財務小金庫自查報告
在現實生活中,報告的適用范圍越來越廣泛,我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。為了讓您不再為寫報告頭疼,以下是小編幫大家整理的財務小金庫自查報告,歡迎閱讀與收藏。
財務小金庫自查報告 篇1
根據《中山市衛生系統開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》文件要求,我院認真開展自查工作,現將自查情況匯報如下:
一、我院是一家二級甲等的'非營利性醫療機構,由黃圃鎮政府主辦,能嚴格按照國家和衛生局制定的《醫院財務管理制度》進行財務管理活動,經有關部門批準,我院共開設銀行帳戶3個,分別在中國建設銀行、中國農業銀行、中國工商銀行,其中中國建設銀行黃圃支行開設的為基本帳戶,其他兩個為一般帳戶。
二、我院業務收費處除本院總部外,另有永平社區衛生服務站和新糖社區衛生服務站兩個收費處。我院每天的現金收入由保安服務公司押送到銀行,出納員每天都與收費員對數、對賬,做到賬款一致。
三、我院資產管理制度完善;設有專人管理有價票據和收費收據;藥品購銷均按照衛生局要求實行網上采購,驗收合格后能按時匯款。
四、我院無設立賬外賬,醫院及科室無設備“小金庫”。
中山市黃圃人民醫院
20xx年xx月xx日
財務小金庫自查報告 篇2
根據臨群組發【20xx】7號文件要求,縣糧食局黨委高度重視,立即組織全體干部職工認真學習這次清理和專項治理重點內容及相關規定,并按照部署要求立即逐項逐人進行了全面清查,保證做到應查盡查,不留空當。現將“五清”和“小金庫”專項清理情況匯報如下:
一、組織領導
縣局成立了以局主要負責人為組長,財務審計科、辦公室、業務科等有關人員參加的專項清理工作領導小組,具體指導組織實施糧食系統的專項清理自查、整改工作。
二、認真開展自查
一是學習政策。首先組織領導小組學習有關政策法規,掌握政策,明確清理自查的內容和方法、步驟。二是進行自查。領導小組在組織專業隊伍學習的`基礎上,要求財務、工會及有關負責人按照要求進行自查。
三、自查結果
1、領導干部超面積辦公用房問題。經自查我局領導干部辦公用房未發現超標情況,現我局領導干部人均辦公用房使用面積8.7平方米,符合有關規定要求。調離工作崗位的領導干部沒有發現以明顯低于市場價格違規購買商品房問題。
2、無超編制超標準配備公務用車,無公車私用,套用混掛車輛牌照及掛假牌照問題。
3、沒有領導干部違規擁有非上市公司(企業)的股份或者證券問題。
4、根據慣例,經局黨委研究,局長兼任縣糧食收儲公司經理,無在行業協會商會類社會組織兼職(任職)問題。
5、通過財務自查,無公款大吃大喝、公款旅游、公款送禮、參與高消費娛樂活動問題。
6、通過自查,縣糧食局嚴格執行財政紀律,所有收入和支出全部納入會計統一核算,如數入賬,沒有私設賬外賬現象,符合財務會計制度要求,嚴格按照《財務通則》《新會計制度》要求執行,會計核算獨立,糧食局局屬經費撥款,設經費收支賬一套,除會計賬內開設銀行賬戶,沒有以單位名義和個人名義開設任何賬戶。按照《糧食流通管理條例》,糧食局20xx年罰沒收入500元,已交縣財政局,除此之外,無其它行政事業性收費。通過自查,縣局收入和支出全部納入會計核算,沒有私設“小金庫”,無違反財經紀律現象,會計報表數字真實,內容完整。
四、建章立制,建立長效機制
局黨委修訂完善了財務管理制度、車輛使用管理制度、機關物資管理制度,制定下發了地方儲備糧管理制度、糧食收儲企業資產管理辦法。同時局黨委主要負責人與班子成員、科室(中心)負責人、局屬企業主要負責人簽訂了黨風廉政建設責任書,建立了個人廉政檔案,保證了機關黨員干部廉潔自律,機關作風風清氣正。
財務小金庫自查報告 篇3
商業銀行紀律檢查委員會:
按照市商業銀行紀律檢查委員會?關于印發?市商業銀行“小金庫”專項治理工作方案?的通知?(烏商銀紀?20xx?9號)以及中國銀監會、新疆銀監局開展“小金庫”治理工作相關文件精神,我公司認真開展了治理“小金庫”工作,現將自查自糾情況報告如下:
一、健全組織,加強領導
為確保此次專項治理工作順利進行,市誠合物業公司成立了由總經理艾尼瓦爾同志任組長、總工程師劉峰同志及總經理助理齊敏同志為副組長的清理工作領導小組,領導小組下設辦公室負責承擔此次專項治理工作的具體事務。
二、提高認識,加強宣傳
接到商行紀檢委關于“小金庫”專項治理的文件之后,我公司及時召開專題會議,學習了關于印發市商業銀行“小金庫”專項治理工作方案的通知,傳達了關于開展“小金庫”專項治理工作的相關文件精神,并在會上宣傳專項治理的范圍、要求、意義。辦公室主任杜析剛要求大家認真學習有關文件和會議精神,充分認識開展此項工作的重大意義,按照上級要求認真清理檢查“小金庫”,做到自查不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。
三、落實舉報制度,加強工作監督
市誠合物業公司治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱,并注意發揮網絡舉報作用。清理工作辦公室具體負責監督工作,確保件件有交待、事事有著落。
四、認真開展自查,進一步嚴肅財經紀律
按照市商業銀行“小金庫”專項治理工作方案的要求,辦公室重點圍繞“清理內容”中的四項指標開展清查活動,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
(一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務管理均按照國家有關財經法規執行,嚴格執行了“收支兩條線”的財經紀律,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
(二)自公司成立以來,嚴格按照財務管理制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的.行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。
(三)公司監管使用的票據由財務室統一管理,各類票據均由財務室統一到稅務部門購領和繳銷,按照有關的票據登記制度設置票據登記薄;設立專職人員負責票據保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。
(四)按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
(五)清查結果在機關內部網上進行通報。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現。
雖然我公司目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,辦公室將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高。
特此報告。
財務小金庫自查報告 篇4
特區治理辦:
根據《六枝特區20xx年“小金庫”治理工作安排意見》文件精神,我部高度重視,組織人員進行了清理。現總結如下:
一、學習文件,提高認識
組織全體干部職工學習了“小金庫”治理的文件精神,使干部職工明確了清理的對象范圍,確保 “小金庫”治理“回頭看”工作圓滿完成。
二、組織力量,搞好清理
按照文件精神,我部成立了清理工作領導小組,由部長任組長,副部長任副組長,各科室負責人為成員,辦公室承辦日常工作。組織人員對財務情況進行了清理,經查,沒有私設“小金庫”的'現象。
三、檢查全覆蓋,確保無遺漏
組織人員對辦公室、業務股進行清查,對部財務情況進行了清理,確保檢查范圍無遺漏。
四、嚴格紀律,追究責任到位
在清查過程中,嚴格工作紀律,如發現情況立刻向領導,追究相關人員責任。經查,沒有私設“小金庫”的現象。
五、建章立制,形成長效機制
我辦將按照文件精神和上級有關規定,進一步健全財務管理和領導干部廉潔自律制度,防患于未然,形成長效機制。
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