”;

      5、無以等非法票據騙取資金設立“小金庫”;

      6、我局各單位均為報賬制,不存在上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”現象。

      此次自查,我局雖然沒有發現“小金庫”的現象,但同時也給我們敲響了警鐘,督促我們在以后的各項工作中嚴格要求,完善財務管理制度,防止此類現象的發生,促進我局財務管理工作健康有序發展。

    小金庫自查報告9

      根據河北省委辦公廳、省政府辦公廳《關于切實做好“小金庫”治理工作的通知》(冀辦〔XXXX〕20號)和滄州市四局委聯合下發的《關于在全市黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》(滄紀發〔XXXX〕5號),以及河間市四局委《關于在全市黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》(河紀發〔XXXX〕1號)通知精神,我校認真學習,積極開展這次自查活動,中學小金庫自查報告。治理“小金庫”是加強廉政建設,防止收入流失,完善財務監督的一項重要措施。為認真貫徹落實河間市教育局的通知精神,現把我校自查自糾情況匯報如下:

      一、認真組織學習,高度認識此次自查工作。

      我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校組織中層以上干部集中學習教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見,河北省教育廳、財政廳相關文件以及滄州市四局委、河間市四局委專項治理工作的實施方案,整改報告《中學小金庫自查報告》。同時集中組織教職工傳達這次自查活動精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。6月24日,我校教職工認真學習了河間市教育局文件,并按文件要求組織實施,進行自查。

      二、成立治理小組,對自查工作嚴肅負責。

      為了保障治理工作順利進行,6月15日學校成立 “小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ饔蓪W校校委會牽頭實施,學校各級負責同志共同參與。

      學!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ黝I導小組名單:

      組 長: 楊同樂

      副組長: 李建軍

      成 員: 馬彥軍 楊冬雪

      舉報電話:xxxxxxxxxxx

      三、明確自查工作內容,做到從程序到結果的公開透明。

      6月24日—30日,我校認真開展規范學校經濟活動秩序,清理“小金庫”的工作,學校高度重視這項工作,按照要求認真開展自查, 6月30日自查結束。通過自查、自糾、回顧,我校三年來經費使用。認真執行了河間市政府、河間市教育局相關規定,合理使用經費,沒有“小金庫”現象。我校鄭重承諾:我校未有私設“小金庫”現象,我們愿意承擔因未能如實提供情況及未能執行國家、學校財經方面有關規定而產生的后果和相應責任。

      我校此次專項治理重點是XX年年以來各項“小金庫”資金的收支數額。我校根據《實施方案》專項治理內容中七個項目的深入自查,三年來,我校財務管理均按照國家有關財經法規以及省市相關規定執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的'“小金庫”。收入管理上,所有收費項目和標準嚴格執行國家和省級財政部門規定,教育收費上,按“一費制”相關標準向學生收取作業本費外,沒有收取其他任何費用。

      學校各項支出自查中,領導小組對XX年年1月1日以來的經濟業務所有收入支出涉及的各類帳戶、票據進行了認真細致的自查,學校購置的教學設備、儀器、辦公用品及圖書資料等,均符合政府采購條件并嚴格執行了政府采購。通過自查,沒有發現違規違紀問題,自查結果已在全校全體教職工會議上進行了通報,并在校公開欄予以公示。

      雖然我校目前尚未發現違規違紀現象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了學校財務紀律,加強了法制教育,強化了學校財務管理,確保了各項配套資金合理使用和全體教職工無違法亂紀行為。

      四、規范學校財務管理,加強監督和民主。

      校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續完善相關財務制度,加強從源頭上防治的力度。對違規使用學校教育經費、違規向學生亂收費,私設小金庫的行為進行嚴查嚴控,按照“誰管理、誰負責”原則,力爭做到治理工作不留死角。同時,加強財務工作的監督力度,發揚民主,保障學校穩定及各項工作的順利開展。

    小金庫自查報告10

      我局按照區紀委私設“小金庫”問題專項治理工作要求,認真組織自查,落實工作措施,保證自查效果,做到不走過場、不留死角。現將具體情況匯報如下:

      一、自查情況總結

      (一)完善組織領導

      成立了司法局清理“小金庫”專項治理工作領導小組,局長呂祥臣同志擔任領導小組組長,副局長陳文華同志、黨總支紀檢委員錢錫斌同志任副組長,財務人員和各科科長為成員。結合本局實際,制定了《沈河區司法局開展“小金庫”專項治理工作實施方案》,落實責任制,明確責任人,配備財務人員研究制定具體工作方案,保證專項治理工作順利進行。

      (二)統一思想認識

      嚴謹性和有效性。

      領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。

      3、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,我局按照現金管理有關規定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照區財政局及核算中心的財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

      二、存在問題

      通過自查、自糾、回顧,我局認真執行財務管理制度的有關規定,沒有私設“小金庫”的`行為。但是此項工作仍需作為一項長期工作進行,對于該項工作的長效機制需進一步完善,并根據相關制度按規章辦事,經常開展自查自糾活動,保證絕不出現私設“小金庫”的行為。

      三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施

      通過此次自查自糾工作,提高了我局各級領導及財務人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識,進一步加強了我局各級領導和財務人員執行財經法律法規及有關規章制度的意識。在今后的工作中,我局將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:

      (一)從源頭抓起,全面治理。

      從源頭抓起,鏟除“小金庫”滋生的基礎。加強銀行賬戶監管,不得私自開設銀行賬戶,對取得的各項收入嚴禁搞“資金體外循環”。規范單位資產管理、節約和控制成本支出、加強對單位發票管理、合同管理的檢查,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

      (二)加強資產管理。

      加強資產產權管理,對單位辦公用房、辦公設備等資產全面實施精細化、規范化管理。加強資產產權管理,防止國有資產閑置、浪費甚至流失,避免通過固定資產采購、處置環節來謀取“小金庫”。

      (三)加強對單位財務人員管理

      強化財務人員職能,消除虛假財務信息、提高財務信息質量,使財務人員的監督和核算職能得到切實加強,從而杜絕“小金庫”產生。

      (四)加強群眾監督,加大查處力度,嚴格追究相關人員的責任。

      公布私設“小金庫”問題舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為,一經發現,嚴肅處理并按規定追究相關人員責任,絕不姑息遷就并加大對單位負責人和財務的懲戒力度! 

    小金庫自查報告11

      為了加強我校財務管理,規范和加強財會工作,貫徹落實《教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見》(教財[20xx]21號)文件和《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關于轉發《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》文件精神,我校高度重視,及時召開了校委會,把學校財務、總務、后勤、工會及班主任相關人員,召集起來,進行學習、座談,對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查,F報告于下:

      一、為了切實加強自查工作力度,確保相關人員及時到位,我校成立了xx學校財務管理自查工作領導小組。校長xxx任組長,學校管財務總務副校長xxx為副組長,報帳員xxx,總務主任xx,保管員xxx及工會組織財務委員xxx,教師代表xxx為成員。

      二、我校根據縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。

      三、工作總結、我校嚴格執行收費政策,免收學生雜費、課本費,停收學生住宿費。按文件只收空白作業本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。

      四、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶,所收學生作業本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴格實行收支兩條線管理。全部使用省財政部門統一印的`財政收據。

      五、我校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發生數列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經過經辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結算表和其他相關材料。

      六、我校無私設小金庫和帳外帳等違規行為。學校各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務度,無亂之濫用和鋪張浪費等現象。

      七、我校六年級,九年級畢業班收取的照相費,工本費;心得體會一年級建檔費、素質報告冊工本費,都根據實際費用和學生實際使用的數量按期進行結算,并將收支結余情況通。

    小金庫自查報告12

      《關于做好全省20xx年“小金庫”治理工作的通知》文件精神,認真開展“小金庫”專項治理工作,現將自查自糾情況報告如下:

      一、健全組織,加強領導

      為確保專項治理工作的順利進行,成立了由秘書長治理“小金庫”工作領導小組,具體工作由辦公室和財務部門負責。

      二、提高認識,加強宣傳

      全省“小金庫”專項治理后,我公司迅速以通知和郵件方式向全商會主管以上人員傳達學習《關于做好全省20xx年“小金庫”治理工作的通知》,商會要求大家認真學習有關文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務收支活動的`重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家對照“四種”表現形式認真自查自糾,做到不走過場,不留死角,及時發現和解決存在的問題。

      三、落實舉報制度,加強工作監督

      我商會治理“小金庫”工作領導小組設立并公布了舉報電話,注意發揮網絡舉報的作用。既營造濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

      四、認真開展自查,實施長效監督

      按照《關于做好全省20xx年“小金庫”治理工作的通知》小金庫自查自糾報告的要求,我商會重點圍繞“專項治理內容”中的四大類情形開展清查活動,對各類賬戶、票據等進行了認真的細致的清查。

      1、我商會均按照《企業會計準則》和國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本公司財務部門法定賬目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。

      2、我商會財務部門和其他各職能部門,嚴格按照制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

      3、我商會各類票據管理規范,并建立了相應的備查薄。

      4、財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為,沒有任何形式進行私存私放。

      雖然我商會目前尚未發現以任何形式隱匿收入、虛列支出、轉移資產或其他形式設立“小金庫”,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我公司將進一步完善相關財務制度,將建立長效監督機制,提供財務透明度,嚴防“小金庫”的出現。

    小金庫自查報告13

      治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監督,鏟除貪財、腐爛敗壞溫床,保護干部的一項重要措施。根據學校關于開展清理檢查“小金庫”的通知精神,我院成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,由院長牽頭實施,院工會、黨政辦等部門負責同志共同參與,下設辦公室,并設立清理舉報電話。認真開展了自查工作,現把自查自糾情況匯報如下:

      一、 加強領導,責任分工

      學院成立清理“小金庫”工作領導小組

      組 長:xx

      成 員:xx

      領導小組下設辦公室(辦公室設在院黨政辦公室)

      聯系人:xx 電話:xx

      “小金庫”清理舉報電話:xxx

      二、 清理檢查的范圍及情況

      按照學校的`要求,我院財務管理均按國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入學校財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

      1、對國有資產嚴格按照《長沙理工大學固定資產處置管理暫行辦法》及《長沙理工大學儀器設備、家具采購實施細則》進行(20xx最新教師黨員自查報告)采購與處理。

      2、重大收支項目,均在黨政聯席擴大會議上討論通過;同時,在教代會上公布學院的財務收支情況,體現財務的透明度20xx年清理小金庫自查報告工作報告。

      3、MBA學費嚴格執行收費政策,全額繳入學校財務集中收付核算中心,其標準向社會公示,無任何亂收費情況。

    小金庫自查報告14

      按照省委辦公廳《關于轉發〈xx省黨政機關和事業單位“小金庫”專項治理工作的實施方案〉的通知》以及全省黨政機關和事業單位“小金庫”專項治理工作會議精神,我辦認真開展了治理“小金庫”工作,現將自查自糾情況報告如下:

      一、健全組織,加強領導

      為確保此次專項治理工作順利進行,省地方志辦公室成立了由xx主任任組長、xx副主任,xx副巡視員為副組長的清理工作領導小組,領導小組下設辦公室負責承擔此次專項治理工作的具體事務。

      二、提高認識,加強宣傳

      全省“小金庫”專項治理工作會議召開后,我辦及時召開專題會議,學習了《關于轉發〈xx省黨政機關和事業單位“小金庫”專項治理工作的實施方案〉的'通知》,傳達了全省黨政機關和事業單位“小金庫”專項治理工作會議精神,并在辦公室站上宣傳專項治理的范圍、要求、意義。辦公室主任xx要求大家認真學習有關文件和會議精神,充分認識開展此項工作的重大意義,按照上級要求認真清理檢查“小金庫”,做到自查不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

      三、落實舉報制度,加強工作監督

      省地方志辦公室治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱,并注意發揮絡舉報作用。清理工作辦公室具體負責監督工作,確保件件有交待、事事有著落。

      四、認真開展自查,進一步嚴肅財經紀律

      按照《xx省黨政機關和事業單位“小金庫”專項治理工作的實施方案》的要求,辦公室重點圍繞“清理內容”中的八大項指標開展清查活動,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

      1、辦公室及所屬單位財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

      2、辦公室及所屬單位財務部門,嚴格按照財務管理制度有關規定執行,沒有設帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

      3、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

      4、清查結果在機關內部上進行通報。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現。

      雖然我辦目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,辦公室將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高。

    小金庫自查報告15

      嚴肅財經紀律和深入開展“小金庫”專項治理,是保障中央八項規定貫徹執行的重要舉措。xx縣財政局、xx縣監察局、xx縣審計局、xx縣人力資源和社會保障局關于印發《xx縣關于深入開展嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作的通知》的通知文件要求,結合我鄉實際,開展嚴肅財經紀律和“小金庫”的自查自糾,就各項自查內容認真核對、力求準確,以便在自查時能夠發現問題和不足,查缺補漏,采取有效措施強化了對鄉財政資金的監管。現就我鄉自查情況,整理如下:

      一、加強組織領導

     。ㄒ唬┼l黨委政府高度重視。根據我鄉實際,成立了由鄉長楊明申任組長,鄉紀委書記羅渝媚為副組長,鄉財政所成員的鄉財政資金監管工作領導小組,展開對我鄉財政資金監管的自查自評工作。

     。ǘ﹪栏駡绦胸斀浖o律。我鄉嚴格執行國家及上級有關鄉財政財務管理工作制度、現金管理制度、專項資金管理制度等相關工作制度,梳理和完善專項資金管理、村賬鄉代理等業務操作規定和業務管理制度,爭取做到監管工作步調統一、規范、完善。

      二、對照要求認真自查自糾

      按照《xx縣深入開展嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》的要求,我鄉對20xx年1月-20xx年8月以來的所有經濟收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

     。ㄒ唬┪亦l首先開展了對各辦公室嚴肅財經紀律和私設“小金庫”自查自糾工作,通過認真自查,各辦公室均不存在其他違反財經紀律和私設“小金庫”的現象。

     。ǘ┪亦l財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨私設帳戶,未設立任何形式的“小金庫”。

      (三)我鄉無自行出臺、發放獎勵性補貼,擅自越權出臺獎勵性補貼政策的情況,無隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或私分非稅收入,無虛列支出、轉嫁支出、超標準、超范圍列支“三公”經費、會議費和培訓費等違反財經紀律的'行為。

      通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅財經紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我鄉將在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關的財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角。今后,我們將嚴格落實財經紀律,管好、用好公私財務,杜絕違反財經紀律事件的出現。

      雖然,在鄉鎮財政資金監管方面我們做了一些工作,也取得了一定成效,但與上級的要求和其他鄉鎮相比還存在一定差距,還存在著個別項目資金監管不到位,抽查巡查不及時等情況,在今后的工作中我鄉將進一步加強財政資金監管力度,力求做到求真務實,主動查找不足,借鑒先進經驗,加強制度建設,全面推進財政科學化精細化管理,以積極、及時、準確的工作為本鄉經濟建設服務,為廣大的人民群眾服務,為我鄉經濟發展建設貢獻力量。

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